• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah"

Copied!
95
0
0

Teks penuh

(1)

No Program Kegiatan

A

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

A.PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2018

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV Program Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

V

Program Peningkatan &

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD

Penyusunan Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) SKPD

Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) SKPD

Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah Penghapusan Aset / Barang Daerah

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan ttg Pengelolaan Aset / BMD

Penyusunan Laporan Semesteran

Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum

Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah

(2)

No Program Kegiatan

Pengelolaan Kas Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah Pengendalian belanja transfer

Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran

Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan

(3)

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pagu Realisasi

A Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

35.520.000,00 32.952.725,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

55.750.000,00 29.915.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

453.970.000,00 426.235.000,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa

kebersihan kantor

38.900.000 38.595.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

117.021.500,00 87.802.500,00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

20.000.000,00 19.423.400,00

Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor

5.000.000,00 3.164.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

170.000.000,00 155.090.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.600.000,00 3.070.000,00

No Program Kegiatan Anggaran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.600.000,00 3.070.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

435.970.000,00 399.984.500,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

1.519.178.000,00 1.352.540.080,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

240.872.000,00 170.900.000,00

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur

27.000.000,00 26.389.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

35.000.000,00 15.038.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

196.000.000,00 184.109.461,00

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

10.000.000,00 8.800.000,00

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

5.000.000,00 3.950.000,00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

40.000.000,00 37.250.000,00

IV

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

30.000.000,00 24.418.000,00

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

27.500.000,00 23.842.000,00

V Program Peningkatan &

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

V Program Peningkatan &

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Raperda tentang APBD

50.994.800,00 48.735.200,00

Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran

APBD

79.238.000,00 76.270.000,00

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

51.706.800,00 50.189.000,00

Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD

62.516.000,00 62.131.000,00

Penyusunan Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

135.968.000,00 114.542.000,00

(4)

Pagu Realisasi

No Program Kegiatan Anggaran

Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

85.732.000,00 65.538.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

804.720.895,00 603.263.758,00

Pengelolaan Data Surat

Pertanggungjawaban ( SPJ ) SKPD

171.194.000,00 129.479.000,00

Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD

425.325.000,00 290.741.200,00

Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.368.208.879,00 2.707.070.800,00

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah

124.675.101,00 110.870.000,00

Penghapusan Aset / Barang Daerah

507.930.886,00 181.433.600,00

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

196.555.013,00 172.239.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan ttg Pengelolaan Aset / BMD

33.396.791,00 10.655.000,00

Penyusunan Laporan Semesteran

71.582.000,00 41.810.000,00

Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan

Umum

185.495.800,00 142.475.800,00

Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah

192.632.000,00 170.358.000,00

Pengelolaan Kas Daerah

98.856.800,00 80.028.800,00

Pengamanan Barang Milik Daerah

229.043.474,00 205.252.100,00

Pengendalian belanja transfer

10.000.000,00 0,00

Pengendalian belanja transfer

10.000.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran

18.221.309,00 13.981.000,00

Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah

170.032.000,00 31.462.000,00

Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah

Milik Daerah

97.100.440,00 90.162.980,00

Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah

70.732.000,00 33.917.000,00

Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan

62.732.000,00 34.128.000,00

Total Jumlah

10.770.871.488,00 8.510.201.904,00

(5)

BAIK RUSAK BERAT JUMLAH BAIK RUSAK BERAT JUMLAH

1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 8 = (6-7) 9

3.239.910 120.504 3.119.406 5.859.643.003.762,51 77.164.788.519,33 5.782.478.215.243,18

1 Sekretariat Dewan 2.231 30 2.201 9.777.979.069,20 92.170.000,00 9.685.809.069,20

2 Bagian Hukum dan Peraturan Perundang - undangan 157 1.150 (993) 601.513.705,00 208.612.450,00 392.901.255,00

3 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 178 21 157 878.093.905,00 13.780.000,00 864.313.905,00

4 Bagian Pemerintahan 157 11 146 2.351.128.025,90 320.000,00 2.350.808.025,90

5 Bagian Perekonomian 106 - 106 745.326.255,00 - 745.326.255,00

6 Bagian Sumber Daya Alam 219 8 211 34.513.429.180,00 2.800.000,00 34.510.629.180,00

7 Bagian Pembangunan 85 3 82 639.241.280,00 7.790.000,00 631.451.280,00

RINCIAN ASET DAERAH MENURUT KONDISI TAHUN 2018

KET.

BARANG (UNIT) NILAI

JUMLAH TOTAL SKPD NO

Halaman 1 dari 4

7 Bagian Pembangunan 85 3 82 639.241.280,00 7.790.000,00 631.451.280,00

8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 89 - 89 754.657.105,00 - 754.657.105,00

9 Bagian Umum dan Keuangan 3.544 1 3.543 124.220.608.652,00 4.000.000,00 124.216.608.652,00

10 Bagian Perlengkapan 2.812 91 2.721 102.658.146.094,00 184.213.000,00 102.473.933.094,00

11 Bagian Humas dan Protokol 207 92 115 1.853.339.906,00 145.660.000,00 1.707.679.906,00

12 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 17 - 17 886.048.400,00 - 886.048.400,00

13 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang 3.995 48 3.947 1.861.953.502.964,07 1.539.725.375,00 1.860.413.777.589,07

14 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 1.928 - 1.928 207.275.807.938,15 - 207.275.807.938,15

15 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 3.154 25 3.129 779.370.239.710,71 593.793.623,00 778.776.446.087,71

16 Dinas Perhubungan 1.816 - 1.816 34.052.733.607,00 - 34.052.733.607,00

17 Dinas Kesehatan 41.747 2.792 38.955 287.082.267.057,80 1.534.401.769,00 285.547.865.288,80

18 RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro 11.171 1.308 9.863 420.676.624.679,00 275.756.239,00 420.400.868.440,00

19 RSUD Kelas D Sumberejo 3.277 137 3.140 66.851.237.311,86 201.911.200,00 66.649.326.111,86

20 RSUD Kelas D Padangan 2.253 274 1.979 77.073.949.031,00 154.089.300,00 76.919.859.731,00

21 Dinas Pendidikan 3.096.434 110.449 2.985.985 986.481.780.780,21 48.025.055.401,33 938.456.725.378,88

22 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 290 6 284 41.198.759.060,00 46.665.000,00 41.152.094.060,00

23 Dinas Sosial 573 145 428 4.284.879.206,00 456.848.200,00 3.828.031.006,00

23 Dinas Sosial 573 145 428 4.284.879.206,00 456.848.200,00 3.828.031.006,00

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 799 92 707 2.480.300.900,00 308.325.000,00 2.171.975.900,00

25 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 934 241 693 9.005.771.172,00 339.607.200,00 8.666.163.972,00

26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 3.179 129 3.050 18.321.580.439,00 362.380.450,00 17.959.199.989,00

27 Dinas Pertanian 2.603 445 2.158 97.695.868.695,00 14.971.345.300,00 82.724.523.395,00

Halaman 1 dari 4

(6)

BAIK RUSAK BERAT JUMLAH BAIK RUSAK BERAT JUMLAH

1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 8 = (6-7) 9

KET.

