• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16Tahun 2019tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Tangerang Tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persen 91.44 91.44 100

2 Persentaseperempuan korban

tindakkekerasan yang terselesaikan Persen 100 100 100

3 CapaianKategori KLA Kategori 650

(Madya)

650

(Madya) 100

4

Persentaseanak yang

memerlukanperlindungankhusus yang terselesaikan

Persen 100 100 100

5 Nilai Sakip DPPPA Nilai 65 62,14 100

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada:

 Indikator 0 dengan capaian kinerja 0 %;

 Indikator 0 dengan capaian kinerja 0 %.

2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada:

 Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).dengan capaian kinerja 100,00%;

 Indikator Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan dengan capaian kinerja 100,00%;

 Indikator Capaian Kategori KLAdengan capaian kinerja 100,00%.

 Indikator Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan dengan capaian kinerja 100,00%.

 Indikator Nilai Sakip DPPPA dengan capaian kinerja 100 %.

3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada:

 Indikator 0 dengan capaian kinerja 0 %;

 Indikator 0dengan capaian kinerja 0 %.

C.CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang Tahun 2019

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target Akhir RENSTRA

Target

2019 Realisasi Capaian (%)

1.

Meningkatnya pengarustamaan gender (PUG)

1.01 Indeks Pembangunan

Gender (IPG) Persen 100 100 100 100

3.01 CapaianKategori KLA Nilai (Score)

D.PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Tangerang, dari sebanyak 5sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Tahun 2019

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 5 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang Tahun 2019

No. Sasaran Strategis

Jumlah Indikator

Tingkat Capaian Kinerja

Melampaui Target Sesuai Target Belum Mencapai Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Meningkatnya pengarustamaan gender (PUG)

1 0 0,00 1 100,00 0 0,00

No. Tingkat Capaian Kinerja Capaian

1. Melebihi/Melampaui Target 0 %

2. Sesuai Target 100 %

3. Tidak Mencapai Target 0 %

2. Meningkatnya

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.

3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya pengarustamaan gender (PUG)

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

% 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persen 91.44 91.44 100,00

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100,00

Pada Sasaran 1 :Meningkatnya pengarustamaan gender (PUG) dapat dilihat capaian 1indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 :"Indeks Pembangunan Gender (IPG)" adalah sebesar 91,44 dari target sebesar 91,44 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah100 %, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.

Permasalahan :

1.Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;

2.Lemahnya ketersediaan datagender dan anak yang terpilah;

3.Terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;

4.Rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi.

Solusi :

1. Dorongan/penekanan dari pimpinan bahwa PUG bukan hanya tanggungjawab DP3A

2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dengan adanya komitmen dari Pemerintah (Regulasi)

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya perlindungan perempuan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

% 1. Persentase perempuan

korban tindak kekerasan yang terselesaikan

Persen 100 100 100

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100 Pada Sasaran 2 :Meningkatnya perlindungan perempuan dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya perlindungan perempuan sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.

Permasalahan :

1. Tingginya Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan;

2. Tidak ada tindaklanjut kegiatan pembentukan Gugus Tugas TPPO 3. Belum ada perjanjian kerjasama tertulis lintas sektor terkait untuk

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

Solusi :

1. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

2. Mengadakan koordinasi dengan camat se Kabupaten Tangerang agar menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di wilayahnya

3. Membuat perjanjian kerjasama dengan polres/LBH/psikolog/Rumah Sakit untuk penanganan kasus

4. Mengusulkan penambahan anggaran penegakan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya pemenuhan hak anak

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya pemenuhan hak anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1. Capaian Kategori KLA Nilai 650 650 100

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100 Pada Sasaran 3 :Meningkatnya pemenuhan hak anak, dapat dilihat capaian 1indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 :"Capaian Kategori KLA" adalah sebesar 100 %dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini Sesuai Targetyang diperjanjikan.

Permasalahan :

1. Rendahnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

2.Belum maksimal partisipasi dan koordinasi instansi terkait KLA

Solusi :

1.Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak 2.Meningkatkan koordinasi instansi terkait Kabupaten Layak Anak KLA

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya perlindungan khusus anak

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Meningkatnya perlindungan khusus anak

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

% 1. Persentase anak yang

memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan

Persen 100 100 100

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100 Pada Sasaran 4 :Meningkatnya perlindungan khusus anak, dapat dilihat capaian 1indikator kinerja yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 :"Meningkatnya perlindungan khusus anak"

adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini Sesuai Targetyang diperjanjikan.

