• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 8 19 1 Lanjutan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD/SoE)

Terlaksananya penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup

Daerah ( SLHD / SoE ) 3 (Buku Data, Laporan dan CD) sebanyak 20 Set Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250,000,000.00

1 8 19 2 Lanjutan Pembinaan Eco School Terbentuknya komunitas sekolah/pontren yang berwawasan

lingkungan dan sekolah Adhiwiyata

100 orang (Sekolah) 75 orang

(Pontren) Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 350,000,000.00

1 8 19 3 Lanjutan Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup Terselenggaranya peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup 5 peringatan Hari LH (Hari Air, Bumi, LH, Cinta

Puspa, Penanaman Pohon) Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 400,000,000.00

1 8 19 4 Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi, (Zonasi air bawah tanah ) Tersusunnya laporan Penyelidikan dan Pemetaan

Hidrogeeologi 1 Laporan ( 30 Buku, 20 CD ) Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 350,000,000.00

1 8 19 5 Lanjutan Penyelenggaraan perhitungan Nilai perolehan Air (NPA) Tersedianya Laporan pendataan dan perhitungan NPA Kota

Bekasi 500 titik Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300,000,000.00

1 8 19 6 Lanjutan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Base Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Hardware

Terpeliharanya data base lingkungan hidup dan pemeliharaan

hardware 1 Laporan Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 75,000,000.00

1 8 19 7 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam daur ulang sampah/limbah domestik

Tersedianya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam

daur ulang sampah/limbah domestik 50 GPL Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250,000,000.00

1 8 19 8 Pembuatan buletin dan brosur informasi bidang LH Tersedianya Buletin dan Brosur informasi Bidang LH 100 Buku, 200 Leaflet Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100,000,000.00

1 8 19 9 Capacity Building Lingkungan Hidup Peningkatan SDM, aparatur Lingkungan Hidup BPLH Kota

Bekasi 80 Orang Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300,000,000.00

1 8 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Terjaganya kualitas lingkungan dari pencemaran akibat polusi udara dan limbah B3

Peningkatan kualitas udara ambien 5 % per tahun memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan : NO2 = 400 µg/Nm3 SO2 = 900 µg/Nm3 CO = 30.000 μg/Nm3 Debu = 230 µg/Nm3, Penurunan tingkat emisi sumber tidak bergerak , sesuai baku mutu yang telah tetapkan : NO2 = 800 mg/m3 SO2 = 600 mg/m3 NH3 = 1 mg/m3 Total partikulat = 300 mg/m3 Opasitas = 30 %, pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan limbah B3, Pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 dan Meningkatnya jumlah limbah tinja terolah

1,300,000,000.00

1 8 20 1 Lanjutan Pengujian kualitas emisi gas buang industri Terlaksananya pengujian kualitas udara emisi gas buang

industri 15 titik industri Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 350,000,000.00

1 8 20 2 Lanjutan Pengujian kualitas udara ambient jalan raya Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient jalan raya 25 titik (2 periode) Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300,000,000.00

1 8 20 3 Pemantauan kadar polusi limbah padat dan cair Terlaksananya Pemantauan Kadar Polusi Limbah Padat dan

Cair 25 Titik Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 400,000,000.00

1 8 20 4 Pengujian kualitas udara ambient dalam ruangan produksi Terlaksananya Pengujian Kualitas Udara Ambient dalam

Ruangan Produksi 25 titik (2 periode) Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250,000,000.00

1 8 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tingkat penghijauan ruang terbuka hijau publik dan Pengembangan luasan RTH Publik menjadi 15,5% dari luas kota pada tahun 2013

jumlah pohon pelindung dan produktif yang ditanam di RTH publik dan Terpenuhinya luasan RTH dari 14% menjadi 15,5% dari luas kota

6,300,000,000.00

1 8 24 1 Pembangunan taman interaktif Kota Bekasi Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota 3000 M2 Alun-alun Utara

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 500,000,000.00 1 8 24 2 Pemeliharaan kawasan alun - alun Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota 3.2 ha Median Jalan

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 500,000,000.00 1 8 24 3 Penataan Lansekap JL.A.Yani s/d Cut Mutia Kota Bekasi Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota 3700 M2

Jalur Hijau dan Median Jalan A. Yani dan Jalan Cut Mutia

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1,000,000,000.00 1 8 24 4 Pemeliharaan dan Pengendalian RTH Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota 6000 M2 Taman-taman jalur hijau kota

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 1,500,000,000.00 1 8 24 5 Sosialisasi kemitraan pengembangnan pengelolaan RTH dengan swasta Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota Kota Bekasi

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 100,000,000.00 1 8 24 6 Pengendalian Panggung Reklame Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota

43 titik (sewa Lahan 8 unit, Pemindahan panggung

reklame 5 unit) Kota Bekasi

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 500,000,000.00 1 8 24 7 Dekorasi Kota dan Ornamen Lampu Hias Terpenuhinya luasan RTH dari 14 % menjadi 15.5 % dari luas

kota Kota Bekasi

Dinas Pertamanan, Pemakaman &

PJU 600,000,000.00 1 8 24 8 Lanjutan Pelaksanaan penghijauan kota Tersedianya pengadaan tanaman pohon pelindung, produktif

untuk pengisian RTH dan Mobil penyiram 8000 batang pohon dan 1 unit mobil penyiram Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 600,000,000.00 1 8 24 9 Lanjutan pemantauan dan evaluasi titik pantau adipura terlaksananya pemantauan terhadap titik-titik pantau adipura di

Kota Bekasi 12 Kecamatan Titik pantau adipura Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250,000,000.00

1 8 24 10 Pengelolaan RTH sebagai paru paru kota Terlaksananya Pengelolaan RTH 5 Lokasi RTH Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 450,000,000.00

1 8 24 11 Sosialisasi , Pengadaan dan Pembuatan Lubang Biopori Terlaksananya Sosialisasi, Pengadaan dan Pembuatan Lubang

Biopori 100 Orang, 150 Stik, 1500 Lubang Biopori Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300,000,000.00

1 8 25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih Terpenuhinya kebutuhan air bersih

Peningkatan jumlah pelanggan Air Bersih minimal 30% jumlah Potensi Pelanggan Rumah Tangga, dan minimal 20% jumlah Potensi Pelanggan Non Rumah Tangga dan Perluasan Jaringan Distribusi Air Bersih ( meter ) sampai dengan 80% Luas Kawasan Terbangun

APBD KOTA

1 8 25 1 Penyediaan instalasi pengolahan air (IPA Mobile) dalam penanggulangan bencana

Tersedianya Penyediaan IPA Mobile dalam Penanggulangan

Bencana 1 Unit Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 500,000,000.00

1 8 25 2 Lanjutan Pemeliharaan sumur artesis Terpeliharanya dan beroperasinya sumur artesis di sekitar TPA

Bantargebang 6 Sumur Artesis Kota Bekasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 300,000,000.00

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 29,025,960,000.00

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tersedianya data kependudukan yang lengkap, akurat, terpadu dan terbaharui berbasis IT dan Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang optimal

100% penduduk terdata dan dapat di akses melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), Maksimal 14 (empat belas) hari pelayanan pengurusan KTP dan kartu keluarga (SPM) dan Seluruh penduduk memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

29,025,960,000.00

1 10 15 1 Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 16,500,000,000.00

1 10 15 2 Kegiatan Pengadaan Blanko Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 700,000,000.00

1 10 15 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 8,000,000,000.00

1 10 15 4 Operasional SIAK Untuk Menunjang Pelayanan KTP dan E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 1,800,960,000.00

1 10 15 5 Bimbingan Teknis Operator SIAK dan E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 250,000,000.00

1 10 15 6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 150,000,000.00

1 10 15 7 Pengendalian Operasi Yustisi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00

1 10 15 8 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00

1 10 15 9 Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00 1 10 15 10 Kajian Perkembangan, Persebaran dan Peningkatan Wawasan

Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 150,000,000.00

1 10 15 11 Penyusunan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 75,000,000.00

1 10 15 12 Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00

1 10 15 13 Pengadaan Sarana Penunjang Warehouse Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00

1 10 15 14 Peningkatan Pelayanan Akte Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00

1 10 15 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 300,000,000.00

1 10 15 16 Penataan Dokumentasi Akte Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 100,000,000.00 1 10 15 17 Pembangunan Sistem Informasi Dokumentasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 200,000,000.00

1 10 15 18 Bimbingan Teknis pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil 200,000,000.00

1 11 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3,172,150,000.00

1 11 18 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Meningkatnya kapasitas aparatur, Tokoh Masyarakat dan penduduk dalam pelaksanaan kesetaraan dan keadilan Gender dan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, Meningkatnya Motivator PUG/KKG dan Meningkatkan presentase angkatan kerja perempuan

301,150,000.00

1 11 18 1 Pelatihan Motivator PUG / Simulasi Gender Prosentase jumlah motivator PUG/KKG 1.712 Orang Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

111,150,000.00

1 11 18 2 Seminar hari Ibu Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

dan organisasi kemasyarakatan 150 Orang Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

40,000,000.00

1 11 18 3 Pelatihan Keterampilan bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan

Kelompok Prosentase angkatan kerja perempuan 100 Orang/ 10 Kelompok Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150,000,000.00

1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan danAnak Meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya presentase perempuan yang berpendidikan formal maupun non formal, Meningkatan presentase penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak

2,871,000,000.00

1 11 20 1 Pembinaan Kader PKK dalam rangka penilaian P2WKSS Prosentase Perempuan yang berpendidikan formal maupun non

formal 100 KK / 52 Orang Kader Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

APBD KOTA

1 11 20 2 Pelaksanaan Penilaian P2WKSS Prosentase Perempuan yang berpendidikan formal maupun non

formal 1 Lokasi Kel : Kec:

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100,000,000.00

1 11 20 3 Fasilitasi data korban KDRT,Penyediaan Data Terpilah Pembinaan Prosentase penanganan korban kekerasan pada perempuan dan

anak serta Penyediaan data terpilah sasaran pembinaan 1.151.251 org Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

71,000,000.00

1 11 20 4 Project Kota Layak Anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 2 unit Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

500,000,000.00

1 11 20 5 Peningkatan SDM Pokja Kota Layak Anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 250 org Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250,000,000.00

1 11 20 6 Internalisasi pola asuh anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 150 anak Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150,000,000.00

1 11 20 7 Gelar kreativitas anak melalui Hari Anak Nasional Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 380 Anak Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

550,000,000.00

1 11 20 8 Pengembangan Forum Anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 80 org Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

200,000,000.00

1 11 20 9 Sosialisasi hak sipil dan kebebasan anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 125 org Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250,000,000.00

1 11 20 10 Penyusunan data terpilah Gender & Anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 2,3 juta jiwa Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

600,000,000.00

1 11 20 11 Hibah Kegiatan Forum Anak Prosentase peningkatan kualitas hidup,perlindungan

perempuan dan anak 50 anak Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

50,000,000.00

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 6,495,000,000.00

1 12 15 Program Keluarga Berencana Terkendalinya pertumbuhan penduduk

ratarata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008 -2013 ≤ 3.03% dan Partisipasi keluarga Pra Sejahtera + Keluarga Sejahtera dalam kelompok Kegiatan

3,475,000,000.00

1 12 15 1 Pelayanan pemasangan MO,IUD,IMPLANT dan pencabutan IMPLANTRata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang dari atau sama dengan 3.03 %

MO= 150 Akseptor,IUD=900 Akseptor,IMPLANT=1050 Akseptor,Pencabutan IMPLANT=150 Akseptor,jumlah 2.250 akseptor

Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

500,000,000.00

1 12 15 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan UPTB, PLKB, Pos KB, Sub Pos KBRata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang dari atau sama dengan 3.03 %

MO= 150 Akseptor,IUD=900 Akseptor,IMPLANT=1050 Akseptor,Pencabutan IMPLANT=150 Akseptor,jumlah 2.250 akseptor

Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

500,000,000.00

1 12 15 3 Penerangan dan motivasi melalui mobil MUPEN Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 12 Kecamatan Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100,000,000.00

1 12 15 4 Sosialisasi Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi remaja Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 500 orang Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100,000,000.00