BARANG (UNIT) NILAI

SKPD NO

28 Dinas Ketahanan Pangan 184 - 184 1.356.905.161,00 - 1.356.905.161,00

29 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.132 382 750 19.343.594.211,84 954.592.850,00 18.389.001.361,84

30 Dinas Perdagangan 465 35 430 58.418.511.142,00 46.725.000,00 58.371.786.142,00

31 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 450 70 380 2.220.078.861,00 50.268.800,00 2.169.810.061,00

32 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 406 17 389 5.329.814.192,00 83.105.000,00 5.246.709.192,00

33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 946 80 866 8.324.000.380,00 369.853.250,00 7.954.147.130,00

34 Pengelola Barang Milik Daerah 649 484 165 130.027.954.249,00 1.514.015.600,00 128.513.938.649,00

35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 301 62 239 2.007.044.472,00 79.724.262,00 1.927.320.210,00

36 Badan Pendapatan Daerah 709 7 702 6.239.012.805,00 32.226.000,00 6.206.786.805,00

37 Inspektorat 445 87 358 4.378.138.039,00 216.282.200,00 4.161.855.839,00

Halaman 2 dari 4

37 Inspektorat 445 87 358 4.378.138.039,00 216.282.200,00 4.161.855.839,00

38 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 648 46 602 2.532.452.450,00 106.900.000,00 2.425.552.450,00

39 Dinas Lingkungan Hidup 1.787 158 1.629 56.862.071.972,80 2.096.618.547,00 54.765.453.425,80

40 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.258 8 1.250 48.841.611.653,47 88.440.000,00 48.753.171.653,47

41 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 389 - 389 3.668.206.650,00 - 3.668.206.650,00

42 Satuan Polisi Pamong Praja 1.033 6 1.027 4.292.055.070,00 15.670.000,00 4.276.385.070,00

43 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 802 20 782 19.181.102.998,00 89.452.500,00 19.091.650.498,00

44 Dinas Pemadam Kebakaran 387 - 387 43.047.971.600,00 - 43.047.971.600,00

45 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 584 118 466 42.404.115.488,00 169.433.000,00 42.234.682.488,00

46 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.628 147 1.481 15.426.403.233,00 413.879.011,00 15.012.524.222,00

47 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 30.526 18 30.508 4.937.133.283,00 69.425.000,00 4.867.708.283,00

48 Kecamatan Bojonegoro 2.159 340 1.819 116.465.455.419,00 317.356.400,00 116.148.099.019,00

49 Kecamatan Kapas 316 95 221 4.432.215.800,00 36.060.000,00 4.396.155.800,00

50 Kecamatan Balen 525 4 521 3.449.952.100,00 28.800.000,00 3.421.152.100,00

51 Kecamatan Sugihwaras 350 1 349 3.353.567.430,00 - 3.353.567.430,00

52 Kecamatan Dander 274 98 176 2.574.226.180,00 72.180.000,00 2.502.046.180,00

53 Kecamatan Temayang 275 26 249 1.562.510.980,00 37.875.000,00 1.524.635.980,00

53 Kecamatan Temayang 275 26 249 1.562.510.980,00 37.875.000,00 1.524.635.980,00

54 Kecamatan Trucuk 368 1 367 2.481.643.217,00 500.000,00 2.481.143.217,00

55 Kecamatan Sukosewu 403 - 403 4.221.446.140,50 - 4.221.446.140,50

56 Kecamatan Baureno 320 123 197 3.219.458.680,00 50.877.000,00 3.168.581.680,00

57 Kecamatan Kanor 400 42 358 3.806.705.520,00 153.281.492,00 3.653.424.028,00

Halaman 2 dari 4

(7)

BAIK RUSAK BERAT JUMLAH BAIK RUSAK BERAT JUMLAH

1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 8 = (6-7) 9

KET.

BARANG (UNIT) NILAI

SKPD NO

58 Kecamatan Kepohbaru 451 81 370 4.102.674.660,00 57.935.000,00 4.044.739.660,00

59 Kecamatan Kedungadem 661 4 657 3.418.115.205,00 1.325.000,00 3.416.790.205,00

60 Kecamatan Sumberrejo 339 84 255 4.398.669.205,00 117.626.300,00 4.281.042.905,00

61 Kecamatan Kalitidu 329 49 280 4.753.442.300,00 47.790.000,00 4.705.652.300,00

62 Kecamatan Malo 365 42 323 2.111.482.350,00 73.293.000,00 2.038.189.350,00

63 Kecamatan Ngasem 245 67 178 3.846.808.080,00 60.850.000,00 3.785.958.080,00

64 Kecamatan Bubulan 183 13 170 1.688.200.500,00 14.690.000,00 1.673.510.500,00

65 Kecamatan Gondang 316 7 309 1.871.157.520,00 16.450.000,00 1.854.707.520,00

66 Kecamatan Padangan 384 2 382 3.159.378.180,00 12.475.000,00 3.146.903.180,00

67 Kecamatan Purwosari 292 74 218 3.115.397.500,00 21.002.800,00 3.094.394.700,00

Halaman 3 dari 4

67 Kecamatan Purwosari 292 74 218 3.115.397.500,00 21.002.800,00 3.094.394.700,00

68 Kecamatan Kasiman 320 2 318 1.864.078.100,00 950.000,00 1.863.128.100,00

69 Kecamatan Kedewan 247 13 234 1.610.668.811,00 12.500.000,00 1.598.168.811,00

70 Kecamatan Ngraho 457 17 440 4.255.748.100,00 16.070.000,00 4.239.678.100,00

71 Kecamatan Tambakrejo 272 33 239 2.289.617.100,00 9.150.000,00 2.280.467.100,00

72 Kecamatan Ngambon 270 12 258 1.931.389.630,00 7.912.000,00 1.923.477.630,00

73 Kecamatan Margomulyo 231 21 210 1.617.992.050,00 123.149.000,00 1.494.843.050,00

74 Kecamatan Sekar 239 10 229 1.341.423.125,00 8.830.000,00 1.332.593.125,00

75 Kecamatan Gayam 235 - 235 14.176.587.840,00 - 14.176.587.840,00

JUMLAH TOTAL 3.239.910 120.504 3.119.406 5.859.643.003.763 77.164.788.519 5.782.478.215.243

Halaman 3 dari 4

(8)

No Uraian Satuan 2018 Ket.