Permasalahan :

1.Belum optimalnya peran PATBM dan P2TP2A di desa/kelurahan dan kecamatan

Solusi :

1.Mengadakan koordinasi dengan camat se Kabupaten Tangerang agar

menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak di wilayahnya

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1. Nilai AKIP OPD Persen 100 100 100

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100

E.REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 Tabel 3.10

Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2019

Program Pagu Anggaran

Penyerapan Anggaran

No

Rp. % Efisiensi/Eliminasi Predikat

1 2 3 4 5 6 7

5

Penyerapan Anggaran Program per Sasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN / PROGRAM

Anggaran Program

Keterangan Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Capaian

(%) I Meningkatnya pengarustamaan

gender (PUG)

1,092,200,000 1.059.230.000 96,98

2

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1,464,500,000 1.418.200.000 96,83

II Meningkatnya perlindungan perempuan

437,500,000 426.570.000

97,50

III Meningkatnya pemenuhan hak anak

IV Meningkatnya perlindungan khusus anak

639,100,000 589.650.000 100

1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK

639,100,000 589.650.000 92,26

V Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2019

F.CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNGGULAN

N0 PROGRAM

UNGGULAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET 2019 REALISASI 2019

G. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

No. Sasaran

1. Meningkatnya pengarustamaan

gender (PUG) 100 1 100 100 2 96,89

Tingkat Efisiensi 3,11 %

Tingkat Efektivitas 1,03 %

2. Meningkatnya perlindungan

perempuan 100 1 100 100 100 97,50

Tingkat Efisiensi 2,5 %

Tingkat Efektivitas 1,025 %

3. Meningkatnya pemenuhan hak

anak 100 1 100 100 1 85,81

Tingkat Efisiensi 14,19 %

Tingkat Efektivitas 1,16 %

4 Meningkatnya perlindungan

khusus anak 100 100 100 1 100

Tingkat Efisiensi 0 % Tingkat Efektivitas 1 %

5 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Perangkat Daerah 100 100 95,60 1 95,60

Tingkat Efisiensi 5,72 % Tingkat Efektivitas 1,063 %

Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya pengarustamaan gender (PUG) Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target Kinerja : Triwulan I : 22.86 Triwulan II : 22.86 Triwulan III : 22.86 Triwulan IV : 22.86

a. Program :Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Indikator : Cakupan kelembagaan Pug yang aktif Target Kinerja : Triwulan I : 20

Triwulan II : 25 Triwulan III : 10 Triwulan IV : 45

1) Kegiatan : Pemutahiran informasi Data Gender dan Anak Tahun 2019

Indikator : Tersedianya dokumen update Data Gender dan anak

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 100 Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Indikator : Jumlah Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 3

3) Kegiatan : Fasilitasi Perempuan Inspiratif dalam rangka Hari Kartini dan Hari Ibu

Indikator : Jumlah Peserta Bimbingan pada Perempuan dan Perempuan Keluarga Korban Kekerasan Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 50 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 50

4) Kegiatan : Fasilitasi penguatan kapasitas PUG Indikator : Terpenuhinya penguatan PUG Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 63 5) Kegiatan : Revitalisasi GSI

Indikator : Terbinanya di Perusahaan, 3 RS, dan 3 Desa

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 3 Triwulan IV : 0

6) Kegiatan : Pelatihan peningkatan ekonomi perempuan kepala keluarga

Indikator : Terselenggaranya Pelatihan Ekonomi Rumahan

pada Perempuan Kepala Keluarga Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 50 Triwulan IV : 0

7) Kegiatan : Pengembangan P2WKSS Tingkat Kabupaten Tangerang

Indikator : Meningkatnya Keterampilan IRT dalam Peningkatan Kesehjateraan Keluarga Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 2

8) Kegiatan : Pengembangan Dharma Wanita Persatuan Kab.Tangerang

Indikator : Terfasilitasinya kegiatan DWP Kab Tangerang

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 1

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya perlindungan perempuan Indikator : Persentase perempuan korban tindak

kekerasan yang terselesaikan Target Kinerja :

Triwulan I : 25 Triwulan II : 25 Triwulan III : 25 Triwulan IV : 25

b. Program : Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak

Indikator : Persentase desa yang telah membentuk PATBM dan P2TP2A

Target Kinerja : Triwulan I : 13 Triwulan II : 13 Triwulan III : 13 Triwulan IV : 0

1) Kegiatan: Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Indikator : Terlaksananya pelayanan pengaduan dan penanganan

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 6 Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Advokasi Perlindungan Khusus Anak Indikator : Terlaksananya penguatan lembaga dalam

mengadvokasi penanganan anak yang berhdapan dengan hukum

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 250

3) Kegiatan : Pembentukan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Indikator : Terlaksananya pembentukan PATBM

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 11 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

4) Kegiatan : Rencana aksi daerah tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Indikator : Terbentuknya gugus tugas TPPO Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 1

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya pemenuhan hak anak Indikator : CapaianKategori KLA

