Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai
pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai
filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah
dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi
fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha
masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini
sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai
pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat,
meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan
sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat
mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari
aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi
harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain
harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai
patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan yang tetap dalam
patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang didasari pada RPJM
Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan
akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 3
Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Koto XI Tarusan adalah untuk
dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam tahun 2015.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan
Kecamatan Koto XI Tarusan dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan
oleh Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Koto XI Tarusan
Struktur Organisasi Kantor Camat Koto XI Tarusan dibentuk, Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Camat Koto XI Tarusan adalah :
1. Susunan Organisasi
Organisasi Kantor Camat Koto XI Tarusan terdiri dari :
a) Camat
b) Sekretaris Camat
c) Kasi Pemerintahan dan Trantib
d) Kasi Kesejahteraan Sosial
e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan
f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian
h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
i) Kasubag Keuangan
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 4
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kantor Camat Koto XI Tarusan berjumlah 24 orang, dengan
klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan pendidikan
a) S 2 : 1 orang
b) S 1 : 8 orang
c) D3 : 2 orang
d) SLTA : 14 orang
2. Berdasarkan jabatan
a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 7 orang
c) Staf : 9 orang
d) Tenaga kontrak : - orang
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 5
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Koto XI Tarusan
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai
Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah
kegiatan sebanyak 20 buah.
Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan
masyarakat luas adalah :
1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah
4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,-
(99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut :
1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan
keuangan nagari di Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan
realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).
2. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat
miskin di Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- (99,2 %), dan realisasi
belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %).
3. Program Pemantapan Otonomi Daerah
Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN
dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 6
4. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan
Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,-
terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja
Rp. 1.464.300,- (100 %).
Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,- (100%), dan
realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,-
(100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja
Rp. 660.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,- (100%),
dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja
Rp. 17.920.000 (100%).
5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong
royong pada masyarakat di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan jumlah pagu anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 7
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
90.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).
Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
1.000.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 1.500.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 1.250.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
900.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 3.960.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah
perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 8
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (100%), dan
realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
1.820.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%).
Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan
realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).
7. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal
dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp.
651.400,- (99,9 %).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- (100%), dan
realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 9
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
300.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp.
1.200.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).
8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Koto XI Tarusan demi
membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000- (100%), dan
realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).
Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).
Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 10
“
Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang
baik menuju pelayanan prima
”
BAB IIIVISI, MISI dan STRATEGI
A. Visi Dan Misi 1. Visi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah
harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif
serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Untuk
itu Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Visi yaitu :
Untuk melaksanakan visi tersebut, Kecamatan Koto XI Tarusan menjabarkan dalam
beberapa misi antara lain :
a. Memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
b. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan
c. Memantapkan koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan
Sementara dalam memotivasi semangat dalam melaksanakan berbagai kegiatan
sehari-hari Kecamatan Koto XI Tarusan menetapkan motto :
“ado mangko barado “
Motto “ ado mangko barado “ maksudnya adalah setiap elemen masyarakat harus
menunjukkan keberadaannya dalam bentuk partisipasi di berbagai bidang baik di
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 11
kita akan mulai merajutnya menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya akan
membuat seluruh elemen bersatu dan bersinergi sehingga menjadi barado (tangguh,
kokoh dan sejahtera).
2. Strategi
Dalam pencapaian visi dan misi di atas Kecamatan Koto XI Tarusan merumuskan
beberapa strategi yang dipandang mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian
tujuan.Beberapa strategi itu adalah sebagai berikut :
a. Penguatan kompetensi aparatur kecamatan baik di lingkungan Kantor Camat Koto
XI Tarusan maupun Pemerintah Nagari.
b. Membangun pola komunikasi yang elegan dengan seluruh stakeholders kecamatan
guna menciptakan hubungan emosional yang menyentuh dengan beragai pihak
baik aparatur pemerintahan maupun dengen elemen kelembagaan non formal.
c. Mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menghadapi dan
mengetengahi berbagai permasalahan.
d. Merangkul dan mengajak peranserta setiap lapisan masyarakat sesuai dengan
potensi yang dimiliki untuk bahu membahu dalam mensukseskan program
pemerintah serta turut memberikan kontribusi atas segala kegiatan vital yang
berkembang di tengah-tengah masyarakat.
e. Mengutamakan pendekatan preventif secara persuasif dalam menyikapi potensi
masalah yang mungkin timbul dalam lingkungan internal maupun di
tengah-tengah masyarakat.
f. Memfokuskan pencapaian keberhasilan pada potensi atau sektor unggulan yang
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 12
B. Sasaran Strategis
1. Tercapainya masyarakat yang peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai
bentuk kegiatan pembangunan.
2. Tercapainya masyarakat yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan
berpemerintahan.
3. Terlaksananya pembinaan pemerintahan nagari
4. Terlaksananya koordinasi lintas sektoral dalam wilayah kecamatan
5. Tercapainya pelayanan yang prima
C. Arah Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak –
pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun
masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang disusun di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah
Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang
bersifat delegatif maupun atributif.
b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah
Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 13
D. Prioritas Kecamatan
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kegiatan
sosial kemasyarakatan di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas
Kecamatan dan pelayanan yang belum dapat dilakasanakan oleh Pemerintahan
Nagari.
3. Monitoring dan evaluasi serta pembinaan penyelengaraan pemerintahan nagari
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta
kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otomi daerah.
E. Penetapan Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Koto XI Tarusan
membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari
pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan berpedoman kepada Rencana
Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2011 – 2015. Berikut ini dapat dilihat
Program dan Kegiatan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 sebagaimana terlampir.
Demikia Rencana Kerja Tahun 2015 ini dibuat untuk dijadikan sebagai masukan dalam
penetapan kebijakan daerah di masa yang akan datang.
Tarusan, 28 Januari 2014
CAMAT KOTO XI TARUSAN
HADI SUSILO, SSTP.M.Si
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 14
: Kecamatan Koto XI Tarusan
Lokasi
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 235,500,000 253,000,000
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 9,000,000 100% 13,500,000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 18,500,000 100% 18,500,000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 15,000,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 5,000,000 100% 5,000,000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 30,000,000 100% 35,000,000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 48,000,000 100% 54,000,000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 75,000,000 100% 76,000,000
11. Promosi dan Pariwara Kegiatan Strategis Daerah / Kecamatan
Tersosialisasikannya kegiatan Daerah / Kecamatan melalui media massa kepada masyarakat
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Kecamatan Koto XI
Tarusan 70,000,000 76,000,000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 24,000,000
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 15
: Kecamatan Koto XI Tarusan
Lokasi
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 235,500,000 253,000,000
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 9,000,000 100% 13,500,000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 18,500,000 100% 18,500,000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 15,000,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 5,000,000 100% 5,000,000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 30,000,000 100% 35,000,000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 48,000,000 100% 54,000,000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 75,000,000 100% 76,000,000
11. Promosi dan Pariwara Kegiatan Strategis Daerah / Kecamatan
Tersosialisasikannya kegiatan Daerah / Kecamatan melalui media massa kepada masyarakat
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Kecamatan Koto XI
Tarusan 70,000,000 76,000,000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 24,000,000
(1)
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Kecamatan Koto XI
Tarusan 70,000,000 76,000,000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 24,000,000
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 40,000,000 100% 42,000,000
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terawatnya rumah dinas Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kecamatan Koto XI
Tarusan 15,000,000 20,000,000
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pendidikan dan pelatihan SDA Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 15,000,000 100% 20,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 6,000,000 8,500,000
1. Penyusunan Laporan LAKIP, LKPJ dan LPPD
SKPD Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP SKPD
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 6,000,000 100% 8,500,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 10,000,000 12,000,000
1. Pelayanan E-KTP Keliling Terlaksananya pelayanan E-KTP dengan Lancar Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 12,000,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 15,000,000 17,000,000
1. Pelaksanaan Upacara HUT RI Terlaksananya Upacara HUT RI Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 15,000,000 100% 17,000,000
Program Pendidikan Politik Masyarakat Kecamatan Koto XI
Tarusan 20,000,000 0
1. Monitoring Kegiatan Pilkada 2015 Terlaksananya Kegiatan Pilkada Tahun 2015 Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Koto XI Tarusan
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Kecamatan Koto XI
Tarusan 122,500,000 135,000,000
1. Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 30,000,000 100% 35,000,000
2. Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten Terlaksananya jambore kader PKK Berprestasi tingkat kabupaten oleh kader PKK kecamatan
Kabupaten Pesisir
Selatan 100% 20,000,000 100% 20,000,000
3. Fasilitasi dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong RoyonTerlaksananya Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 25,000,000
3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 27,500,000 100% 30,000,000
4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB di Masyarakat
Kecamatan Koto XI
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 17
4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB di Masyarakat
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 7,500,000 100% 7,500,000
5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama muspika dalam pembinaan kewilayahan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 17,500,000 100% 17,500,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 65,000,000 100% 70,000,000
Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 65,000,000 100% 70,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 15,000,000 100% 20,000,000
1. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Pemerintahan Nagari
Teribnya administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 15,000,000 100% 20,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari
Kecamatan Koto XI
Tarusan 45,000,000 25,000,000
1. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 25,000,000 100% 25,000,000
2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 20,000,000
Program Pemantapan Otonomi Daerah Kecamatan Koto XI
Tarusan 217,500,000 303,000,000
1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan
Terwujudnya penyelesaian
permasalahan trantibum dan pertanahan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 15,000,000 100% 17,500,000
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 50,000,000 100% 60,000,000
3. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 25,000,000 100% 25,000,000
4. Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah di Kecamatan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 20,000,000
5. Evaluasi dan Optmalisasi Pemungutan PAD / PBB
Terlaksananya Evaluasi dan Optmalisasi Pemungutan PAD / PBB
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 15,000,000
6. Pemutakhiran Data Kependudukan Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 5,000,000 100% 7,500,000
7. Festival Langkisau dan Pekan Budaya Daerah Terlaksananya Partisipasi kecamatan pada Festival Langkisau dan Pekan Budaya Daerah
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 17,500,000 100% 18,000,000
8. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000
9. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000
10. Safari Ramadhan Kecamatan Terlaksananya Safari Ramadhan Kecamatan Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 15,000,000 100% 15,000,000
11. Pembinaan Kegiatan Kepramukaan Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kepramukaan
Kecamatan Koto XI
Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2015 | 18
12. Pembinaan UKS Kecamatan Terlaksananya Pembinaan UKS Kecamatan Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 5,000,000 100% 7,500,000
13. Pembinaan Kegiatan Kepemudaaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya Pembinaan Kegiatan
Kepemudaaan dan Organisasi Kemasyarakatan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 10,000,000 100% 10,000,000
14. Penanganan Tanggap Darurat Kecamatan Terlaksananya Penanganan Tanggap Darurat Kecamatan
Kecamatan Koto XI
Tarusan 100% 20,000,000 100% 20,000,000
15. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
Terlasananya pengiriman kafilah kecamatan pada MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir