• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKUNTABILITAS KINERJA

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program 1.1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

IKU 1.1.1 : Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko

dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis

Target : 45%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU “Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 45%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis tahun 2015.

IKU “Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Strategis” didukung oleh 1 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 1

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1)

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola

Kebendaharaan Umum Negara Rekomedasi 6 37 100

1) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola kebendaharaan umum Negara sebesar 37 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 37 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional berupa:

− Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan RSUD/Puskesmas

− Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN

− Audit atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan Jayapura Beserta Wilayah Kerjanya dan Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN Tahun 2013 dan 2014

− Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 pada

Kementerian/Lembaga

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp558.334.392,00 atau 98,96% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp564.178.000,00 dan Dana Mitra Kerja sebesar Rp0,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 654 OH/HP atau 85,27% dari rencana sebanyak 767 OH/HP.

Sasaran Program 1.1

: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

IKU 1.1.2 : Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian

kepada Aparat Penegak Hukum

Target : 50%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 50%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome menjadi sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan keberhasilan perbaikan penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum tahun 2015.

IKU “Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum” didukung oleh 4 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 2 1) Rekomedasi 46 59 100 2) Rekomedasi 5 4 80 3) Rekomedasi 5 3 60 4) Rekomedasi 0 0 100 Rekomendasi Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

% Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi

1) Capaian indikator output rekomendasi keinvestigasian sebesar 59 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 46 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilias Aset dan Pengawalan Akuntabilitas Prioritas Pembangunan berupa:

− Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD.

− Pemberian Keterangan Ahli K/L/IPP/IPD

− Audit Investigatif pada BUMN/BUMD

− Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD

− Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD

− Audit dalam rangka PKKN atas kasus dugaan TPK

− PKA pada persidangan atas kasus dugaan TPK

− Melakukan Penelaahan terhadap kasus dugaan TPK

− Ekspose atas hasil Audit Penyesuaian Harga di Deputi Investigasi Kantor Pusat BPKP di Jakarta

2) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kelancaran pembangunan sebesar 4 rekomendasi atau 80% dari target sebesar 5 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:

− Audit Klaim

3) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi K/L sebesar 3 rekomendasi atau 60% dari target sebesar 5 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan pengawasan sebagai berikut:

− Kajian Hasil Pengawasan

− Fraud Control Plan

− Forum Keinvestigasian

− Sosialisasi Program Anti Korupsi

4) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi korporasi sebesar 0 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 0 rekomendasi.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp2.002.907.717,00 atau 93,63% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp2.139.223.000,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 4.350 OH/HP atau 88,40% dari rencana sebanyak 4.921 OH/HP.

Sasaran Program 1.2

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

IKU 1.2.1 Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)

Target : 20%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU “Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 20%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian menjadi outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas SPI pada korporasi tahun 2015.

IKU “Persentase (Capaian Kinerja BUMN Minimal A=40%)” didukung oleh 3 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 3

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1) Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi

Rekomedasi

10 9 90

2) Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi Rekomedasi 4 2 50 3) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomedasi 11 20 100

1) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan korporasi sebesar 9 rekomendasi atau 90% dari target sebesar 10 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional dalam meningkatkan Tata Kelola Korporasi, berupa:

− Asistensi/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan PDAM

− Audit/Evaluasi Kinerja PDAM

− Evaluasi Kinerja RSD BLUD

2) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan SPI korpoasi kebijakan sebesar 2 rekomendasi atau 50% dari target sebesar 4 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Aset berupa koordinasi hasil pengawasan keinvestigasian.

3) Capaian indikator output rekomendasi perbaikan kebijakan korporasi sebesar 20 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 11 rekomendasi. Keberhasilan ini disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Prioritas Pembangunan melalui Audit Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.819.407.300,00 atau 95,56% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp1.903.986.390,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 3.267 OH/HP atau 91,26% dari rencana sebanyak 3.580 OH/HP.

Sasaran Program 1.2

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

IKU 1.2.2 BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar

50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)

Target : 15%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU “BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 15%. Realisasi outcome tahun 2015 sebesar 100% sehingga capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas penerapan SPI pada korporasi tahun 2015.

IKU “BLUD (Capaian Proporsi Dana Masyarakat sebesar 50% terhadap total pengelolaan dana pada 20% BLUD)” didukung oleh 3 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 4

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1)

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

Program Prioritas Nasional Rekomendasi 1 1 100

2) Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi Rekomendasi 11 27 100

3)

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi

Rekomendasi 1 1 100

1) Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Bidang Keuangan Daerah sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui

rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan berupa Penyusunan RTP SPIP Daerah.

2) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan SPI Korporasi sebesar 27 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 11 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional melalui kegiatan sebagai berikut:

− Asistensi /Bimtek Pengembangan dan Penerapan GCG di Perusda

− Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD pada PSD/PKM BLUD

− Asistensi/Bimtek Penyusunan RSB pada RSD/PKM BLUD

− Audit dan Evaluasi Nilai Aset (bangunan) RSUD

− Audit tujuan tertentu atas cash flow

− Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Kelola BLUD RSUD

− Bimtek Penyusunan RBA RSUD

− Bimtek/Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada

RSD/Puskesmas BLUD

− Bimtek/Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSD/Puskesmas BLUD

− Evaluasi GCG pada BPD/BPR

− Evaluasi Sistem Pengendalian Intern PDAM berbasis COSO

− Pemeriksaan hasil pekerjaan RR kantor Bulog Divre Papua dan Papua Barat di Jayapura

− Rakorwas

3) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan sebagai berikut:

− Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP.

− Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi dalam PBJ dan Peningkatan

Kinerja

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp977.056.649,00 atau 92,44% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp1.056.933.110,00 dan tidak menggunakan Dana Mitra Kerja serta menggunakan SDM sebanyak 1.639

OH/HP atau 74,67% dari rencana sebanyak 2.195 OH/HP

IKU “Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi. Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 5

1) Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

Rekomend asi

9 32 100.00

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

Capaian indikator output rekomendasi persentase maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK sebesar 32 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 9 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Program 2.1

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang

Polhukam dan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan Indikator Kinerja

Utama 2.1.1

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 1) Bidang Polhukam dan PMK

Target : 5%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP pada KLPK dan

− Penilaian Risiko pada KPU

− Reviu Penyusunan Renja Laporan Keuangan Kanwil Kemenkumham Prov. Papua Semester I TA. 2015

− Pengisian Data PKP2T Bidang IPP Tahun 2015 Terkait Upaya Pemetaan Sebaran KF 1 Bidang IPP Tahun 2016.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp371.872.100,00 atau 96,00.% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp387.582.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 348 OH/HP atau 61.% dari rencana sebanyak 569 OH/HP. Selain itu kegiatan ini tidak menggunakan dana mitra.

Sasaran Program 2.2

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada

Pemerintah Daerah Indikator Kinerja

Utama 2.2.1

: Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1)

Target : 5%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU “Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 100% sehingga capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi yang dilakukan melalui asistensi penyusunan, monitoring dan penilaian RTP SPIP.

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 6

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah dan Korporasi

Rekomend asi

8 162 100.00

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional

Rekomend asi

1 1 100.00

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

Capaian indikator output rekomendasi persentase maturitas Pemerintah Provinsi (Level 1) sebesar 163 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 9 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan sebagai berikut kegiatan Penyusunan RTP SPIP Daerah.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.848.950,00 atau 100,00% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp1.848.950,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.108 OH/HP atau 81,59% dari rencana sebanyak 1.358 OH/HP. Selain itu kegiatan ini juga didukung dengan dana mitra sebesar Rp317.381.562,00.

Sasaran Program 2.2

: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada

Pemerintah Daerah Indikator Kinerja

Utama 2.2.2

: Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Target : 5%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU “Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 5%. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan

maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui asistensi penyusunan, monitoring dan penilaian RTP SPIP.

Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah, sebagai berikut: Tabel 3.8 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 7

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

Rekomend asi

2 2 100.00

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Persentase Maturitas Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) sebesar 2 rekomendasi atau 100% dari target sebesar 2 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Pengawalan Akuntabilitas Governance melalui kegiatan sebagai berikut kegiatan, sebagai berikut:

− Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp406.863.000,00 atau 100,00% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp406.863.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 411 OH/HP atau 87,08% dari rencana sebanyak 472 OH/HP. Selain itu kegiatan ini tidak menggunakan dana mitra.

Sasaran Program 3.1 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama 3.1.1

: Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

Target : 50%

Realisasi : 100%

% Capaian : 100%

IKU 3.1.1 adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” dengan target outcome tahun 2015 sebesar 50%. Realisasi outcome sebesar 100% dengan capaian outcome sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya menuju level 2.

Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, melakukan penilaian level APIP menggunakan aplikasi Self Assessment.

Indikator Kinerja Kegiatan/Output adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 8

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda Rekomendasi 1 1 100

2) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan

Daerah Rekomendasi 5 5 100

Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemda sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari target sebesar

1 rekomendasi dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah sebesar 5

rekomendasi atau 100% dari target sebesar 5 rekomendasi . Keberhasilan ini

diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam fokus Governance

System melalui kegiatan sebagai berikut:

− Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda Provinsi Papua

− Pendampingan Pemetaan, Penyusunan Area Perbaikan, Rencana Aksi dan Self Assesment dalam rangka Peningkatan APIP.

Bimtek atas Perbaikan Mandiri (Self Improvement) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas (Leveling)

Pada tahun 2015, melalui Self Assessment dengan aplikasi Inspektorat Provinsi berada di Level 1, IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 687.258.658,00 atau 94,15% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp 729.980.500,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 747 OH/HP atau 87,06% dari rencana sebanyak 858 OH/HP.

Sasaran Program 3.2

: Meningkatnya Kuaitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Indikator Kinerja Utama 3.2.1

: Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kepegawaian

Target : 7 (Skala Likert 1-10)

Realisasi : 7,04%

% Capaian : 100%

IKU 3.2.1 adalah “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Kepegawaian” sebesar 7 (skala Likert 1-10). Dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”. Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Kepegawaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 14 (empat belas) indikator pelayanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bagian Kepegawaian dalam memberi dukungan kepada pelaksanaan teknis pengawasan. IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp 1.232.110.360,00 atau 90,20% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp 1.365.927.000,00

Sasaran Program 3.2

: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

IKU 3.2.2 : Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas

Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

Target : 7 (skala Likert 1-10)

Realisasi : 7,04 (skala Likert 1-10)

% Capaian : 100,00%

IKU 3.2.2 adalah “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur” sebesar 7 (skala Likert 1-10). Dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”. Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 14 (empat belas) indicator pelayanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Indikator Kinerja (Output) ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp17.103.959.020 atau 95,53% dari Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp17.904.777.000.

Sasaran Program 3.2

: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

IKU 3.2.3 : Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap

Layanan Sarpras

Target : 7 (skala Likert 1-10)

Realisasi : 7,04 (skala Likert 1-10)

% Capaian : 100,00%

IKU 3.2.3 adalah “Persepsi Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Sarpras” sebesar 7 (skala Likert 1-10). Dalam rangka mendukung IKU tersebut dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”. Realisasi outcome sebesar 7,04 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 100,00%. Capaian Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur tersebut merupakan hasil rata-rata

Dokumen terkait