• Tidak ada hasil yang ditemukan

4 rencana strategis (renstra) indikator kinerja utama (iku)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "4 rencana strategis (renstra) indikator kinerja utama (iku)"

Copied!
52
0
0

Teks penuh

(1)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

C a n d i

P e n a t a r a n

(2)

SISTEMATIKA PAPARAN SISTEMATIKA PAPARAN

TUGAS & FUNGSI DPUPR TUGAS & FUNGSI DPUPR 1 1

TEMA RKPD TAHUN 2018 TEMA RKPD TAHUN 2018 2 2 RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH (RPJMD)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

(RPJMD)

3 3

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

4 4

CASCADING & PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH

DAERAH

CASCADING & PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH

DAERAH

5 5

PROSES BISNIS PROSES BISNIS

6 6

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) 7 7

PENGANGGARAN TAHUN 2018

PENGANGGARAN TAHUN 8 2018

8

PENGUKURAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA 9 9

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI

10 10

(3)

1

TUGAS &

FUNGSI DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BLITAR

3

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(4)

GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB BLITAR

Peraturan bupati blitar nomor 57 tahun 2016 :

Mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di

kabupaten blitar

4

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi serta tata ruang;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;

6. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;

7. Pengelolaan dan pembinaan unit pelaksana teknis dinas;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

FUNGSI

(5)

2

RENCANA

PEMBANGUNA N JANGKA

MENENGAH (RPJMD)

5

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(6)

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

M e n u ju K a b u p a te n B lit a r Le b ih S e ja h te ra , M a ju d a n B e rd a y a S a in g M e n u ju K a b u p a te n B lit a r Le b ih S e ja h te ra , M a ju d a n B e rd a y a S a in g

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;

2. Memantapkan

kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;

2. Memantapkan

kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;

3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

6. Meningkatkan

pembangunan berbasis desa dan kawasan.

6. Meningkatkan

pembangunan berbasis desa dan kawasan.

5. Meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;

5. Meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;

V IS I : V IS I :

1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat;

1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat;

2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif;

2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif;

3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing;

3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing;

4. Mewujudkan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;

4. Mewujudkan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;

6. Meningkatkan kemandirian desa.

6. Meningkatkan kemandirian desa.

5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan

memperhatikan daya dukung lingkungan;

5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan

memperhatikan daya dukung lingkungan;

MISI MISI TUJUAN TUJUAN

• Pertumbuh an ekonomi (%)

• Indeks Gini

• Pertumbuh an ekonomi (%)

• Indeks Gini

• PDRB ADHB (Triliun Rupiah)

• PDRB ADHB (Triliun Rupiah) INDIKATOR

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

1.Menurunny a angka kemiskinan 1.Menurunny

a angka kemiskinan SASARAN SASARAN

2.Meningkat nya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur 2.Meningkat

nya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

1.Meningkat nya

produktivita s usaha masyarakat , koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata 1.Meningkat

nya

produktivita s usaha masyarakat , koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata 2.Meningkat

nya pelayanan perijinan 2.Meningkat

nya pelayanan perijinan 3.Efektifnya

pemanfaata n ruang dan lingkungan 3.Efektifnya pemanfaata n ruang dan lingkungan

Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)

INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Persentase ketaatan terhadap RTRW (%) Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)

(7)

3

PROSES BISNIS

7

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(8)

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Jembatan Jembatan

Peningkatan Kualitas Jalan Peningkatan Kualitas Jalan

Jalan Jalan

Pembanguna n

Pembanguna

n Rehabilitasi/

Pemeliharaan Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Peningkatan Kualitas Jembatan

Peningkatan Kualitas Jembatan Peningkatan

Kualitas Sarana Pelengkap Jalan Peningkatan Kualitas Sarana Pelengkap Jalan

Pembanguna n

Pembanguna

n Rehabilitasi/

Pemeliharaan Rehabilitasi/

Pemeliharaan

(9)

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi Sumber Air, Sungai dan

Pantai

Sumber Air, Sungai dan Pantai

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Pembangu nan Pembangu

nan Rehabilit

asi Rehabilit

asi

Operasiona l dan Pemelihara

an Operasiona

l dan Pemelihara

an

Pengelolaa n

Pengelolaa

n Pengendal

ian Pengendal

ian Pengaman

an Fungsi Pengaman

an Fungsi

(10)

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Pembangunan dan Rehabilitasi/ Sumber