1 2 3 4 5

I Tanah Unit/M² 7.092.389,84

II Peralatan dan Mesin 407.250

1 Alat-alat besar Unit 769

2 Alat-alat Angkutan Unit 5.202

3 Alat bengkel dan alat ukur Unit 3.862

4 Alat Pertanian Unit 3.471

5 Alat Kantor dan Rumah Tangga Unit 307.710

6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Unit 5.959

7 Alat-alat Kedokteran Unit 25.660

8 Alat Laboratorium Unit 54.299

9 Alat-alat persenjataan / Keamanan Unit 318

III Gedung dan Bangunan 1.105.699

1 Bangunan Gedung Unit/M² 1.102.981

2 Monumen Unit/M² 2.718

IV Jalan, Irigasi dan Jaringan 132.212

PERKEMBANGAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

Halaman 4 dari 4

IV Jalan, Irigasi dan Jaringan 132.212

1 Jalan dan Jembatan Buah 43.830

2 Bangunan Air / Irigasi Buah 60.334

3 Instalasi Unit 5.005

4 Jaringan Unit 23.043

Halaman 4 dari 4

(9)

NAMA SKPD : BPKAD TAHUN 2018

Alokasi Realisasi

A Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 87,85% 3.095.781.500,00 2.719.672.205,00

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 92,77%

35.520.000,00 32.952.725,00

100%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 53,66%

55.750.000,00 29.915.000,00

100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan93,89% 453.970.000,00 426.235.000,00 100%

Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor

99,22% 38.900.000 38.595.000,00

100%

Penyediaan alat tulis kantor 75,03% 117.021.500,00 87.802.500,00 100%

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 97,12% 20.000.000,00 19.423.400,00

100%

Penyediaan komponen instalasi

listrik bangunan kantor 63,28%

5.000.000,00 3.164.000,00

100%

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 91,23% 170.000.000,00 155.090.000,00

100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 85,28%

3.600.000,00 3.070.000,00

100%

Penyediaan makanan dan

minuman 91,75% 435.970.000,00 399.984.500,00

100%

B.TINGKAT CAPAIAN

masalah solusi

No Program Kegiatan Tingkat

pencapaia

Anggaran Proses

perencanaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 85,28%

3.600.000,00 3.070.000,00

100%

Penyediaan makanan dan

minuman 91,75% 435.970.000,00 399.984.500,00

100%

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 89,03% 1.519.178.000,00 1.352.540.080,00

100%

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 70,95% 240.872.000,00 170.900.000,00

100%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur 97,74% 27.000.000,00 26.389.000,00

100%

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 42,97% 35.000.000,00 15.038.000,00 100%

Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas/operasional 93,93%

196.000.000,00 184.109.461,00

100%

Pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor 88,00% 10.000.000,00 8.800.000,00

100%

Pemeliharaan rutin / berkala

peralatan gedung kantor 79,00% 5.000.000,00 3.950.000,00

100%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu 93,13% 40.000.000,00 37.250.000,00 100%

IV Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

81,00%

30.000.000,00 24.418.000,00

100%

Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun 86,70% 27.500.000,00 23.842.000,00

100%

V Program Peningkatan &

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Raperda tentang

APBD 95,74%

50.994.800,00 48.735.200,00

100%

Penyusunan Raper KDH tentang

Penjabaran APBD 96,25% 79.238.000,00 76.270.000,00

Penyusunan Raper KDH tentang 100%

Penjabaran APBD 96,25% 79.238.000,00 76.270.000,00

100%

Penyusunan Raperda tentang

Perubahan APBD 96,21%

51.706.800,00 50.189.000,00 100%

Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD 75,41%

62.516.000,00 62.131.000,00

100%

Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 84,24%

135.968.000,00 114.542.000,00

100%

Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

76,45%

85.732.000,00 65.538.000,00

100%

(10)

Alokasi Realisasi A Urusan Wajib

masalah solusi

No Program Kegiatan Tingkat

pencapaia Anggaran Proses

perencanaan Penyusunan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah 74,97%

804.720.895,00 603.263.758,00

100%

Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban ( SPJ )

SKPD 75,63%

171.194.000,00 129.479.000,00

100%

Pengelolaan belanja tidak

langsung PPKD 68,36% 425.325.000,00 290.741.200,00

100%

Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah 80,37%

3.368.208.879,00 2.707.070.800,00

100%

Bimbingan Teknis Pemanfaatan

Barang Daerah 88,93% 124.675.101,00 110.870.000,00

100%

Penghapusan Aset / Barang

Daerah 35,72% 507.930.886,00 181.433.600,00

100%

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah 87,63%

196.555.013,00 172.239.000,00

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan ttg Pengelolaan Aset

/ BMD 31,90%

33.396.791,00 10.655.000,00

100%

Penyusunan Laporan

Semesteran 58,41% 71.582.000,00 41.810.000,00

100%

Peningkatan Pelayanan

Perbendaharaan Umum 76,81% 185.495.800,00 142.475.800,00

100%

Peningkatan Pelayanan Gaji

Daerah 88,44% 192.632.000,00 170.358.000,00

100%

Pengelolaan Kas Daerah 80,95% 98.856.800,00 80.028.800,00 100%

Pengamanan Barang Milik Daerah 89,61% 229.043.474,00 205.252.100,00 100%

Pengendalian belanja transfer 0,00% 10.000.000,00 0,00 100%

Pengendalian belanja transfer 0,00% 10.000.000,00 0,00 100%

Penyusunan Laporan Barang

Daerah Tahunan dan 76,73% 18.221.309,00 13.981.000,00 100%

Administrasi Investasi dan

Pembiayaan Daerah 18,50% 170.032.000,00 31.462.000,00 100%

Pelaksanaan Tertib Pengelolaan

Aset Tanah Milik Daerah 92,86% 97.100.440,00 90.162.980,00

100%

Asistensi Pengelolaan Keuangan

Daerah 47,95% 70.732.000,00 33.917.000,00

100%

Sinkronisasi Hasil Audit Laporan

Keuangan 54,40% 62.732.000,00 34.128.000,00

100%

Jumlah 79,01% 10.770.871.488,00 8.510.201.904,00 100,00%

(11)

D.ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SKPD: BPKAD

Pelaksanaan

Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Kegiatan (%)

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

A. Urusan Administrasi Pemerintahan 10.770.871.488,00 8.510.201.904,00 99,32%

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.095.781.500,00 2.719.672.205,00 100%

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 35.520.000,00 32.952.725,00 100%

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 55.750.000,00 29.915.000,00 100%

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 453.970.000,00 426.235.000,00 100%

4 Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa

kebersihan kantor 38.900.000 38.595.000,00 100%

5 Penyediaan alat tulis kantor 117.021.500,00 87.802.500,00 100%

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 19.423.400,00 100%

7 Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan

kantor 5.000.000,00 3.164.000,00 100%

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

170.000.000,00 155.090.000,00 100%

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3.600.000,00 3.070.000,00 100%

No Program/Kegiatan Ket

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3.600.000,00 3.070.000,00 100%

10 Penyediaan makanan dan minuman 435.970.000,00 399.984.500,00 100%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 1.519.178.000,00 1.352.540.080,00 100%

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah 240.872.000,00 170.900.000,00 100%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 273.000.000,00 238.286.461,00 100%

1 Pengadaan Mebeleur 27.000.000,00 26.389.000,00 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 15.038.000,00 100%

2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional 196.000.000,00 184.109.461,00 100%

3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor 10.000.000,00 8.800.000,00 100%

4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor 5.000.000,00 3.950.000,00 100%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 37.250.000,00 100%

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

40.000.000,00 37.250.000,00 100%

IV Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja 57.500.000,00 48.260.000,00 100%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00 24.418.000,00 100%

2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

27.500.000,00 23.842.000,00 100%

V Program Peningkatan & Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 7.304.589.988,00 5.466.733.238,00 98,80%

1 Penyusunan Raperda tentang APBD 50.994.800,00 48.735.200,00 100%

2 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran

APBD 79.238.000,00 76.270.000,00 100%

2 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran

APBD 79.238.000,00 76.270.000,00 100%

3 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

51.706.800,00 50.189.000,00 100%

4 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD 62.516.000,00 62.131.000,00 100%

5 Penyusunan Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 135.968.000,00 114.542.000,00 100%

(12)

Pelaksanaan

Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Kegiatan (%)

1 2 3 4 5 6

No Program/Kegiatan Ket

6 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 85.732.000,00 65.538.000,00 100%

7 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah 804.720.895,00 603.263.758,00 100%

8 Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban

( SPJ ) SKPD 171.194.000,00 129.479.000,00 100%

9 Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD 425.325.000,00 290.741.200,00 100%

10 Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Daerah 3.368.208.879,00 2.707.070.800,00 100%

11 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah

124.675.101,00 110.870.000,00 100%

12 Penghapusan Aset / Barang Daerah 507.930.886,00 181.433.600,00 100%

13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah 196.555.013,00 172.239.000,00 100%

14 Penyusunan Rancangan Peraturan ttg

Pengelolaan Aset / BMD 33.396.791,00 10.655.000,00 100%

15 Penyusunan Laporan Semesteran 71.582.000,00 41.810.000,00 100%

16 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum

185.495.800,00 142.475.800,00 100%

17 Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah 192.632.000,00 170.358.000,00 100%

18 Pengelolaan Kas Daerah 98.856.800,00 80.028.800,00 100%

18 Pengelolaan Kas Daerah 98.856.800,00 80.028.800,00 100%

19 Pengamanan Barang Milik Daerah 229.043.474,00 205.252.100,00 100%

20 Pengendalian belanja transfer 10.000.000,00 0,00 100%

21 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan

dan Semesteran 18.221.309,00 13.981.000,00 100%

22 Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah 170.032.000,00 31.462.000,00 70%

23 Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah

Milik Daerah 97.100.440,00 90.162.980,00 100%

24 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah 70.732.000,00 33.917.000,00 100%

25 Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan

62.732.000,00 34.128.000,00 100%

Jumlah 10.770.871.488,00 8.510.201.904,00 99,32%

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003

(13)

KERJASAMA ANTAR DAERAH

No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

N I H I L

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

(14)

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KE TIGA

No Kebijakan/Kegiatan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1 Penyediaan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan Daerah yang mendukung pengelolaan keuangan Daerah - Terciptanya Simda Keuangan

(Bekerjasama dengan BPKP ). - Terciptanya Simda Gaji - Terciptanya Simda Aset 2 Penerapan Rekening tunggal Kas Daerah di Bank

Jatim. Pengelolaan Kas Daerah.

3 Kejaksaan ( Pengamanan dan Penelusur Barang

Rampsan ) Tindak Lanjut TP,TGR ,Pengamanan BMD 3 Kejaksaan ( Pengamanan dan Penelusur Barang

Rampsan ) Tindak Lanjut TP,TGR ,Pengamanan BMD

4 PT TASPEN Sistem Informasi Gaji PNS

5 DJKN Penilaian BMD

6 KPKNL Pelelangan

7 Kantor Pertanahan Sertifikasi

8 BPKP Penyusunan Laporan Keuangan dan Penggunaan Sistem Aplikasi

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muada

NIP. 19641117 199301 1 003

(15)

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

No Kebijakan/Kegiatan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

1

-

- Nomor K-34/WBP.16/2016 Kerjasama dalam Hal Pertukaran

Data,Peraturan,Bimbingan Tehnis/Pelatihan Nara Sumber dan Informasi lainnya terkait dengan

Perencanaan ,Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dilaksanakan sesuai Nota Kerjasama Antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan BPKKD Pemkab Bojonegoro.

