• Tidak ada hasil yang ditemukan

31-Kec.-Kademangan.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "31-Kec.-Kademangan.pdf"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.14 Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan

758.030.900,00 0,00 0,00 0,00 757.030.900,00

4.01.09.4.01.9.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran

100% 255.930.900,00 0,00 0,00 0,00 253.030.900,00

4.01.09.4.01.9.14.01.20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Kademangan

Tersedianya administrasi perkantoran

1 tahun Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100 % 255.930.900,00 0,00 0,00 0,00 253.030.900,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 327.500.000,00

4.01.09.4.01.9.14.17.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Kademangan

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

1 tahun Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana kantor

100 % 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 327.500.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.18 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persentase dokumen perencaaan, laporan keuangan dan kinerja perangakt daerah yang tepat waktu

100% 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00

4.01.09.4.01.9.14.18.01 Penyusunan LAKIP Tersusunnya

dokumen LAKIP 2 dokumen

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

86 % 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Keg. sdg berjalan

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 1 dari 4

(2)

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.14.18.08 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra

Tersusunnya Renstra dan Review Renstra SKPD

1 dokumen

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

86 % 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg

berjalan

4.01.09.4.01.9.14.18.11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya Perjanjian Kinerja SKPD

1 dokumen

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

1 dokumen

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.18.15 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah (Profil Kecamatan)

Tercukupinya data LPPD, LPSE, pengelolaan web kecamatan tentang profil kecamatan

3 laporan

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu

86 % 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.14.18.16 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan

Kecamatan Kademangan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran &

Tahunan

8 laporan

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

86 % 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.18.17 Penyusunan renja, renja-p, RKA, RKA-P, DPA, DPPA SKPD

Tersusunnya Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA , DPPA SKPD

6 dokumen

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

86 % 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.19 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan

persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

65% 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 2 dari 4

(3)

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.14.19.01 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah

Kecamatan Kademangan

Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah

30 kali Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

75 % 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.19.02 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kecamatan Kademangan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan

34 kali Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku

75 % 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.14.19.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturann desa tentang APBDes

14 desa Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku

75 % 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.14.19.04 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/

Kelurahan

Kecamatan Kademangan

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan

3 kali Prosentase pelaksanaan Bintek Pengelolaan Keuangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan tepat waktu

75 % 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.19.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan

Kecamatan Kademangan

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan

16 kali Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu

75 % 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.19.06 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan

Kecamatan Kademangan

Terlaksananya koordinasi tokoh masyarakat dengan Muspika

25 kali Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku

75 % 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.14.19.07 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/

Kelurahan

Terlaksanannya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Desa/Kelurahan

15 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

75 % 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg.

baru

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 3 dari 4

(4)

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan

(Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.09.4.01.9.14.19.08 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Kecamatan Kademangan

Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

12 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

75 % 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.14.19.09 Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Kecamatan Kademangan

Terwujudnya Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

8 kegiatan

Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

75 % 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Keg.

baru

4.01.09.4.01.9.14.19.10 Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kecamatan Kademangan

Terlaksanannya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

15 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

75 % 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg. sdg berjalan

4.01.09.4.01.9.14.20 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase peningkatan pelayanan kecamatan

65% 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

4.01.09.4.01.9.14.20.01 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Kecamatan Kademangan

Terlaksanannya Bintek Peningkatan PelayananPrima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

2 kali Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

12 ijin 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Keg.

baru

TOTAL 758.030.900,00 0,00 0,00 0,00 757.030.900,00

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 4 dari 4

Referensi

Dokumen terkait