Daya Air Pembangunan dan Rehabilitasi/ Sumber

Daya Air

Operasional dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Operasional dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Pengelolaan sumber air, sungai dan pantai Pengelolaan sumber air,

sungai dan pantai

• Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)

• Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat

(11)

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang

Peningkatan ketersediaan RTH publik

Peningkatan ketersediaan RTH publik

Pendataan IMB yang diterbitkan

Pendataan IMB yang diterbitkan

Penyusunan/

penyelesaian perda tentang RTR wilayah

kabupaten Penyusunan/

penyelesaian perda tentang RTR wilayah

kabupaten

Penganggaran,penyedia an dan pengelolaan RTH

publik

Penganggaran,penyedia an dan pengelolaan RTH

publik

• Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;

• Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

• Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)

• Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;

• Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

• Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR) Peningkatan ketertiban

pembangunan gedung Peningkatan ketertiban

pembangunan gedung Peningkatan ketaatan rencana tata ruang Peningkatan ketaatan

rencana tata ruang

(12)

4

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)

12

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(13)

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur (Jalan,jembatan, Air, Gedung Dan

Prasarana Pemerintahan) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

(Jalan,jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

TUJUANTUJUAN

1.Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

2.Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 3.Meningkatnya Kualitas Gedung Dan

Prasarana Pemerintahan

1.Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

2.Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 3.Meningkatnya Kualitas Gedung Dan

Prasarana Pemerintahan

Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik

3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik

1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik

3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik

INDIKATO R TUJUAN

INDIKATO R TUJUANSAARAN STRATEGI S

SAARAN STRATEGI S

IK U IK U

Efektifnya Pemanfaatan Ruang Dan Lingkungan

Efektifnya Pemanfaatan Ruang Dan Lingkungan

Persentase Ketaatan Tata Ruang Persentase Ketaatan Tata Ruang

1.Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

1.Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Dan RDTRK

2. Rasio Bangunan Ber IMB

3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah

1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Dan RDTRK

2. Rasio Bangunan Ber IMB

3. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas

Wilayah

(14)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KINERJA UTAMA INDIKATOR FORMULASI PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan

Kabupaten yang dalam kondisi baik

Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n :

Panjang jalan kabupaten X

100 Bidang Jalan Persentase jembatan

yang dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten

X

100 Bidang Jembatan dan Peralatan Persentase ruas jalan

dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap jalan : Panjang Jalan Kabupaten

X

100 Bidang Jembatan dan Peralatan

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Luas Irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik Luas Irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber Daya Air

Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan

Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik

Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan

tahun n

X

100 Bidang Sumber Daya Air

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK

Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah total pemanfaatan ruang

X

100 Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Rasio bangunan ber IMB Jumlah bangunan yang ber IMB: Jumlah

bangunan yang diajukan IMBnya

X 100

Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Rasio Ruang Terbuka

Hijau per Satuan Luas Wilayah

Luas RTH : luas wilayah X

100 Bidang Tata

Bangunan dan

Tata Ruang

(15)

RENSTRA TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KET URAIAN INDIKAT

OR

TARG ET TAHU

N 2018

(%)

URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG

AN

TARGET TAHUN (%)

KEBIJAKA

N PROGRAM

1 2 3 4 5

Meningk atkan kualitas infrastruk tur (jalan,je mbatan, air, gedung dan prasaran a

pemerint ahan)

Persenta se infrastruk tur Kabupat en dalam kondisi mantap

71,4 Meningk atnya infrastru ktur jalan dan jembata n dalam kondisi baik

Persentase jalan

Kabupaten yang dalam kondisi baik

Panjang jalan dalam kondisi baik tahun-n : Panjang jalan kabupaten

76,0 78,8 82,0 85,6 90,0 Meningkat kan interaksi antar wilayah dengan memperha tikan tingkat kenyaman an

pemakai jalan dan jembatan

Program Pembang unan, Rehabilita si dan Pemelihar aan Jalan

Persentase jembatan yang dalam kondisi baik

Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten

80,7 81,9 83,9 86,0 88,4 Program

Pembang unan, Rehabilita si dan Pemelihar aan Jembatan Persentase

ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

Jumlah panjang jalan dengan sarpas pelengkap jalan : Panjang Jalan Kabupaten

13,0 17,0 20,0 24,0 30,0 Mewujudka n percepatan pembangun an melalui ketersediaa n sarana dan prasarana kebinamarg aan

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebinama rgaan

(16)

RENSTRA TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KET URAIAN INDIKAT

OR

TARG ET TAHU

N 2018

(%)

URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG

AN

TARGET TAHUN (%)

