SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
C a n d i
P e n a t a r a n
SISTEMATIKA PAPARAN SISTEMATIKA PAPARAN
TUGAS & FUNGSI DPUPR TUGAS & FUNGSI DPUPR 1 1
TEMA RKPD TAHUN 2018 TEMA RKPD TAHUN 2018 2 2 RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJMD)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMD)
3 3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4 4
CASCADING & PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
CASCADING & PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
5 5
PROSES BISNIS PROSES BISNIS
6 6
RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) 7 7
PENGANGGARAN TAHUN 2018
PENGANGGARAN TAHUN 8 2018
8
PENGUKURAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA 9 9
RENCANA AKSI
RENCANA AKSI
10 10
1
TUGAS &
FUNGSI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR
3
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB BLITAR
Peraturan bupati blitar nomor 57 tahun 2016 :
Mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di
kabupaten blitar
4
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
7. Pengelolaan dan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
FUNGSI
2
RENCANA
PEMBANGUNA N JANGKA
MENENGAH (RPJMD)
5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD
M e n u ju K a b u p a te n B lit a r Le b ih S e ja h te ra , M a ju d a n B e rd a y a S a in g M e n u ju K a b u p a te n B lit a r Le b ih S e ja h te ra , M a ju d a n B e rd a y a S a in g
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan
kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
2. Memantapkan
kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan
pembangunan berbasis desa dan kawasan.
6. Meningkatkan
pembangunan berbasis desa dan kawasan.
5. Meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;
5. Meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;
V IS I : V IS I :
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat;
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat;
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif;
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif;
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing;
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing;
4. Mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Mewujudkan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Meningkatkan kemandirian desa.
6. Meningkatkan kemandirian desa.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan
memperhatikan daya dukung lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan
memperhatikan daya dukung lingkungan;
MISI MISI TUJUAN TUJUAN
• Pertumbuh an ekonomi (%)
• Indeks Gini
• Pertumbuh an ekonomi (%)
• Indeks Gini
• PDRB ADHB (Triliun Rupiah)
• PDRB ADHB (Triliun Rupiah) INDIKATOR
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
1.Menurunny a angka kemiskinan 1.Menurunny
a angka kemiskinan SASARAN SASARAN
2.Meningkat nya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur 2.Meningkat
nya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
1.Meningkat nya
produktivita s usaha masyarakat , koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata 1.Meningkat
nya
produktivita s usaha masyarakat , koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata 2.Meningkat
nya pelayanan perijinan 2.Meningkat
nya pelayanan perijinan 3.Efektifnya
pemanfaata n ruang dan lingkungan 3.Efektifnya pemanfaata n ruang dan lingkungan
Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
3
PROSES BISNIS
7
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Jembatan Jembatan
Peningkatan Kualitas Jalan Peningkatan Kualitas Jalan
Jalan Jalan
Pembanguna n
Pembanguna
n Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Peningkatan Kualitas Jembatan
Peningkatan Kualitas Jembatan Peningkatan
Kualitas Sarana Pelengkap Jalan Peningkatan Kualitas Sarana Pelengkap Jalan
Pembanguna n
Pembanguna
n Rehabilitasi/
Pemeliharaan Rehabilitasi/
Pemeliharaan
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi Sumber Air, Sungai dan
Pantai
Sumber Air, Sungai dan Pantai
Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Pembangu nan Pembangu
nan Rehabilit
asi Rehabilit
asi
Operasiona l dan Pemelihara
an Operasiona
l dan Pemelihara
an
Pengelolaa n
Pengelolaa
n Pengendal
ian Pengendal
ian Pengaman
an Fungsi Pengaman
an Fungsi
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
Pembangunan dan Rehabilitasi/ Sumber
Daya Air Pembangunan dan Rehabilitasi/ Sumber
Daya Air
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Operasional dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Pengelolaan sumber air, sungai dan pantai Pengelolaan sumber air,
sungai dan pantai
• Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
• Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SASARAN STRATEGIS :
Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang
Peningkatan ketersediaan RTH publik
Peningkatan ketersediaan RTH publik
Pendataan IMB yang diterbitkan
Pendataan IMB yang diterbitkan
Penyusunan/
penyelesaian perda tentang RTR wilayah
kabupaten Penyusunan/
penyelesaian perda tentang RTR wilayah
kabupaten
Penganggaran,penyedia an dan pengelolaan RTH
publik
Penganggaran,penyedia an dan pengelolaan RTH
publik
• Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;
• Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
• Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
• Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;
• Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
• Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR) Peningkatan ketertiban
pembangunan gedung Peningkatan ketertiban
pembangunan gedung Peningkatan ketaatan rencana tata ruang Peningkatan ketaatan
rencana tata ruang
4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
12
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021
RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur (Jalan,jembatan, Air, Gedung Dan
Prasarana Pemerintahan) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
(Jalan,jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)
TUJUANTUJUAN
1.Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
2.Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 3.Meningkatnya Kualitas Gedung Dan
Prasarana Pemerintahan
1.Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
2.Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 3.Meningkatnya Kualitas Gedung Dan
Prasarana Pemerintahan
Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap
Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap
1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik
1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik
INDIKATO R TUJUAN
INDIKATO R TUJUANSAARAN STRATEGI S
SAARAN STRATEGI S
IK U IK U
Efektifnya Pemanfaatan Ruang Dan Lingkungan
Efektifnya Pemanfaatan Ruang Dan Lingkungan
Persentase Ketaatan Tata Ruang Persentase Ketaatan Tata Ruang
1.Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
1.Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Dan RDTRK
2. Rasio Bangunan Ber IMB
3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah
1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Dan RDTRK
2. Rasio Bangunan Ber IMB
3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas
Wilayah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KINERJA UTAMA INDIKATOR FORMULASI PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jalan
Kabupaten yang dalam kondisi baik
Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n :
Panjang jalan kabupaten X
100 Bidang Jalan Persentase jembatan
yang dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten
X
100 Bidang Jembatan dan Peralatan Persentase ruas jalan
dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap jalan : Panjang Jalan Kabupaten
X
100 Bidang Jembatan dan Peralatan
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
Luas Irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik Luas Irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber Daya Air
Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan
Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik
Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan
tahun n
X
100 Bidang Sumber Daya Air
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK
Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah total pemanfaatan ruang
X
100 Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Rasio bangunan ber IMB Jumlah bangunan yang ber IMB: Jumlah
bangunan yang diajukan IMBnya
X 100
Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Rasio Ruang Terbuka
Hijau per Satuan Luas Wilayah
Luas RTH : luas wilayah X
100 Bidang Tata
Bangunan dan
Tata Ruang
RENSTRA TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KET URAIAN INDIKAT
OR
TARG ET TAHU
N 2018
(%)
URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG
AN
TARGET TAHUN (%)
KEBIJAKA
N PROGRAM
1 2 3 4 5
Meningk atkan kualitas infrastruk tur (jalan,je mbatan, air, gedung dan prasaran a
pemerint ahan)
Persenta se infrastruk tur Kabupat en dalam kondisi mantap
71,4 Meningk atnya infrastru ktur jalan dan jembata n dalam kondisi baik
Persentase jalan
Kabupaten yang dalam kondisi baik
Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n : Panjang jalan kabupaten
76,0 78,8 82,0 85,6 90,0 Meningkat kan interaksi antar wilayah dengan memperha tikan tingkat kenyaman an
pemakai jalan dan jembatan
Program Pembang unan, Rehabilita si dan Pemelihar aan Jalan
Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten
80,7 81,9 83,9 86,0 88,4 Program
Pembang unan, Rehabilita si dan Pemelihar aan Jembatan Persentase
ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap jalan : Panjang Jalan Kabupaten
13,0 17,0 20,0 24,0 30,0 Mewujudka n percepatan pembangun an melalui ketersediaa n sarana dan prasarana kebinamarg aan
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebinama rgaan
RENSTRA TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KET URAIAN INDIKAT
OR
TARG ET TAHU
N 2018
(%)
URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG
AN
TARGET TAHUN (%)
KEBIJAKA
N PROGRAM
1 2 3 4 5
Meningk atkan kualitas infrastruk tur (jalan,je mbatan, air, gedung dan prasaran a
pemerint ahan)
Persenta se infrastruk tur Kabupat en dalam kondisi mantap
