• Tidak ada hasil yang ditemukan

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Cascading Kinerja Pemerintah Daerah"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

PENERAPAN SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN SANANKULON

(2)

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

• IKU

• RENSTRA

• RENJA

• RKA/DPA

• CAPAIAN KINERJA

(3)

IKU

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA DEFINISI

OPERASIONAL PENANGGUNG

JAWAB KETERANGAN

Meningkatnya Pelayanan

Kesekretariatan

Indeks Kepuasan

Aparatur = 80 % ∑ aparatur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100%

Camat

Sanankulon   Mewujudkan

dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan

Score SAKIP

SKPD =B Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Camat Sanankulon

Meningkatnya pelayanan kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat = 70

%

∑ masyarakat dilayanani puas dibagi jumlah total masyarakat yang dilayani dikali 100%

Camat Sanankulon

Meningkatnya kualitas

administrasi desa/kelurahan

Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik

= 4 Desa / 25 %

(∑ desa admin baik tahun n dikurangi ∑ desa admin baik

tahun n-1) dibagi ∑ desa admin baik tahun n-1

Camat

Sanankulon

(4)

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016-2021 DENGAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN SANANKULON TAHUN 2016 -

2021

VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

MISI IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik , melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Srtategi Kebijakan

Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan

Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan

Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Mewujudkan dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan yang

berkualitas

Mewujudkan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Peningkatan akuntabilitas penatausahaan

pengelolaan keuangan Mewujudkan

Pelayanan Kepada

Masyarakat yang Profesional

Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan Pelayanan Kecamatan

Peningkatan kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan kecamatan

(5)

lanjutan

Visi VI : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatkan kemandirian desa

Meningkatkan kemandirian desa

Meningkatnya kualitas administrasi

desa/kelurahan

Meningkatkan kualitas

administrasi desa/kelurahan Peningkatan kualitas administrasi desa

Sasaran

RPJMD Tujuan Sasaran Srtategi Kebijakan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN

MENINGKATNYA PELAYANAN

KESEKRETARIATAN KECAMATAN Indeks Kepuasan Aparatur

MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN YANG BERKUALITAS

SCORE SAKIP SKPD

Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

yang profesional Meningkatnya pelayanan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan kemandirian desa Meningkatnya kualitas administrasi

desa/kelurahan Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik

RENSTRA SKPD

3 IKU 4 Sasaran Strategis 4 Indikator

Sasaran

(6)

RENSTRA KANTOR KECAMATAN SANANKULON 2016 - 2021

Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Program (Outcome) Kegiatan

Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

kecamatan

Meningkatnya keefektifan dan

efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana kantor

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu

Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan

pemerintahan kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

Program Fasilitasi Pemerintahan

Desa dan Kelurahan Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan

Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah

Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku

Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan

Evaluasi rancangan peraturann desa tentang APBDes

Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan

Prosentase lembaga sosial yang aktif

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan

Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan

Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan Prosentase penyelenggaraan

kegiatan bernilai budaya dan wawasan kebangsaan

Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat

Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat

Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program Pelayanan Kecamatan

Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan

Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Prosentase pengajuan ijin yang diproses

Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan

(7)
(8)

RENSTRA KEC. SANANKULON 2016-2021

PERUBAHAN RENSTRA KEC. SANANKULON 2016-2021

Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Program (Outcome) Kegiatan

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN

Indeks Kepuasan Aparatur MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak

fungsi Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan

SCORE SAKIP SKPD MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN YANG

BERKUALITAS

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD

Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

yang profesional Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya pelayanan kecamatan Program Pelayanan Kecamatan Persentase kepuasan masyarakat

Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Meningkatkan kemandirian desa Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas

baik

Meningkatnya kualitas administrasi

desa/kelurahan Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan

Kelurahan Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik

Pembinaan Administrasi Desa/Kel

Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah

Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Fasilitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan

3 Tujuan 4 Indikator Kinerja

6 Indikator Program

6 Program 12

Kegiatan

4 Sasaran

(9)

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Kepala Daerah Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran pelaporan yang berkualitas

Indikator : Scoe SAKIP SKPD

Camat Sabnankulon

Sekretaris

Prog ram : Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator : Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan capian kinerja dan keuangan selesai tepat waktu

Kasubag.. Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Indikator : Jumlah Dokumen

(10)

RENCANA KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

1

Peningkatan kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

kecamatan

70%

2 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan

pemerintahan kecamatan 70%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target

1

Peningkatan kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan

administrasi pemerintahan

kecamatan

82%

2 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan

pemerintahan kecamatan

65%

(11)

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Penguatan Koordinasi internal maupun

ekternal

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan Bimtek

Optimalisasi pemanfaatan IT untuk mendukung

perencanaan, penganggaran, pelaporan capaia kinerja dan

keuangan Peningkatan fasilitasi dan

koordinasi dengan Desa

(12)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

(ESELON III)

(13)
(14)

PERJANJIA KINERJA TAHUN 2017

(ESELON IV)

(15)

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

(16)

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN 1 )

Sasara n Strate

gis

Meningkatnya keefektifan dan

efisiensi serta akuntabilitas

kinerja pemerintah

daerah

Program

Program pelayanan admiistrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Progam Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja

Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

kecamatan

Pagu 170.363.921 Realisasi 162.990.850

95,67 %

Capaian Kinerja SKPD : semua program kegiatan dapat terlaksana dengan

lancar atau 100 % dari target 80 %

(17)

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN 2 )

Sasaran Strategis

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik Program

Program peningkatan partisipasi masyarakat dala membangun desa

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Indikator Kinerja

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan

publik

Pagu 221.104.000 Realisasi 176.592.000

79,87 %

Capaian Kinerja tercapai 100 % : 1. Terlaksananya Musrenbang 2. Pilkades serentak

3. Bintek Aparatur Kecamatan

(18)

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra

Sasaran Indikator

Kinerja Target Akhir Renstra Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatnya kefektifan

dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Prosentase peningkatan kualitas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan

kecamatan

100% 100% 100%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan pemerintahan

kecamatan

100% 100% 100%

(19)

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran Indikator

Kinerja

KINERJA Anggaran

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Prosentase peningkatan

kualitas penyelenggaraan

administrasi pemerintahan

kecamatan

70% 100% 142.86% 170,363,921 162,990,850 95.67%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Prosentase peningkatan

kualitas pelayanan pemerintahan

kecamatan

70% 100% 142.86% 221,104,000 176,592,000 79,87%

(20)

TERIMA KASIH

Referensi

Dokumen terkait