KEBIJAKA

N PROGRAM

1 2 3 4 5

Meningk atkan kualitas infrastruk tur (jalan,je mbatan, air, gedung dan prasaran a

pemerint ahan)

Persenta se infrastruk tur Kabupat en dalam kondisi mantap

71,4 Meningk atnya kualitas jaringan irigasi

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

2823 2 2855

3 29195 2919 5 2983

6 Mewujudka n

pemenuha n air baku melalui pembangu nan, rehabilitasi dan

pemelihara an jaringan irigasi

Program Pengelola an Sumber Daya Air

Meningk atnya kualitas gedung dan prasaran a

pemerint ahan

Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik

Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan tahun n

100 100 100 100 100 Mewujudkan percepatan pembangun an infrastruktur bangunan gedung pemerintah melalui pembangun an dan rehabilitasi gedung dan prasarana pemerintaha n

Program Pembang unan dan Rehabilita si

Gedung dan Prasarana Pemerinta han

(17)

RENSTRA TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN STRATEGI

KET URAIAN INDIKAT

OR

TARG ET TAHU

N 2018

(%)

URAIAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNG

AN

TARGET TAHUN (%)

KEBIJAKA

N PROGRAM

1 2 3 4 5

Meningk atnya pengelol aan lingkung an dan pemanfa atan ruang yang berkelanj utan

Persenta se ketaatan tata ruang

100 Meningk atnya kesesuai an pemanfa atan ruang

Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK

Jumlah pemanfaata n ruang yang sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah total pemanfaata n ruang

100 100 100 100 100 Mewujudka n

pembangu nan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang

Program Perencan aan dan Pengendal ian

Pemanfaa tan Ruang

Rasio bangunan ber IMB

Jumlah bangunan yang ber IMB:

Jumlah bangunan yang diajukan IMBnya

100 100 100 100 100

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Luas RTH : luas wilayah

n/a 5 10 15 20

(18)

5

TEMA

RENCANA KERJA

PEMBANGUNA N DAERAH

(RKPD) TAHUN 2019

18

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(19)

Memacu Pembangunan

Ekonomi yang

Mengoptimalkan

Sumberdaya Secara Arif dan Lestari

TEMA RKPD

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

PRIORITAS

PEMBANGUNAN TAHUN

1.Penanggulangan 2019 Kemiskinan dan Pengangguran ;

2.Penataan Kota Kanigoro, Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Air;

3.Pemantapan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Melaksanakan Pesta Demokrasi;

4.Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender dan Anak;

5.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja ASN dan Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Informasi; serta 6.Peningkatan Daya Saing Usaha

melalui Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kawasan dan Berkelanjutan;

7.Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

TEMATIK

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

(20)

6

CASCADING DAN

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH DAERAH

20

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(21)

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

1.Keg. Pembangunan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Dibangun)

2.Keg. Rehabilitasi/

Pemeliharan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Diirehab/Dipelihara)

3.Kegi. Peningkatan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang

Diitingkatkan)

1.Keg. Pembangunan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Dibangun)

2.Keg. Rehabilitasi/

Pemeliharan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang Diirehab/Dipelihara)

3.Kegi. Peningkatan Jalan, Dll (Panjang Jalan Yang

Diitingkatkan)

Jumlah Panjang Jalan Yang Dibangun, Direhab/ Dipelihara Serta

Ditingkatkan Per Paket/ Ruas Jalan Jumlah Panjang Jalan Yang Dibangun, Direhab/ Dipelihara Serta

Ditingkatkan Per Paket/ Ruas Jalan

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Jalan

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Jalan

ESELO

N 3 ESELO

N 3

ESELO N 4 ESELO

N 4

PELAKSA NA PELAKSA

NA

ESELO N 2 ESELO

N 2

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Jembatan Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Jembatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Kebinamargaan

1.Keg. Pembangunan &

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun,

Diirehab/Dipelihara) 2.Keg. Tanggap Darurat

Infrastrutur (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani) 1.Keg. Pembangunan &

Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun,

Diirehab/Dipelihara) 2.Keg. Tanggap Darurat

Infrastrutur (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani)

1.Keg. Pengadaan &

Rehabilitas/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Diadakan &

Direhabilitasi/Dipelihara) 2.Keg. Pembangunan &

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU & Listrik Desa/Dusun (Panjang/

Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun &

Dipelihara)

3.Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun & Dipelihara) 1.Keg. Pengadaan &

Rehabilitas/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Diadakan &

Direhabilitasi/Dipelihara) 2.Keg. Pembangunan &

Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU & Listrik Desa/Dusun (Panjang/

Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun &

Dipelihara)

3.Keg. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun & Dipelihara) Jumlah Jembatan Yang

Dibangun, Direhab/Dipelihara Ruas Jalan

Jumlah Jembatan Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara

Ruas Jalan Panjang Jalan Yang Dilengkapi Sal.