71,4 Meningk atnya kualitas jaringan irigasi
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
2823 2 2855
3 29195 2919 5 2983
6 Mewujudka n
pemenuha n air baku melalui pembangu nan, rehabilitasi dan
pemelihara an jaringan irigasi
Program Pengelola an Sumber Daya Air
Meningk atnya kualitas gedung dan prasaran a
pemerint ahan
Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik
Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan tahun n
100 100 100 100 100 Mewujudkan percepatan pembangun an infrastruktur bangunan gedung pemerintah melalui pembangun an dan rehabilitasi gedung dan prasarana pemerintaha n
Program Pembang unan dan Rehabilita si
Gedung dan Prasarana Pemerinta han
RENSTRA TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KET URAIAN INDIKAT
OR
TARG ET TAHU
N 2018
(%)
URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG
AN
TARGET TAHUN (%)
KEBIJAKA
N PROGRAM
1 2 3 4 5
Meningk atnya pengelol aan lingkung an dan pemanfa atan ruang yang berkelanj utan
Persenta se ketaatan tata ruang
100 Meningk atnya kesesuai an pemanfa atan ruang
Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK
Jumlah pemanfaata n ruang yang sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah total pemanfaata n ruang
100 100 100 100 100 Mewujudka n
pembangu nan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang
Program Perencan aan dan Pengendal ian
Pemanfaa tan Ruang
Rasio bangunan ber IMB
Jumlah bangunan yang ber IMB:
Jumlah bangunan yang diajukan IMBnya
100 100 100 100 100
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Luas RTH : luas wilayah
n/a 5 10 15 20
5
TEMA
RENCANA KERJA
PEMBANGUNA N DAERAH
(RKPD) TAHUN 2019
18
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
“Memacu Pembangunan
Ekonomi yang
Mengoptimalkan
Sumberdaya Secara Arif dan Lestari”
TEMA RKPD
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019
PRIORITAS
PEMBANGUNAN TAHUN
1.Penanggulangan 2019 Kemiskinan dan Pengangguran ;
2.Penataan Kota Kanigoro, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
3.Pemantapan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pesta Demokrasi;
4.Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender dan Anak;
5.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja ASN dan Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Informasi; serta 6.Peningkatan Daya Saing Usaha
melalui Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kawasan dan Berkelanjutan;
7.Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
TEMATIK
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
6
CASCADING DAN
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
20
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
1.Keg. Pembangunan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Dibangun)
2.Keg. Rehabilitasi/
Pemeliharan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Diirehab/Dipelihara)
3.Kegi. Peningkatan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang
Diitingkatkan)
1.Keg. Pembangunan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Dibangun)
2.Keg. Rehabilitasi/
Pemeliharan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Diirehab/Dipelihara)
3.Kegi. Peningkatan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang
Diitingkatkan)
Jumlah Panjang Jalan Yang Dibangun, Direhab/ Dipelihara Serta
Ditingkatkan Per Paket/ Ruas Jalan Jumlah Panjang Jalan Yang Dibangun, Direhab/ Dipelihara Serta
Ditingkatkan Per Paket/ Ruas Jalan
Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Jalan
Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Jalan
ESELON 3 ESELO
N 3
ESELO N 4 ESELO
N 4
PELAKSA NA PELAKSA
NA
ESELO N 2 ESELO
N 2
Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Jembatan Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Jembatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Kebinamargaan
1.Keg. Pembangunan &
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun,
Diirehab/Dipelihara) 2.Keg. Tanggap Darurat
Infrastrutur (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani) 1.Keg. Pembangunan &
Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun,
Diirehab/Dipelihara) 2.Keg. Tanggap Darurat
Infrastrutur (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani)
1.Keg. Pengadaan &
Rehabilitas/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Diadakan &
Direhabilitasi/Dipelihara) 2.Keg. Pembangunan &
Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU & Listrik Desa/Dusun (Panjang/
Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun &
Dipelihara)
3.Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun & Dipelihara) 1.Keg. Pengadaan &
Rehabilitas/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Diadakan &
Direhabilitasi/Dipelihara) 2.Keg. Pembangunan &
Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU & Listrik Desa/Dusun (Panjang/
Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun &
Dipelihara)
3.Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun & Dipelihara) Jumlah Jembatan Yang
Dibangun, Direhab/Dipelihara Ruas Jalan
Jumlah Jembatan Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara
Ruas Jalan Panjang Jalan Yang Dilengkapi Sal.