1 12 15 5 Pembinaan PIK Remaja Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 370 remaja Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100,000,000.00

1 12 15 6 Pembinaan/intensifikasi dan lomba kelompok kegiatan BKB, BKL, BKR, dan BLK

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % Kelompok kegiatan Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

300,000,000.00

1 12 15 7 Bimtek PLKB Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 12 org UPTB dan 87 PLKB Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

200,000,000.00

1 12 15 8 Intervensi Pra S dan KS I alasan ekonomi dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 50 KK Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

200,000,000.00

1 12 15 9 Saresehan Keluarga Sejahtera hasil pendataan keluarga Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 1 kecamatan Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150,000,000.00

1 12 15 10 Peningkatan peran pos KB dan sub Pos KB dalam program KB Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 78 pos KB Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

100,000,000.00

1 12 15 11 Pendataan Keluarga Sejahtera Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 563.668 kk se Kota Bekasi Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

600,000,000.00

1 12 15 12 Penyelenggaran Hari Keluarga ke XIX 2012 tk. Kota, penyelenggaraan Hari Anak

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % Perluasan jangkauan KIE Program KB Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

APBD KOTA

1 12 15 13 Pembinaan generasi muda saka kencana Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang dari atau sama dengan 3.03 %

20 Orang x 12 Kwaran = 240 orang,1 pamong x 12

Kwaran = 12 Orang Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

75,000,000.00

1 12 15 14 Rakerda P3AKB Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 %

Rakerda 140 org/140 buku dan Review 110 org/110

buku Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

75,000,000.00

1 12 15 15 Umpan Balik Program KB Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 39 klinik pemerintah dan 83 klinik swasta Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

75,000,000.00

1 12 15 16 Jambore Saka Kencana dan PIK Remaja Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2008-1013 kurang

dari atau sama dengan 3.03 % 150 orang Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

250,000,000.00

1 12 21 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

Perluasan akses BNK Kota Bekasi pada kegiatan pelayanan masyarakat (orientasi penanganan pelaku penyalahgunaan NAZA)

Persentase Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Tersedianya Sarana dan Prasarana ( Mobil Ambulance ) Penanganan kasus penyalahguna narkoba, Tersedianya tenaga terapi rehabilitasi, Tersedianya klinik terapi dan rehabilitasi penanganan kasus penyalahguna narkoba dan Terlayaninya terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba

3,020,000,000.00

1 12 21 1 Fasilitasi Tes Urine Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

100,000,000.00

1 12 21 2 Pelaksanaan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

200,000,000.00

1 12 21 3 Fasilitasi Pemusnahan Barang Bukti Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

50,000,000.00

1 12 21 4 Family Support Group (FSG) Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

150,000,000.00

1 12 21 5 Pengadaan Mobil Ambulance Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

400,000,000.00

1 12 21 6 Penyelenggaraan Drug Prevention For Young People Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

180,000,000.00

1 12 21 7 Lanjutan Pembentukan TPPN-BS (Tim Pencegahan Penyalahgunaan Napza Berbasis Sekolah)

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

240,000,000.00

1 12 21 8 Penyebaran Informasi P4GN melalui media cetak, spanduk, leflet media radio

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

360,000,000.00

1 12 21 9 Sosialisasi P4GN Bagi Pelajar dan Mahasiswa Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

120,000,000.00

1 12 21 10 Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Progran P4GN Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

120,000,000.00

1 12 21 11 Sosialisasi Pengalahgunaan Narkoba pad Penghuni Lapas Kota Bekasi Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

100,000,000.00

1 12 21 12 Sosialisasi Pengalahgunaan Narkoba pada PMS (Penyandang Masalah Sosial)

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

100,000,000.00

1 12 21 13 Pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat Kota Bekasi

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

120,000,000.00

1 12 21 14 Pembentukan Satuan Tugas P4GN Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

100,000,000.00

1 12 21 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terapi dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

500,000,000.00

1 12 21 16 Perluasan Kader Anti Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

120,000,000.00

1 12 21 17 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan P4GN Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kota

60,000,000.00

1 13 Sosial 2,800,000,000.00

1 13 15 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Menurunnya jumlah PMKS yang tidak memiliki buku nikah