Drainase Dan PJU Panjang Jalan Yang Dilengkapi Sal.

Drainase Dan PJU

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan) Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

Indikator:

• Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik;

• Persentase jembatan yang dalam kondisi baik

• Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

Indikator:

• Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik;

• Persentase jembatan yang dalam kondisi baik

• Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

(22)

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

1.Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (Luas Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi/Ditingkatkan) 2.Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (Luas Prasarana Pengambilan Dan Saluran

Pembawa Yang Dibangun)

3.Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dan Pantai (Jumlah Bangunan Pengaman Sungai Dan Pantai Yang Dibangun)

4.Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara) 5.Fasilitasi Dan Koordinasi Jaringan Irigasi (Jumlah Fasilitasi)

6.Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) (Luas Saluran Irigasi Di Area Perkebunan Tembakau Yang Dibangun/Direhabilitasi)

1.Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) (Luas Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi/Ditingkatkan) 2.Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (Luas Prasarana Pengambilan Dan Saluran

Pembawa Yang Dibangun)

3.Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dan Pantai (Jumlah Bangunan Pengaman Sungai Dan Pantai Yang Dibangun)

4.Operasional Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara) 5.Fasilitasi Dan Koordinasi Jaringan Irigasi (Jumlah Fasilitasi)

6.Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) (Luas Saluran Irigasi Di Area Perkebunan Tembakau Yang Dibangun/Direhabilitasi)

Luas Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Dan Ditingkatkan Untuk Tiap Daerah Irigasi Luas Jaringan Irigasi Yang Dibangun, Direhab/Dipelihara Dan Ditingkatkan Untuk Tiap Daerah Irigasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air

ESELO N 3 ESELO

N 3

ESELO N 4 ESELO

N 4

PELAKSA NA PELAKSA

NA

ESELO N 2 ESELO

N 2 Indikator: Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baikIndikator: Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

(23)

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Gedung Dan Prasarana Pemerintahan

1.Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Gedung Dan Prasarana Pemerintahan (Jumlah Gedung Pemerintahan Yang Dibangun/Direhabilitasi)

1.Keg. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Penataan Gedung Dan Prasarana Pemerintahan (Jumlah Gedung Pemerintahan Yang Dibangun/Direhabilitasi)

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintahan Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintahan

Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Dan Prasarana Pemerintahan Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Dan Prasarana Pemerintahan

ESELO N 3 ESELO

N 3

ESELO N 4 ESELO

N 4

PELAKSA NA PELAKSA

NA

ESELO N 2 ESELO

N 2 Indikator: Persentase Gedung Dan Prasarana Pemerintah Dalam Kondisi BaikIndikator: Persentase Gedung Dan Prasarana Pemerintah Dalam Kondisi Baik

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

Indikator Sasaran : Indeks Layanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air, Gedung Dan Prasarana Pemerintahan)

(24)

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

1.Fasilitasi Penataan Tata Ruang (Jumlah Dokumen)

2.Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi (Jumlah Fasilitasi IMB) 1.Fasilitasi Penataan Tata Ruang (Jumlah Dokumen)

2.Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi (Jumlah Fasilitasi IMB)

Fasilitasi Fasilitasi

Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ESELO N 3 ESELO

N 3

ESELO N 4 ESELO

N 4

PELAKSA NA PELAKSA

NA

ESELO N 2 ESELO

N 2 Indikator: Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK, Rasio Bangunan Ber IMB & Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah

Indikator: Persentase Ketaatan Terhadap RTRW/RDTRK, Rasio Bangunan Ber IMB & Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Sasaran RPJMD : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan

Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan Tata Ruang

Indikator Sasaran : Persentase Ketaatan Tata Ruang

(25)

PERJANJIAN KINERJA

E S E L O N 2

(26)

PERJANJIAN KINERJA

E S E L O N 3

(27)

PERJANJIAN KINERJA

E S E L O N 4

(28)

PERJANJIAN KINERJA

S T A F / P E L A K S A N A

(29)

7

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2019

29

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(30)

RENJA 2018 RENJA 2018

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KET SASARAN

TARGET

(%) URAIAN INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

(%) URAIAN INDIKATOR

KEGIATAN TAR

GET Meningkatnya

infrastruktur jalan dalam kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik

82 Program Pembangunan , Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan

Persentase peningkatan jalan

2,5 Pembangunan Jalan, dll

Panjang jalan

yang dibangun 11,0 3 km

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

81,9 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

91 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, dll

Luas prasarana pengambilan dan saluran

pembawa yang dibangun

1.10 7,14

Ha

Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan

Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik

100 Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Persentase pemenuhan gedung dan prasarana pemerintahan

100 Pembangunan /Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Jumlah gedung pemerintahan yang

dibangun/direha bilitasi

15 unit

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase ketaatan

terhadap RTRW dan RDTRK

100 Program Perencanaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

100 Fasilitasi Penataan Tata Ruang, dll

Jumlah

fASILITASI 10 fasilit

asi

Rasio bangunan

ber IMB 100

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

5

(31)

RENCANA KERJA ANGGARAN 2018 RENCANA KERJA ANGGARAN 2018

 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

RKAP SKPD 2.2.1

       

Urusan : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  

Organisasi : DINAS PUPR  

Program : Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Kegiatan : Pembangunan Jalan  

Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019  

Lokasi Kegiatan :  

Sumber Dana : DAU  

Jumlah Thn 2018 : 1.000.000.000,00  

       

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase jalan dalam kondisi baik ...

Masukan Jumlah Dana Rp. 1.400.000.000

Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9,6 km

Hasil Persentase kondisi jalan layak fungsi 78,81%

Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kel di Kabupaten Blitar

Contoh RKA Contoh RKA

Indikator Program

Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)

Indikator

(Sasaran /Hasil)

(32)

8

PENGANGGARAN TAHUN 2019

32

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

(33)

PENGANGGARAN TAHUN 2019 PENGANGGARAN TAHUN 2019

Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik)

ANGGARAN Rp 114.709.380.596,-

ANGGARAN Rp 114.709.380.596,-

PROGRAM PROGRAM

Kegiatan Kegiatan

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan

Pemeliharaan Jalan (Persentase

Peningkatan kualitas Jalan)

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan

Pemeliharaan Jalan (Persentase

Peningkatan kualitas Jalan)

1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 7.480.000.000,- 3. Rp. 15.250.840.000,- 4. Rp. 14.056.533.000,- 5. Rp. 46.975.665.596,- 6. Rp. 29.546.322.000,- 1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 7.480.000.000,- 3. Rp. 15.250.840.000,- 4. Rp. 14.056.533.000,- 5. Rp. 46.975.665.596,- 6. Rp. 29.546.322.000,- 1. Keg. Pembangunan Jalan (Panjang Jalan Yang Dibangun)

2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Panjang Jalan Yang Direhab/

Dipeleihara)

3. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Utara) 4. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Selatan)

5. Keg. Peningkatan Jalan (Panjang Jalan Yang Ditingkatkan) 6. Keg. Pemeliharaan berkala Jalan

1. Keg. Pembangunan Jalan (Panjang Jalan Yang Dibangun)

2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Panjang Jalan Yang Direhab/

Dipeleihara)

3. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Utara) 4. Keg. Pemeliharaan Jalan (DAK Wil. Selatan)

5. Keg. Peningkatan Jalan (Panjang Jalan Yang Ditingkatkan)

6. Keg. Pemeliharaan berkala Jalan

(34)

PENGANGGARAN TAHUN 2019 PENGANGGARAN TAHUN 2019

Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap Indikator Sasaran : Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jembatan yang dalam kondisi baik,persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jembatan yang dalam kondisi baik,persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

)

ANGGARAN Rp 207.323.129.927,-

ANGGARAN Rp 207.323.129.927,-

PROGRAM PROGRAM

Kegiatan Kegiatan

Program Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan

(Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik) Program Pembangunan,

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jembatan

(Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik)

1. Pengadaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Didakan) 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang

Dipelihara)

3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun)

4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dipelihara)

5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun)

1. Pengadaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang Didakan) 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat (Jumlah Alat Berat Yang

Dipelihara)

3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dibangun)

4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU Dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/ Jumlah Titik Jaringan PJU Yang Dipelihara)

5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Panjang Sal. Drainase Yang Dibangun)

1. Rp. 13.130.600.000,- 2. Rp. 9.403.000.000,- 3. Rp. 1000.000.000,- 1. Rp. 13.130.600.000,- 2. Rp. 9.403.000.000,- 3. Rp. 1000.000.000,-

