• Tidak ada hasil yang ditemukan

TA PENDAPATAN Penerimaan Daerah B ,00% 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 0,00% 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "TA PENDAPATAN Penerimaan Daerah B ,00% 0 JUMLAH PENDAPATAN 0 0 0,00% 0"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

(Dalam Rupiah)

TA 2017

Anggaran Realisasi Realisasi

PENDAPATAN

Penerimaan Daerah B.1 0 0 0,00% 0

JUMLAH PENDAPATAN 0 0 0,00% 0

BELANJA Belanja Operasi

Belanja Pegawai B.2 13.270.000.000 11.332.325.648 85,40% 11.042.999.816

Belanja Barang B.3 24.830.095.475 22.903.867.330 92,24% 14.619.708.454

Belanja Hibah B.4 0 0 0,00% 0

Belanja Bantuan Sosial B.5 0 0 0,00% 0

Jumlah Belanja Operasi 38.100.095.475 34.236.192.978 89,86% 25.662.708.270

Belanja Modal

Belanja Tanah B.6 0 0 0,00% 0

Belanja Peralatan dan Mesin B.7 2.082.734.525 1.889.701.543 90,73% 1.458.622.450

Belanja Gedung dan Bangunan B.8 0 0 0,00% 0

Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan B.9 0 0 0,00% 0

Belanja Modal lainnya B.10 0 0 0,00% 0

Jumlah Belanja Modal 2.082.734.525 1.889.701.543 90,73% 1.458.622.450

JUMLAH BELANJA 40.182.830.000 36.125.894.521 89,90% 27.121.330.720

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian Catatan TA 2018 % thd

Angg

4

(2)

PENDAPATAN B.1 Pendapatan

BELANJA OPERASI

ANGGARAN REALISASI %

13.270.000.000 11.332.325.648 85,40 24.830.095.475 22.903.867.330 92,24 2.082.734.525 1.889.701.543 90,73

0 0 0,00

0 0 0,00

40.182.830.000 36.125.894.521 89,90

0 0,00

40.182.830.000 36.125.894.521 89,90

Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2018 adalah sebesar Rp36.125.894.521 atau 89,90 persen dari anggaran senilai Rp40.182.830.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 December 2018 adalah sebagai berikut:

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, Realisasi Belanja per 31 December 2018 mengalami kenaikan sebesar 89,90 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Realisasi Pendapatan Rp0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 December 2018 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 00,00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) merupakan dinas tidak mengelola pendapatan.

URAIAN

Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 December 2018

Realisasi Belanja Rp36.125.894.52 1

Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Bantuan Sosial Total Belanja Netto

Pengembalian Belanja

Belanja Bruto

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Belanja Bantuan Hibah

0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000

ANGGARAN

REALISASI

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Bantuan Hibah Belanja Bantuan Sosial

(3)

REALISASI T.A.

2018

REALISASI T.A.

2017

NAIK (TURUN) %

11.332.325.648 11.042.999.816 2,62 22.903.867.330 14.619.708.454 56,66 1.889.701.543 1.458.622.450 29,55

0 0 0,00

36.125.894.521 27.121.330.720 33,20

B.2 Belanja Pegawai

1.

2.

Belanja Barang

Belanja Pegawai Rp11.332.325.64 8

Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2018 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.332.325.648 dan Rp11.042.999.816 Berdasarkan Tabel, realisasi belanja 31 December 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,6199930890228 persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Penambahan Tambahan Penghasilan bagi PNS

Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial

Total Belanja Kotor

URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 December 2018 dan 2017

Komposisi realisasi Tahun Anggaran 2017, Realisasi Belanja per 31 December 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, Realisasi Belanja per 31 December 2018 mengalami kenaikan sebesar 33,20 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000

REALISASI T.A.

2018 REALISASI T.A.

2017 NAIK (TURUN)

%

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Total Belanja Kotor

(4)

REALISASI T.A.

2018

REALISASI T.A.

