PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
1.454.409.956.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1.635.676.599.00 (181.266.643.00) (11.08)
0.00
1.454.409.956.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.635.676.599.00 (181.266.643.00) (11.08) 5 2 Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
63.651.481.00
1 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 79.188.560.00 (15.537.079.00) (19.62)
103.540.100.00
1 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 111.787.629.00 (8.247.529.00) (7.38)
167.191.581.00
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 190.976.189.00 (23.784.608.00) (12.45) 1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
90.460.532.00
1 06 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 102.550.000.00 (12.089.468.00) (11.79)
104.901.500.00
1 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 113.085.796.00 (8.184.296.00) (7.24)
195.362.032.00 Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga 215.635.796.00 (20.273.764.00) (9.40) 1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
94.804.994.00
1 06 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 120.520.000.00 (25.715.006.00) (21.34)
107.402.500.00
1 06 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 113.194.476.00 (5.791.976.00) (5.12)
202.207.494.00 Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat 233.714.476.00 (31.506.982.00) (13.48) 564.761.107.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 640.326.461.00 (75.565.354.00) (11.80) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
60.354.374.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 78.252.000.00 (17.897.626.00) (22.87)
123.321.285.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 149.627.654.00 (26.306.369.00) (17.58)
183.675.659.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 227.879.654.00 (44.203.995.00) (19.40) 183.675.659.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227.879.654.00 (44.203.995.00) (19.40) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
74.847.100.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 89.878.000.00 (15.030.900.00) (16.72)
53.258.570.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 59.846.395.00 (6.587.825.00) (11.01)
23.100.000.00
1 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 30.048.700.00 (6.948.700.00) (23.12)
151.205.670.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 179.773.095.00 (28.567.425.00) (15.89) 151.205.670.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.773.095.00 (28.567.425.00) (15.89) 899.642.436.00
Jumlah Belanja Langsung 1.047.979.210.00 (148.336.774.00) (14.15)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (2.354.052.392.00) 329.603.417.00 (12.28) 2.354.052.392.00 (329.603.417.00) (12.28) .00
.00) (2.683.655.809
2.683.655.809