H. SETIA BUDI, SKM.MM
Pembina
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGASUNG
- Belanja Pegawai 2.035.381.849 2.088.445.141
BELANJA LANGSUNG
- Belanja Pegawai 405.890.000 399.340.000
- Belanja Barang dan Jasa 1.966.312.600 678.360.000
- Belanja Modal 40.100.000 36.825.000
- -4.447.684.449 3.202.970.141 - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (889.536.889,80)
-Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021
Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Satui, Januari 2016 CAMAT SATUI,
H. Setia Budi, SKM, MM.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Prosentase peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan 100 100 100 100 100 100
2 Persentase partisifasi masyarakat dalam
membangun desa 100 100 100 100 100 100
3 Tingkat partisipasi masyarakat 100 100 100 100 100
ERYANTO RAIS, SH.
Pembina
NIP. 19671209 199003 1 012
CAMAT SATUI
Sungai Danau, September 2011
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021
Rasio Capaian pada Tahun Realisasi Capaian Tahun
Target Renstra SKPD Tahun ke-Target Indikator Lainnya Target IKK Target SPM Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD No
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran 861.615.000 963.269.000 1.453.289.460 1.525.953.933 1.602.251.630
2 Tingkat perlengkapan sarana dan prasarana aparatur 4.100.000 46.900.000 271.425.000 284.996.250 299.246.063
3 Tingkat kedisiplinan pegawai dalam kehadiran dan
penggunaan adrinut pegawai. 14.000.000 14.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000
4 Peningkatan kegiatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 1.548.906.000 56.150.000 587.640.000 646.404.000 711.044.400
5 Persentase partisifasi masyarakat dalam
membangun desa 14.000.000 16.850.000 27.005.000 29.705.500 32.676.050
6 Tingkat partisipasi masyarakat - 277.010.000
2.442.621.000 1.374.179.000 2.357.359.460 2.507.059.683 2.667.218.143 No
Total anggaran
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Rata-rata Pertumbuhan Uraian
Target Rentra 2016-2021
2 3 4 5 6 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tingkat ketersediaan layananadmiistrasi perkantoran. 100 833.524.504 100 750.912.000 100 973.098.700 100 1.150.238.145 100 1.363.707.821 5.071.481.170 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor 12 45.240.000 12 48.840.000 12 53.724.000 12 59.096.400 12 65.006.040 271.906.440 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
11 40.115.504 11 3.000.000 3.150.000 3.307.500 3.472.875 53.045.879 3 Penyediaan jasa administrasi keuanganTersedianya jasa administrasi
keuangan 12 124.089.000 12 121.841.000 12 134.025.100 12 147.427.610 12 162.170.371 689.553.081 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan
pembersih kantor 12 6.750.000 12 3.580.000 12 4.117.000 12 4.734.550 12 5.444.733 24.626.283 5 Penyediaan jasa perbaikkan peralatan
kerja
Jumlah peralatan kantor yang
terpelihara 7 4.050.000 0 - - - - 4.050.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 27.287.500 12 26.021.000 12 28.623.100 12 31.485.410 12 34.633.951 148.050.961 7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 12 5.022.500 12 10.300.000 12 11.845.000 12 13.621.750 12 15.665.013 56.454.263 8 Penyediaan komponen
listrik/penerangan Bangunan kantor Tersedianya alat listrik 12 1.370.000 12 755.000 1.057.000 1.479.800 2.071.720 6.733.520 9 Penyedian Peralatan dan
Perlengakapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor 3 17.700.000 29 24.925.000 124.625.000 155.781.250 194.726.563 517.757.813 10 Penyediaan makanan dan minuman
rapat
Tersedianya makan dan
minuman rapat 1650 64.750.000 2500 88.200.000 110.250.000 137.812.500 172.265.625 573.278.125 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah Terlaksananya koordinasi dankonsultasi keluar daerah 22 118.200.000 35 59.900.000 77.870.000 101.231.000 131.600.300 488.801.300 12 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya jasa tenaga non
PNS 12 268.100.000 168 248.950.000 12 286.292.500 329.236.375 378.621.831 1.511.200.706 13 Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 719 110.850.000 764 114.600.000 137.520.000 165.024.000 198.028.800 726.022.800 -Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana danpraserana 100 4.100.000 100 37.800.000 100 57.850.000 100 81.775.000 100 100.162.500 275.787.500 14 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair 2 4.100.000 25 11.900.000 17.850.000 26.775.000 40.162.500 100.787.500 15 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasTerpeliharanya bangunan rumah
dinas - 1 10.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 110.000.000 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya bangunan gedung
kantor - 1 10.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 65.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perelengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan
perlengkapan kantor 17 5.900.000
-Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan aparaturdalam kehadiran dan penggunaan
adribut ;pegawai
100 14.000.000 100 - 100 18.000.000 100 20.000.000 100 22.000.000 74.000.000 17 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu
Tersedianya pakaian olahraga/tetun/tradisional aparatur
35 14.000.000 35 - 45 18.000.000 50 20.000.000 55 22.000.000 74.000.000 Hubungan Pemerintah dan
Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat 0 - 100 276.863.000 100 359.921.900 100 449.902.375 100 562.377.969 1.649.065.244 21 Penyelenggaraan MTQ Jumlah peserta MTQ 0 - 2 276.863.000 2 359.921.900 2 449.902.375 2 562.377.969 1.649.065.244
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Prosentase kegiatan keberdayaan masyarakat pedesaan 100 1.485.156.000 100 26.400.000 100 39.600.000 100 59.400.000 100 89.100.000 1.699.656.000 18 Pemberdayaaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
4 1.485.156.000 0 - 4 - 5 - 6 -1.485.156.000
19 Monitoring dan Evaluasi Keamanan danKetertiban Jumlah dokumen 0 - 1 26.400.000 1 39.600.000 1 59.400.000 1 89.100.000 214.500.000 -Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100 14.000.000 100 22.550.000 100 27.005.000 100 29.705.500 100 32.676.050 116.536.550 Partisipasi masyarakat dalam
membangun desa Jumlah desa berprestasi 1 9.400.000
20 Penyelenggaraan musyawarahpembangunan desa Dokumen musrenbang tingkatkecamatan 1 14.000.000 1 13.150.000 1 27.005.000 1 29.705.500 1 32.676.050 116.536.550 5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan 4 Meningkatnya koordinasi lintas sektoral 1 3 6 21 22 1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh. 2 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh. 15 16 17 18 19 20 13 14 2017 2018 2019 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2016 2020 Rentra sampai 2016 -Realisasi capaian 2016 2017 2019 2020 2020
Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021 No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan
Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan
Target Renstra SKPD Kecamatan Satui Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian tahun
ke-2016 2018
Satui, Juli 2016 CAMAT SATUI,
H. Setia Budi, SKM, MM.
23 Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s.d 2021
Unit bertangg ungjawa b
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
2016 2017 2018 2019 2021
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)
outcome Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi
perkantoran 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
100 100 100 100 100
outcome Tingkat kelengkapan sarana dan perasana
aparatur 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn
100 100 100 100 100
outcome Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran
dan pemakaian adribur pegawai 35 35 45 50 55
100 100 100 100 100
outcome Presentasi tingkat partisipasi masyarakat 4 keg 132 org 2 kl 2 kl 2 kl
100 100 100 100 100
outcome Prosentase kegiatan pemberdayaan
masyarakat 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
100 100 100 100 100
outcome Prosentase partisipasi masyarakat dalam
pembangun desa 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
100 100 100 100 100
6
(4)
Meningkatnya koordinasi lintas sektoral
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh 1 2 3 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh 5
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan 4 Meningkatkan koordinasi lintas
sektoral
Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Satui Tahun 2016 s.d 2021
KE-BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.20 1.20 12.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layananadministrasi perkantoran 100 861.615.000 100 750.912.000 100 973.098.700 100 1.150.238.145 100 1.363.707.821 100 5.099.571.666 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor 12 bln 45.240.000 12 bln 48.840.000 12 bln 53.724.000 12 bln 59.096.400 12 bln 65.006.040 60 bln 271.906.440 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara 11 unt 55.000.000 11 unt 3.000.000 3.150.000 3.307.500 3.472.875 67.930.375 Kec. Satui Satui 1.20 1.20 12.01 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan SKPD Tersedianya jasaadministrasi keuangan 12 bln 120.145.000 12 bln 121.841.000 12 bln 134.025.100 12 bln 147.427.610 12 bln 162.170.371 60 bln 685.609.081 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 08 Penyediaan jasa kebersihankantor Tersedianya peralatan danbahan pembersih kantor 12 bln 6.275.000 12 bln 3.580.000 12 bln 4.117.000 12 bln 4.734.550 12 bln 5.444.733 60 bln 24.151.283 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 09 Penyediaan jasa perbaikkanperalatan kerja Pemeliharaan rutin peralatandan kelengkapan kantor 7 bh 4.050.000 0 - - - - 4.050.000 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulisperkantoran (ATK) 12 bln 26.212.500 12 bln 26.021.000 12 bln 28.623.100 12 bln 31.485.410 12 bln 34.633.951 60 bln 146.975.961 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan Tersedianya barang cetakandan penggandaan 12 bln 5.022.500 12 bln 10.300.000 12 bln 11.845.000 12 bln 13.621.750 12 bln 15.665.013 60 bln 56.454.263 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 12 Penyediaan komponenlistrik/penerangan bangunan
