PENERAPAN SAKIP
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SANANKULON
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
• IKU
• RENSTRA
• RENJA
• RKA/DPA
• CAPAIAN KINERJA
IKU
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA DEFINISI
OPERASIONAL PENANGGUNG
JAWAB KETERANGAN
Meningkatnya Pelayanan
Kesekretariatan
Indeks Kepuasan
Aparatur = 80 % ∑ aparatur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100%
Camat
Sanankulon Mewujudkan
dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan
Score SAKIP
SKPD =B Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat
Camat Sanankulon
Meningkatnya pelayanan kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat = 70
%
∑ masyarakat dilayanani puas dibagi jumlah total masyarakat yang dilayani dikali 100%
Camat Sanankulon
Meningkatnya kualitas
administrasi desa/kelurahan
Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik
= 4 Desa / 25 %
(∑ desa admin baik tahun n dikurangi ∑ desa admin baik
tahun n-1) dibagi ∑ desa admin baik tahun n-1
Camat
Sanankulon
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016-2021 DENGAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN SANANKULON TAHUN 2016 -
2021
VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing
MISI IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik , melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Srtategi Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan
Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Mewujudkan dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan yang
berkualitas
Mewujudkan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang berkualitas
Peningkatan akuntabilitas penatausahaan
pengelolaan keuangan Mewujudkan
Pelayanan Kepada
Masyarakat yang Profesional
Meningkatnya Pelayanan Kecamatan
Meningkatkan Pelayanan Kecamatan
Peningkatan kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan kecamatan
lanjutan
Visi VI : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatkan kemandirian desa
Meningkatkan kemandirian desa
Meningkatnya kualitas administrasi
desa/kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi desa/kelurahan Peningkatan kualitas administrasi desa
Sasaran
RPJMD Tujuan Sasaran Srtategi Kebijakan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN
MENINGKATNYA PELAYANAN
KESEKRETARIATAN KECAMATAN Indeks Kepuasan Aparatur
MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN YANG BERKUALITAS
SCORE SAKIP SKPD
Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
yang profesional Meningkatnya pelayanan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan kemandirian desa Meningkatnya kualitas administrasi
desa/kelurahan Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik
RENSTRA SKPD
3 IKU 4 Sasaran Strategis 4 Indikator
Sasaran
RENSTRA KANTOR KECAMATAN SANANKULON 2016 - 2021
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Program (Outcome) Kegiatan
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
kecamatan
Meningkatnya keefektifan dan
efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana kantor
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan
pemerintahan kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Program Fasilitasi Pemerintahan
Desa dan Kelurahan Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku
Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan
Evaluasi rancangan peraturann desa tentang APBDes
Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Prosentase lembaga sosial yang aktif
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan Prosentase penyelenggaraan
kegiatan bernilai budaya dan wawasan kebangsaan
Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat
Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program Pelayanan Kecamatan
Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan
Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Prosentase pengajuan ijin yang diproses
Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan
RENSTRA KEC. SANANKULON 2016-2021
PERUBAHAN RENSTRA KEC. SANANKULON 2016-2021
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Program (Outcome) Kegiatan
MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN
Indeks Kepuasan Aparatur MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak
fungsi Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan
SCORE SAKIP SKPD MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN YANG
BERKUALITAS
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD
Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
yang profesional Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya pelayanan kecamatan Program Pelayanan Kecamatan Persentase kepuasan masyarakat
Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Meningkatkan kemandirian desa Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas
baik
Meningkatnya kualitas administrasi
desa/kelurahan Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan
Kelurahan Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik
Pembinaan Administrasi Desa/Kel
Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah
Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Fasilitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan
3 Tujuan 4 Indikator Kinerja
6 Indikator Program
6 Program 12
Kegiatan
4 Sasaran
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Kepala Daerah Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran pelaporan yang berkualitas
Indikator : Scoe SAKIP SKPD
Camat Sabnankulon
Sekretaris
Prog ram : Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator : Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan capian kinerja dan keuangan selesai tepat waktu
Kasubag.. Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Indikator : Jumlah Dokumen
RENCANA KINERJA
RENCANA KINERJA TAHUN 2016
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
1
Peningkatan kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
kecamatan
70%
2 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan
pemerintahan kecamatan 70%
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
1
Peningkatan kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
kecamatan
82%
2 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan
pemerintahan kecamatan
65%
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Penguatan Koordinasi internal maupun
ekternal
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan Bimtek
Optimalisasi pemanfaatan IT untuk mendukung
perencanaan, penganggaran, pelaporan capaia kinerja dan
keuangan Peningkatan fasilitasi dan
koordinasi dengan Desa
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(ESELON III)
PERJANJIA KINERJA TAHUN 2017
(ESELON IV)
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN 1 )
Sasara n Strate
gis
Meningkatnya keefektifan dan
efisiensi serta akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah
Program
Program pelayanan admiistrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Progam Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
kecamatan
Pagu 170.363.921 Realisasi 162.990.850
95,67 %
Capaian Kinerja SKPD : semua program kegiatan dapat terlaksana dengan
lancar atau 100 % dari target 80 %
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN 2 )
Sasaran Strategis
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Program
Program peningkatan partisipasi masyarakat dala membangun desa
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator Kinerja
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan
publik
Pagu 221.104.000 Realisasi 176.592.000
79,87 %
Capaian Kinerja tercapai 100 % : 1. Terlaksananya Musrenbang 2. Pilkades serentak
3. Bintek Aparatur Kecamatan
AKUNTABILITAS KINERJA
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra
Sasaran Indikator
Kinerja Target Akhir Renstra Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatnya kefektifan
dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
kecamatan
100% 100% 100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan
kecamatan
100% 100% 100%
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran Indikator
Kinerja
KINERJA Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Prosentase peningkatan
kualitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
kecamatan
70% 100% 142.86% 170,363,921 162,990,850 95.67%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan
kualitas pelayanan pemerintahan
kecamatan
70% 100% 142.86% 221,104,000 176,592,000 79,87%
TERIMA KASIH