Drainase Dan PJU Panjang Jalan Yang Dilengkapi Sal.
Drainase Dan PJU
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan) Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)
Indikator:
• Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik;
• Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
• Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
Indikator:
• Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik;
• Persentase jembatan yang dalam kondisi baik
• Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi
1.Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (Luas Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi/Ditingkatkan) 2.Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (Luas Prasarana Pengambilan Dan Saluran
Pembawa Yang Dibangun)
3.Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dan Pantai (Jumlah Bangunan Pengaman Sungai Dan Pantai Yang Dibangun)
4.Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara) 5.Fasilitasi Dan Koordinasi Jaringan Irigasi (Jumlah Fasilitasi)
6.Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) (Luas Saluran Irigasi Di Area Perkebunan Tembakau Yang Dibangun/Direhabilitasi)
1.Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (Luas Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi/Ditingkatkan) 2.Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (Luas Prasarana Pengambilan Dan Saluran
Pembawa Yang Dibangun)
3.Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dan Pantai (Jumlah Bangunan Pengaman Sungai Dan Pantai Yang Dibangun)
4.Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara) 5.Fasilitasi Dan Koordinasi Jaringan Irigasi (Jumlah Fasilitasi)
6.Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) (Luas Saluran Irigasi Di Area Perkebunan Tembakau Yang Dibangun/Direhabilitasi)
Luas Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Dan Ditingkatkan Untuk Tiap Daerah Irigasi Luas Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Dan Ditingkatkan Untuk Tiap Daerah Irigasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air
ESELO N 3 ESELO
N 3
ESELO N 4 ESELO
N 4
PELAKSA NA PELAKSA
NA
ESELO N 2 ESELO
N 2 Indikator: Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baikIndikator: Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)
Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan
1.Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Gedung Dan Prasarana Pemerintahan (Jumlah Gedung Pemerintahan Yang Dibangun/Direhabilitasi)
1.Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Gedung Dan Prasarana Pemerintahan (Jumlah Gedung Pemerintahan Yang Dibangun/Direhabilitasi)
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintahan
Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Dan Prasarana Pemerintahan Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Dan Prasarana Pemerintahan
ESELO N 3 ESELO
N 3
ESELO N 4 ESELO
N 4
PELAKSA NA PELAKSA
NA
ESELO N 2 ESELO
N 2 Indikator: Persentase Gedung Dan Prasarana Pemerintah Dalam Kondisi BaikIndikator: Persentase Gedung Dan Prasarana Pemerintah Dalam Kondisi Baik
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)
Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
1.Fasilitasi Penataan Tata Ruang (Jumlah Dokumen)
2.Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi (Jumlah Fasilitasi IMB) 1.Fasilitasi Penataan Tata Ruang (Jumlah Dokumen)
2.Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi (Jumlah Fasilitasi IMB)
Fasilitasi Fasilitasi
Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ESELO N 3 ESELO
N 3
ESELO N 4 ESELO
N 4
PELAKSA NA PELAKSA
NA
ESELO N 2 ESELO
N 2 Indikator: Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK, Rasio Bangunan Ber IMB & Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah
Indikator: Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK, Rasio Bangunan Ber IMB & Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan
Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan Tata Ruang
Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan Tata Ruang
PERJANJIAN KINERJA
E S E L O N 2
PERJANJIAN KINERJA
E S E L O N 3
PERJANJIAN KINERJA
E S E L O N 4
PERJANJIAN KINERJA
S T A F / P E L A K S A N A
7
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019
29
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
RENJA 2018 RENJA 2018
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KET SASARAN
TARGET
(%) URAIAN INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
(%) URAIAN INDIKATOR
KEGIATAN TAR
GET Meningkatnya
infrastruktur jalan dalam kondisi baik
Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik
82 Program Pembangunan , Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan
Persentase peningkatan jalan
2,5 Pembangunan Jalan, dll
Panjang jalan
yang dibangun 11,0 3 km
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
81,9 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
91 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, dll
Luas prasarana pengambilan dan saluran
pembawa yang dibangun
1.10 7,14
Ha
Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan
Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik
100 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Persentase pemenuhan gedung dan prasarana pemerintahan
100 Pembangunan /Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Jumlah gedung pemerintahan yang
dibangun/direha bilitasi
15 unit
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase ketaatan
terhadap RTRW dan RDTRK
100 Program Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
100 Fasilitasi Penataan Tata Ruang, dll
Jumlah
fASILITASI 10 fasilit
asi
Rasio bangunan
ber IMB 100
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
5
RENCANA KERJA ANGGARAN 2018 RENCANA KERJA ANGGARAN 2018
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR
RKAP SKPD 2.2.1
Urusan : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PUPR
Program : Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Kegiatan : Pembangunan Jalan
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : DAU
Jumlah Thn 2018 : 1.000.000.000,00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase jalan dalam kondisi baik ...