1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 350.000.000,- 3. Rp. 5.990.000.000,- 4. Rp. 800.000.000,- 5. Rp. 12.988.590.000,- 1. Rp. 1.400.000.000,- 2. Rp. 350.000.000,- 3. Rp. 5.990.000.000,- 4. Rp. 800.000.000,- 5. Rp. 12.988.590.000,- 1. Keg. Pembangunan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun)

2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Direhab/Dipelihara)

3. Rehabilitasi Infrastruktur Dalam Kondisi Tanggap Darurat (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani)

1. Keg. Pembangunan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang Dibangun) 2. Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Jumlah Jembatan Yang

Direhab/Dipelihara)

3. Rehabilitasi Infrastruktur Dalam Kondisi Tanggap Darurat (Jumlah Infrastruktur Tanggap Darurat Yang Ditangani)

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Kebinamargaan (Persentase Ruas Jalan dengan sarpras

pelengkap jalan) Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan (Persentase Ruas Jalan dengan sarpras

pelengkap jalan)

(35)

PENGANGGARAN TAHUN 2018 PENGANGGARAN TAHUN 2018

Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)

Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi (INDIKATOR : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik)

)

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi (INDIKATOR : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik )

)

ANGGARAN Rp 19.438408.000,-

ANGGARAN Rp 19.438408.000,-

PROGRAM PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi

baik) Program Pengelolaan

Sumber Daya Air (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi

baik)

1. Rp. 6.727.251.000,- 2. Rp. 1.000.000.000,- 3. Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 6.305.335.000,- 5. Rp. 3.405.920.000,- 6. Rp.

-,-

1. Rp. 6.727.251.000,- 2. Rp. 1.000.000.000,- 3. Rp. 2.000.000.000,- 4. Rp. 6.305.335.000,- 5. Rp. 3.405.920.000,- 6. Rp.

-,- 1. Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

2. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai

4. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5. Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi

6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 1. Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

2. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai

4. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 5. Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi

6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)

(36)

PENGANGGARAN TAHUN 2018 PENGANGGARAN TAHUN 2018

Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran RPJMD : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)

Indikator Sasaran : Indeks layanan infrastruktur (jalan, jembatan, air, gedung dan prasarana pemerintahan)

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan (Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik)

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan (Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik)

ANGGARAN Rp 42.950.000.000,-

ANGGARAN Rp 42.950.000.000,-

PROGRAM PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

dan Prasarana Pemerintahan (Persentase gedung pemerintahan dalam

kondisi baik) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

dan Prasarana Pemerintahan (Persentase gedung pemerintahan dalam

kondisi baik)

1. Rp 42.950.000.000,- 1. Rp 42.950.000.000,- 1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan,

Indikator : Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi 1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan,

Indikator : Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi

(37)

PENGANGGARAN TAHUN 2018 PENGANGGARAN TAHUN 2018

Sasaran RPJMD : Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan

Sasaran RPJMD : Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan

Indikator Sasaran : Persentase ketaatan tata ruang Indikator Sasaran : Persentase ketaatan tata ruang

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah)

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK Rasio bangunan ber IMB Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah)

ANGGARAN Rp 5.871.250.000,-

ANGGARAN Rp 5.871.250.000,-

PROGRAM PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

Program Perencanaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Prosentase Ketaatan

Rencana Tata Ruang) Program

Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Prosentase Ketaatan

Rencana Tata Ruang)

1. Rp. 491.900.000,- 2. Rp. 983.200.000,- 1. Rp. 491.900.000,- 2. Rp. 983.200.000,- 1. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

2. Fasilitasi Penataan Tata Ruang

1. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

2. Fasilitasi Penataan Tata Ruang

(38)

38

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

9 PENGUKURAN KINERJA

TAHUN

2018 & 2019

(39)

CAPAIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan

Meningkatnya Infrastruktur jalan

dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam

kondisi baik 85,72%

100% 100%

Persentase Jembatan Kabupaten yang

dalam kondisi baik 88,4%

BB 100%

Persentase ruas jalan dengan sarana

dan prasarana pelengkap jalan 30%

76,05% 88,72%

Meningkatnya kualitas jaringan

irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi

baik 29.836 Ha 26.852,63

Ha 90%

Meningkatnya kualitas gedung

dan prasarana pemerintahan Persentase gedung dan prasarana

pemerintahan dalam kondisi baik 100% 100% 100%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW

dan RDTRK 100% 100% 100%

Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100%

Rasio RTH persatuan luas wilayah 20% 1,1% 5,5%

(40)

COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target

Realisasi

Capaian Alokasi Realisasi

Capaian Meningkatnya

Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik

78,66% 76,05% 96,68% 171.011.192.819 138.245.351.804 80,83%

Persentase Jembatan Kabupaten yang dalam

kondisi baik kondisi baik 81,98%

82,10% 100,1%

9.220.932.789 7.341.216.708 79,61%

Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

17% 19,86% 116,82% 30.038.411.000 27.961.849.280 93,08%

IKU 1

Tingkat Eisiensi : 15,85%

IKU 1

Tingkat Eisiensi : 15,85%

IKU 2

Tingkat Efisiensi : 20,49%

IKU 2

Tingkat Efisiensi : 20,49%

IKU 3

Tingkat Efisiensi : 23,74%

IKU 3

Tingkat Efisiensi : 23,74%

Upaya dan kendala :

Pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas menjadi kontribusi tingkat efisiensi meskipun target yang belum terpenuhi.

Upaya dan kendala :

Pengelolaan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan Dinas menjadi kontribusi tingkat efisiensi meskipun target yang belum terpenuhi.

Upaya dan kendala :

Kebutuhan sarpras kelengkapan jalan terutama pembangunan PJU sudah mengalami peningkatan baik secara alokasi anggaran maupun capaiannya

Upaya dan kendala :

Kebutuhan sarpras kelengkapan jalan terutama pembangunan PJU sudah mengalami peningkatan baik secara alokasi anggaran maupun capaiannya

Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat

Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat

(41)

COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target

Realisasi

Capaian Alokasi Realisasi

Capaian Meningkatnya

kualitas jaringan irigasi

Luas Irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik 28,553 Ha 26.852,63

Ha 87,31% 59.986.445.000 52.857.879.691 88,11%

Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana

pemerintahan

Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik

100% 100% 100% 6.114.300.000 6.015.004.880 98,37%

IKU 5

Tingkat Efisiensi : 1,63%

IKU 5

Tingkat Efisiensi : 1,63%

Upaya dan kendala :

Penataan gedung di lingkungan pemkab dan ibukota baru di Kanigoro menjadi prioritas & membutuhkan biaya yang besar

Upaya dan kendala :

Penataan gedung di lingkungan pemkab dan ibukota baru di Kanigoro menjadi prioritas & membutuhkan biaya yang besar

IKU 4

Tingkat Efisiensi : -0,8%

IKU 4

Tingkat Efisiensi : -0,8%

Upaya dan kendala :

Banyaknya Daerah Irigasi yang harus ditangani (674 DI) Upaya dan kendala :

Banyaknya Daerah Irigasi yang harus ditangani (674 DI)

(42)

COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target

Realisasi

Capaian Alokasi Realisasi

Capaian Meningkatnya

kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK

100% 100% 100% 745.000.000 716.118.580 96,12%

Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100% 250.000.000 171.411.000 68,56%

Rasio RTH persatuan luas

wilayah 5% 1,1 % 22% - - -

IKU 6

Tingkat Efisiensi : 3,88%

IKU 6

Tingkat Efisiensi : 3,88%

IKU 7

Tingkat Efisiensi : 31,44%

IKU 7

Tingkat Efisiensi : 31,44%

IKU 8

Tingkat Efisiensi : - IKU 8

Tingkat Efisiensi : - Upaya :

Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW dan RDTRK

Upaya :

Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW dan RDTRK

Upaya dan kendala :

Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan diupayakan secara maksimal

Upaya dan kendala :

Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan diupayakan secara maksimal

Upaya dan kendala :

Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala proses legitimasi dari pihak-pihak terkait

Upaya dan kendala :

Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala proses

legitimasi dari pihak-pihak terkait

(43)

EFISIENSI PROGRAM-KEGIATAN DALAM RENSTRA

EFISIENSI PROGRAM-KEGIATAN DALAM RENSTRA

BEFORE BEFORE

RENSTRA SEBELUM REVISI RENSTRA SEBELUM REVISI

AFTER AFTER

RENSTRA SESUDAH REVISI RENSTRA SESUDAH REVISI

5 TUJUAN 5 TUJUAN

5 SASARAN

5 SASARAN

10 PROGRAM

10 PROGRAM

39 KEGIATAN

39 KEGIATAN

2 TUJUAN 2 TUJUAN

4 SASARAN

4 SASARAN

7 PROGRAM

7 PROGRAM

29 KEGIATAN

29 KEGIATAN

(44)

PENGUKURAN KINERJA

2018

TEMATIK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Click icon to add picture

