• Tidak ada hasil yang ditemukan

RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 2"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.362.500,00 1.310.179.300,00 0,00 1.480.541.800,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 01

2.100.000,00 0,00

0,00 2.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01

18.600.000,00 0,00

0,00 18.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02

85.800.000,00 0,00

84.900.000,00 900.000,00 0,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

1.02 . 1.02.1 . 01 . 07

24.645.500,00 0,00

19.200.000,00 5.445.500,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 01 . 08

25.791.300,00 0,00

0,00 25.791.300,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 01 . 10

16.500.000,00 0,00

0,00 16.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 01 . 11

5.522.500,00 0,00

0,00 5.522.500,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 jenis 1.02 . 1.02.1 . 01 . 15

22.275.000,00 0,00

0,00 22.275.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

0,00 200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 270 Kali

1.02 . 1.02.1 . 01 . 18

39.957.000,00 0,00

24.000.000,00 15.957.000,00 0,00

Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset 1 Tahun

1.02 . 1.02.1 . 01 . 19

1.039.350.500,00 0,00

42.262.500,00 997.088.000,00 0,00

Pengelolaan jasa pendukung administrasi perkantoran

12 Bulan 1.02 . 1.02.1 . 01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10.200.000,00 221.300.000,00 198.790.000,00 430.290.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 02

198.790.000,00 0,00

0,00 0,00 198.790.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Macam

1.02 . 1.02.1 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor

dinas kesehatan dan RS baru 1.02 . 1.02.1 . 02 . 22

194.500.000,00 0,00

5.400.000,00 189.100.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9 Unit 1.02 . 1.02.1 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00

4.800.000,00 7.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 36 Unit

1.02 . 1.02.1 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 03

33.300.000,00 0,00

0,00 33.300.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 74 stel

1.02 . 1.02.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.800.000,00 201.931.562,00 0,00 206.731.562,00 0,00

(2)

206.731.562,00 0,00

4.800.000,00 201.931.562,00 0,00

Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan program, keuangan dan pelaporan

4 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22.600.000,00 104.781.100,00 0,00 127.381.100,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 06

32.219.100,00 0,00

13.000.000,00 19.219.100,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 jenis laporan 1.02 . 1.02.1 . 06 . 01

95.162.000,00 0,00

9.600.000,00 85.562.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 12 Dokumen

dan Laporan 1.02 . 1.02.1 . 06 . 07

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.247.404.050,00 17.291.391.160,00 581.299.000,00 19.120.094.210,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 16

93.905.900,00 0,00

15.725.000,00 78.180.900,00 0,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

13 event 1.02 . 1.02.1 . 16 . 01

53.841.000,00 0,00

850.000,00 52.991.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat 100 kasus

1.02 . 1.02.1 . 16 . 02

4.017.260.100,00 0,00

235.400.000,00 3.781.860.100,00 0,00

Pelayanan kesehatan penduduk pada masyarakat umum dan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit melalui sistem jaminan kesehatan nasional (JKN berasal dari APBD))

20 % 1.02 . 1.02.1 . 16 . 03

69.529.250,00 0,00

19.950.000,00 49.579.250,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan

18 Puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 05

39.940.500,00 0,00

1.225.000,00 38.715.500,00 0,00

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

15 Lokasi 1.02 . 1.02.1 . 16 . 06

46.357.000,00 0,00

1.600.000,00 44.757.000,00 0,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

2 kali 1.02 . 1.02.1 . 16 . 07

2.099.376.750,00 0,00

24.375.000,00 2.075.001.750,00 0,00

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket

1.02 . 1.02.1 . 16 . 08

55.037.000,00 0,00

1.400.000,00 53.637.000,00 0,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit

15 orang 1.02 . 1.02.1 . 16 . 09

99.941.700,00 0,00

2.475.000,00 97.466.700,00 0,00

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

36 petugas obat 1.02 . 1.02.1 . 16 . 10

217.259.950,00 0,00

79.050.000,00 138.209.950,00 0,00

Penyuluhan kesehatan masyarakat dan

pengembangan media promosi kesehatan termasuk pembinaan dan penilaian desa ber PHBS

18 puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 11

222.923.000,00 0,00

6.375.000,00 216.548.000,00 0,00

Pengembangan kabupaten dan kecamatan sehat 2 tatanan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 12

