Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.362.500,00 1.310.179.300,00 0,00 1.480.541.800,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01
2.100.000,00 0,00
0,00 2.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
18.600.000,00 0,00
0,00 18.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02
85.800.000,00 0,00
84.900.000,00 900.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07
24.645.500,00 0,00
19.200.000,00 5.445.500,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
25.791.300,00 0,00
0,00 25.791.300,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
16.500.000,00 0,00
0,00 16.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
5.522.500,00 0,00
0,00 5.522.500,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 jenis 1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
22.275.000,00 0,00
0,00 22.275.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 270 Kali
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
39.957.000,00 0,00
24.000.000,00 15.957.000,00 0,00
Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset 1 Tahun
1.02 . 1.02.1 . 01 . 19
1.039.350.500,00 0,00
42.262.500,00 997.088.000,00 0,00
Pengelolaan jasa pendukung administrasi perkantoran
12 Bulan 1.02 . 1.02.1 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.200.000,00 221.300.000,00 198.790.000,00 430.290.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02
198.790.000,00 0,00
0,00 0,00 198.790.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Macam
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kantor
dinas kesehatan dan RS baru 1.02 . 1.02.1 . 02 . 22
194.500.000,00 0,00
5.400.000,00 189.100.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9 Unit 1.02 . 1.02.1 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00
4.800.000,00 7.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 36 Unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 03
33.300.000,00 0,00
0,00 33.300.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 74 stel
1.02 . 1.02.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.800.000,00 201.931.562,00 0,00 206.731.562,00 0,00
206.731.562,00 0,00
4.800.000,00 201.931.562,00 0,00
Sosialisasi dan BIMTEK penyusunan program, keuangan dan pelaporan
4 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.600.000,00 104.781.100,00 0,00 127.381.100,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06
32.219.100,00 0,00
13.000.000,00 19.219.100,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 jenis laporan 1.02 . 1.02.1 . 06 . 01
95.162.000,00 0,00
9.600.000,00 85.562.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 12 Dokumen
dan Laporan 1.02 . 1.02.1 . 06 . 07
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.247.404.050,00 17.291.391.160,00 581.299.000,00 19.120.094.210,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16
93.905.900,00 0,00
15.725.000,00 78.180.900,00 0,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
13 event 1.02 . 1.02.1 . 16 . 01
53.841.000,00 0,00
850.000,00 52.991.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat 100 kasus
1.02 . 1.02.1 . 16 . 02
4.017.260.100,00 0,00
235.400.000,00 3.781.860.100,00 0,00
Pelayanan kesehatan penduduk pada masyarakat umum dan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit melalui sistem jaminan kesehatan nasional (JKN berasal dari APBD))
20 % 1.02 . 1.02.1 . 16 . 03
69.529.250,00 0,00
19.950.000,00 49.579.250,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan
18 Puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 05
39.940.500,00 0,00
1.225.000,00 38.715.500,00 0,00
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
15 Lokasi 1.02 . 1.02.1 . 16 . 06
46.357.000,00 0,00
1.600.000,00 44.757.000,00 0,00
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
2 kali 1.02 . 1.02.1 . 16 . 07
2.099.376.750,00 0,00
24.375.000,00 2.075.001.750,00 0,00
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket
1.02 . 1.02.1 . 16 . 08
55.037.000,00 0,00
1.400.000,00 53.637.000,00 0,00
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit
15 orang 1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
99.941.700,00 0,00
2.475.000,00 97.466.700,00 0,00
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
36 petugas obat 1.02 . 1.02.1 . 16 . 10