Masukan Jumlah Dana Rp. 1.400.000.000
Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9,6 km
Hasil Persentase kondisi jalan layak fungsi 78,81%
Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kel di Kabupaten Blitar
Contoh RKA Contoh RKA
Indikator Program
Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)
Indikator
(Sasaran /Hasil)
8
PENGANGGARAN TAHUN 2019
32
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
PENGANGGARAN TAHUN 2019 PENGANGGARAN TAHUN 2019
Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik)
ANGGARAN Rp 114.709.380.596,-
ANGGARAN Rp 114.709.380.596,-
PROGRAM PROGRAM
Kegiatan Kegiatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan Jalan (Persentase
Peningkatan kualitas Jalan)
Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan Jalan (Persentase
Peningkatan kualitas Jalan)
1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 7.480.000.000,- 3. Rp. 15.250.840.000,- 4. Rp. 14.056.533.000,- 5. Rp. 46.975.665.596,- 6. Rp. 29.546.322.000,- 1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 7.480.000.000,- 3. Rp. 15.250.840.000,- 4. Rp. 14.056.533.000,- 5. Rp. 46.975.665.596,- 6. Rp. 29.546.322.000,- 1. Keg. Pembangunan Jalan (Panjang Jalan Yang Dibangun)
2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Panjang Jalan Yang Direhab/
Dipeleihara)
3. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Utara) 4. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Selatan)
5. Keg. Peningkatan Jalan (Panjang Jalan Yang Ditingkatkan) 6. Keg. Pemeliharaan berkala Jalan
1. Keg. Pembangunan Jalan (Panjang Jalan Yang Dibangun)
2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Panjang Jalan Yang Direhab/
Dipeleihara)
3. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Utara) 4. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Selatan)
5. Keg. Peningkatan Jalan (Panjang Jalan Yang Ditingkatkan)
6. Keg. Pemeliharaan berkala Jalan
PENGANGGARAN TAHUN 2019 PENGANGGARAN TAHUN 2019
Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jembatan yang dalam kondisi baik,persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jembatan yang dalam kondisi baik,persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
)
ANGGARAN Rp 207.323.129.927,-
ANGGARAN Rp 207.323.129.927,-
PROGRAM PROGRAM
Kegiatan Kegiatan
Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan
(Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik) Program Pembangunan,
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan
(Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik)
1. Pengadaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Didakan) 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang
Dipelihara)
3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun)
4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dipelihara)
5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun)
1. Pengadaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Didakan) 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang
Dipelihara)
3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun)
4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dipelihara)
5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun)
1. Rp. 13.130.600.000,- 2. Rp. 9.403.000.000,- 3. Rp. 1000.000.000,- 1. Rp. 13.130.600.000,- 2. Rp. 9.403.000.000,- 3. Rp. 1000.000.000,-
1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 350.000.000,- 3. Rp. 5.990.000.000,- 4. Rp. 800.000.000,- 5. Rp. 12.988.590.000,- 1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 350.000.000,- 3. Rp. 5.990.000.000,- 4. Rp. 800.000.000,- 5. Rp. 12.988.590.000,- 1. Keg. Pembangunan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun)
2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Direhab/Dipelihara)
3. Rehabilitasi Infrastruktur Dalam Kondisi Tanggap Darurat (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani)
1. Keg. Pembangunan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun) 2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang
Direhab/Dipelihara)
3. Rehabilitasi Infrastruktur Dalam Kondisi Tanggap Darurat (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani)
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Kebinamargaan (Persentase Ruas Jalan dengan sarpras
pelengkap jalan) Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan (Persentase Ruas Jalan dengan sarpras
pelengkap jalan)
PENGANGGARAN TAHUN 2018 PENGANGGARAN TAHUN 2018
Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)
Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi (INDIKATOR : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik)
)
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi (INDIKATOR : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik )
)
ANGGARAN Rp 19.438408.000,-
ANGGARAN Rp 19.438408.000,-
PROGRAM PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi
baik) Program Pengelolaan
Sumber Daya Air (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi
baik)
1. Rp. 6.727.251.000,- 2. Rp. 1.000.000.000,- 3. Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 6.305.335.000,- 5. Rp. 3.405.920.000,- 6. Rp.