67.853.100,00 0,00

1.050.000,00 66.803.100,00 0,00

Pembinaan desa siaga 18 desa

1.02 . 1.02.1 . 16 . 14

46.481.900,00 0,00

2.100.000,00 44.381.900,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan PHBS 2 kali

1.02 . 1.02.1 . 16 . 15

205.194.500,00 0,00

1.625.000,00 175.069.500,00 28.500.000,00

Pemberian tambahan makanan, vitamin dan MP-ASI 95 kasus

1.02 . 1.02.1 . 16 . 16

77.579.000,00 0,00

775.000,00 76.804.000,00 0,00

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

18 puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 17

69.206.000,00 0,00

5.050.000,00 64.156.000,00 0,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

18 Desa 1.02 . 1.02.1 . 16 . 19

14.989.500,00 0,00

1.550.000,00 13.439.500,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan perbaikan gizi masyarakat

(3)

225.346.500,00 0,00

32.975.000,00 192.371.500,00 0,00

Pengkajian dan pengembangan tatanan lingkungan sehat

1 tahun 1.02 . 1.02.1 . 16 . 21

197.905.500,00 0,00

13.800.000,00 184.105.500,00 0,00

Pembinaan desa sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

11 desa 1.02 . 1.02.1 . 16 . 22

122.323.000,00 0,00

30.165.000,00 92.158.000,00 0,00

Pendampingan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

8 desa 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23

64.883.625,00 0,00

1.800.000,00 63.083.625,00 0,00

Pemantauan dan pengawasan TTU, TPM dan TP3 Pestisida

3 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 24

51.043.000,00 0,00

2.750.000,00 48.293.000,00 0,00

Pembinaan upaya kesehatan kerja pada usaha kelompok kerja

1 tahun 1.02 . 1.02.1 . 16 . 25

26.983.000,00 0,00

1.025.000,00 25.958.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis di sarana pelayanan kesehatan

20 uptd kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 26

59.323.500,00 0,00

720.000,00 58.603.500,00 0,00

Pengadaan vaksin penyakit menular 70 Kiur

1.02 . 1.02.1 . 16 . 28

78.789.900,00 0,00

0,00 78.789.900,00 0,00

Peningkatan imunisasi 288 Desa

1.02 . 1.02.1 . 16 . 29

158.506.000,00 0,00

6.050.000,00 47.456.000,00 105.000.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 10 Focus

1.02 . 1.02.1 . 16 . 30

81.714.500,00 0,00

50.650.000,00 31.064.500,00 0,00

Pemantauan jentik berkala dan abatisasi 24 kali

1.02 . 1.02.1 . 16 . 31

414.810.000,00 0,00

1.860.000,00 15.271.000,00 397.679.000,00

Pengadaan coolchain 8 unit

1.02 . 1.02.1 . 16 . 32

146.642.875,00 0,00

18.075.000,00 128.567.875,00 0,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

5 penyakit menular 1.02 . 1.02.1 . 16 . 33

128.875.760,00 0,00

68.680.750,00 60.195.010,00 0,00

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 350 orang

1.02 . 1.02.1 . 16 . 34

120.504.000,00 0,00

46.100.000,00 74.404.000,00 0,00

Pemusnahan/karantina sumber penyebap penyakit menular

500 sampel 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35

24.783.500,00 0,00

1.650.000,00 23.133.500,00 0,00

Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

18 puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 36

493.163.500,00 0,00

1.675.000,00 491.488.500,00 0,00

Pelayanan kesehatan spesialistik dan konseling terpadu didaerah sulit

250 Kasus 1.02 . 1.02.1 . 16 . 38

127.133.300,00 0,00

127.133.300,00 0,00 0,00

Batuan perawatan dan akomodasi pasien dengan kondisi khusus (gizi buruk, BBL dan keganasan)

5 Puskesmas Menerapkan

PONED 1.02 . 1.02.1 . 16 . 39

230.374.200,00 0,00

1.500.000,00 228.874.200,00 0,00

Peningkatan kemampuan petugas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar

2 kali 1.02 . 1.02.1 . 16 . 40

117.000.000,00 0,00

60.180.000,00 56.820.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

422.250.000,00 0,00

19.680.000,00 402.570.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

584.640.000,00 0,00

23.880.000,00 558.260.000,00 2.500.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

395.942.000,00 0,00

19.080.000,00 376.862.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

577.649.000,00 0,00

16.440.000,00 561.209.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

440.180.000,00 0,00

18.480.000,00 407.400.000,00 14.300.000,00 Puskesmas

Siulak Mukai Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

961.452.000,00 0,00

22.080.000,00 918.122.000,00 21.250.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

