PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
1,100,012,955.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,205,703,694.00 (105,690,739.00) (8.77)
1,100,012,955.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1,205,703,694.00 (105,690,739.00) (8.77)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1 20 01 0003 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran
90,428,000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 91,228,000.00 (800,000.00) (0.88)
202,373,200.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 218,405,439.00 (16,032,239.00) (7.34)
2,475,000.00
1 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 3,648,700.00 (1,173,700.00) (32.17)
295,276,200.00
Jumlah Penyediaan barang dan jasa perkantoran 313,282,139.00 (18,005,939.00) (5.75)
295,276,200.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313,282,139.00 (18,005,939.00) (5.75)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
23,894,400.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 26,646,000.00 (2,751,600.00) (10.33)
24,052,500.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,891,100.00 (2,838,600.00) (10.56)
47,946,900.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 53,537,100.00 (5,590,200.00) (10.44)
47,946,900.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53,537,100.00 (5,590,200.00) (10.44)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0001 - Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD
166,622,000.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 224,362,000.00 (57,740,000.00) (25.74)
96,852,900.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 101,374,988.00 (4,522,088.00) (4.46)
263,474,900.00
Jumlah Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD 325,736,988.00 (62,262,088.00) (19.11)
263,474,900.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 325,736,988.00 (62,262,088.00) (19.11)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0002 - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya
166,533,400.00
1 06 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 183,304,000.00 (16,770,600.00) (9.15)
119,043,550.00
1 06 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 123,096,303.00 (4,052,753.00) (3.29)
285,576,950.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya 306,400,303.00 (20,823,353.00) (6.80)
285,576,950.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 306,400,303.00 (20,823,353.00) (6.80)
892,274,950.00
Jumlah Belanja Langsung 998,956,530.00 (106,681,580.00) (10.68)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (1,992,287,905.00) 212,372,319.00 (9.63) 1,992,287,905.00 (212,372,319.00) (9.63) .00
.00 (2,204,660,224)
2,204,660,224