-,-
1. Rp. 6.727.251.000,- 2. Rp. 1.000.000.000,- 3. Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 6.305.335.000,- 5. Rp. 3.405.920.000,- 6. Rp.
-,- 1. Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
2. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai
4. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5. Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi
6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 1. Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
2. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai
4. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5. Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi
6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)
PENGANGGARAN TAHUN 2018 PENGANGGARAN TAHUN 2018
Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)
Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan (Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik)
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan (Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik)
ANGGARAN Rp 42.950.000.000,-
ANGGARAN Rp 42.950.000.000,-
PROGRAM PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
dan Prasarana Pemerintahan (Persentase gedung pemerintahan dalam
kondisi baik) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
dan Prasarana Pemerintahan (Persentase gedung pemerintahan dalam
kondisi baik)
1. Rp 42.950.000.000,- 1. Rp 42.950.000.000,- 1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan,
Indikator : Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi 1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan,
Indikator : Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi
PENGANGGARAN TAHUN 2018 PENGANGGARAN TAHUN 2018
Sasaran RPJMD : Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
Sasaran RPJMD : Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
Indikator Sasaran : Persentase ketaatan tata ruang Indikator Sasaran : Persentase ketaatan tata ruang
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah)
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah)
ANGGARAN Rp 5.871.250.000,-
ANGGARAN Rp 5.871.250.000,-
PROGRAM PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Prosentase Ketaatan
Rencana Tata Ruang) Program
Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Prosentase Ketaatan
Rencana Tata Ruang)
1. Rp. 491.900.000,- 2. Rp. 983.200.000,- 1. Rp. 491.900.000,- 2. Rp. 983.200.000,- 1. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
2. Fasilitasi Penataan Tata Ruang
1. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
2. Fasilitasi Penataan Tata Ruang
38
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR
9 PENGUKURAN KINERJA
TAHUN
2018 & 2019
CAPAIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir
RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Infrastruktur jalan
dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam
kondisi baik 85,72%
100% 100%Persentase Jembatan Kabupaten yang
dalam kondisi baik 88,4%
BB 100%Persentase ruas jalan dengan sarana
dan prasarana pelengkap jalan 30%
76,05% 88,72%Meningkatnya kualitas jaringan
irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik 29.836 Ha 26.852,63
Ha 90%
Meningkatnya kualitas gedung
dan prasarana pemerintahan Persentase gedung dan prasarana
pemerintahan dalam kondisi baik 100% 100% 100%
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW
dan RDTRK 100% 100% 100%
Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100%
Rasio RTH persatuan luas wilayah 20% 1,1% 5,5%
COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target
RealisasiCapaian Alokasi Realisasi
Capaian MeningkatnyaInfrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik
78,66% 76,05% 96,68% 171.011.192.819 138.245.351.804 80,83%
Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam
kondisi baik kondisi baik 81,98%
82,10% 100,1%
9.220.932.789 7.341.216.708 79,61%
Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
17% 19,86% 116,82% 30.038.411.000 27.961.849.280 93,08%
IKU 1
Tingkat Eisiensi : 15,85%
IKU 1
Tingkat Eisiensi : 15,85%
IKU 2
Tingkat Efisiensi : 20,49%
IKU 2
Tingkat Efisiensi : 20,49%
IKU 3
Tingkat Efisiensi : 23,74%
IKU 3
Tingkat Efisiensi : 23,74%
Upaya dan kendala :
Pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas menjadi kontribusi tingkat efisiensi meskipun target yang belum terpenuhi.
Upaya dan kendala :
Pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas menjadi kontribusi tingkat efisiensi meskipun target yang belum terpenuhi.