Menurunnya jumlah PMKS, Jumlah pasangan yang dinikahkan secara masal dan Jumlah PMKS yang menerima bantuan

2,250,000,000.00

1 13 15 1 Penilaian dan Pembekalan PSM Terpilihnya PSM berprestasi 12 PSM Kota Bekasi Dinas Sosial 75,000,000.00

1 13 15 2 Pemberdayaan Organisasi Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial 50 Orsos Kota Bekasi Dinas Sosial

200,000,000.00

1 13 15 3 Evaluasi terhadap hasil kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial Tersedianya laporan evaluasi kegiatan di Dinas Sosial Kota

Bekasi Tahun 2012 Kota Bekasi Dinas Sosial

100,000,000.00

1 13 15 4 Pembinaan dan Pembekalan TKSK Meningkatnya kemampuan TKSK 12 TKSK Kota Bekasi Dinas Sosial 75,000,000.00

1 13 15 5 Pembinaan dan Pembekalan PSM se Kota Bekas Meningkatnya kemampuan PSM 100 PSM Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 15 6 Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) berprestasi tingkat Kota Bekasi Berdayanya fakir miskin 10 Kelompok Kota Bekasi Dinas Sosial

100,000,000.00

1 13 15 7 Penilaian dan Penghargaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

berprestasi tingkat Kota Bekasi 30 Kelompok Kota Bekasi Dinas Sosial

100,000,000.00

1 13 15 8 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berumah Tidak

Layak Huni Berdayanya keluarga berumah tidak layak huni 50 Rumah Kota Bekasi Dinas Sosial

APBD KOTA

1 13 15 9 Pemberdayaan PSM dan TKSK dalam pelaksanaan UKS 70 Orang Kota Bekasi Dinas Sosial 250,000,000.00

1 13 15 10 Peningkatan Pengetahuan Kemampuan dan Pemberdayaan Sosial Wanita

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Berdayanya wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) 30 Orang Kota Bekasi Dinas Sosial

200,000,000.00

1 13 15 11 Peningkatan Pelestarian Nilai-nilai sosial, kejuangan dan patriotisme 10 Sekolah SMA Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 15 12 Penguatan dan Peningkatan Jejaring Sosial Pembekalan Kemasyarakatan dan Fungsi Sosial 45 Pengurus Yayasan Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 15 13 Pembekalan Orsos/ Yayasan Meningkatnya tertib administrasi orsos/yayasan 70 Orsos/Yayasan Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 15 14 Penilaian Orsos/Yayasan Berprestasi Terpilihnya orsos/yayasan berprestasi 70 Orsos/Yayasan Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 15 15 Penunjang Kegiatan KOMDA lansia Kota Bekasi Cakupan Pelayanan untuk usila Lansia yang sehat dan sejahtera Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Menurunnya jumlah PMKS yang tidak memiliki buku nikah

Menurunnya jumlah PMKS, Jumlah pasangan yang dinikahkan secara masal dan Jumlah PMKS yang menerima bantuan

550,000,000.00

1 13 16 1 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin Tersedianya Pangan Utama 37,744 RTS-PM Kota Bekasi Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 400,000,000.00

1 13 16 2 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Tersedianya Dokumen Tentang Kondisi Ketahanan Pangan 1 Dokumen Kota Bekasi Bagian Bina Ekbang dan Bina

Ketahanan Pangan 150,000,000.00

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10,340,000,000.00

1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan jumlah dan kualitas UKMK

Meningkatnya jumlah UKMK dan Meningkatnya jumlah UKM skala mikro menjadi UKM skala kecil 3%, UKM skala kecil menjadi menengah 1% dan UKM skala menengah menjadi UKM skala besar 0,5%

10,340,000,000.00

1 15 16 1 Sosialisai dan Fasilitasi PIRT dan Halal Terlaksananya fasilitas pelatihan legalitas PIRT dan Sertifikat

Halal 50 Pirt 50 Halal Kota Bekasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 500,000,000.00

1 15 16 2 Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Kegiatan UMKM* Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM 200 UMKM Kota Bekasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 300,000,000.00