kantor Tersedianya alat listrik 28 bh 1.370.000 12 bln 755.000 1.057.000 1.479.800 2.071.720 6.733.520 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 13 Penyedian Peralatan danPerlengakapan Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 3 bh 17.700.000 23 bh 24.925.000 124.625.000 155.781.250 194.726.563 517.757.813 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 17 Penyediaan makanan danminuman pegawai Tingkat ketersediaan layananmakan dan minuman rapat 1650 ok 77.750.000 2100 ok 88.200.000 110.250.000 137.812.500 172.265.625 586.278.125 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasidan konsultasi keluar daerah 22 ok 126.900.000 12 ok 59.900.000 77.870.000 101.231.000 131.600.300 497.501.300 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 19 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya Pembayaranjasa atas non PNS 12 org 268.100.000 168 bln 248.950.000 286.292.500 329.236.375 378.621.831 1.511.200.706 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.01 22 Rapar-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasidan konsultasi dalam daerah 719 ok 107.850.000 764 ok 114.600.000 137.520.000 165.024.000 198.028.800 723.022.800 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan saranadan prasarana aparatur 100 4.100.000 100 37.800.000 100 57.850.000 100 81.775.000 100 100.162.500 100 275.787.500 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.02 10 Pengadaan Meublair Jumlah meubelair 2 bh 4.100.000 25 bh 11.900.000 17.850.000 26.775.000 40.162.500 5 kl 100.787.500 Kec. Satui Satui 1.20 1.20 12.02 21 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas Terpeliharanya rutin rumahdinas 0 - 1 thn 10.000.000 1 thn 30.000.000 1 thn 35.000.000 1 thn 35.000.000 4 thn 110.000.000 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Terpeliharanya bangunangedung kantor 0 - 1 thn 10.000.000 1 thn 10.000.000 1 thn 20.000.000 1 thn 25.000.000 4 thn 65.000.000 Kec. Satui Satui Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
terpelihara 17 unit 5.900.000
1.20 1.20 12.03 Program peningkatan DisiplinAparatur Tingkat kedisiplinan aparaturdalam kehadiran dan
penggunaan atribut pegawai 35 stel 14.000.000 0 - 45 stel 18.000.000 50 stel 20.000.000 55 stel 22.000.000 74.000.000 Kec. Satui Satui 1.20 1.20 12.03 05 Pengadaan pakaian hari-haritertentu Tersedianya pakaiantradisional (tenun) aparatur 35 stel 14.000.000 0 - 45 stel 18.000.000 50 stel 20.000.000 55 stel 22.000.000220 stel 74.000.000 Kec. Satui Satui
Hubungan Pemerintah dan Tingkat partisipasi 132
Unit Kerja SKPD Penanggungj
awab Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
(3) (4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan disiplin aparatur
1.20 1.20 xx xx Penyelenggaraan MTQ Jumlah peserta MTQ 0 - 132
peserta 277.010.000 2 kl - 2 kl - 2 kl - 2 kl 277.010.000 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.15 Peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan Prosentase kegiatankeberdayaan masyarakat
pedesaan 4 keg 1.548.906.000 4 keg 26.400.000 100 39.600.000 100 59.400.000 100 89.100.000 100 1.699.656.000 Kec. Satui Satui 1.20 1.20 12.15 01 Pemberdayaaan lembaga danorganisasi masyarakat
pedesaan
Terlaksananya kegiatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
4 keg 1.548.906.000 0 - 3 keg - 3 keg - 3 keg - 3 keg 1.485.156.000 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.15 01 Monitoring dan EvaluasiKeamanan dan Ketertiban Jumlah dokumen 1 dok 26.400.000 12 bln 39.600.000 12 bln 59.400.000 12 bln 89.100.000 48 bln 214.500.000 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.17 Peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
Persentase partisifasi masyarakat dalam
pembangunan desa 100 14.000.000 100 22.550.000 100 27.005.000 100 29.705.500 100 32.676.050 100 116.536.550 Kec. Satui Satui 1.20 1.20 12.17 01 Partisipasi masyarakat dalammembangun desa Jumlah desa yangberprestasi 0 - 1 kel 9.400.000 1 dok 27.005.000 1 dok 29.705.500 1 dok 32.676.050 1 dok 116.536.550 Kec. Satui Satui
1.20 1.20 12.17 02 Penyelenggaraan musyawarahpembangunan desa Dokumen perencanaankecamatan 1 dok 14.000.000 1 dok 13.150.000 1 dok - 1 dok - 1 dok - 1 dok - Kec. Satui Satui
JUMLAH 2.442.621.000 1.114.672.000 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan pedesaan Meningkatnya perencanaan partisipasi masyarakat Meningkatkan koordinasi lintassektoral Meningkatkan koordinasi lintas sektoral Peningkatan keberdayaan masyarakat desa