Upaya dan kendala :
Kebutuhan sarpras kelengkapan jalan terutama pembangunan PJU sudah mengalami peningkatan baik secara alokasi anggaran maupun capaiannya
Upaya dan kendala :
Kebutuhan sarpras kelengkapan jalan terutama pembangunan PJU sudah mengalami peningkatan baik secara alokasi anggaran maupun capaiannya
Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat
Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat
COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target
RealisasiCapaian Alokasi Realisasi
Capaian Meningkatnyakualitas jaringan irigasi
Luas Irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik 28,553 Ha 26.852,63
Ha 87,31% 59.986.445.000 52.857.879.691 88,11%
Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana
pemerintahan
Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik
100% 100% 100% 6.114.300.000 6.015.004.880 98,37%
IKU 5
Tingkat Efisiensi : 1,63%
IKU 5
Tingkat Efisiensi : 1,63%
Upaya dan kendala :
Penataan gedung di lingkungan pemkab dan ibukota baru di Kanigoro menjadi prioritas & membutuhkan biaya yang besar
Upaya dan kendala :
Penataan gedung di lingkungan pemkab dan ibukota baru di Kanigoro menjadi prioritas & membutuhkan biaya yang besar
IKU 4
Tingkat Efisiensi : -0,8%
IKU 4
Tingkat Efisiensi : -0,8%
Upaya dan kendala :
Banyaknya Daerah Irigasi yang harus ditangani (674 DI) Upaya dan kendala :
Banyaknya Daerah Irigasi yang harus ditangani (674 DI)
COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target
RealisasiCapaian Alokasi Realisasi
Capaian Meningkatnyakesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK
100% 100% 100% 745.000.000 716.118.580 96,12%
Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100% 250.000.000 171.411.000 68,56%
Rasio RTH persatuan luas
wilayah 5% 1,1 % 22% - - -
IKU 6
Tingkat Efisiensi : 3,88%
IKU 6
Tingkat Efisiensi : 3,88%
IKU 7
Tingkat Efisiensi : 31,44%
IKU 7
Tingkat Efisiensi : 31,44%
IKU 8
Tingkat Efisiensi : - IKU 8
Tingkat Efisiensi : - Upaya :
Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW dan RDTRK
Upaya :Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW dan RDTRK
Upaya dan kendala :
Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan diupayakan secara maksimal
Upaya dan kendala :
Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan diupayakan secara maksimal
Upaya dan kendala :
Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala proses legitimasi dari pihak-pihak terkait
Upaya dan kendala :
Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala proses
legitimasi dari pihak-pihak terkait
EFISIENSI PROGRAM-KEGIATAN DALAM RENSTRA
EFISIENSI PROGRAM-KEGIATAN DALAM RENSTRA
BEFORE BEFORE
RENSTRA SEBELUM REVISI RENSTRA SEBELUM REVISI
AFTER AFTER
RENSTRA SESUDAH REVISI RENSTRA SESUDAH REVISI
5 TUJUAN 5 TUJUAN
5 SASARAN
5 SASARAN
10 PROGRAM
10 PROGRAM
39 KEGIATAN
39 KEGIATAN
2 TUJUAN 2 TUJUAN
4 SASARAN
4 SASARAN
7 PROGRAM
7 PROGRAM
29 KEGIATAN
29 KEGIATAN
PENGUKURAN KINERJA
2018
TEMATIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Click icon to add picture
COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Anggaran Penyerapan Capaia n
Meningkatnya
Infrastruktur jalan dan Jembatan dalam kondisi baik
Persentase jalan Kabupaten yang
dalam kondisi baik 82,02% 76,05% 92,72% 114.709.380.596 187.860.204 0,16%
Persentase jembatan yang
dalam kondisi baik 83,95% 82,10% 97,80% 23.533.600.000 - 0,00%
Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan
24,00% 19,86% 82,75% 21.528.590.000 - 0,00%
Meningkatnya kualitas Jaringan Irigasi
Luas Irigasi
Kabupaten dalam kondisi baik (ha)
29.195
26.852,63 91,98% 19.438.804.000 - 0,00%
Meningkatnya kualitas gedung dan Prasarana pemerintahan
Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik
100% 100% 100% 1.500.000.000 - 0,00%
Meningkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang
Persentase
ketaatan terhadap
RTRW dan RDTRK 100% 100% 100% 42.950.000.000 - 0,00%
Rasio bangunan ber
IMB 100% 100% 100% 1.475.100.000 - 0,00%
Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah
10,00% 1,10% 11,00%
46
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. BLITAR