217.259.950,00 0,00
79.050.000,00 138.209.950,00 0,00
Penyuluhan kesehatan masyarakat dan
pengembangan media promosi kesehatan termasuk pembinaan dan penilaian desa ber PHBS
18 puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 11
222.923.000,00 0,00
6.375.000,00 216.548.000,00 0,00
Pengembangan kabupaten dan kecamatan sehat 2 tatanan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 12
67.853.100,00 0,00
1.050.000,00 66.803.100,00 0,00
Pembinaan desa siaga 18 desa
1.02 . 1.02.1 . 16 . 14
46.481.900,00 0,00
2.100.000,00 44.381.900,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan PHBS 2 kali
1.02 . 1.02.1 . 16 . 15
205.194.500,00 0,00
1.625.000,00 175.069.500,00 28.500.000,00
Pemberian tambahan makanan, vitamin dan MP-ASI 95 kasus
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16
77.579.000,00 0,00
775.000,00 76.804.000,00 0,00
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
18 puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 17
69.206.000,00 0,00
5.050.000,00 64.156.000,00 0,00
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
18 Desa 1.02 . 1.02.1 . 16 . 19
14.989.500,00 0,00
1.550.000,00 13.439.500,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan perbaikan gizi masyarakat
225.346.500,00 0,00
32.975.000,00 192.371.500,00 0,00
Pengkajian dan pengembangan tatanan lingkungan sehat
1 tahun 1.02 . 1.02.1 . 16 . 21
197.905.500,00 0,00
13.800.000,00 184.105.500,00 0,00
Pembinaan desa sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
11 desa 1.02 . 1.02.1 . 16 . 22
122.323.000,00 0,00
30.165.000,00 92.158.000,00 0,00
Pendampingan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
8 desa 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23
64.883.625,00 0,00
1.800.000,00 63.083.625,00 0,00
Pemantauan dan pengawasan TTU, TPM dan TP3 Pestisida
3 Kegiatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 24
51.043.000,00 0,00
2.750.000,00 48.293.000,00 0,00
Pembinaan upaya kesehatan kerja pada usaha kelompok kerja
1 tahun 1.02 . 1.02.1 . 16 . 25
26.983.000,00 0,00
1.025.000,00 25.958.000,00 0,00
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis di sarana pelayanan kesehatan
20 uptd kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 26
59.323.500,00 0,00
720.000,00 58.603.500,00 0,00
Pengadaan vaksin penyakit menular 70 Kiur
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28
78.789.900,00 0,00
0,00 78.789.900,00 0,00
Peningkatan imunisasi 288 Desa
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29
158.506.000,00 0,00
6.050.000,00 47.456.000,00 105.000.000,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 10 Focus
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30
81.714.500,00 0,00
50.650.000,00 31.064.500,00 0,00
Pemantauan jentik berkala dan abatisasi 24 kali
1.02 . 1.02.1 . 16 . 31
414.810.000,00 0,00
1.860.000,00 15.271.000,00 397.679.000,00
Pengadaan coolchain 8 unit
1.02 . 1.02.1 . 16 . 32
146.642.875,00 0,00
18.075.000,00 128.567.875,00 0,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5 penyakit menular 1.02 . 1.02.1 . 16 . 33
128.875.760,00 0,00
68.680.750,00 60.195.010,00 0,00
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 350 orang
1.02 . 1.02.1 . 16 . 34
120.504.000,00 0,00
46.100.000,00 74.404.000,00 0,00
Pemusnahan/karantina sumber penyebap penyakit menular
500 sampel 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35
24.783.500,00 0,00
1.650.000,00 23.133.500,00 0,00
Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
18 puskesmas 1.02 . 1.02.1 . 16 . 36
493.163.500,00 0,00
1.675.000,00 491.488.500,00 0,00
Pelayanan kesehatan spesialistik dan konseling terpadu didaerah sulit
250 Kasus 1.02 . 1.02.1 . 16 . 38
127.133.300,00 0,00
127.133.300,00 0,00 0,00
Batuan perawatan dan akomodasi pasien dengan kondisi khusus (gizi buruk, BBL dan keganasan)
5 Puskesmas Menerapkan
PONED 1.02 . 1.02.1 . 16 . 39
230.374.200,00 0,00
1.500.000,00 228.874.200,00 0,00
Peningkatan kemampuan petugas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar
2 kali 1.02 . 1.02.1 . 16 . 40
117.000.000,00 0,00
60.180.000,00 56.820.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
422.250.000,00 0,00
19.680.000,00 402.570.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
584.640.000,00 0,00