Target Kinerja : Triwulan I : 325 Triwulan II : 325

Triwulan III : - Triwulan IV : -

a. Program : PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI ANAK

Indikator : Jumlah Forum anak Aktif Target Kinerja : Triwulan I : 22,50

Triwulan II : 38 Triwulan III : 31 Triwulan IV : 8,50

1) Kegiatan : Fasilitasi pusat kreatifitas anak

Indikator : Terselenggaranya kegiatan fasilitasi peningkatan kreatifitas anak Kab.Tangerang Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 200 2) Kegiatan : Fasilitasi forum anak

Indikator : Terselenggaranya kegiatan forum anak Tk.Kab.Tangerang

Target Kinerja : Triwulan I : 10 Triwulan II : 20 Triwulan III : 20 Triwulan IV : 40

3) Kegiatan : Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten

Indikator : Terselenggarangya HAN Tingkat Kabupaten Tangerang

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 200

4) Kegiatan : Fasilitasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

Indikator : Tersedianya informasi yang layak anak di Kab.Tangerang

Target Kinerja : Triwulan I : 20 Triwulan II : 20

Triwulan III : 20 Triwulan IV : 30

5) Kegiatan : Operasional Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)

Indikator : Terselenggaranya Operasional Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 200

Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

4.Sasaran Strategis : Meningkatnya perlindungan khusus anak

Indikator : Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan

Target Kinerja : Triwulan I : 25 Triwulan II : 25 Triwulan III : 25 Triwulan IV : 25

B. Program : Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Indikator : Prosentase Kecamatan Layak Anak (Kelana) Target Kinerja : Triwulan I : 13

Triwulan II : 13 Triwulan III : 13 Triwulan : 13

1) Kegiatan : Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak

Indikator : Terselenggaranya kegiatan fasilitasi desa/kelurahan layak anak Tk.

Kab.Tangerang

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 290

2) Kegiatan : Fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak Indikator : Tersedianya rumah bermain ramah anak Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0.

Triwulan IV : 3

3) Kegiatan : Penyusunan pedoman keluarga layak anak

Indikator : Terselenggaranya kegiatan penyusunan pedoman keluarga layak anak

Target Kinerja : Triwulan I : 2 Triwulan II : 4 Triwulan III : 0.

Triwulan IV : 0

4) Kegiatan :Pembangunan keluarga layak Anak

Indikator : Peningkatan kualitas dan kuantitas 24 indikator hak anak

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 400 Triwulan III : 0.

Triwulan IV : 0

5)Kegiatan : Fasilitasi sekolah ramah anak

Indikator : Terselenggaranya fasilitasi sekolah ramah anak

Target Kinerja : Triwulan I : 4 Triwulan II : 4 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0 6)Kegiatan : Pelatihan konvensi hak anak

Indikator : Terselenggaranya pelatihan KHA Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 200 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

7) Kegiatan : Fasilitasi kecamatan layak anak

Indikator : Terselenggaranya kegiatan fasilitasi kecamatan layak anak

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 29

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP OPD Target Kinerja : Triwulan I : 25

Triwulan II : 25 Triwulan III : 25 Triwulan IV : 25

1.Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Indikator : Pemenuhan dokumen pelaporan Target Kinerja : Triwulan I : 25

Triwulan II : 25 Triwulan III : 25 Triwulan IV : 25

1)Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

Target Kinerja : Triwulan I : 25 Triwulan II : 25 Triwulan III : 25 Triwulan IV : 25

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dari Inspektorat Kabupaten Tangerang yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2020.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu secara operasional penyusunan LKIP didasarkan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

LKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perubahan, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

 Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

 Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.113.270.598.998,001sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp_12.220.908.659,00 dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp.

1.049.692.339,-RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang 2019-2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerangtahun Pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada

Tahun 2019, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. IndeksPembangunan Gender (IPG) 100 %

2. Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan100

%

3. Capaian Kategori KLA 100 %

4. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan100%

5. Meningkatnya akuntabilitasn kinerja perangkat daerah100 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.12.220.908.659,00 (Dua belas milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang .

Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.13.270.598.998,00 (Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan delapan rupiahrupiah) telah direalisasikan sebesar 92,09%, dengan demikian maka anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan pencapaian kinerja dapat diefisiensikan atau dieliminasi sebesar Rp.1.049.692.339,- atau sekitar 7,91% dari total pagu anggaran.

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang berasal dari 5 (lima) Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang telah mencapai target, sehingga penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang pada periode Tahun 2020 dapat mencapai Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas untuk meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian misi dan visi Kabupaten Tangerang dengan menetapkan Rencana Aksi pada Tahun 2020.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dan khususnya untuk Tahun 2019 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai harapan / secara umum dapat memenuhi harapan.

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan

Dokumen terkait