(45)

COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Anggaran Penyerapan Capaia n

Meningkatnya

Infrastruktur jalan dan Jembatan dalam kondisi baik

Persentase jalan Kabupaten yang

dalam kondisi baik 82,02% 76,05% 92,72% 114.709.380.596 187.860.204 0,16%

Persentase jembatan yang

dalam kondisi baik 83,95% 82,10% 97,80% 23.533.600.000 - 0,00%

Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

24,00% 19,86% 82,75% 21.528.590.000 - 0,00%

Meningkatnya kualitas Jaringan Irigasi

Luas Irigasi

Kabupaten dalam kondisi baik (ha)

29.195

26.852,63 91,98% 19.438.804.000 - 0,00%

Meningkatnya kualitas gedung dan Prasarana pemerintahan

Persentase gedung dan prasarana pemerintahan dalam kondisi baik

100% 100% 100% 1.500.000.000 - 0,00%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase

ketaatan terhadap

RTRW dan RDTRK 100% 100% 100% 42.950.000.000 - 0,00%

Rasio bangunan ber

IMB 100% 100% 100% 1.475.100.000 - 0,00%

Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah

10,00% 1,10% 11,00%

(46)

46

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR

10 RENCANA

AKSI

(47)

RENCANA AKSI 2019 RENCANA AKSI 2019

(48)

RENCANA AKSI 2019 RENCANA AKSI 2019

(49)

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

RENAKSI 2019 RENAKSI 2019

1. Penataan Kota Kanigoro 1. Penataan Kota Kanigoro

2. Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian 2. Pemeliharaan Infrastruktur Penopang Perekonomian

3. Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan 4. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Peningkatan infrastruktur jalan & gedung perkantoran dan fasilitas umum di Ibukota Kanigoro Peningkatan infrastruktur jalan & gedung perkantoran dan fasilitas umum di Ibukota Kanigoro

Peningkatan jalan menuju tempat wisata, prospek pengembangan ekonomi & sirip PANSELA Peningkatan jalan menuju tempat wisata, prospek pengembangan ekonomi & sirip PANSELA

Peningkatan prosentase ketersediaan air terhadap luasan area pertanian Peningkatan prosentase ketersediaan air terhadap luasan area pertanian

Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan sesuai aturan & target yang telah dicanangkan

Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan sesuai aturan & target yang telah dicanangkan

(50)

RENCANA AKSI OPTIMALISASI SAKIP RENCANA AKSI OPTIMALISASI SAKIP

SAKIP SAKIP

1. Inovasi pendukung tugas dan fungsi dinas 1. Inovasi pendukung tugas dan fungsi dinas

2. Penyusunan Reward and Punishment 2. Penyusunan Reward and Punishment

3. Melakukan evaluasi dan menyusun pengukuran kinerja dengan lebih detail 3. Melakukan evaluasi dan menyusun pengukuran kinerja dengan lebih detail

4. Rencana Aksi dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala serta Review Renstra

4. Rencana Aksi dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala serta Review Renstra

5. Transparansi hasil evaluasi yang dilaksanakan beserta rekomendasi perbaikan

5. Transparansi hasil evaluasi yang dilaksanakan beserta rekomendasi perbaikan

Peningkatan skill SDM pegawai melalui bintek & pendidikan sesuai kebutuhan dinas Peningkatan skill SDM pegawai melalui bintek & pendidikan sesuai kebutuhan dinas

Pemberian penghargaan berupa jabatan proyek & tanggung jawab kepada karyawan yang dianggap mampu Pemberian penghargaan berupa jabatan proyek & tanggung jawab kepada karyawan yang dianggap mampu

Melakukan evaluasi secara rutin periode mingguan & bulanan Melakukan evaluasi secara rutin periode mingguan & bulanan

Melakukan evaluasi secara rutin periode bulanan & tri bulanan Melakukan evaluasi secara rutin periode bulanan & tri bulanan

Evaluasi disampaikan secara terbuka kepada seluruh karyawan melalui apel pagi

Evaluasi disampaikan secara terbuka kepada seluruh karyawan melalui apel pagi

(51)

51 UPLOAD WEBSITE

UPLOAD

WEBSITE Website Dinas

E- SAKIP

(52)

TERIMA

KASIH Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Blitar Jl. S. Supriyadi No. 86, Kode Pos 66132 Blitar

Telp (0342) 808897

eMail :[email protected]

P a n t a i

P e h P u l o

Referensi

Dokumen terkait