23.880.000,00 558.260.000,00 2.500.000,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
395.942.000,00 0,00
19.080.000,00 376.862.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
577.649.000,00 0,00
16.440.000,00 561.209.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
440.180.000,00 0,00
18.480.000,00 407.400.000,00 14.300.000,00 Puskesmas
Siulak Mukai Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
961.452.000,00 0,00
22.080.000,00 918.122.000,00 21.250.000,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
636.410.000,00 0,00
26.280.000,00 610.130.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
328.110.000,00 0,00
20.580.000,00 307.530.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
572.480.000,00 0,00
14.100.000,00 558.380.000,00 0,00
Puskesmas Depati Tujuh Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
401.010.000,00 0,00
15.600.000,00 385.410.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
399.340.000,00 0,00
16.800.000,00 382.540.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1 TAHUN
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
728.385.400,00 0,00
16.440.000,00 711.945.400,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
406.636.000,00 0,00
18.300.000,00 388.336.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
511.800.000,00 0,00
16.440.000,00 495.360.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
279.042.000,00 0,00
21.300.000,00 245.672.000,00 12.070.000,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
407.500.000,00 0,00
22.080.000,00 385.420.000,00 0,00
Puskesmas Lempur
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
247.116.000,00 0,00
22.200.000,00 224.916.000,00 0,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan ...
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.800.000,00 332.744.400,00 0,00 336.544.400,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 23
20.560.000,00 0,00
900.000,00 19.660.000,00 0,00
Penyusunan standar pelayanan kesehatan 32 Sarana
1.02 . 1.02.1 . 23 . 01
57.961.000,00 0,00
200.000,00 57.761.000,00 0,00
Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta
40 sarana 1.02 . 1.02.1 . 23 . 02
258.023.400,00 0,00
2.700.000,00 255.323.400,00 0,00
Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi Puskesmas 4 puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 23 . 04
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
18.420.000,00 137.223.600,00 0,00 155.643.600,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 28
100.604.100,00 0,00
8.445.000,00 92.159.100,00 0,00
Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah 18 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 28 . 01
55.039.500,00 0,00
9.975.000,00 45.064.500,00 0,00
Lomba Anak Balita Indonesia 18 PKM
1.02 . 1.02.1 . 28 . 02
Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3.675.000,00 154.088.600,00 0,00 157.763.600,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 33
157.763.600,00 0,00
3.675.000,00 154.088.600,00 0,00
Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan
260 org 1.02 . 1.02.1 . 33 . 01
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal
1.650.000,00 112.261.000,00 0,00 113.911.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 34
49.602.000,00 0,00
875.000,00 48.727.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan perawatn anak balita 20 Orang
1.02 . 1.02.1 . 34 . 01
64.309.000,00 0,00
775.000,00 63.534.000,00 0,00
Pembinaan petugas pelayanan lansia 18 org
1.02 . 1.02.1 . 34 . 03
Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
36.500.000,00 82.291.000,00 6.486.742.600,00 6.605.533.600,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 35
2.942.886.000,00 0,00
18.250.000,00 47.083.000,00 2.877.553.000,00
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 21 Bangunan
prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A K)
3.662.647.600,00 0,00
18.250.000,00 35.208.000,00 3.609.189.600,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana Dinkes, UPTD / Puskesmas dan Jaringannya (D A U)
21 Bangunan 1.02 . 1.02.1 . 35 . 02
1.519.411.550,00 19.981.491.722,00 7.266.831.600,00 28.767.734.872,00 0,00 Jumlah
NIP . 19640810 198803 1 003 Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala Dinas Kesehatan