636.410.000,00 0,00

26.280.000,00 610.130.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

(4)

328.110.000,00 0,00

20.580.000,00 307.530.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

572.480.000,00 0,00

14.100.000,00 558.380.000,00 0,00

Puskesmas Depati Tujuh Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

401.010.000,00 0,00

15.600.000,00 385.410.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

399.340.000,00 0,00

16.800.000,00 382.540.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1 TAHUN

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

728.385.400,00 0,00

16.440.000,00 711.945.400,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

406.636.000,00 0,00

18.300.000,00 388.336.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

511.800.000,00 0,00

16.440.000,00 495.360.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

279.042.000,00 0,00

21.300.000,00 245.672.000,00 12.070.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

407.500.000,00 0,00

22.080.000,00 385.420.000,00 0,00

Puskesmas Lempur

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

247.116.000,00 0,00

22.200.000,00 224.916.000,00 0,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan ...

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 13

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.800.000,00 332.744.400,00 0,00 336.544.400,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 23

20.560.000,00 0,00

900.000,00 19.660.000,00 0,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 32 Sarana

1.02 . 1.02.1 . 23 . 01

57.961.000,00 0,00

200.000,00 57.761.000,00 0,00

Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta

40 sarana 1.02 . 1.02.1 . 23 . 02

258.023.400,00 0,00

2.700.000,00 255.323.400,00 0,00

Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi Puskesmas 4 puskesmas

1.02 . 1.02.1 . 23 . 04

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

18.420.000,00 137.223.600,00 0,00 155.643.600,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 28

100.604.100,00 0,00

8.445.000,00 92.159.100,00 0,00

Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah 18 Puskesmas

1.02 . 1.02.1 . 28 . 01

55.039.500,00 0,00

9.975.000,00 45.064.500,00 0,00

Lomba Anak Balita Indonesia 18 PKM

1.02 . 1.02.1 . 28 . 02

Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3.675.000,00 154.088.600,00 0,00 157.763.600,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 33

157.763.600,00 0,00

3.675.000,00 154.088.600,00 0,00

Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan

260 org 1.02 . 1.02.1 . 33 . 01

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal

1.650.000,00 112.261.000,00 0,00 113.911.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 34

49.602.000,00 0,00

875.000,00 48.727.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan perawatn anak balita 20 Orang

1.02 . 1.02.1 . 34 . 01

64.309.000,00 0,00

775.000,00 63.534.000,00 0,00

Pembinaan petugas pelayanan lansia 18 org

1.02 . 1.02.1 . 34 . 03

Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

36.500.000,00 82.291.000,00 6.486.742.600,00 6.605.533.600,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 35

2.942.886.000,00 0,00

18.250.000,00 47.083.000,00 2.877.553.000,00

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 21 Bangunan

(5)

prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A K)

3.662.647.600,00 0,00

18.250.000,00 35.208.000,00 3.609.189.600,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A U)

21 Bangunan 1.02 . 1.02.1 . 35 . 02

1.519.411.550,00 19.981.491.722,00 7.266.831.600,00 28.767.734.872,00 0,00 Jumlah

NIP . 19640810 198803 1 003 Sungai Penuh, 18 February 2015

Kepala Dinas Kesehatan

Referensi

Dokumen terkait

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus Evaluasi Administrasi, Teknik, Harga dan Kualifikasi untuk paket pekerjaan tersebut di atas.. Sebagai

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, pukul 09.00 wita ,kami Pokja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertahanan Pangan Kabupaten

Alors que les joueurs ont pour obligation de porter les couleurs et le nom du casino, la Ligue professionnelle a, quant à elle, décidée d’exclure les casinos de la publicité et

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, pukul 09.00 wita ,kami Pokja Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertahanan Pangan Kabupaten

When you are gambling time seems to go faster, and if there were clocks or a window in the casino you would have some idea of how long you have been gambling and would then start

Sebagai kelanjutan proses pelelangan, kami mengundang saudara untuk Pembuktian Kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :.. Saudara dianjurkan untuk menunjukkan dokumen

Satar Mese Barat maka dengan ini kami mengundang saudara/I untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran saudara yang akan dilaksanakan pada :. Adapun

If you´re seeking distinctive lodging with personalized service, a bed and breakfast inn may be your best solution.. There are some important considerations you need to be aware