• Tidak ada hasil yang ditemukan

0610150136 28. kec. koto xi tarusan kab pessel renja 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "0610150136 28. kec. koto xi tarusan kab pessel renja 2015"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22

tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai

pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai

filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah

dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.

Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi

fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha

masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini

sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai

pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat,

meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan

sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat

mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari

aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi

harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain

harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai

patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam

patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang didasari pada RPJM

Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan

akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.

(3)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 3

Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Koto XI Tarusan adalah untuk

dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam tahun 2015.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan

Kecamatan Koto XI Tarusan dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan

oleh Pemerintahan tertinggi.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Koto XI Tarusan

Struktur Organisasi Kantor Camat Koto XI Tarusan dibentuk, Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Camat Koto XI Tarusan adalah :

1. Susunan Organisasi

Organisasi Kantor Camat Koto XI Tarusan terdiri dari :

a) Camat

b) Sekretaris Camat

c) Kasi Pemerintahan dan Trantib

d) Kasi Kesejahteraan Sosial

e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan

f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan

g) Kasubag Umum dan Kepegawaian

h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

i) Kasubag Keuangan

(4)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 4

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kantor Camat Koto XI Tarusan berjumlah 24 orang, dengan

klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendidikan

a) S 2 : 1 orang

b) S 1 : 8 orang

c) D3 : 2 orang

d) SLTA : 14 orang

2. Berdasarkan jabatan

a) Eselon III : 2 orang

b) Eselon IV : 7 orang

c) Staf : 9 orang

d) Tenaga kontrak : - orang

(5)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 5

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Koto XI Tarusan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai

Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah

kegiatan sebanyak 20 buah.

Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan

masyarakat luas adalah :

1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah

4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,-

(99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut :

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan

keuangan nagari di Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan

realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).

2. Distribusi Raskin

Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat

miskin di Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- (99,2 %), dan realisasi

belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %).

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN

dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi

(6)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 6

4. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan

Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,-

terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja

Rp. 1.464.300,- (100 %).

 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,- (100%), dan

realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).

 Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,-

(100%).

 Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja

Rp. 660.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,- (100%),

dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).

 Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja

Rp. 17.920.000 (100%).

5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong

royong pada masyarakat di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran

yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja

(7)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 7

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

90.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).

 Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

1.000.000,- (100%).

 Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 1.500.000,- (100%).

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 1.250.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

900.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 3.960.000,- (100%).

 Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).

6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja

(8)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 8

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

300.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (100%), dan

realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

1.820.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%).

 Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan

realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).

7. Pembinaan Kesehatan dan KB

Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan

keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal

dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp.

651.400,- (99,9 %).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- (100%), dan

realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

(9)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 9

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

300.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.

1.200.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).

8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Koto XI Tarusan demi

membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000- (100%), dan

realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).

 Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).

 Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja

(10)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 10

Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang

baik menuju pelayanan prima

BAB III

VISI, MISI dan STRATEGI

A. Visi Dan Misi 1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah

harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif

serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Untuk

itu Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Visi yaitu :

Untuk melaksanakan visi tersebut, Kecamatan Koto XI Tarusan menjabarkan dalam

beberapa misi antara lain :

a. Memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

b. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan

c. Memantapkan koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan

Sementara dalam memotivasi semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan

sehari-hari Kecamatan Koto XI Tarusan menetapkan motto :

“ado mangko barado “

Motto “ ado mangko barado “ maksudnya adalah setiap elemen masyarakat harus

menunjukkan keberadaannya dalam bentuk partisipasi di berbagai bidang baik di

(11)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 11

kita akan mulai merajutnya menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya akan

membuat seluruh elemen bersatu dan bersinergi sehingga menjadi barado (tangguh,

kokoh dan sejahtera).

2. Strategi

Dalam pencapaian visi dan misi di atas Kecamatan Koto XI Tarusan merumuskan

beberapa strategi yang dipandang mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian

tujuan.Beberapa strategi itu adalah sebagai berikut :

a. Penguatan kompetensi aparatur kecamatan baik di lingkungan Kantor Camat Koto

XI Tarusan maupun Pemerintah Nagari.

b. Membangun pola komunikasi yang elegan dengan seluruh stakeholders kecamatan

guna menciptakan hubungan emosional yang menyentuh dengan beragai pihak

baik aparatur pemerintahan maupun dengen elemen kelembagaan non formal.

c. Mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menghadapi dan

mengetengahi berbagai permasalahan.

d. Merangkul dan mengajak peranserta setiap lapisan masyarakat sesuai dengan

potensi yang dimiliki untuk bahu membahu dalam mensukseskan program

pemerintah serta turut memberikan kontribusi atas segala kegiatan vital yang

berkembang di tengah-tengah masyarakat.

e. Mengutamakan pendekatan preventif secara persuasif dalam menyikapi potensi

masalah yang mungkin timbul dalam lingkungan internal maupun di

tengah-tengah masyarakat.

f. Memfokuskan pencapaian keberhasilan pada potensi atau sektor unggulan yang

(12)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 12

B. Sasaran Strategis

1. Tercapainya masyarakat yang peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai

bentuk kegiatan pembangunan.

2. Tercapainya masyarakat yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan

berpemerintahan.

3. Terlaksananya pembinaan pemerintahan nagari

4. Terlaksananya koordinasi lintas sektoral dalam wilayah kecamatan

5. Tercapainya pelayanan yang prima

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak –

pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang disusun di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah :

a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah

Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang

bersifat delegatif maupun atributif.

b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah

Nagari.

c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja

(13)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 13

D. Prioritas Kecamatan

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kegiatan

sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan.

2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas

Kecamatan dan pelayanan yang belum dapat dilakasanakan oleh Pemerintahan

Nagari.

3. Monitoring dan evaluasi serta pembinaan penyelengaraan pemerintahan nagari

4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta

kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam

menagani sebagian urusan otomi daerah.

E. Penetapan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Koto XI Tarusan

membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari

pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan berpedoman kepada Rencana

Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2011 – 2015. Berikut ini dapat dilihat

Program dan Kegiatan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 sebagaimana terlampir.

Demikia Rencana Kerja Tahun 2015 ini dibuat untuk dijadikan sebagai masukan dalam

penetapan kebijakan daerah di masa yang akan datang.

Tarusan, 28 Januari 2014

CAMAT KOTO XI TARUSAN

HADI SUSILO, SSTP.M.Si

(14)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 14

: Kecamatan Koto XI Tarusan

Lokasi

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 235,500,000 253,000,000

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 9,000,000 100% 13,500,000

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 18,500,000 100% 18,500,000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 15,000,000

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 5,000,000 100% 5,000,000

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 30,000,000 100% 35,000,000

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 48,000,000 100% 54,000,000

10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 75,000,000 100% 76,000,000

11. Promosi dan Pariwara Kegiatan Strategis Daerah / Kecamatan

Tersosialisasikannya kegiatan Daerah / Kecamatan melalui media massa kepada masyarakat

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kecamatan Koto XI

Tarusan 70,000,000 76,000,000

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 24,000,000

(15)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 15

: Kecamatan Koto XI Tarusan

Lokasi

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 235,500,000 253,000,000

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 9,000,000 100% 13,500,000

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 18,500,000 100% 18,500,000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 15,000,000

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 5,000,000 100% 5,000,000

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 30,000,000 100% 35,000,000

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 48,000,000 100% 54,000,000

10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 75,000,000 100% 76,000,000

11. Promosi dan Pariwara Kegiatan Strategis Daerah / Kecamatan

Tersosialisasikannya kegiatan Daerah / Kecamatan melalui media massa kepada masyarakat

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kecamatan Koto XI

Tarusan 70,000,000 76,000,000

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 24,000,000

(1)

(16)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kecamatan Koto XI

Tarusan 70,000,000 76,000,000

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 24,000,000

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 40,000,000 100% 42,000,000

3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terawatnya rumah dinas Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Koto XI

Tarusan 15,000,000 20,000,000

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pendidikan dan pelatihan SDA Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 15,000,000 100% 20,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 6,000,000 8,500,000

1. Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ dan LPPD

SKPD Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP SKPD

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 6,000,000 100% 8,500,000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 10,000,000 12,000,000

1. Pelayanan E-KTP Keliling Terlaksananya pelayanan E-KTP dengan Lancar Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 15,000,000 17,000,000

1. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terlaksananya Upacara HUT RI Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 15,000,000 100% 17,000,000

Program Pendidikan Politik Masyarakat Kecamatan Koto XI

Tarusan 20,000,000 0

1. Monitoring Kegiatan Pilkada 2015 Terlaksananya Kegiatan Pilkada Tahun 2015 Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 0

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Kecamatan Koto XI Tarusan

Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Kecamatan Koto XI

Tarusan 122,500,000 135,000,000

1. Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 30,000,000 100% 35,000,000

2. Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten Terlaksananya jambore kader PKK Berprestasi tingkat kabupaten oleh kader PKK kecamatan

Kabupaten Pesisir

Selatan 100% 20,000,000 100% 20,000,000

3. Fasilitasi dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong RoyonTerlaksananya Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 25,000,000

3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 27,500,000 100% 30,000,000

4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB di Masyarakat

Kecamatan Koto XI

(17)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 17

4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB di Masyarakat

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 7,500,000 100% 7,500,000

5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama muspika dalam pembinaan kewilayahan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 17,500,000 100% 17,500,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 65,000,000 100% 70,000,000

Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 65,000,000 100% 70,000,000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 15,000,000 100% 20,000,000

1. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Pemerintahan Nagari

Teribnya administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 15,000,000 100% 20,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari

Kecamatan Koto XI

Tarusan 45,000,000 25,000,000

1. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 25,000,000 100% 25,000,000

2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 20,000,000

Program Pemantapan Otonomi Daerah Kecamatan Koto XI

Tarusan 217,500,000 303,000,000

1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan

Terwujudnya penyelesaian

permasalahan trantibum dan pertanahan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 15,000,000 100% 17,500,000

2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 50,000,000 100% 60,000,000

3. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 25,000,000 100% 25,000,000

4. Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah di Kecamatan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 20,000,000

5. Evaluasi dan Optmalisasi Pemungutan PAD / PBB

Terlaksananya Evaluasi dan Optmalisasi Pemungutan PAD / PBB

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 15,000,000

6. Pemutakhiran Data Kependudukan Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 5,000,000 100% 7,500,000

7. Festival Langkisau dan Pekan Budaya Daerah Terlaksananya Partisipasi kecamatan pada Festival Langkisau dan Pekan Budaya Daerah

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 17,500,000 100% 18,000,000

8. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000

9. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000

10. Safari Ramadhan Kecamatan Terlaksananya Safari Ramadhan Kecamatan Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 15,000,000 100% 15,000,000

11. Pembinaan Kegiatan Kepramukaan Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kepramukaan

Kecamatan Koto XI

(18)

Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 18

12. Pembinaan UKS Kecamatan Terlaksananya Pembinaan UKS Kecamatan Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 5,000,000 100% 7,500,000

13. Pembinaan Kegiatan Kepemudaaan dan Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya Pembinaan Kegiatan

Kepemudaaan dan Organisasi Kemasyarakatan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000

14. Penanganan Tanggap Darurat Kecamatan Terlaksananya Penanganan Tanggap Darurat Kecamatan

Kecamatan Koto XI

Tarusan 100% 20,000,000 100% 20,000,000

15. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

Terlasananya pengiriman kafilah kecamatan pada MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir

Referensi

Dokumen terkait

Among other highs, he is the NU career total offense leader (7,915 yards), holds the record for most career rushing yards by a quarterback, single game total offense record (360

Karo untuk paket pekerjaan Pengadaan Refrigerated Centrifuge beserta kelengkapannya Rumah Sakit Umum Kabupaten Karo sesuai dengan berita acara penetapan pemenang

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Bina

Apparently the best season for Neil Rackers, who plays in the placekicker position for the Arizona Cardinals, was during 2005 when he connected on 40 of 42 field goals placing a new

As the stars of NASCAR are revving their engines for the 2006 racing season, Chevy Racing will be celebrating it´s success on the track with a new advertising campaign set to kick

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Bina

And a crowd of 100,000 at New Hampshire International Speedway roared its approval on last year´s race as he grabbed the checkered flag and pumped his fist in the air just as he did

Oleh karena itu rumusan masalah dalam pelaksanaan program PPM ini adalah “Bagaimana membekali dan meningkatkan kemampuan para guru SMK Negeri 1 Pajangan Bantul,