- Nomor K-34/WBP.16/2016 - Nomor 800/2947/218.412/2014 2 Kerjasama dalam hal pertukaran data transfer dana

perimbangan yang berasal dari pusat

KPPN

3 Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha

Negara Dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama Bidang

Hukum perdata dan Tata Usaha Negara antara BPKAD Kab.Bojonegoro dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Nomer : 900/11/412,303/2018 Nomor : B.44/02.16/65/07/2018

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

(16)

PEMBINAAN BATAS WILAYAH

No Kebijakan/Kegiatan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi

1 2 3 4

N I H I L N I H I L

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

(17)

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No Jenis Bencana Status Bencana Sumber dan Jumlah Anggaran Antisipasi Daerah Potensi Bencana

1 2 3 4 5 6

N I H I L

* Status Bencana : Nasional,Regional dan Lokal Bojonegoro, 31 Desember 2018

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

(18)

PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Jenis Kawasan khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Sumber Anggaran Permasalahan yang dihadapi dan solusi

1 2 3

N I H I L

N I H I L

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

danAset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

(19)

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No Jenis Gangguan SKPD Sumber dan Jumlah Anggaran Penanggulangan dan Kendala Keikut sertaan aparat

1 2 3 4 5 6

N I H I L

Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 199301 1 003

(20)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

Kabupaten bojonegoro Propinsi jawa timur

TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

(21)

1 Keberadaan PERDA IMB

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut Daftar rincian jumlah rumah ber-IMB akumulasi s.d akhir tahun 2016 (min. Per Kecamatan)

Daftar rincian jumlah rumah s.d akhir tahun 2016 (min.

Per Kecamatan) 3 Keberadaan PERDA

RT/RW

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut 4 Pengurusan E- KTP Daftar yang menunjukkan

jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016 wajib ber-KTP

No ASPEK FOKUS NO

IKK IKK DOKUMEN PENDUKUNG

2 Rasio Rumah ber IMB

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

Peraturan ttg Kependudukan

4 Pengurusan E- KTP Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016 wajib ber-KTP

5 Biaya KTP FC halaman muka, halaman yang menunjukkan

besarnya biaya pengurusan KTP, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut

Aparat satpol PP Daftar nama Satpol PP

(PNS) tahun 2016 yang ditandangani oleh penjabat berwenang

Daftar jumlah penduduk per 31/12/2016 yang

ditandangani penjabat berwenang

Kebijakan bidang PSK, PKL, PMKS

7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut Peraturan

tentang Kebersihan Ibukota Kabupaten

8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya peraturan tersebut 9 Ketepatan waktu

penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007

FC bukti penyerahan LPPD kepada Gubernur

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk 1 KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg Kependudukan

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS

HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH,

SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN

OTDA

Penyampaian laporan kepada pemerintah

6

(22)

10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006

FC bukti penyerahan laporan keuangan kepada BPK RI

11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

FC bukti penyerahan LAKIP kepada Gubernur

12 Jumlah urusan wajib yang sudah

diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

FC dokumen yang menunjukkan urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah diterapkan SPMnya beserta program yang dilaksanakan

Kerjasama antar daerah Kab/kota

13 Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain

FC dokumen MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku 14 Kesesuaian prioritas

pembangunan

Daftar program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan ditandangani oleh pejabat berwenang beserta FC daftar program prioritas nasional

15 Jumlah urusan wajib yang

diselenggarakan daerah

FC dokumen yang

menunjukkan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemda 2 KESELARASAN

DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN

ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH,

SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN

OTDA

Penyampaian laporan kepada pemerintah

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

15 Jumlah urusan wajib yang

diselenggarakan daerah

FC dokumen yang

menunjukkan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemda Kewenangan 16 Waktu penetapan

PERDA APBD 2016

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditetapkannya Perda tersebut

17 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya Perda tersebut

18 belanja untuk pelayanan dasar

19 belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

Pelayanan publik 20 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya peraturan tersebut 21 Rasio PNS terhadap

penduduk

Daftar jumlah PNS per

31/12/2016 yang

ditandatangani pejabat berwenang

FC laporan keuangan/CALK tahun berkenaan, baik yang audited maupun unaudited.

Perda pertanggungjawaban APBD (Terkait mapping Realisasi Anggaran per urusan)

Keuangan

Kepegawaian 3 KESELARASAN

ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi

Pelaksanaan

pembangunan

nasional dan

daerah

(23)

22 Keberadaan sistem informasi

kepegawaian

Print out aplikasi sistem informasi kepegawaian Kelembagaan 23 Kesesuaian SKPD

berdasarkan PP 41/2007

FC perda tentang SOTK sesuai dengan PP 41/2007 yang ditandangani oleh pejabat berwenang Produk

peraturan perundangan

24 Jumlah perda tahun 2016

Daftar nomor dan tanggal perda yang diterbitkan tahun 2016 dan

ditandangani oleh pejabat berwenang

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda)

Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda) yang ditandangani oleh pejabat berwenang

Jumlah Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda)

Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda) yang ditandangani oleh pejabat berwenang

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK

LANJUT PELAKSANAAN

KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda tahun 2016

Daftar keputusan DPRD yang ditandangani oleh pejabat berwenang 25

Raperda yang diajukan tahun berjalan 4 EFEKTIVITAS

HUBUNGAN ANTARA PEMDA

DAN DPRD

Kepegawaian

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK 3 KESELARASAN

ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK

LANJUT PELAKSANAAN

KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda tahun 2016

Daftar keputusan DPRD yang ditandangani oleh pejabat berwenang

tindaklanjut keputusan KDH

27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2016

Daftar keputusan Bupati yang ditandangai oleh pejabat berwenang tindaklanjut

Peraturan KDH

28 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2016

Daftar peraturan Bupati yang ditandangai oleh pejabat berwenang

7 KETAATAN

PELAKSANAAN PENYELENGGARA

AN PEMERINTAHAN

DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Perda yang dibatalkan

29 Jumlah PERDA yang dibatalkan tahun 2016

Daftar peraturan daerah yang dikirim untuk

dievaluasi oleh pemerintah yang ditandangani oleh pejabat yang berwenang

Perda tentang konsultasi publik

30 Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan

ditandatanganinya peraturan tersebut Media informasi

pemda yang dapat diakses oleh publik

31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

print out halaman depan web, leaflet/brosur, majalah, koran, surat ijin penyiaran, buletin/tabloit

Serapan dana perimbangan

32 dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN

KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS

PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA

PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN

KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK

DAERAH 9 TRANSPARANSI

DALAM PEMANFAATAN

ALOKASI PENCAIRAN DAN

PENYERAPAN DAU, DAK, DAN

BAGI HASIL

(24)

Alokasi belanja pada APBD dari DAU

33 Belanja Publik terhadap DAU Alokasi belanja

pada APBD

34 Belanja Publik terhadap total APBD 10 INTENSITAS,

EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI

PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER

PAD DAN PINJAMAN /

OBLIGASI DAERAH

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD

Kewajaran Lapkeu

36 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

FC pernyataan opini dari BPK atas laporan keuangan tahun 2015 & 2016

Besaran SILPA 37 SILPA thdp total pendapatan

Realisasi belanja 38 Realisasi belanja thd anggaran belanja Pengawasan

Inspektorat Daerah

39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Hasil rekonsiliasi inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2016, serta berapa dari jumlah tersebut yang ditindaklanjuti tahun 2016 Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI

Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 9 TRANSPARANSI

DALAM PEMANFAATAN

ALOKASI PENCAIRAN DAN

PENYERAPAN DAU, DAK, DAN

BAGI HASIL

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN,

PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG

JAWABAN DAN PENGAWASAN

APBD

Pengawasan Inspektorat Daerah

39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Hasil rekonsiliasi inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2016, serta berapa dari jumlah tersebut yang ditindaklanjuti tahun 2016 Peta potensi

daerah

40 Realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD

Realisasi PAD tahun 2016 dan Potensi PAD pada RPJMD tahun 2016

Peningkatan PAD

41 Peningkatan PAD Total PAD tahun 2015 &

2016 Penghargaan 42 Penghargaan dari

pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.

Daftar penghargaan (min.

Setingkat nasional) yang diterima pemerintah daerah (bkn perorangan) tahun 2016 beserta foto piala / sertifikat / piagam yang diperoleh

Pengadaan barang dan jasa

43 Keberadaan implementasi E- procurement

FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditetapkannya Perda tersebut

Daya saing daerah

44 Jumlah persetujuan investasi

Daftar ijin dan realisasi investasi tahun 2016 dan ditandangani oleh pejabat yang berwenang

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

13 TEROBOSAN

INOVASI BARU 11 EFEKTIVITAS

PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG

JAWABAN DAN PENGAWASAN

APBD

(25)

Badan Perijinan

Badan Perijinan

Dinas PU

BAPPEDA

Dinas Dukcapil

SKPD

Kantor Satpol PP

Dinas Dukcapil

Bag. Hukum

DKP

Bag.

Pemerintahan

Dinas Dukcapil

(26)

BPKAD

Bag. Ortala

Bag. Ortala

BAPPEDA/Bag.

Pemerintahan BAPPEDA

BAPPEDA BAPPEDA

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Bag. Hukum

BKD

(27)

BKD

Bag. Ortala

Bag. Hukum

Sekretariat Dewan

Bag. Hukum

Bag. Hukum

Bag. Hukum

Bag. Hukum

Kominfo

BPKAD

Sekretariat

Dewan

(28)

Inspektorat

Inspektorat

Dispenda BPKAD BPKAD

Inspektorat

Bag. Humas

Kominfo

Badan Perijinan

Dispenda

(29)

: : :

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

Sumbe r Dana

TRIWULAN

URAIAN I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

100 % 592.888.000,00 592.742.000,00

60 Struk 3 2.700.000,00 2.700.000,00

37 unit 3 13.314.000,00 13.308.000,00

12 bulan 3 95.980.000,00 95.855.000,00

12 bulan 3 1.251.000,00 1.247.000,00

607 rim 3 25.608.000,00 25.607.000,00

4125 lembar 3 5.001.000,00 4.997.000,00

215 buah 3 1.251.000,00 1.247.000,00

4 unit 3 0,00 0,00

12 lembar 0,00 0,00

220 Dus 3 77.511.000,00 77.512.000,00

KODE PROGRAM &

KEGIATAN I II III IV

1 2 3 4 5 6 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

674.158.000,00 594.263.000,00 2.454.051.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Badan PKAD 27.420.000,00 2.700.000,00 35.520.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Badan PKAD 15.814.000,00 13.314.000,00 55.750.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan PKAD 101.030.000,00 95.855.000,00 388.720.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

Badan PKAD 33.651.000,00 2.751.000,00 38.900.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan PKAD 25.608.000,00 25.608.000,00 102.431.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan PKAD 5.001.000,00 5.001.000,00 20.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Badan PKAD 1.251.000,00 1.251.000,00 5.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Badan PKAD 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Badan PKAD 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

1.261.328.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan PKAD 85.511.000,00 77.511.000,00 318.045.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah 315.333.000,00 315.333.000,00

220 Dus 3 77.511.000,00 77.512.000,00

1 Tahun 3 315.333.000,00 315.329.000,00

3 54.939.000,00 54.940.000,00

100 % 32.686.000,00 26.192.000,00

Terpenuhi 3 0,00 0,00

1 Tahun 3 5.000.000,00 0,00

1 mobil 3 23.686.000,00 23.692.000,00

40 unit 3 2.000.000,00 1.500.000,00

1.261.328.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan PKAD 85.511.000,00 77.511.000,00 318.045.000,00

54.939.000,00 54.939.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah 315.333.000,00 315.333.000,00

219.757.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

54.686.000,00 65.936.000,00 179.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

Daerah Kab.Bojoneg

oro

1 Tahun Anggaran

4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Badan PKKD 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan PKAD 5.000.000,00 17.500.000,00 27.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Badan PKAD 18.686.000,00 43.936.000,00 110.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Badan PKAD 2.000.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00

(30)

10 Unit 3 2.000.000,00 1.000.000,00

100 % 0,00 0,00

55 Stel 3 0,00 0,00

100 % 12.944.000,00 12.108.000,00

244 buku 3 6.060.000,00 6.054.000,00

150 buku 3 6.884.000,00 6.054.000,00

100 % 1.602.819.101,00 1.246.184.601,00

100 % 3 2.000.000,00 12.558.800,00

100 % 3 14.376.000,00 7.000.000,00

100 % 3 23.622.000,00 6.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Badan PKAD 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00

gedung kantor

4.04 . 4.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan PKAD 25.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

17.004.000,00 15.444.000,00 57.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Badan PKAD 8.502.000,00 9.384.000,00 30.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Badan PKAD 8.502.000,00 6.060.000,00 27.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.728.579.086,00 1.521.224.800,00 6.098.807.588,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kab.

Bojonegoro

28.000.000,00 0,00 42.558.800,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kab.

Bojonegoro

42.132.600,00 0,00 63.508.600,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kab.

Bojonegoro

0,00 14.048.800,00 43.670.800,00

100 % 3 23.622.000,00 6.000.000,00

100 % 3 0,00 15.000.000,00

17.100.000,00 17.100.000,00

20.916.000,00 0,00

100 % 1 106.193.000,00 106.281.895,00

3 42.323.000,00 41.825.000,00

5 kegiatan 3 93.903.000,00 78.894.400,00

100 % 3 667.056.000,00 667.040.879,00

100 % 124.675.101,00 0,00

100 % 3 37.514.000,00 33.719.000,00

100 % 46.200.000,00 46.206.013,00

55.956.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

Kab.

Bojonegoro

0,00 14.048.800,00 43.670.800,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.

Bojonegoro

1 Tahun

Anggaran 49.668.000,00 52.100.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kab.

Bojonegoro

0,00 40.956.000,00

422.520.895,00 135.968.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kab.

Bojonegoro

1 Tahun

anggaran 24.816.000,00 40.000.000,00 85.732.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10

12544 SPP - SPM

yang diteliti 43.523.000,00 43.523.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Kab.

Bojonegoro

104.353.000,00 105.693.000,00

171.194.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD Badan PKAD 95.259.600,00 182.268.000,00 450.325.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD

Kab.

Bojonegoro

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

Badan PKKD 667.056.000,00 667.056.000,00 2.668.208.879,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah

Kab.

Bojonegoro

0,00 0,00 124.675.101,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 Penghapusan Aset / Barang Daerah Kab.

Bojonegoro

362.983.886,00 41.714.000,00 475.930.886,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kab.

Bojonegoro

46.200.000,00 46.200.000,00 184.806.013,00

100 % 46.200.000,00 46.206.013,00

100 % 4.805.000,00 3.464.791,00

58.164.000,00 500.000,00

12544 SP2D 3 42.274.000,00 29.123.800,00

350 Laporan B.IX 3 21.539.000,00 21.039.800,00

100 % 3 54.693.000,00 54.692.474,00

33.396.791,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Kab.

Bojonegoro

46.200.000,00 46.200.000,00 184.806.013,00

1 Tahun

Anggaran 0,00 12.918.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Daerah

Kab.

Bojonegoro

21.665.000,00 3.462.000,00

71.582.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Badan PKKD 55.774.000,00 34.524.000,00 161.695.800,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 35 Penyusunan Laporan Semesteran Kab.

Bojonegoro

Umum

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah Badan PKKD 3544 SP2D dan

SKPP 3 58.044.000,00 52.094.000,00 41.044.000,00 41.450.000,00 192.632.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 Pengelolaan Kas Daerah Kab.

Bojonegoro

29.539.000,00 26.739.000,00 98.856.800,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro

54.693.000,00 54.693.000,00 218.771.474,00

(31)

4 unit 3 0,00 0,00

6.804.000,00 3.809.309,00

121.000.000,00 5.168.000,00

50 SHP 24.276.000,00 24.272.440,00

9.500.000,00 20.082.000,00

11.792.000,00 10.956.000,00

2.241.337.101,00 1.877.226.601,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 45 Pengendalian Belanja Transfer Badan PKAD 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran

Bojonegoro 3.804.000,00 3.804.000,00 18.221.309,00

97.100.440,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 Administrasi Investasi dan Pembiayaan

Daerah

Kab.

Bojonegoro

1 Tahun

Anggaran 0,00 43.864.000,00

Kabupaten Bojonegoro

1 Tahun

Anggaran 2.500.000,00 22.650.000,00

170.032.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 63 Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah

Milik Daerah

Kabupaten Bojonegoro

24.276.000,00 24.276.000,00

54.732.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 66 Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan Kabupaten

Bojonegoro

1 Tahun

Anggaran 11.792.000,00 12.192.000,00 46.732.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah

JUMLAH 2.499.427.086,00 2.211.867.800,00 8.829.858.588,00

Mengesahkan, BOJONEGORO, 31 Desember 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi M. IBNU SOEYOETI, SE. MSi

M IBNU SOEYOETI, SE, MSi M. IBNU SOEYOETI, SE. MSi

NIP. 19641117 199301 1 003 NIP. 19641117 199301 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

(32)

1 3 4 5 6

1 Dinas Pendidikan 741.463.856.135,08 3.061.092.631.225,66 24,22

2 Dinas Kesehatan 250.035.222.129,15 3.061.092.631.225,66 8,17

3 RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 210.250.171.037,00 3.061.092.631.225,66 6,87

4 RSUD Sumberrejo 44.333.152.548,00 3.061.092.631.225,66 1,45

5 RSUD Padangan 50.059.205.836,00 3.061.092.631.225,66 1,64

6 Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang 251.281.216.929,16 3.061.092.631.225,66 8,21 7 Dinas PU Sumber Daya Air 22.813.668.108,15 3.061.092.631.225,66 0,75 8 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta

Karya 257.324.294.747,82 3.061.092.631.225,66 8,41

9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.468.922.611,00 3.061.092.631.225,66 0,15 10 Satuan Polisi Pamong Praja 11.710.216.343,00 3.061.092.631.225,66 0,38 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.713.743.465,00 3.061.092.631.225,66 0,19 12 Dinas Pemadam Kebakaran 11.159.752.367,00 3.061.092.631.225,66 0,36

13 Dinas Sosial 6.138.178.604,00 3.061.092.631.225,66 0,20

14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana 14.829.868.837,00 3.061.092.631.225,66 0,48 15 Dinas Ketahanan Pangan 3.475.887.498,00 3.061.092.631.225,66 0,11 16 Dinas Lingkungan Hidup 22.565.252.510,00 3.061.092.631.225,66 0,74

Mengacu Laporan Keuangan Daerah

Tahun 2018 Unaudited TAHUN ANGGARAN 2018

REALISASI BELANJA SKPD TERHADAP TOTAL BELANJA APBD

NO NAMA SKPD REALISASI BELANJA

SKPD TOTAL BELANJA APBD

CAPAIAN KINERJA

(%)

KETERANGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003 16 Dinas Lingkungan Hidup 22.565.252.510,00 3.061.092.631.225,66 0,74 17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.078.125.851,00 3.061.092.631.225,66 0,23 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.288.481.468,00 3.061.092.631.225,66 0,21

19 Dinas Perhubungan 15.703.818.255,00 3.061.092.631.225,66 0,51

20 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.843.671.057,00 3.061.092.631.225,66 0,29 21 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3.634.703.960,00 3.061.092.631.225,66 0,12 22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu 3.854.693.029,00 3.061.092.631.225,66 0,13

23 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 6.980.795.628,00 3.061.092.631.225,66 0,23 24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 19.612.096.043,47 3.061.092.631.225,66 0,64 25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.398.588.128,00 3.061.092.631.225,66 0,11 26 Dinas Peternakan dan Perikanan 12.562.150.956,00 3.061.092.631.225,66 0,41

27 Dinas Pertanian 28.144.716.071,58 3.061.092.631.225,66 0,92

28 Dinas Perdagangan 8.892.849.833,00 3.061.092.631.225,66 0,29

29 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8.223.541.601,00 3.061.092.631.225,66 0,27 30 Dewan Perwakilan Daerah - 3.061.092.631.225,66 -

31 Sekretariat DPRD 50.342.858.602,00 3.061.092.631.225,66 1,64

32 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 570.845.800,00 3.061.092.631.225,66 0,02

33 Sekretariat Daerah 59.980.410.861,90 3.061.092.631.225,66 1,96

34 Kecamatan Bojonegoro 9.709.031.218,00 3.061.092.631.225,66 0,32

35 Kecamatan Kapas 2.709.031.335,00 3.061.092.631.225,66 0,09

36 Kecamatan Balen 2.824.487.047,00 3.061.092.631.225,66 0,09

37 Kecamatan Sumberrejo 2.929.445.681,00 3.061.092.631.225,66 0,10

38 Kecamatan Kanor 2.267.661.470,00 3.061.092.631.225,66 0,07

39 Kecamatan Baureno 2.711.137.133,00 3.061.092.631.225,66 0,09 40 Kecamatan Sugihwaras 2.229.179.245,00 3.061.092.631.225,66 0,07 41 Kecamatan Kepohbaru 2.446.462.752,00 3.061.092.631.225,66 0,08 42 Kecamatan Kedungadem 2.777.095.794,00 3.061.092.631.225,66 0,09

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003

(33)

1 3 4 5 6

NO NAMA SKPD REALISASI BELANJA

SKPD TOTAL BELANJA APBD

CAPAIAN KINERJA

(%) KETERANGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003 44 Kecamatan Trucuk 2.088.494.359,00 3.061.092.631.225,66 0,07

45 Kecamatan Malo 2.160.102.879,00 3.061.092.631.225,66 0,07

46 Kecamatan Kalitidu 2.151.215.371,00 3.061.092.631.225,66 0,07 47 Kecamatan Dander 2.231.687.785,00 3.061.092.631.225,66 0,07 48 Kecamatan Padangan 2.100.948.763,00 3.061.092.631.225,66 0,07 49 Kecamatan Purwosari 2.223.661.986,00 3.061.092.631.225,66 0,07 50 Kecamatan Kasiman 2.046.412.579,00 3.061.092.631.225,66 0,07 51 Kecamatan Kedewan 1.680.407.009,00 3.061.092.631.225,66 0,05 52 Kecamatan Ngasem 2.123.552.708,00 3.061.092.631.225,66 0,07 53 Kecamatan Ngambon 1.674.463.117,00 3.061.092.631.225,66 0,05 54 Kecamatan Tambakrejo 2.029.223.137,00 3.061.092.631.225,66 0,07 55 Kecamatan Ngraho 2.179.756.246,00 3.061.092.631.225,66 0,07 56 Kecamatan Margomulyo 1.668.369.219,00 3.061.092.631.225,66 0,05 57 Kecamatan Temayang 1.962.576.192,00 3.061.092.631.225,66 0,06 58 Kecamatan Bubulan 1.477.918.710,00 3.061.092.631.225,66 0,05 59 Kecamatan Gondang 1.772.451.584,00 3.061.092.631.225,66 0,06

60 Kecamatan Sekar 1.702.462.314,00 3.061.092.631.225,66 0,06

61 Kecamatan Gayam 1.985.043.665,00 3.061.092.631.225,66 0,06

62 Inspektorat 6.280.497.593,00 3.061.092.631.225,66 0,21

63 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.477.305.950,00 3.061.092.631.225,66 0,28 64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.070.999.388,00 3.061.092.631.225,66 0,39 64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.070.999.388,00 3.061.092.631.225,66 0,39

65 PPKD 794.791.537.263,35 3.061.092.631.225,66 25,96

66 Badan Pendapatan Daerah 11.529.969.465,00 3.061.092.631.225,66 0,38 67 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.180.098.700,00 3.061.092.631.225,66 0,27 3.061.092.631.225,66 3.061.092.631.225,66 100,00 JUMLAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003

Gambar

TABLE LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2018 LTUMPEM.2
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH LTUPEM 3
Foto bukti fisikKeberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD :

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Kualitas manajemen sumber daya manusia, kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas aset pengetahuan yang

Dalam penelitian ini, di samping aset takberwujud secara keseluruhan, peneliti memilih untuk menggunakan variabel goodwill, lisensi, dan merek dagang sebagai

Sekarang ini, modal intelektual mempunyai peran penting dalam perusahaan. Hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi dengan aset

Namun demikian pula secara teori jelas desain jaringan akan memberikan kualitas posisi yang labih bagus dibandingkan dengan desain radial, sehingga pada beberapa juknis survey

[r]

Pemilihan siswa sekolah dasar kelas tiga, empat, dan lima sebagai subjek karena pengenalan materi metode jarimatika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan

dengan membawa dokumen kualifikasi asli dan salinannya sebagaimana tertuang dalam formulir isian kualifikasi, serta Dokumen Penawaran Asli. Ketidakhadiran Saudara dalam