SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KECAMATAN SRENGAT
TAHUN 2017
IMPLEMENTASI SAKIP
IMPLEMENTASI SAKIP
KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN
BLITAR
VISI DAN MISI BUPATI
VISI DAN MISI BUPATI
6 MISI
MISI 4 :
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK6 MISI
MISI 4 :
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIKVISI:
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
VISI:
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
R EN CA N A P EM B A N G U N A N JA N G K A M EN EN G A H D A ER A H ( R P JM D ) K A B U PA T EN B LI TA R TA H U N 2 0 1 6 – 2 02 1
R EN CA N A P EM B A N G U N A N JA N G K A M EN EN G A H D A ER A H ( R P JM D ) K A B U PA T EN B LI TA R TA H U N 2 0 1 6 – 2 02 1 R EN CA N A P EM B A N G U N A N JA N G K A M EN EN G A H D A ER A H (R P JM D ) K A B U PA T EN B LI TA R TA H U N 2 0 1 6 – 2 02 1 R EN CA N A P EM B A N G U N A N JA N G K A M EN EN G A H D A ER A H (R P JM D ) K A B U PA T EN B LI TA R TA H U N 2 0 1 6 – 2 02 1
KECAMATAN SRENGAT KECAMATAN SRENGAT
TUJUAN MISI 4 :
Mewujudkan pemerintahan Daerahyang efektif dan,efesien dan akuntabel
SASARAN :
Meningkatkan Efektivitas dan efesiensi serta akuntabilitas Pemerintah Daerah
Meniingkatkan kualitas pelayanan pubik
Meningkatkan Efektivitas dan efesiensi serta akuntabilitas Pemerintah Daerah
Meniingkatkan kualitas pelayanan pubik
Gambaran Umum Perencanaan Kinerja
I K U I K U
RENSTRA
RENSTRA
RENJA / RKT
RENJA / RKT
RKA / DPA
RKA / DPA
CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Keselarasan Antar Dokumen
Perencanaan Keselarasan Antar Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA DEFINISI
OPERASIONAL PENANGGU
NG JAWAB KETERANGAN Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
Meningkatnya pelayanan
kesekretariatan kecamatan
Indeks kepuasan
aparatur Camat Kademanga n
Hasil Perhitungan IKA ( Indeks
Kepuasan Aparatur )
Mewujudkan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan yang berkualitas
Score SAKIP SKPD
Camat Kademanga n
Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat
Meningkatnya pelayanan kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Camat Kademanga n
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan
I K U
Meningkatkan kemandirian desa
Meningkatnya
kualitas administrasi desa/kelurahan
Prosentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik
Camat Kademanga n
Hasil penilaian / evaluasi
administrasi
desa/kelurahan
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA KECAMATAN KADEMANGAN TAHUN
2016 – 2021
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA KECAMATAN KADEMANGAN TAHUN
2016 – 2021
R P J M D
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK Meningkatnya pelayanan
kesekretariatan Kecamatan Indeks Kepuasan Aparatur
Mewujudkan dokumen
perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas & tepat waktu
Score SAKIP SKPD
Meningkatnya pelayanan
Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan
Prosentase peningkatan desa/kelurahan dgn administrasi yg berkualitas baik
Rencana Strategis Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar 2016 - 2021
TUJUAN INDIKATO R KINERJA
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR
KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA
Peningkata n kualitas pelayanan publik
Prosentas e
kepuasan aparatur
Meningkat -kan pelayanan kesekre- tariatan kecamata n
Persentase program/ke giatan yang sesuai dengan dokumen perencana an
Program Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1. % sarana & prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi
2. Indeks kepuasan aparatur Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM / Bimtek
Program Perencanaan, Penganggaran,
Pengendalian &
Pelaporan Capaian Kinerja
1. % dokumen perencanaan, laporan keuangan & kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
2. Score SAKIP SKPD
Program Pelayanan Kecamatan
Indeks kepuasan masyarakat
Peningkata n
Kemandiria n Desa
Prosentas e
desa/kel.
dgn adminstra si yg berkualita s baik
Meningkat nya
kualitas administra si desa/
kelurahan
Prosentase peningkata n desa/ kel.
dgn
adminsitras i yang baik
Program Fasilitasi Pemerintahan Desa &
Kelurahan
Hasil penilaian / evaluasi administrasi desa/kelurahan
2 tujuan
2 tujuan 2
sasaran strategis
indikator 2 kinerja sasaran
program6 program6
8indikat kinerja or program 8indikat kinerja or program
Cascading Kinerja
Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daera h
Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daera h
Program : Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Indikator Kinerja : % kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD
% Renja SKPD yang berkualitas baik Program : Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Indikator Kinerja : % kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD
% Renja SKPD yang berkualitas baik
Kegiatan : Penyusunan RKPD Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Kegiatan : Penyusunan RKPD Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Kepala Daerah
Kepala Daerah
Kepala SKPD Camat / Sekcam
( Eselon III ) Kepala SKPD Camat / Sekcam
( Eselon III )
Kasi / Kasubag ( Eselon IV ) Kasi / Kasubag
( Eselon IV )
DPA / RKA Tahun
2017
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
1 Meningkatkan kualitas
pelayanan publik Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan
- Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran - Indeks kepuasan
aparatur
70%
Mewujudkan dokumen perencanaan,
penganggaran & pelaporan yg berkualitas
- Score SAKIP SKPD
- Jumlah dokumen 83%
Meningkatnya pelayanan kecamatan
- Indeks kepuasan masyarakat
- Jumlah ijin yg diterbitkan
70%
2. Meningkatkan
kemandirian desa Meningkatnya kualitas
adminsitrasi desa/kelurahan % peningkatan desa/kelurahan dgn
adminsitrsai yg berkualitas baik
70%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA Thn 2017
Meningkatkan pelayanan cepat, tepat,
hemat &
paripurna bagi
masyarakat / pelayanan
prima
Meningkatkan pelayanan cepat, tepat,
hemat &
paripurna bagi
masyarakat / pelayanan
prima
Menyediakan sarana &
prasarana pendukung
pelayanan publik dgn kondisi layak
fungsi
Menyediakan sarana &
prasarana pendukung
pelayanan publik dgn kondisi layak
fungsi
Meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia dgn mengikutkan
Bintek
Meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia dgn mengikutkan
Bintek
Meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan SKPD yg
sesuai peraturan &
disusun tepat waktu
Meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan SKPD yg
sesuai peraturan &
disusun tepat waktu
Meningkatkan tertib
administrasi pemerintahan
desa/kel.
Serta penataan administrasi
thd
prngelolaan keuangan
desa
Meningkatkan tertib
administrasi pemerintahan
desa/kel.
Serta penataan administrasi
thd
prngelolaan keuangan
desa
Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan
peran serta masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKA SKPD 2.2.1
Urusan : Pemerintahan umum Kecamatan
Organisasi :
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan dan peningkatan administrasi
perkantoran
Waktu
Pelaksanaan : 02 Januari s/d 30 Juni 2017 Lokasi
Kegiatan : Kecamatan Srengat
Sumber Dana : APBD
Jumlah Thn
2017 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program % Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah Dana Rp.
Keluaran Jumlah dokumen 1 dokumen
Hasil Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pencapaian kinerja pembangunan daerah 60%
Kelompok Sasaran Kegiatan
Indikar to(Sasara n /Hasil) Indikator
Kegiatan (Keluaran /Output)
Indikator
Program
PERJANJIAN KINERJA
( Eselon III)
PERJANJIAN KINERJA
( Eselon IV)
AKUNTABILITASI KINERJA
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target akhir RENSTR
A
Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
Prosentase
program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan
100% 106,57% 106,57%
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pembangunan
serta
meningkatnya kemandirian desa
Prosentase
pemanfaatan hasil penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
100% 135,31% 135,31%
INOVASI (1)
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (E-PRADAH)
INOVASI (2)
SISTEM INFORMASI DATABASE PRIMER PEMBANGUNAN
DAERAH (SIDAPRI)
COST PER OUTCOME COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA &
ANGGARAN
Sasaran / Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisa
si Capaia
n Alokasi Realisasi Capai
an Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Prosentase
program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen
perencanaan
100% 106,57
% 106,57
% 914.426.58
9 856.732.51
9 94%
Sasaran 2
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun
desa / dalam pembangunan
Prosentase pelaksanaan fasilitasi, monitoring
& evaluasi dan koordinasi desa/kel.,
Tomas, Muspika, PKK.
100% 135,31
% 135,31
% 3.359.336.
663 3.187.835.
450 94.89
%