1 15 16 3 Pembuatan Buku Profil UMKM Kota Bekasi* Tersedianya data & bahan promosi para pelaku UMKM 950 BUKU Kota Bekasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 290,000,000.00 1 15 16 4 Optimalisasi Desain Teknologi Mutu Produk UMKM Terlaksananya Kegiatan optimalisasi Desain Teknologi Mutu

Produk UMKM 150 UMKM Kota Bekasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 350,000,000.00 1 15 16 5 Pengelolaan Keuangan dan Bahasa Inggeris Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan

SDM UMKM 450 UMKM Kota Bekasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 500,000,000.00 1 15 16 6 Pelatihan Ketrampilan Guna Meningkatkan Produktifitas dan Produk

UMKM

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan bagi para pelaku UMKM

kota Bekasi 80 peserta Kota Bekasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 300,000,000.00

1 15 16 7 Intermediasi Koperasi dan UMKM dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Pemasaran

Terfasilitasinya Skim pembiayaan bsgi KUMKM yg bersumber dari kredit komersil maupun kredit seperti : KUR dan Dana bergulir

terciptannya MoU KUMKM dgn 3 pengusaha besar Kota Bekasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi 400,000,000.00

1 15 16 8 Pembentukan, pembinaan, dan pendampingan serta magang bagi kelompok UPPKS

Prosentase partisipasi Kelyarga pra sejahtera + Keluarga

sejahtera dalam kelompok kegiatan 30 kelompok UPPKS Kota Bekasi

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga

Berencana

150,000,000.00

1 13 16 9 Pemberian pemakanan kepada penyandang cacat di yayasan mental galuhTerbantunya sebagian kebutuhan pokok kelayan cacat mental

Galuh 260 orang Kota Bekasi Dinas Sosial 300,000,000.00

1 13 16 10 Pelayanan sosial bagi orang terlantar Terbantunya orang terlantar di Kota Bekasi kembali ke

daerahnya 220 orang Kota Bekasi Dinas Sosial 50,000,000.00

1 13 16 11 Pelayanan dan Pembinaan bagi anak jalanan Meningkatnya keterampilan bagi anak jalanan 60 Orang Kota Bekasi Dinas Sosial 200,000,000.00

1 13 16 12 Verifikasi data SKTM Menurunnya jumlah PMKS 8000 orang Kota Bekasi Dinas Sosial 250,000,000.00

1 13 16 13 Penyelenggaraan HKSN Tercapainya pengembangan Potensi sosial melalui HKSN 400 0rang Kota Bekasi Dinas Sosial 200,000,000.00

1 13 16 14 Pengadaan Keterampilan untuk Yayasan Terpenuhinya / tersedianya alat keterampilan yang terdapat di yayasan

15 Yayasan

Kota Bekasi Dinas Sosial 500,000,000.00

1 13 16 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Terciptanya kenyamanan didalam panti dan menumbuhkan motivasi dalam kehidupan penghuni panti

25 Panti

Kota Bekasi Dinas Sosial 500,000,000.00

1 13 16 16 Pembinaan Masyarakat Lanjut Usia Terbinanya para lansia dalam meningkatkan rasa nyaman dan bahagia

70 orang

Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 16 17 Pelayanan dan Pembinaan bagi Remaja Kurang mampu Meningkatnya keterampilan bagi remaja kurang mampu 200 Orang Kota Bekasi Dinas Sosial 1,000,000,000.00

1 13 16 18 Bantuan sandang pangan bagi anak telantar bagi yang berada di dalam dan luar panti

Terbantunya sebagian kebutuhan pokok antar telantar yang berada di dalam dan luar panti

1000 Orang

Kota Bekasi Dinas Sosial 1,000,000,000.00

1 13 16 19 Bantuan Sosial Pemenuhan Hak Dasar Anak Terpenuhinya Akte Kelahiran Bagi anak yang tidak mampu 50 Anak Kota Bekasi Dinas Sosial 100,000,000.00

1 13 16 20 Pembinaan PMKS Jalanan PMKS jalanan berkurang (Gepeng, WTS/PSK, dan waria tuna

Dokumen terkait