8. Pedoman Managemen Resiko Berbasis ISO 31000
Teks penuh
Garis besar
Dokumen terkait
Evaluasi dilaksanakan terhadap kegiatan unit kerja yang telah dilakukan penilaian risiko dan mempunyai rancangan pengendalian yang tercantum dalam Rencana Tindak
Dari hasil pengujian dokumen, diperoleh informasi bahwa terdapat sebanyak 9 bagian/unit kerja di bawah PDAM Tirta Meulaboh yang memiliki potensi risiko, yaitu bagian
1) Lini 1 (Pemilik Risiko): melaksanakan pengelolaan Risiko pada area tanggung jawabnya. 2) Lini 2 (Fungsi Manajemen Risiko): bersama dengan unit kerja
(1) Pemilik risiko dalam unit kerja di lingkungan Perusahaan wajib secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penilaian dan pengelolaan risiko serta pemantauan dan peninjauan
1) Staf menerima data potensi risiko yang sudah diberikan oleh risk owner unit operasi & teknik 2) Staf menginput data potensi risiko. 3) Head of Risk Management
Curah pendapat dapat digunakan bersama dengan metode penilaian risiko lain yang dijelaskan pada dokumen SNI ISO 31010 atau mungkin berdiri sendiri sebagai suatu teknik untuk
2 Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko