No Program Kegiatan
A
Urusan WajibOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
A.PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2018
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV Program PeningkatanPengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
V
Program Peningkatan &
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD
Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) SKPD
Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) SKPD
Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah Penghapusan Aset / Barang Daerah
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan ttg Pengelolaan Aset / BMD
Penyusunan Laporan Semesteran
Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum
Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah
No Program Kegiatan
Pengelolaan Kas Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah Pengendalian belanja transfer
Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran
Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pagu Realisasi
A Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
35.520.000,00 32.952.725,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
55.750.000,00 29.915.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
453.970.000,00 426.235.000,00Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa
kebersihan kantor
38.900.000 38.595.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
117.021.500,00 87.802.500,00Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
20.000.000,00 19.423.400,00
Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor
5.000.000,00 3.164.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
170.000.000,00 155.090.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.600.000,00 3.070.000,00
No Program Kegiatan Anggaran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.600.000,00 3.070.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
435.970.000,00 399.984.500,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1.519.178.000,00 1.352.540.080,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
240.872.000,00 170.900.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur
27.000.000,00 26.389.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35.000.000,00 15.038.000,00Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
196.000.000,00 184.109.461,00
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000,00 8.800.000,00
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
5.000.000,00 3.950.000,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
40.000.000,00 37.250.000,00IV
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30.000.000,00 24.418.000,00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
27.500.000,00 23.842.000,00V Program Peningkatan &
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
V Program Peningkatan &
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Raperda tentang APBD
50.994.800,00 48.735.200,00Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran
APBD
79.238.000,00 76.270.000,00
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
51.706.800,00 50.189.000,00
Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD
62.516.000,00 62.131.000,00
Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
135.968.000,00 114.542.000,00
Pagu Realisasi
No Program Kegiatan Anggaran
Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
85.732.000,00 65.538.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
804.720.895,00 603.263.758,00
Pengelolaan Data Surat
Pertanggungjawaban ( SPJ ) SKPD
171.194.000,00 129.479.000,00
Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD
425.325.000,00 290.741.200,00Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.368.208.879,00 2.707.070.800,00
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah
124.675.101,00 110.870.000,00
Penghapusan Aset / Barang Daerah
507.930.886,00 181.433.600,00Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
196.555.013,00 172.239.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan ttg Pengelolaan Aset / BMD
33.396.791,00 10.655.000,00
Penyusunan Laporan Semesteran
71.582.000,00 41.810.000,00Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan
Umum
185.495.800,00 142.475.800,00
Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah
192.632.000,00 170.358.000,00Pengelolaan Kas Daerah
98.856.800,00 80.028.800,00Pengamanan Barang Milik Daerah
229.043.474,00 205.252.100,00Pengendalian belanja transfer
10.000.000,00 0,00Pengendalian belanja transfer
10.000.000,00 0,00Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran
18.221.309,00 13.981.000,00
Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah
170.032.000,00 31.462.000,00Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah
Milik Daerah
97.100.440,00 90.162.980,00
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah
70.732.000,00 33.917.000,00Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan
62.732.000,00 34.128.000,00Total Jumlah
10.770.871.488,00 8.510.201.904,00BAIK RUSAK BERAT JUMLAH BAIK RUSAK BERAT JUMLAH
1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 8 = (6-7) 9
3.239.910 120.504 3.119.406 5.859.643.003.762,51 77.164.788.519,33 5.782.478.215.243,18
1 Sekretariat Dewan 2.231 30 2.201 9.777.979.069,20 92.170.000,00 9.685.809.069,20
2 Bagian Hukum dan Peraturan Perundang - undangan 157 1.150 (993) 601.513.705,00 208.612.450,00 392.901.255,00
3 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 178 21 157 878.093.905,00 13.780.000,00 864.313.905,00
4 Bagian Pemerintahan 157 11 146 2.351.128.025,90 320.000,00 2.350.808.025,90
5 Bagian Perekonomian 106 - 106 745.326.255,00 - 745.326.255,00
6 Bagian Sumber Daya Alam 219 8 211 34.513.429.180,00 2.800.000,00 34.510.629.180,00
7 Bagian Pembangunan 85 3 82 639.241.280,00 7.790.000,00 631.451.280,00
RINCIAN ASET DAERAH MENURUT KONDISI TAHUN 2018
KET.
BARANG (UNIT) NILAI
JUMLAH TOTAL SKPD NO
Halaman 1 dari 4
7 Bagian Pembangunan 85 3 82 639.241.280,00 7.790.000,00 631.451.280,00
8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 89 - 89 754.657.105,00 - 754.657.105,00
9 Bagian Umum dan Keuangan 3.544 1 3.543 124.220.608.652,00 4.000.000,00 124.216.608.652,00
10 Bagian Perlengkapan 2.812 91 2.721 102.658.146.094,00 184.213.000,00 102.473.933.094,00
11 Bagian Humas dan Protokol 207 92 115 1.853.339.906,00 145.660.000,00 1.707.679.906,00
12 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 17 - 17 886.048.400,00 - 886.048.400,00
13 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang 3.995 48 3.947 1.861.953.502.964,07 1.539.725.375,00 1.860.413.777.589,07
14 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 1.928 - 1.928 207.275.807.938,15 - 207.275.807.938,15
15 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 3.154 25 3.129 779.370.239.710,71 593.793.623,00 778.776.446.087,71
16 Dinas Perhubungan 1.816 - 1.816 34.052.733.607,00 - 34.052.733.607,00
17 Dinas Kesehatan 41.747 2.792 38.955 287.082.267.057,80 1.534.401.769,00 285.547.865.288,80
18 RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro 11.171 1.308 9.863 420.676.624.679,00 275.756.239,00 420.400.868.440,00
19 RSUD Kelas D Sumberejo 3.277 137 3.140 66.851.237.311,86 201.911.200,00 66.649.326.111,86
20 RSUD Kelas D Padangan 2.253 274 1.979 77.073.949.031,00 154.089.300,00 76.919.859.731,00
21 Dinas Pendidikan 3.096.434 110.449 2.985.985 986.481.780.780,21 48.025.055.401,33 938.456.725.378,88
22 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 290 6 284 41.198.759.060,00 46.665.000,00 41.152.094.060,00
23 Dinas Sosial 573 145 428 4.284.879.206,00 456.848.200,00 3.828.031.006,00
23 Dinas Sosial 573 145 428 4.284.879.206,00 456.848.200,00 3.828.031.006,00
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 799 92 707 2.480.300.900,00 308.325.000,00 2.171.975.900,00
25 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 934 241 693 9.005.771.172,00 339.607.200,00 8.666.163.972,00
26 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 3.179 129 3.050 18.321.580.439,00 362.380.450,00 17.959.199.989,00
27 Dinas Pertanian 2.603 445 2.158 97.695.868.695,00 14.971.345.300,00 82.724.523.395,00
Halaman 1 dari 4
BAIK RUSAK BERAT JUMLAH BAIK RUSAK BERAT JUMLAH
1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 8 = (6-7) 9
KET.
BARANG (UNIT) NILAI
SKPD NO
28 Dinas Ketahanan Pangan 184 - 184 1.356.905.161,00 - 1.356.905.161,00
29 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.132 382 750 19.343.594.211,84 954.592.850,00 18.389.001.361,84
30 Dinas Perdagangan 465 35 430 58.418.511.142,00 46.725.000,00 58.371.786.142,00
31 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 450 70 380 2.220.078.861,00 50.268.800,00 2.169.810.061,00
32 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 406 17 389 5.329.814.192,00 83.105.000,00 5.246.709.192,00
33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 946 80 866 8.324.000.380,00 369.853.250,00 7.954.147.130,00
34 Pengelola Barang Milik Daerah 649 484 165 130.027.954.249,00 1.514.015.600,00 128.513.938.649,00
35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 301 62 239 2.007.044.472,00 79.724.262,00 1.927.320.210,00
36 Badan Pendapatan Daerah 709 7 702 6.239.012.805,00 32.226.000,00 6.206.786.805,00
37 Inspektorat 445 87 358 4.378.138.039,00 216.282.200,00 4.161.855.839,00
Halaman 2 dari 4
37 Inspektorat 445 87 358 4.378.138.039,00 216.282.200,00 4.161.855.839,00
38 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 648 46 602 2.532.452.450,00 106.900.000,00 2.425.552.450,00
39 Dinas Lingkungan Hidup 1.787 158 1.629 56.862.071.972,80 2.096.618.547,00 54.765.453.425,80
40 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.258 8 1.250 48.841.611.653,47 88.440.000,00 48.753.171.653,47
41 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 389 - 389 3.668.206.650,00 - 3.668.206.650,00
42 Satuan Polisi Pamong Praja 1.033 6 1.027 4.292.055.070,00 15.670.000,00 4.276.385.070,00
43 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 802 20 782 19.181.102.998,00 89.452.500,00 19.091.650.498,00
44 Dinas Pemadam Kebakaran 387 - 387 43.047.971.600,00 - 43.047.971.600,00
45 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 584 118 466 42.404.115.488,00 169.433.000,00 42.234.682.488,00
46 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.628 147 1.481 15.426.403.233,00 413.879.011,00 15.012.524.222,00
47 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 30.526 18 30.508 4.937.133.283,00 69.425.000,00 4.867.708.283,00
48 Kecamatan Bojonegoro 2.159 340 1.819 116.465.455.419,00 317.356.400,00 116.148.099.019,00
49 Kecamatan Kapas 316 95 221 4.432.215.800,00 36.060.000,00 4.396.155.800,00
50 Kecamatan Balen 525 4 521 3.449.952.100,00 28.800.000,00 3.421.152.100,00
51 Kecamatan Sugihwaras 350 1 349 3.353.567.430,00 - 3.353.567.430,00
52 Kecamatan Dander 274 98 176 2.574.226.180,00 72.180.000,00 2.502.046.180,00
53 Kecamatan Temayang 275 26 249 1.562.510.980,00 37.875.000,00 1.524.635.980,00
53 Kecamatan Temayang 275 26 249 1.562.510.980,00 37.875.000,00 1.524.635.980,00
54 Kecamatan Trucuk 368 1 367 2.481.643.217,00 500.000,00 2.481.143.217,00
55 Kecamatan Sukosewu 403 - 403 4.221.446.140,50 - 4.221.446.140,50
56 Kecamatan Baureno 320 123 197 3.219.458.680,00 50.877.000,00 3.168.581.680,00
57 Kecamatan Kanor 400 42 358 3.806.705.520,00 153.281.492,00 3.653.424.028,00
Halaman 2 dari 4
BAIK RUSAK BERAT JUMLAH BAIK RUSAK BERAT JUMLAH
1 2 3 4 5 = (3-4) 6 7 8 = (6-7) 9
KET.
BARANG (UNIT) NILAI
SKPD NO
58 Kecamatan Kepohbaru 451 81 370 4.102.674.660,00 57.935.000,00 4.044.739.660,00
59 Kecamatan Kedungadem 661 4 657 3.418.115.205,00 1.325.000,00 3.416.790.205,00
60 Kecamatan Sumberrejo 339 84 255 4.398.669.205,00 117.626.300,00 4.281.042.905,00
61 Kecamatan Kalitidu 329 49 280 4.753.442.300,00 47.790.000,00 4.705.652.300,00
62 Kecamatan Malo 365 42 323 2.111.482.350,00 73.293.000,00 2.038.189.350,00
63 Kecamatan Ngasem 245 67 178 3.846.808.080,00 60.850.000,00 3.785.958.080,00
64 Kecamatan Bubulan 183 13 170 1.688.200.500,00 14.690.000,00 1.673.510.500,00
65 Kecamatan Gondang 316 7 309 1.871.157.520,00 16.450.000,00 1.854.707.520,00
66 Kecamatan Padangan 384 2 382 3.159.378.180,00 12.475.000,00 3.146.903.180,00
67 Kecamatan Purwosari 292 74 218 3.115.397.500,00 21.002.800,00 3.094.394.700,00
Halaman 3 dari 4
67 Kecamatan Purwosari 292 74 218 3.115.397.500,00 21.002.800,00 3.094.394.700,00
68 Kecamatan Kasiman 320 2 318 1.864.078.100,00 950.000,00 1.863.128.100,00
69 Kecamatan Kedewan 247 13 234 1.610.668.811,00 12.500.000,00 1.598.168.811,00
70 Kecamatan Ngraho 457 17 440 4.255.748.100,00 16.070.000,00 4.239.678.100,00
71 Kecamatan Tambakrejo 272 33 239 2.289.617.100,00 9.150.000,00 2.280.467.100,00
72 Kecamatan Ngambon 270 12 258 1.931.389.630,00 7.912.000,00 1.923.477.630,00
73 Kecamatan Margomulyo 231 21 210 1.617.992.050,00 123.149.000,00 1.494.843.050,00
74 Kecamatan Sekar 239 10 229 1.341.423.125,00 8.830.000,00 1.332.593.125,00
75 Kecamatan Gayam 235 - 235 14.176.587.840,00 - 14.176.587.840,00
JUMLAH TOTAL 3.239.910 120.504 3.119.406 5.859.643.003.763 77.164.788.519 5.782.478.215.243
Halaman 3 dari 4
No Uraian Satuan 2018 Ket.
1 2 3 4 5
I Tanah Unit/M² 7.092.389,84
II Peralatan dan Mesin 407.250
1 Alat-alat besar Unit 769
2 Alat-alat Angkutan Unit 5.202
3 Alat bengkel dan alat ukur Unit 3.862
4 Alat Pertanian Unit 3.471
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga Unit 307.710
6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Unit 5.959
7 Alat-alat Kedokteran Unit 25.660
8 Alat Laboratorium Unit 54.299
9 Alat-alat persenjataan / Keamanan Unit 318
III Gedung dan Bangunan 1.105.699
1 Bangunan Gedung Unit/M² 1.102.981
2 Monumen Unit/M² 2.718
IV Jalan, Irigasi dan Jaringan 132.212
PERKEMBANGAN ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018
Halaman 4 dari 4
IV Jalan, Irigasi dan Jaringan 132.212
1 Jalan dan Jembatan Buah 43.830
2 Bangunan Air / Irigasi Buah 60.334
3 Instalasi Unit 5.005
4 Jaringan Unit 23.043
Halaman 4 dari 4
NAMA SKPD : BPKAD TAHUN 2018
Alokasi Realisasi
A Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 87,85% 3.095.781.500,00 2.719.672.205,00
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 92,77%
35.520.000,00 32.952.725,00
100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 53,66%
55.750.000,00 29.915.000,00
100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan93,89% 453.970.000,00 426.235.000,00 100%
Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor
99,22% 38.900.000 38.595.000,00
100%
Penyediaan alat tulis kantor 75,03% 117.021.500,00 87.802.500,00 100%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 97,12% 20.000.000,00 19.423.400,00
100%
Penyediaan komponen instalasi
listrik bangunan kantor 63,28%
5.000.000,00 3.164.000,00
100%
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 91,23% 170.000.000,00 155.090.000,00
100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 85,28%
3.600.000,00 3.070.000,00
100%
Penyediaan makanan dan
minuman 91,75% 435.970.000,00 399.984.500,00
100%
B.TINGKAT CAPAIAN
masalah solusi
No Program Kegiatan Tingkat
pencapaia
Anggaran Proses
perencanaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 85,28%
3.600.000,00 3.070.000,00
100%
Penyediaan makanan dan
minuman 91,75% 435.970.000,00 399.984.500,00
100%
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 89,03% 1.519.178.000,00 1.352.540.080,00
100%
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 70,95% 240.872.000,00 170.900.000,00
100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur 97,74% 27.000.000,00 26.389.000,00
100%
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 42,97% 35.000.000,00 15.038.000,00 100%
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas/operasional 93,93%
196.000.000,00 184.109.461,00
100%
Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor 88,00% 10.000.000,00 8.800.000,00
100%
Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor 79,00% 5.000.000,00 3.950.000,00
100%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu 93,13% 40.000.000,00 37.250.000,00 100%
IV Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
81,00%
30.000.000,00 24.418.000,00
100%
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun 86,70% 27.500.000,00 23.842.000,00
100%
V Program Peningkatan &
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Raperda tentang
APBD 95,74%
50.994.800,00 48.735.200,00
100%
Penyusunan Raper KDH tentang
Penjabaran APBD 96,25% 79.238.000,00 76.270.000,00
Penyusunan Raper KDH tentang 100%
Penjabaran APBD 96,25% 79.238.000,00 76.270.000,00
100%
Penyusunan Raperda tentang
Perubahan APBD 96,21%
51.706.800,00 50.189.000,00 100%
Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD 75,41%
62.516.000,00 62.131.000,00
100%
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 84,24%
135.968.000,00 114.542.000,00
100%
Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
76,45%
85.732.000,00 65.538.000,00
100%
Alokasi Realisasi A Urusan Wajib
masalah solusi
No Program Kegiatan Tingkat
pencapaia Anggaran Proses
perencanaan Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah 74,97%
804.720.895,00 603.263.758,00
100%
Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban ( SPJ )
SKPD 75,63%
171.194.000,00 129.479.000,00
100%
Pengelolaan belanja tidak
langsung PPKD 68,36% 425.325.000,00 290.741.200,00
100%
Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah 80,37%
3.368.208.879,00 2.707.070.800,00
100%
Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Barang Daerah 88,93% 124.675.101,00 110.870.000,00
100%
Penghapusan Aset / Barang
Daerah 35,72% 507.930.886,00 181.433.600,00
100%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah 87,63%
196.555.013,00 172.239.000,00
100%
Penyusunan Rancangan Peraturan ttg Pengelolaan Aset
/ BMD 31,90%
33.396.791,00 10.655.000,00
100%
Penyusunan Laporan
Semesteran 58,41% 71.582.000,00 41.810.000,00
100%
Peningkatan Pelayanan
Perbendaharaan Umum 76,81% 185.495.800,00 142.475.800,00
100%
Peningkatan Pelayanan Gaji
Daerah 88,44% 192.632.000,00 170.358.000,00
100%
Pengelolaan Kas Daerah 80,95% 98.856.800,00 80.028.800,00 100%
Pengamanan Barang Milik Daerah 89,61% 229.043.474,00 205.252.100,00 100%
Pengendalian belanja transfer 0,00% 10.000.000,00 0,00 100%
Pengendalian belanja transfer 0,00% 10.000.000,00 0,00 100%
Penyusunan Laporan Barang
Daerah Tahunan dan 76,73% 18.221.309,00 13.981.000,00 100%
Administrasi Investasi dan
Pembiayaan Daerah 18,50% 170.032.000,00 31.462.000,00 100%
Pelaksanaan Tertib Pengelolaan
Aset Tanah Milik Daerah 92,86% 97.100.440,00 90.162.980,00
100%
Asistensi Pengelolaan Keuangan
Daerah 47,95% 70.732.000,00 33.917.000,00
100%
Sinkronisasi Hasil Audit Laporan
Keuangan 54,40% 62.732.000,00 34.128.000,00
100%
Jumlah 79,01% 10.770.871.488,00 8.510.201.904,00 100,00%
D.ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SKPD: BPKAD
Pelaksanaan
Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Kegiatan (%)
1 2 3 4 5 6
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
A. Urusan Administrasi Pemerintahan 10.770.871.488,00 8.510.201.904,00 99,32%
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.095.781.500,00 2.719.672.205,00 100%
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 35.520.000,00 32.952.725,00 100%
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 55.750.000,00 29.915.000,00 100%
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 453.970.000,00 426.235.000,00 100%
4 Penyediaan peralatan kebersihan dan jasa
kebersihan kantor 38.900.000 38.595.000,00 100%
5 Penyediaan alat tulis kantor 117.021.500,00 87.802.500,00 100%
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 19.423.400,00 100%
7 Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan
kantor 5.000.000,00 3.164.000,00 100%
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
170.000.000,00 155.090.000,00 100%
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.600.000,00 3.070.000,00 100%
No Program/Kegiatan Ket
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3.600.000,00 3.070.000,00 100%
10 Penyediaan makanan dan minuman 435.970.000,00 399.984.500,00 100%
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 1.519.178.000,00 1.352.540.080,00 100%
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 240.872.000,00 170.900.000,00 100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 273.000.000,00 238.286.461,00 100%
1 Pengadaan Mebeleur 27.000.000,00 26.389.000,00 100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 15.038.000,00 100%
2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional 196.000.000,00 184.109.461,00 100%
3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor 10.000.000,00 8.800.000,00 100%
4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor 5.000.000,00 3.950.000,00 100%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 37.250.000,00 100%
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
40.000.000,00 37.250.000,00 100%
IV Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja 57.500.000,00 48.260.000,00 100%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 30.000.000,00 24.418.000,00 100%
2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
27.500.000,00 23.842.000,00 100%
V Program Peningkatan & Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah 7.304.589.988,00 5.466.733.238,00 98,80%
1 Penyusunan Raperda tentang APBD 50.994.800,00 48.735.200,00 100%
2 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran
APBD 79.238.000,00 76.270.000,00 100%
2 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran
APBD 79.238.000,00 76.270.000,00 100%
3 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
51.706.800,00 50.189.000,00 100%
4 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD 62.516.000,00 62.131.000,00 100%
5 Penyusunan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 135.968.000,00 114.542.000,00 100%
Pelaksanaan
Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan (%) Realisasi Kegiatan (%)
1 2 3 4 5 6
No Program/Kegiatan Ket
6 Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 85.732.000,00 65.538.000,00 100%
7 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah 804.720.895,00 603.263.758,00 100%
8 Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban
( SPJ ) SKPD 171.194.000,00 129.479.000,00 100%
9 Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD 425.325.000,00 290.741.200,00 100%
10 Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah 3.368.208.879,00 2.707.070.800,00 100%
11 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah
124.675.101,00 110.870.000,00 100%
12 Penghapusan Aset / Barang Daerah 507.930.886,00 181.433.600,00 100%
13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah 196.555.013,00 172.239.000,00 100%
14 Penyusunan Rancangan Peraturan ttg
Pengelolaan Aset / BMD 33.396.791,00 10.655.000,00 100%
15 Penyusunan Laporan Semesteran 71.582.000,00 41.810.000,00 100%
16 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum
185.495.800,00 142.475.800,00 100%
17 Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah 192.632.000,00 170.358.000,00 100%
18 Pengelolaan Kas Daerah 98.856.800,00 80.028.800,00 100%
18 Pengelolaan Kas Daerah 98.856.800,00 80.028.800,00 100%
19 Pengamanan Barang Milik Daerah 229.043.474,00 205.252.100,00 100%
20 Pengendalian belanja transfer 10.000.000,00 0,00 100%
21 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan
dan Semesteran 18.221.309,00 13.981.000,00 100%
22 Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah 170.032.000,00 31.462.000,00 70%
23 Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah
Milik Daerah 97.100.440,00 90.162.980,00 100%
24 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah 70.732.000,00 33.917.000,00 100%
25 Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan
62.732.000,00 34.128.000,00 100%
Jumlah 10.770.871.488,00 8.510.201.904,00 99,32%
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003
KERJASAMA ANTAR DAERAH
No Kebijakan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi
1 2 3 4
N I H I L
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KE TIGA
No Kebijakan/Kegiatan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi
1 2 3 4
1 Penyediaan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Asistensi dan pendampingan pengelolaan keuangan Daerah yang mendukung pengelolaan keuangan Daerah - Terciptanya Simda Keuangan
(Bekerjasama dengan BPKP ). - Terciptanya Simda Gaji - Terciptanya Simda Aset 2 Penerapan Rekening tunggal Kas Daerah di Bank
Jatim. Pengelolaan Kas Daerah.
3 Kejaksaan ( Pengamanan dan Penelusur Barang
Rampsan ) Tindak Lanjut TP,TGR ,Pengamanan BMD 3 Kejaksaan ( Pengamanan dan Penelusur Barang
Rampsan ) Tindak Lanjut TP,TGR ,Pengamanan BMD
4 PT TASPEN Sistem Informasi Gaji PNS
5 DJKN Penilaian BMD
6 KPKNL Pelelangan
7 Kantor Pertanahan Sertifikasi
8 BPKP Penyusunan Laporan Keuangan dan Penggunaan Sistem Aplikasi
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muada
NIP. 19641117 199301 1 003
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
No Kebijakan/Kegiatan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi
1 2 3 4
1
-
- Nomor K-34/WBP.16/2016 Kerjasama dalam Hal Pertukaran
Data,Peraturan,Bimbingan Tehnis/Pelatihan Nara Sumber dan Informasi lainnya terkait dengan
Perencanaan ,Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.
Dilaksanakan sesuai Nota Kerjasama Antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan BPKKD Pemkab Bojonegoro.
- Nomor K-34/WBP.16/2016 - Nomor 800/2947/218.412/2014 2 Kerjasama dalam hal pertukaran data transfer dana
perimbangan yang berasal dari pusat
KPPN
3 Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha
Negara Dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama Bidang
Hukum perdata dan Tata Usaha Negara antara BPKAD Kab.Bojonegoro dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Nomer : 900/11/412,303/2018 Nomor : B.44/02.16/65/07/2018
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003
PEMBINAAN BATAS WILAYAH
No Kebijakan/Kegiatan Realisasi Kegiatan Permasalahan dan Solusi
1 2 3 4
N I H I L N I H I L
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
No Jenis Bencana Status Bencana Sumber dan Jumlah Anggaran Antisipasi Daerah Potensi Bencana
1 2 3 4 5 6
N I H I L
* Status Bencana : Nasional,Regional dan Lokal Bojonegoro, 31 Desember 2018
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Jenis Kawasan khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Sumber Anggaran Permasalahan yang dihadapi dan solusi
1 2 3
N I H I L
N I H I L
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
danAset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
No Jenis Gangguan SKPD Sumber dan Jumlah Anggaran Penanggulangan dan Kendala Keikut sertaan aparat
1 2 3 4 5 6
N I H I L
Bojonegoro, 31 Desember 2018 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )
Kabupaten bojonegoro Propinsi jawa timur
TAHUN 2018
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
1 Keberadaan PERDA IMB
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut Daftar rincian jumlah rumah ber-IMB akumulasi s.d akhir tahun 2016 (min. Per Kecamatan)
Daftar rincian jumlah rumah s.d akhir tahun 2016 (min.
Per Kecamatan) 3 Keberadaan PERDA
RT/RW
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut 4 Pengurusan E- KTP Daftar yang menunjukkan
jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016 wajib ber-KTP
No ASPEK FOKUS NO
IKK IKK DOKUMEN PENDUKUNG
2 Rasio Rumah ber IMB
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
Peraturan ttg Kependudukan
4 Pengurusan E- KTP Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016 wajib ber-KTP
5 Biaya KTP FC halaman muka, halaman yang menunjukkan
besarnya biaya pengurusan KTP, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut
Aparat satpol PP Daftar nama Satpol PP
(PNS) tahun 2016 yang ditandangani oleh penjabat berwenang
Daftar jumlah penduduk per 31/12/2016 yang
ditandangani penjabat berwenang
Kebijakan bidang PSK, PKL, PMKS
7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut Peraturan
tentang Kebersihan Ibukota Kabupaten
8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya peraturan tersebut 9 Ketepatan waktu
penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007
FC bukti penyerahan LPPD kepada Gubernur
Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk 1 KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg Kependudukan
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH,
SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
OTDA
Penyampaian laporan kepada pemerintah
6
10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006
FC bukti penyerahan laporan keuangan kepada BPK RI
11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
FC bukti penyerahan LAKIP kepada Gubernur
12 Jumlah urusan wajib yang sudah
diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
FC dokumen yang menunjukkan urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah diterapkan SPMnya beserta program yang dilaksanakan
Kerjasama antar daerah Kab/kota
13 Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain
FC dokumen MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku 14 Kesesuaian prioritas
pembangunan
Daftar program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan ditandangani oleh pejabat berwenang beserta FC daftar program prioritas nasional
15 Jumlah urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
FC dokumen yang
menunjukkan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemda 2 KESELARASAN
DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH,
SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
OTDA
Penyampaian laporan kepada pemerintah
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
15 Jumlah urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
FC dokumen yang
menunjukkan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemda Kewenangan 16 Waktu penetapan
PERDA APBD 2016
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditetapkannya Perda tersebut
17 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya Perda tersebut
18 belanja untuk pelayanan dasar
19 belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Pelayanan publik 20 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya peraturan tersebut 21 Rasio PNS terhadap
penduduk
Daftar jumlah PNS per
31/12/2016 yang
ditandatangani pejabat berwenang
FC laporan keuangan/CALK tahun berkenaan, baik yang audited maupun unaudited.
Perda pertanggungjawaban APBD (Terkait mapping Realisasi Anggaran per urusan)
Keuangan
Kepegawaian 3 KESELARASAN
ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi
Pelaksanaan
pembangunan
nasional dan
daerah
22 Keberadaan sistem informasi
kepegawaian
Print out aplikasi sistem informasi kepegawaian Kelembagaan 23 Kesesuaian SKPD
berdasarkan PP 41/2007
FC perda tentang SOTK sesuai dengan PP 41/2007 yang ditandangani oleh pejabat berwenang Produk
peraturan perundangan
24 Jumlah perda tahun 2016
Daftar nomor dan tanggal perda yang diterbitkan tahun 2016 dan
ditandangani oleh pejabat berwenang
Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda)
Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda) yang ditandangani oleh pejabat berwenang
Jumlah Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda)
Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda) yang ditandangani oleh pejabat berwenang
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK
LANJUT PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda tahun 2016
Daftar keputusan DPRD yang ditandangani oleh pejabat berwenang 25
Raperda yang diajukan tahun berjalan 4 EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA PEMDA
DAN DPRD
Kepegawaian
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK 3 KESELARASAN
ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK
LANJUT PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
26 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda tahun 2016
Daftar keputusan DPRD yang ditandangani oleh pejabat berwenang
tindaklanjut keputusan KDH
27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2016
Daftar keputusan Bupati yang ditandangai oleh pejabat berwenang tindaklanjut
Peraturan KDH
28 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2016
Daftar peraturan Bupati yang ditandangai oleh pejabat berwenang
7 KETAATAN
PELAKSANAAN PENYELENGGARA
AN PEMERINTAHAN
DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Perda yang dibatalkan
29 Jumlah PERDA yang dibatalkan tahun 2016
Daftar peraturan daerah yang dikirim untuk
dievaluasi oleh pemerintah yang ditandangani oleh pejabat yang berwenang
Perda tentang konsultasi publik
30 Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan
ditandatanganinya peraturan tersebut Media informasi
pemda yang dapat diakses oleh publik
31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)
print out halaman depan web, leaflet/brosur, majalah, koran, surat ijin penyiaran, buletin/tabloit
Serapan dana perimbangan
32 dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS
PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA
PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK
DAERAH 9 TRANSPARANSI
DALAM PEMANFAATAN
ALOKASI PENCAIRAN DAN
PENYERAPAN DAU, DAK, DAN
BAGI HASIL
Alokasi belanja pada APBD dari DAU
33 Belanja Publik terhadap DAU Alokasi belanja
pada APBD
34 Belanja Publik terhadap total APBD 10 INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER
PAD DAN PINJAMAN /
OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
Kewajaran Lapkeu
36 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
FC pernyataan opini dari BPK atas laporan keuangan tahun 2015 & 2016
Besaran SILPA 37 SILPA thdp total pendapatan
Realisasi belanja 38 Realisasi belanja thd anggaran belanja Pengawasan
Inspektorat Daerah
39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Hasil rekonsiliasi inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2016, serta berapa dari jumlah tersebut yang ditindaklanjuti tahun 2016 Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI
Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 9 TRANSPARANSI
DALAM PEMANFAATAN
ALOKASI PENCAIRAN DAN
PENYERAPAN DAU, DAK, DAN
BAGI HASIL
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN,
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PENGAWASAN
APBD
Pengawasan Inspektorat Daerah
39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Hasil rekonsiliasi inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2016, serta berapa dari jumlah tersebut yang ditindaklanjuti tahun 2016 Peta potensi
daerah
40 Realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD
Realisasi PAD tahun 2016 dan Potensi PAD pada RPJMD tahun 2016
Peningkatan PAD
41 Peningkatan PAD Total PAD tahun 2015 &
2016 Penghargaan 42 Penghargaan dari
pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.
Daftar penghargaan (min.
Setingkat nasional) yang diterima pemerintah daerah (bkn perorangan) tahun 2016 beserta foto piala / sertifikat / piagam yang diperoleh
Pengadaan barang dan jasa
43 Keberadaan implementasi E- procurement
FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditetapkannya Perda tersebut
Daya saing daerah
44 Jumlah persetujuan investasi
Daftar ijin dan realisasi investasi tahun 2016 dan ditandangani oleh pejabat yang berwenang
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
13 TEROBOSAN
INOVASI BARU 11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN PENGAWASAN
APBD
Badan Perijinan
Badan Perijinan
Dinas PU
BAPPEDA
Dinas Dukcapil
SKPDKantor Satpol PP
Dinas Dukcapil
Bag. Hukum
DKP
Bag.
Pemerintahan
Dinas Dukcapil
BPKAD
Bag. Ortala
Bag. Ortala
BAPPEDA/Bag.
Pemerintahan BAPPEDA
BAPPEDA BAPPEDA
BPKAD
BPKAD
BPKAD
BPKAD
Bag. Hukum
BKD
BKD
Bag. Ortala
Bag. Hukum
Sekretariat Dewan
Bag. Hukum
Bag. Hukum
Bag. Hukum
Bag. Hukum
Kominfo
BPKAD
Sekretariat
Dewan
Inspektorat
Inspektorat
Dispenda BPKAD BPKAD
Inspektorat
Bag. Humas
Kominfo
Badan Perijinan
Dispenda
: : :
Formulir DPA SKPD
2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Tahun Anggaran 2018Urusan Pemerintahan 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumbe r Dana
TRIWULAN
URAIAN I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
100 % 592.888.000,00 592.742.000,00
60 Struk 3 2.700.000,00 2.700.000,00
37 unit 3 13.314.000,00 13.308.000,00
12 bulan 3 95.980.000,00 95.855.000,00
12 bulan 3 1.251.000,00 1.247.000,00
607 rim 3 25.608.000,00 25.607.000,00
4125 lembar 3 5.001.000,00 4.997.000,00
215 buah 3 1.251.000,00 1.247.000,00
4 unit 3 0,00 0,00
12 lembar 0,00 0,00
220 Dus 3 77.511.000,00 77.512.000,00
KODE PROGRAM &
KEGIATAN I II III IV
1 2 3 4 5 6 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
674.158.000,00 594.263.000,00 2.454.051.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Badan PKAD 27.420.000,00 2.700.000,00 35.520.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Badan PKAD 15.814.000,00 13.314.000,00 55.750.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan PKAD 101.030.000,00 95.855.000,00 388.720.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
Badan PKAD 33.651.000,00 2.751.000,00 38.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan PKAD 25.608.000,00 25.608.000,00 102.431.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan PKAD 5.001.000,00 5.001.000,00 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Badan PKAD 1.251.000,00 1.251.000,00 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Badan PKAD 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan PKAD 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
1.261.328.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan PKAD 85.511.000,00 77.511.000,00 318.045.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah 315.333.000,00 315.333.000,00
220 Dus 3 77.511.000,00 77.512.000,00
1 Tahun 3 315.333.000,00 315.329.000,00
3 54.939.000,00 54.940.000,00
100 % 32.686.000,00 26.192.000,00
Terpenuhi 3 0,00 0,00
1 Tahun 3 5.000.000,00 0,00
1 mobil 3 23.686.000,00 23.692.000,00
40 unit 3 2.000.000,00 1.500.000,00
1.261.328.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan PKAD 85.511.000,00 77.511.000,00 318.045.000,00
54.939.000,00 54.939.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah 315.333.000,00 315.333.000,00
219.757.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54.686.000,00 65.936.000,00 179.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah Kab.Bojoneg
oro
1 Tahun Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Badan PKKD 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan PKAD 5.000.000,00 17.500.000,00 27.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Badan PKAD 18.686.000,00 43.936.000,00 110.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Badan PKAD 2.000.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00
10 Unit 3 2.000.000,00 1.000.000,00
100 % 0,00 0,00
55 Stel 3 0,00 0,00
100 % 12.944.000,00 12.108.000,00
244 buku 3 6.060.000,00 6.054.000,00
150 buku 3 6.884.000,00 6.054.000,00
100 % 1.602.819.101,00 1.246.184.601,00
100 % 3 2.000.000,00 12.558.800,00
100 % 3 14.376.000,00 7.000.000,00
100 % 3 23.622.000,00 6.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Badan PKAD 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00
gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan PKAD 25.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.004.000,00 15.444.000,00 57.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Badan PKAD 8.502.000,00 9.384.000,00 30.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Badan PKAD 8.502.000,00 6.060.000,00 27.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.728.579.086,00 1.521.224.800,00 6.098.807.588,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kab.
Bojonegoro
28.000.000,00 0,00 42.558.800,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Kab.
Bojonegoro
42.132.600,00 0,00 63.508.600,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Kab.
Bojonegoro
0,00 14.048.800,00 43.670.800,00
100 % 3 23.622.000,00 6.000.000,00
100 % 3 0,00 15.000.000,00
17.100.000,00 17.100.000,00
20.916.000,00 0,00
100 % 1 106.193.000,00 106.281.895,00
3 42.323.000,00 41.825.000,00
5 kegiatan 3 93.903.000,00 78.894.400,00
100 % 3 667.056.000,00 667.040.879,00
100 % 124.675.101,00 0,00
100 % 3 37.514.000,00 33.719.000,00
100 % 46.200.000,00 46.206.013,00
55.956.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD
Kab.
Bojonegoro
0,00 14.048.800,00 43.670.800,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kab.
Bojonegoro
1 Tahun
Anggaran 49.668.000,00 52.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kab.
Bojonegoro
0,00 40.956.000,00
422.520.895,00 135.968.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kab.
Bojonegoro
1 Tahun
anggaran 24.816.000,00 40.000.000,00 85.732.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
12544 SPP - SPM
yang diteliti 43.523.000,00 43.523.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 13 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Kab.
Bojonegoro
104.353.000,00 105.693.000,00
171.194.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD Badan PKAD 95.259.600,00 182.268.000,00 450.325.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD
Kab.
Bojonegoro
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah
Badan PKKD 667.056.000,00 667.056.000,00 2.668.208.879,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 31 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah
Kab.
Bojonegoro
0,00 0,00 124.675.101,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 Penghapusan Aset / Barang Daerah Kab.
Bojonegoro
362.983.886,00 41.714.000,00 475.930.886,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kab.
Bojonegoro
46.200.000,00 46.200.000,00 184.806.013,00
100 % 46.200.000,00 46.206.013,00
100 % 4.805.000,00 3.464.791,00
58.164.000,00 500.000,00
12544 SP2D 3 42.274.000,00 29.123.800,00
350 Laporan B.IX 3 21.539.000,00 21.039.800,00
100 % 3 54.693.000,00 54.692.474,00
33.396.791,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Kab.
Bojonegoro
46.200.000,00 46.200.000,00 184.806.013,00
1 Tahun
Anggaran 0,00 12.918.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Daerah
Kab.
Bojonegoro
21.665.000,00 3.462.000,00
71.582.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Badan PKKD 55.774.000,00 34.524.000,00 161.695.800,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 35 Penyusunan Laporan Semesteran Kab.
Bojonegoro
Umum
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah Badan PKKD 3544 SP2D dan
SKPP 3 58.044.000,00 52.094.000,00 41.044.000,00 41.450.000,00 192.632.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 Pengelolaan Kas Daerah Kab.
Bojonegoro
29.539.000,00 26.739.000,00 98.856.800,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro
54.693.000,00 54.693.000,00 218.771.474,00
4 unit 3 0,00 0,00
6.804.000,00 3.809.309,00
121.000.000,00 5.168.000,00
50 SHP 24.276.000,00 24.272.440,00
9.500.000,00 20.082.000,00
11.792.000,00 10.956.000,00
2.241.337.101,00 1.877.226.601,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 45 Pengendalian Belanja Transfer Badan PKAD 2.500.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran
Bojonegoro 3.804.000,00 3.804.000,00 18.221.309,00
97.100.440,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 Administrasi Investasi dan Pembiayaan
Daerah
Kab.
Bojonegoro
1 Tahun
Anggaran 0,00 43.864.000,00
Kabupaten Bojonegoro
1 Tahun
Anggaran 2.500.000,00 22.650.000,00
170.032.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 63 Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah
Milik Daerah
Kabupaten Bojonegoro
24.276.000,00 24.276.000,00
54.732.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 66 Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan Kabupaten
Bojonegoro
1 Tahun
Anggaran 11.792.000,00 12.192.000,00 46.732.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 65 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah
JUMLAH 2.499.427.086,00 2.211.867.800,00 8.829.858.588,00
Mengesahkan, BOJONEGORO, 31 Desember 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
M IBNU SOEYOETI, SE, MSi M. IBNU SOEYOETI, SE. MSi
M IBNU SOEYOETI, SE, MSi M. IBNU SOEYOETI, SE. MSi
NIP. 19641117 199301 1 003 NIP. 19641117 199301 1 003
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
1 3 4 5 6
1 Dinas Pendidikan 741.463.856.135,08 3.061.092.631.225,66 24,22
2 Dinas Kesehatan 250.035.222.129,15 3.061.092.631.225,66 8,17
3 RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 210.250.171.037,00 3.061.092.631.225,66 6,87
4 RSUD Sumberrejo 44.333.152.548,00 3.061.092.631.225,66 1,45
5 RSUD Padangan 50.059.205.836,00 3.061.092.631.225,66 1,64
6 Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang 251.281.216.929,16 3.061.092.631.225,66 8,21 7 Dinas PU Sumber Daya Air 22.813.668.108,15 3.061.092.631.225,66 0,75 8 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta
Karya 257.324.294.747,82 3.061.092.631.225,66 8,41
9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.468.922.611,00 3.061.092.631.225,66 0,15 10 Satuan Polisi Pamong Praja 11.710.216.343,00 3.061.092.631.225,66 0,38 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.713.743.465,00 3.061.092.631.225,66 0,19 12 Dinas Pemadam Kebakaran 11.159.752.367,00 3.061.092.631.225,66 0,36
13 Dinas Sosial 6.138.178.604,00 3.061.092.631.225,66 0,20
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana 14.829.868.837,00 3.061.092.631.225,66 0,48 15 Dinas Ketahanan Pangan 3.475.887.498,00 3.061.092.631.225,66 0,11 16 Dinas Lingkungan Hidup 22.565.252.510,00 3.061.092.631.225,66 0,74
Mengacu Laporan Keuangan Daerah
Tahun 2018 Unaudited TAHUN ANGGARAN 2018
REALISASI BELANJA SKPD TERHADAP TOTAL BELANJA APBD
NO NAMA SKPD REALISASI BELANJA
SKPD TOTAL BELANJA APBD
CAPAIAN KINERJA
(%)
KETERANGAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003 16 Dinas Lingkungan Hidup 22.565.252.510,00 3.061.092.631.225,66 0,74 17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.078.125.851,00 3.061.092.631.225,66 0,23 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.288.481.468,00 3.061.092.631.225,66 0,21
19 Dinas Perhubungan 15.703.818.255,00 3.061.092.631.225,66 0,51
20 Dinas Komunikasi dan Informatika 8.843.671.057,00 3.061.092.631.225,66 0,29 21 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3.634.703.960,00 3.061.092.631.225,66 0,12 22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 3.854.693.029,00 3.061.092.631.225,66 0,13
23 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 6.980.795.628,00 3.061.092.631.225,66 0,23 24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 19.612.096.043,47 3.061.092.631.225,66 0,64 25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.398.588.128,00 3.061.092.631.225,66 0,11 26 Dinas Peternakan dan Perikanan 12.562.150.956,00 3.061.092.631.225,66 0,41
27 Dinas Pertanian 28.144.716.071,58 3.061.092.631.225,66 0,92
28 Dinas Perdagangan 8.892.849.833,00 3.061.092.631.225,66 0,29
29 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8.223.541.601,00 3.061.092.631.225,66 0,27 30 Dewan Perwakilan Daerah - 3.061.092.631.225,66 -
31 Sekretariat DPRD 50.342.858.602,00 3.061.092.631.225,66 1,64
32 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 570.845.800,00 3.061.092.631.225,66 0,02
33 Sekretariat Daerah 59.980.410.861,90 3.061.092.631.225,66 1,96
34 Kecamatan Bojonegoro 9.709.031.218,00 3.061.092.631.225,66 0,32
35 Kecamatan Kapas 2.709.031.335,00 3.061.092.631.225,66 0,09
36 Kecamatan Balen 2.824.487.047,00 3.061.092.631.225,66 0,09
37 Kecamatan Sumberrejo 2.929.445.681,00 3.061.092.631.225,66 0,10
38 Kecamatan Kanor 2.267.661.470,00 3.061.092.631.225,66 0,07
39 Kecamatan Baureno 2.711.137.133,00 3.061.092.631.225,66 0,09 40 Kecamatan Sugihwaras 2.229.179.245,00 3.061.092.631.225,66 0,07 41 Kecamatan Kepohbaru 2.446.462.752,00 3.061.092.631.225,66 0,08 42 Kecamatan Kedungadem 2.777.095.794,00 3.061.092.631.225,66 0,09
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003
1 3 4 5 6
NO NAMA SKPD REALISASI BELANJA
SKPD TOTAL BELANJA APBD
CAPAIAN KINERJA
(%) KETERANGAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003 44 Kecamatan Trucuk 2.088.494.359,00 3.061.092.631.225,66 0,07
45 Kecamatan Malo 2.160.102.879,00 3.061.092.631.225,66 0,07
46 Kecamatan Kalitidu 2.151.215.371,00 3.061.092.631.225,66 0,07 47 Kecamatan Dander 2.231.687.785,00 3.061.092.631.225,66 0,07 48 Kecamatan Padangan 2.100.948.763,00 3.061.092.631.225,66 0,07 49 Kecamatan Purwosari 2.223.661.986,00 3.061.092.631.225,66 0,07 50 Kecamatan Kasiman 2.046.412.579,00 3.061.092.631.225,66 0,07 51 Kecamatan Kedewan 1.680.407.009,00 3.061.092.631.225,66 0,05 52 Kecamatan Ngasem 2.123.552.708,00 3.061.092.631.225,66 0,07 53 Kecamatan Ngambon 1.674.463.117,00 3.061.092.631.225,66 0,05 54 Kecamatan Tambakrejo 2.029.223.137,00 3.061.092.631.225,66 0,07 55 Kecamatan Ngraho 2.179.756.246,00 3.061.092.631.225,66 0,07 56 Kecamatan Margomulyo 1.668.369.219,00 3.061.092.631.225,66 0,05 57 Kecamatan Temayang 1.962.576.192,00 3.061.092.631.225,66 0,06 58 Kecamatan Bubulan 1.477.918.710,00 3.061.092.631.225,66 0,05 59 Kecamatan Gondang 1.772.451.584,00 3.061.092.631.225,66 0,06
60 Kecamatan Sekar 1.702.462.314,00 3.061.092.631.225,66 0,06
61 Kecamatan Gayam 1.985.043.665,00 3.061.092.631.225,66 0,06
62 Inspektorat 6.280.497.593,00 3.061.092.631.225,66 0,21
63 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8.477.305.950,00 3.061.092.631.225,66 0,28 64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.070.999.388,00 3.061.092.631.225,66 0,39 64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12.070.999.388,00 3.061.092.631.225,66 0,39
65 PPKD 794.791.537.263,35 3.061.092.631.225,66 25,96
66 Badan Pendapatan Daerah 11.529.969.465,00 3.061.092.631.225,66 0,38 67 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 8.180.098.700,00 3.061.092.631.225,66 0,27 3.061.092.631.225,66 3.061.092.631.225,66 100,00 JUMLAH
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
M. IBNU SOEYOETI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641117 199301 1 003