RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.14 Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan
758.030.900,00 0,00 0,00 0,00 757.030.900,00
4.01.09.4.01.9.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran
100% 255.930.900,00 0,00 0,00 0,00 253.030.900,00
4.01.09.4.01.9.14.01.20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Kademangan
Tersedianya administrasi perkantoran
1 tahun Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100 % 255.930.900,00 0,00 0,00 0,00 253.030.900,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 327.500.000,00
4.01.09.4.01.9.14.17.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Kademangan
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi
1 tahun Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana kantor
100 % 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 327.500.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.18 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase dokumen perencaaan, laporan keuangan dan kinerja perangakt daerah yang tepat waktu
100% 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00
4.01.09.4.01.9.14.18.01 Penyusunan LAKIP Tersusunnya
dokumen LAKIP 2 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
86 % 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 1 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.14.18.08 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra
Tersusunnya Renstra dan Review Renstra SKPD
1 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
86 % 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
4.01.09.4.01.9.14.18.11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunnya Perjanjian Kinerja SKPD
1 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
1 dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.18.15 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah (Profil Kecamatan)
Tercukupinya data LPPD, LPSE, pengelolaan web kecamatan tentang profil kecamatan
3 laporan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu
86 % 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.14.18.16 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
Kecamatan Kademangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran &
Tahunan
8 laporan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
86 % 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.18.17 Penyusunan renja, renja-p, RKA, RKA-P, DPA, DPPA SKPD
Tersusunnya Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA , DPPA SKPD
6 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
86 % 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.19 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
65% 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 2 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.14.19.01 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah
Kecamatan Kademangan
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
30 kali Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
75 % 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.19.02 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan Kademangan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan
34 kali Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku
75 % 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.14.19.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturann desa tentang APBDes
14 desa Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku
75 % 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.14.19.04 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/
Kelurahan
Kecamatan Kademangan
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3 kali Prosentase pelaksanaan Bintek Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan tepat waktu
75 % 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.19.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Kecamatan Kademangan
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
16 kali Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu
75 % 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.19.06 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan
Kecamatan Kademangan
Terlaksananya koordinasi tokoh masyarakat dengan Muspika
25 kali Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku
75 % 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.14.19.07 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/
Kelurahan
Terlaksanannya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Desa/Kelurahan
15 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
75 % 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 3 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.14.19.08 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Kecamatan Kademangan
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan
12 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
75 % 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.14.19.09 Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Kecamatan Kademangan
Terwujudnya Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
8 kegiatan
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
75 % 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.14.19.10 Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kecamatan Kademangan
Terlaksanannya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
15 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
75 % 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg. sdg berjalan
4.01.09.4.01.9.14.20 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase peningkatan pelayanan kecamatan
65% 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
4.01.09.4.01.9.14.20.01 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kecamatan Kademangan
Terlaksanannya Bintek Peningkatan PelayananPrima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
2 kali Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
12 ijin 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg.
baru
TOTAL 758.030.900,00 0,00 0,00 0,00 757.030.900,00