2017

Naik (Turun) %

Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.824.394.100 2.967.092.900 -4,81

Belanja Tunjangan Keluarga 253.197.888 264.276.254 -4,19

Belanja Tunjangan Jabatan 247.100.000 234.670.000 5,30

Belanja Tunjangan Umum 103.365.000 107.895.000 -4,20

Belanja Tunjangan Beras 153.313.140 171.128.460 -10,41

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.358.498 2.970.576 13,06

Belanja Pembulatan Gaji 38.173 39.017 -2,16

Belanja Iuran BPJS Kesehatan 79.197.568 85.928.725 -7,83

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 28.513.990 11.366.278 150,86

Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja 7.583.447.291 7.181.932.606 5,59

Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja 16.500.000 16.500.000 0,00

39.900.000 0 0,00

Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS 0 0 0,00

Belanja Uang Honor Tetap 0 0 0,00

Belanja Vakasi 0 0 0,00

Belanja Uang Lembur 0 0 0,00

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 0 0 0,00

11.332.325.648 11.043.799.816 2,61

0 800.000 -100,00

11.332.325.648 11.042.999.816 2,62

ANGGARAN T.A. 2018 REALISASI T.A. 2018 Naik (Turun) % Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.074.358.748 2.824.394.100 91,87

Belanja Tunjangan Keluarga 546.221.666 253.197.888 46,35

Belanja Tunjangan Jabatan 252.961.628 247.100.000 97,68

Belanja Tunjangan Umum 130.600.000 103.365.000 79,15

Belanja Tunjangan Beras 235.474.240 153.313.140 65,11

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.000.000 3.358.498 23,99

Belanja Pembulatan Gaji 99.164 38.173 38,49

Belanja Iuran BPJS Kesehatan 138.218.645 79.197.568 57,30

Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 37.525.689 28.513.990 75,99

Belanja TP Berdasarkan Beban Kerja 8.634.740.220 7.583.447.291 87,82

Belanja TP Berdasarkan Kondisi Kerja 19.200.000 16.500.000 85,94

186.600.000 39.900.000 21,38

Belanja Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS 0 0 0,00

Belanja Uang Honor Tetap 0 0 0,00

Belanja Vakasi 0 0 0,00

Belanja Uang Lembur 0 0 0,00

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 0 0 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini merupakan Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2018 mengalami kenaikan sebesar 85,3980832554634 persen .

Jumlah Belanja Netto Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Realisasi Belanja Pegawai per 31 December 2018

URAIAN JENIS BELANJA Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

URAIAN JENIS BELANJA

(5)

B.3 Belanja Barang

REALISASI T.A.

2018

REALISASI T.A.

2017

Naik (Turun) %

15.372.414.102 8.319.805.890 84,77 5.708.809.700 5.171.099.500 10,40

263.510.604 7.700.000 3322,22

1.559.132.924 1.122.753.064 38,87 22.903.867.330 14.621.358.454 56,65

0 1.650.000 -100,00

22.903.867.330 14.619.708.454 56,66

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran Per 31 December 2018 mengalami kenaikan 56,66 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan di samping naiknya biaya pemeliharaan Tahun Anggaran 2018.

Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Barang Operasional

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017

Jumlah Belanja Netto

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) pada Tahun Anggaran 2018 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp13.270.000.000 terrealisasi sebesar Rp11.332.325.648 atau sebesar 85,3980832554634 persen sehingga belanja pegawai tidak terrealisasi 100 persen, hal ini disebabkan pada saat perubahan anggaran adanya penambahan anggaran namun tidak dapat di realisasikan terbentur dengan regulasi yang ada.

Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran Per 31 December 2018 mengalami kenaikan 56,66 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan di samping naiknya biaya pemeliharaan Tahun Anggaran 2018.

Realisasi Belanja Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Tahun Anggaran 31 December 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.903.867.330 dan Rp14.619.708.454.

Belanja Barang Rp22.903.867.33 0

(6)

NO. URAIAN ANGGARAN T.A.

2018 REALISASI T.A. 2018 Naik (Turun)

%

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 21.800.000 21.800.000 100,00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 87.560.800 87.439.800 99,86

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.082.734.525 1.907.192.088 91,57

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 408.786.500 289.929.004 70,92

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.676.088.075 4.003.720.100 85,62

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 62.226.000 61.976.000 99,60

7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1.568.856.000 1.414.804.943 90,18

8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

79.932.000 78.153.000 97,77

9 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 300.595.200 237.655.200 79,06

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

10 Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak 510.741.500 478.996.500 93,78

11 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 7.624.115.800 7.155.806.800 93,86

12 Peningkatan Kualitas Keluarga 1.414.672.000 1.377.865.500 97,40

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

13 Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 1.798.361.000 1.779.556.152 98,95

14 Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 1.423.277.400 1.386.257.400 97,40

15 Perlindungan Khusus Terhadap Anak 1.243.710.000 1.218.710.000 97,99

Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

16 Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan

98.358.000 97.888.000 99,52

17 Pembinaan Administrasi Sebagai Data dan Informasi Pencatatan Sipil

161.138.000 153.438.000 95,22

18 Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

263.034.000 238.217.000 90,57

19 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

680.604.100 552.482.400 81,18

20 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

185.463.500 174.044.300 93,84

21 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) 419.308.600 349.057.431 83,25

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

22 Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk 453.017.000 450.578.000 99,46

23 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana

569.240.000 564.595.000 99,18

24 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

779.210.000 730.896.800 93,80

Jumlah 26.912.830.000 24.811.059.418 92,19

LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

(7)

B.4 Belanja Hibah

REALISASI T.A.

2018

REALISASI T.A.

2017

Naik (Turun) %

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

B.5 Belanja Bantuan Sosial

REALISASI T.A.

2018

REALISASI T.A.

2017

Naik (Turun) %

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

Belanja Hibah Rp0

Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Hibah TA 2017. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima hibah dalam rangka pemberdayaan untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017 URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Bantuan Hibah

URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Bruto

Belanja Bantuan Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mendukung rencana kerja strategis.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017

Dapat dijelaskan bahwa ada kegiatan yang realisasinya masih di bawah 80 persen seperti Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di anggarkan sebesar Rp408.786.500,00 terrealisasi sebesar Rp289.929.004,00 atau sebesar 70,92%, hal ini disebabkan anggaran untuk pemeliharaan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi A 414 yang masih dianggarkan pemeliharaannya tapi kendaraan tersebut sudah dalam proses penghapusan serta pemeliharaan APK yang tidak di realisasikan sama sekali karena ternyata pemeliharaan mebeuler adanya di Dinas Perkim Provinsi Banten, untuk Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan di anggarkan sebesar Rp 300.595.200 terrealisasi sebesar Rp 237.655.200 atau sebesar 79,06 persen hal ini disebabkan adanya efesiensi anggaran atau beberapa rekening tidak di realisasikan.

Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Netto

Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Netto

(8)

B.6 Belanja Modal Tanah

REALISASI T.A. 2018 REALISASI T.A. 2017 Naik (Turun) %

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

REALISASI T.A. 2018 REALISASI T.A. 2017 Naik (Turun) %

1.199.920.000 502.600.000 138,74

0 0 0,00

84.400.000 86.100.000 -1,97

0 29.076.000 -100,00

79.013.160 106.480.000 -25,80

93.005.000 25.480.000 265,01

14.864.205 0,00 0,00

22.500.000 0,00 0,00

0 46.300.000 -100,00

0 168.520.000 -100,00

22.400.640 270.719.950 -91,73

68.445.250 106.000.000 -35,43

281.965.900 117.346.500 140,28

9.187.388 0,00 0,00

14.000.000 0,00 0,00

1.889.701.543 1.458.622.450 29,55

0 0 0,00

URAIAN JENIS BELANJA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.889.701.543 dan Rp1.458.622.450.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 December 2018 dan 2017

Realisasi Belanja Modal per 31 December 2018 mengalami Kenaikan sebesar 29,55 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan oleh DP3AKKB merupakan Dinas baru sehingga diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung kerja.

Jumlah Belanja Netto Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan Server Komputer

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi Jumlah Belanja Bruto

Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telepon Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih

Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) per 31 December 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal 31 December 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

Belanja Modal Tanah Rp0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.889.701.543

Pengembalian Belanja Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

URAIAN JENIS BELANJA

(9)

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

REALISASI T.A. 2018 REALISASI T.A. 2017 Naik (Turun) %

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

REALISASI T.A. 2018 REALISASI T.A. 2017 Naik (Turun) %

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

B.10 Belanja Modal Lainnya

REALISASI T.A. 2018 REALISASI T.A. 2017 Naik (Turun) %

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

0 0 0,00

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan oleh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan oleh pengadaan software untuk implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

Jumlah Belanja Netto

Software Program Komputer Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Netto

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan

Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Netto Belanja Modal

Gedung dan Bangunan Rp0

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

Belanja Modal Lainnya Rp0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA

Jumlah Belanja Bruto

Pengembalian Belanja

(10)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)

Jln. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Serang

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 03 January 2018 Kepala,

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si NIP. 19681012 198803 2 003

Referensi

Dokumen terkait

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan. melampirkan dokumen

Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan

01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana. Sub Unit Organisasi

11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1.. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi :

Tugak pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

perkenanNya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka

Realisasi Belanja Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kantor Pusat Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan