• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kepala Dinas Kesehatan Aceh

BH 50.000.000,00 Tensimeter Otomatis Portable

5.2.2.03.12. DANA OTSUS KAB/KOTA

0 72.000.000,00

GAYO LUES

6.00 Paket 12.000.000,00 72.000.000,00 Sewa Baliho di tempat Umum di luar Dinas

Kesehatan (1 paket x 2 lokasi x 3 tema )

0 114.045.000,00

ACEH BARAT

3.00 paket 20.015.000,00 60.045.000,00 Sewa baliho di tempat umum di luar dinas

kesehatn (2 paket x 1 lokasi x 3 tema )

6.00 paket 4.500.000,00 27.000.000,00 Pemasangan Material media luar ruang di

kantor dinas kesehatan ( 2 paket x 1 lokasi x 3 tema )

6.00 paket 4.500.000,00 27.000.000,00 Pemasangan Material Media Luar Ruang di

Pelayanan Kesehatan (2 paket x 1 lokasi x 3 tema )

245.100.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

0 97.200.000,00

Dana DBH

0 48.600.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Peserta Didik Anggota SBH Usia Penegak (SMA/MAN) di Kab/Kota

300.00 OH 150.000,00 45.000.000,00 Uang saku Peserta (6 K/K x 10 sek x 5 or x 1

Kl)

24.00 OH 150.000,00 3.600.000,00 Uang saku Panitia ( 2 org x 2 hr x 6 k/k )

0 48.600.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Pembina Pramuka di Kab/kota

300.00 OH 150.000,00 45.000.000,00 Uang Saku Peserta (6 K/k x 10 Sek x 5 or x 1

KL)

24.00 OH 150.000,00 3.600.000,00 Uang saku Panitia ( 2 org x 2 hr x 6 K/K )

0 147.900.000,00

DANA OTSUS KAB/KOTA

0 147.900.000,00

GAYO LUES

0 54.600.000,00

Sosialisasi Keluarga Sehat Angkatan I

350.00 OH 150.000,00 52.500.000,00 Uang Saku Peserta ( 175 org x 2 hr x 1 kl )

14.00 OH 150.000,00 2.100.000,00 Uang Saku Panitia ( 7 org x 2 hr x 1 kl )

0 53.100.000,00

Sosialisai Keluarga Sehat Angkatan II

340.00 OH 150.000,00 51.000.000,00 Uang Saku Peserta ( 170 org x 2 hr x 1 kl )

14.00 OH 150.000,00 2.100.000,00 Uang Saku Panitia ( 7 org x 2 hr x 1 kl )

0 40.200.000,00

Pelatihan Keluarga Sehat

240.00 OH 150.000,00 36.000.000,00 Uang Saku Peserta ( 60 org x 4 hr x 1 kl )

28.00 OH 150.000,00 4.200.000,00 Uang Saku Panitia ( 7 org x 4 hr x 1 kl )

366.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

222.075.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

0 149.775.000,00

DANA DBH

0 134.175.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Peserta Didik Anggota SBH Usia Penegak (SMA/MAN) di Kab/Kota

300.00 BH 52.000,00 15.600.000,00 'Biaya Cetak Modul (6 K/K X 10 sek x 5 Or x 1

Pkt)

4,500.00 LEMBAR 10.350,00 46.575.000,00 'Biaya Cetak Leaflet (6 K/K x 10 Sek x 75 lbr x 1

KL)

120.00 SET 600.000,00 72.000.000,00 Biaya Cetak Standing Banner (6 K/K x 10 Sek x

2 Set x 1 KL)

0 15.600.000,00

'Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Pembina Pramuka di Kab/kota

300.00 LEMBAR 52.000,00 15.600.000,00 'Biaya Cetak Modul (6 K/K x 10 Sek x 5 Or x 1

KL)

0 72.300.000,00

DANA OTSUS KA/KOTA

0 9.350.000,00

GAYO LUES

0 9.350.000,00

Pelatihan Keluarga Sehat

1,700.00 lembar 5.500,00 9.350.000,00 Biaya Cetak Leaflet Keluarga Sehat

0 62.950.000,00

ACEH BARAT

0 20.280.000,00

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Pesantren

1,200.00 lembar 10.000,00 12.000.000,00 Biaya cetak leaflet (12 pesantren x 100 lembar

x 1 kl )

24.00 set 345.000,00 8.280.000,00 Biaya cetak Standing Banner (12 pesantren x 2

set x 1 kl )

0 42.670.000,00

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Sekolah

250.00 lembar 52.000,00 13.000.000,00 Biaya cetak leaflet (43 sekolah x 100 lembar x 1

kl )

86.00 set 345.000,00 29.670.000,00 Biaya cetak standing banner (43 sekolah x 2 set

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

144.675.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0 144.675.000,00

DANA OTSUS KAB/KOTA

0 133.950.000,00

GAYO LUES

2,500.00 lembar 380,00 950.000,00 Biaya penggandaan Sosialisai Keluarga Sehat

(1250 lbr x 2 angkatan )

350,000.00 lembar 380,00 133.000.000,00 Biaya penggandaan Pelatihan Keluarga sehat (

350000 lbar x 1kl )

0 10.725.000,00

ACEH BARAT

6,000.00 lembar 390,00 2.340.000,00 Biaya penggandaan Kegiatan Penyuluhan PHBS

di pesantren ( 500 lembar x 12 pesantren x 1 kl )

21,500.00 lembar 390,00 8.385.000,00 Biaya penggandaan Kegiatan penyuluhan PHBS

di Sekolah (500 lbr x 43 sekolah x 1 kl )

25.440.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

25.440.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

0 18.360.000,00

DANA DBH

6.00 PAKET 1.530.000,00 9.180.000,00 Sewa Aula Kegiatan Peningkatan kapasitas

tentang Germas bagi Peserta Didik Anggota SBH Usia Penegak (SMA/MAN) di Kab/Kota(1 Paket x 6 K/k x 1 Kl)

6.00 PAKET 1.530.000,00 9.180.000,00 Sewa Aula Kegiatan Peningkatan kapasitas

tentang Germas bagi Pembina Pramuka di Kab/kota ( 1 paket x 6 K/K x 1 KL)

0 7.080.000,00

DANA OTSUS KA/KOTA

0 7.080.000,00

GAYO LUES

4.00 hr 885.000,00 3.540.000,00 Sewa Aula Sosialisasi Keluarga Sehat (1 paket x

2 hr x 2 angkatan )

4.00 hari 885.000,00 3.540.000,00 Sewa Aula Pelatihan Keluarga Sehat ( 1 Paket

x4 HR x 1 kl )

181.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

181.900.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman

pelatihan/Kegiatan

0 79.200.000,00

DANA DBH

0 39.600.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Peserta Didik Anggota SBH Usia Penegak (SMA/MAN) di Kab/Kota

600.00 OH 60.000,00 36.000.000,00 'Konsumsi peserta (6 K/k x 10 sek x 5 or x 2 hr

x 1 KL)

60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00 'Biaya Konsumsi Panitia dan Narasumber (6 k/k

x 5 Or x 2 hr x 1 kl )

0 39.600.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Pembina Pramuka di Kab/kota

600.00 OH 60.000,00 36.000.000,00 Konsumsi Peserta (6 k/k x 10 Sek x 5 or x 2 Hr

x 1 Kl)

60.00 OH 60.000,00 3.600.000,00 'Konsumsi Panitia dan narasumber ( 6 K/k x 5

Or x 2 Hr x 1 kl)

0 102.700.000,00

DANA OTSUS KAB/KOTA

0 50.100.000,00

GAYO LUES

0 18.400.000,00

Sosialisai Keluarga Sehat Angkatan I

350.00 OH 50.000,00 17.500.000,00 Konsumsi Peserta ( 175 org x 2 hr x 2 kl )

18.00 OH 50.000,00 900.000,00 Konsumsi Panitia dan Narasumber ( 9 Org x 2

Hr x 2 kl )

0 17.900.000,00

Sosialisasi Keluarga sehat angkatan II

340.00 OH 50.000,00 17.000.000,00 Konsumsi Peserta (170 org x 2 hr x 1 kl )

18.00 OH 50.000,00 900.000,00 Konsumsi Panitia dan Narasumber (9 org x 2 hr

x 1 kl )

0 13.800.000,00

Pelatihan Keluarga Sehat

240.00 OH 50.000,00 12.000.000,00 Konsumsi Peserta ( 60 Org x 4 hr x 1 kl )

36.00 OH 50.000,00 1.800.000,00 Konsumsi Panitia dan Narasumber ( 9 Org x 4

hr x 1 kl )

0 52.600.000,00

ACEH BARAT

480.00 OK 20.000,00 9.600.000,00 Biaya snack peserta Kegiatan Penyuluhan PHBS

di Pesantren (12 pesantren x 40 org x 1 kl )

2,150.00 OK 20.000,00 43.000.000,00 Biaya snack peserta Kegiatan Penyuluhan PHBS

di sekolah ( 43 sekolah x 50 org x 1 kl )

126.339.980,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

111.719.980,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

0 87.519.980,00

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

0 43.759.980,00

5.2.2.15.01. 'Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Peserta Didik Anggota SBH Usia Penegak (SMA/MAN) di Kab/Kota

10.00 OT 399.998,00 3.999.980,00 'Transport Petugas provinsi (2 Or x 1 OT x 5

K/K)

2.00 OT 1.700.000,00 3.400.000,00 'Transport petugas provinsi ke Kab. Terjauh ( 2

or x 1 OT x 1 K/K)

48.00 OH 450.000,00 21.600.000,00 'Uang Harian Petugas Provinsi (2 Or x 4 Hr x 6

K/K)

36.00 OT 410.000,00 14.760.000,00 'Biaya penginapan (2 Or x 3 Hr x 6 K/K)

0 43.760.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Pembina Pramuka di Kab/kota

10.00 OT 400.000,00 4.000.000,00 'Transport Petugas provinsi (2 Or x 1 OT x 5

K/K)

2.00 OT 1.700.000,00 3.400.000,00 Transport petugas provinsi ke Kab. terjauh ( 2

or x 1 OT x 1 K/K)

48.00 OH 450.000,00 21.600.000,00 'Uang Harian Petugas Provinsi (2 Or x 4Hr x 6

K/K)

36.00 OT 410.000,00 14.760.000,00 'Biaya penginapan (2 Or x 3 Hr x 6 K/K)

0 24.200.000,00

DANA OTSUS KAB/KOTA

0 24.200.000,00

ACEH BARAT

0 5.280.000,00

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Pesantren

24.00 OH 110.000,00 2.640.000,00 Transport Lokal petuga Kab. ( 2 org x 1 hr x 12

Pesantren )

24.00 OH 110.000,00 2.640.000,00 Transport Lokal petugas puskesma ( 2 org x 1

hr x 12 Pesantren )

0 18.920.000,00

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Sekolah

86.00 OH 110.000,00 9.460.000,00 Transport Lokal Petugas Kab ( 2 org x 1 hr x

43 sekolah )

86.00 OH 110.000,00 9.460.000,00 Transport Lokal petugas puskesmas ( 2 org x 1

hr x 43 sekolah )

14.620.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

0 14.620.000,00

DANA OTSUS KAB/KOTA

0 4.400.000,00

GAYO LUES

0 4.400.000,00

Sosialisasi Keluarga Sehat

4.00 OT 400.000,00 1.600.000,00 Transport Narasumber Luar Daerah ( 2 org x 1

Tr x 2 angkatan )

8.00 OH 350.000,00 2.800.000,00 Biaya Penginapan Narasumber Luar Daerah (2

org x 2 hr X 2 Angkatan )

0 10.220.000,00

Pelatihan Keluarga Sehat

2.00 OT 3.400.000,00 6.800.000,00 Transport Narasumber Pusat PP Jakarta Medan

( 2 org x 1 Tr x 1 kl )

2.00 OT 400.000,00 800.000,00 Transport Narasumber Pusat PP Medan Gayo

Lues (2 org x 1 tr x 1 kl )

2.00 OT 110.000,00 220.000,00 Transport Lokal Narasumber Pusat PP (2 Org x

1 kl x 1 tr )

6.00 OH 400.000,00 2.400.000,00 Biaya penginapan Narasumber ( 2 org x 3 hr x

1 kl )

141.600.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara

141.600.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

0 67.200.000,00

DANA DBH

0 33.600.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Peserta Didik Anggota SBH Usia Penegak (SMA/MAN) di Kab/Kota

12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon II (6 K/k x 1 or x 1

Jam x 2 Hr x 1 kl)

24.00 OJ 900.000,00 21.600.000,00 Jasa Narasumber Eselon III dan IV (6 K/K x 1

Or x 2 Jam x 2 Hr x 1 Kl)

0 33.600.000,00

Kegiatan Peningkatan kapasitas tentang Germas bagi Pembina Pramuka di Kab/kota

12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon II (6 K/k x 1 or x 1

Jam x 2 Hr x 1 kl)

24.00 OJ 900.000,00 21.600.000,00 Jasa Narasumber Eselon III dan IV ( 6 K/k x 1

Or x 2 Jam x 2 hr x 1 Kl)

0 74.400.000,00

DANA OTSUS KAB/KOTA

0 30.400.000,00

GAYO LUES

0 15.200.000,00

Sosialisasi Kesehatan Keluarga

8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon II (1 Org x 2 hr x 2

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00 5.2.2.28.01. Jasa Narasumber Eselon III dan IV ( 1 Or x 2

jam x 2 hr x 2 angkatan )

0 15.200.000,00

Pelatihan Keluarga Sehat

8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon II ( 1 org x 2jam x 4

hr x 1 kl )

8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00 Jasa Narasumber Eselon III dan IV ( 1 org x 2

jam x 4 hr x 1 kl )

0 44.000.000,00

ACEH BARAT

0 9.600.000,00

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Pesantren

48.00 OJ 200.000,00 9.600.000,00 Jasa Narasumber Jenjang pendidikan S2 (2 org

x 2 jam x 12 pesantren )

0 34.400.000,00

Kegiatan Penyuluhan PHBS di Sekolah

172.00 OJ 200.000,00 34.400.000,00 Jasa Narasumber jenjang Pendidikan S2 ( 2 Org

x 2 jpl x 34 pesantren )

Jumlah 1.615.978.980,00

NIP. 19710418 200112 1 004

Banda Aceh, 23 Maret 2018

dr. Hanif

Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Drs. Dermawan, MM 19590126 198303 1 005 Sekretaris Daerah Aceh 1 2 Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH 19660616 199102 1 001 Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan 2 3 Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum 19590802 198503 1 008 Asisten Administrasi Umum 3 4 dr. Taqwallah, M.Kes 19640504 199703 1 002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4 5 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 5

Daerah Aceh

6 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 6 7 Drs. Muhammad, MM 19640502 199103 1 001 Inspektur Aceh 7 8 Drs. Surya Reyendra 19700823 199003 1 005 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 8 9 Edrian, SH, M.Hum 19581014 199003 1 002 Kepala Biro Hukum 9

-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

2018

RKA - SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN ACEH

:

Program : 1.01.02.1.01.02.01.19. - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.19.004. - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Lokasi Kegiatan :

-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 292.657.500,00 ( Dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 922.162.500,00 ( Sembilan ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota

80%

Masukan Jumlah Dana yang Dibutuhkan Rp. 292.657.500,00 Keluaran Jumlah Petugas Promosi Kesehatan yang dilatih Promosi

Kesehatan

250 Orang di 5 Kab/Kota

Hasil Persentase Jumlah Petugas Promosi Kesehatan yang di latih Promosi Kesehatan

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

292.657.500,00

5. BELANJA

292.657.500,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

292.657.500,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

0 1.500.000,00

DANA PAA

5.00 Paket 300.000,00 1.500.000,00 ATK Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas

Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota (5 K/K x 1 Paket)

24.290.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

20.000.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

0 20.000.000,00

DANA PAA

250.00 Paket 80.000,00 20.000.000,00 Material Kit Peserta Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota (5 K/K x 50 Org x 1 Paket)

1.400.000,00 5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi

0 1.400.000,00

DANA PAA

5.00 Paket 280.000,00 1.400.000,00 Biaya Dokumentasi Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota (5 K/K x 1 Paket)

2.890.000,00 5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi

0 2.890.000,00

DANA PAA

10.00 Lembar 289.000,00 2.890.000,00 Cetak Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota (5 K/K x 2 Lembar)

79.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

79.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

0 79.500.000,00

DANA DBH

500.00 OH 150.000,00 75.000.000,00 Uang Saku Peserta Kab/Kota (50 Org x 5 K/K x

2 Hr x 1 Kl)

30.00 OH 150.000,00 4.500.000,00 Uang Saku Panitia Kab/Kota (3 Org x 5 K/K x 2

Hr x 1 Kl)

937.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

937.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0 937.500,00

DANA PAA

3,750.00 Lembar 250,00 937.500,00 Biaya Penggandaan Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota (5 K/k x 750 Lembar)

2 1 3 4 5 6 = (3 x 5) 21.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

0 21.000.000,00

DANA PAA

10.00 Paket 2.100.000,00 21.000.000,00 Belanja Sewa Aula Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota (5 K/K x 2 Hr x 1 KL)

33.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

33.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman

pelatihan/Kegiatan

0 33.600.000,00

DANA PAA

500.00 OH 60.000,00 30.000.000,00 Biaya Konsumsi Peserta (5 K/K x 50 Org x 2 Hr

x 1 Kl)

30.00 OH 60.000,00 1.800.000,00 Biaya Konsumsi Panitia (5 K/K x 3 Org x 2 Hr x

1 Kl)

30.00 OH 60.000,00 1.800.000,00 Biaya Konsumsi Narasumber (5 K/K x 3 Org x 2

Hr x 1 Kl)

77.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

77.580.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

0 77.580.000,00

DANA PAA

0 34.300.000,00

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan di Puskesmas Kab/Kota

10.00 OH 400.000,00 4.000.000,00 Transport Pendamping Provinsi (2 Org x 5 K/K x

1 KL)

40.00 OH 450.000,00 18.000.000,00 Uang Harian Pendamping Provinsi (2 Org x 5

K/K x 4 Hr x 1 Kl)

30.00 OH 410.000,00 12.300.000,00 Biaya Penginapan Pendamping Provinsi (2 Org x

5 K/K x 3 Hr x 1 Kl)

0 43.280.000,00

Evaluasi Pasca Pelaksanaan Workshop Promosi Kesehatan Puskesmas di Kab/Kota

16.00 OT 385.000,00 6.160.000,00 Transport PP Petugas Provinsi (2 x 4 K/K x 2 Kl)

48.00 OH 450.000,00 21.600.000,00 Uang Harian Petugas Provinsi (2 x 4 K/K x 3 Hr

x 2 Kl)

32.00 OH 410.000,00 13.120.000,00 Biaya Penginapan (2 Or x 4 K/K x 2 Hr x 2 Kl)

16.00 OT 150.000,00 2.400.000,00 Uang Saku Petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota

(2 Org x 4 K/K x 1 Hr x 2 Kl)

54.250.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara

53.000.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

0 53.000.000,00

DANA PAA

5.00 OJ 1.000.000,00 5.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon II (1 Org x 1 Jam x 1

Hr x 5 K/K)

40.00 OJ 900.000,00 36.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon III dan IV (2 Org x 2

Jam x 2 Hr x 5 K/K)

10.00 OJ 900.000,00 9.000.000,00 Jasa Narasumber Eselon III dan IV (1 Org x 2

Jam x 1 Hr x 5 K/K)

10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00 Jasa Moderator (1 Org x 5 K/K x 2 Hr x 1 KL)

1.250.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada

Acara/Upacara

5.00 OK 250.000,00 1.250.000,00 Honor Pembaca Al-Qur'an (1 Org x 5 K/K x 1 Hr

x 1 Kl)

Jumlah 292.657.500,00

NIP. 19710418 200112 1 004

Banda Aceh, 23 Maret 2018

dr. Hanif

Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

-2 1 3 4 5 6 = (3 x 5) Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Drs. Dermawan, MM 19590126 198303 1 005 Sekretaris Daerah Aceh 1 2 Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH 19660616 199102 1 001 Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan 2 3 Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum 19590802 198503 1 008 Asisten Administrasi Umum 3 4 dr. Taqwallah, M.Kes 19640504 199703 1 002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4 5 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 5

Daerah Aceh

6 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 6 7 Drs. Muhammad, MM 19640502 199103 1 001 Inspektur Aceh 7 8 Drs. Surya Reyendra 19700823 199003 1 005 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 8 9 Edrian, SH, M.Hum 19581014 199003 1 002 Kepala Biro Hukum 9

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

2018

RKA - SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN ACEH

:

Program : 1.01.02.1.01.02.01.19. - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.19.006. - Sosialisasi informasi hukum kesehatan kepada masyarakat Lokasi Kegiatan :

-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 167.125.000,00 ( Seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 472.500.000,00 ( Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

80%

Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan Rp. 167.125.000,00

Keluaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 1 Qanun

Hasil Tercapainya Sosialisasi Hukum Kesehatan 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

167.125.000,00

5. BELANJA

167.125.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

167.125.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.200.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

0 1.200.000,00

Dana PAA

1.00 PAKET 600.000,00 600.000,00 Bahan ATK Telaah Qanun KTR ( 1 Pkt x 1 Kl)

1.00 PAKET 600.000,00 600.000,00 Bahan ATK Pertemuan Berkala Forum Germas

Aceh (1 Pkt x 1 KL)

4.400.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.400.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

0 4.400.000,00

DANA PAA

55.00 PAKET 80.000,00 4.400.000,00 Material Kit Peserta Rapat Berkala Forum

Germas Aceh (55 Org x 1 KL)

33.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

33.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

0 33.000.000,00

DANA PAA

220.00 OH 150.000,00 33.000.000,00 Uang Saku Peserta Rapat Berkala Forum Diskusi

Germas Aceh (55 Org x 4 KL )

3.100.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.100.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

0 3.100.000,00

DANA PAA

1.00 PAKET 2.500.000,00 2.500.000,00 Fotocopy dan penggandaan ( 1 paket x 1 kl)

Naskah KTR

1.00 Paket 600.000,00 600.000,00 Foto Copy dan Penggadaan Bahan Rapat (1 Pkt

X 1 kl)

13.825.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

13.825.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman

pelatihan/Kegiatan

0 13.825.000,00

DANA PAA

30.00 OK 57.500,00 1.725.000,00 Biaya Konsumsi Rapat Telaah KTR ( 15 or x 2

KL)

220.00 OK 55.000,00 12.100.000,00 Biaya Konsumsi Rapat Berkala Forum Diskusi

Germas Aceh (55 Org x 4 KL )

39.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

0 16.200.000,00

DANA PAA

0 16.200.000,00

'Konsultasi ke Pusat Masalah Qanun KTR

2.00 OT 4.500.000,00 9.000.000,00 Transport Provinsi (2 Or x 1 Tr)

6.00 OH 700.000,00 4.200.000,00 Uang Harian Provinsi (2 Or x 3 Hr x 1 Kl)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

4.00 OH 750.000,00 3.000.000,00 5.2.2.15.01. Biaya Penginapan ( 2 Or x 2 Hr x 1 Kl)

23.200.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

0 23.200.000,00

DANA PAA

2.00 OT 6.250.000,00 12.500.000,00 Transport Provinsi (2 Or x 1 Tr)

8.00 OH 700.000,00 5.600.000,00 Uang Harian Provinsi (2 Or x 4 Hrx 1 kl)

6.00 OH 850.000,00 5.100.000,00 Biaya Penginapan (2 or x 3 Hr x 1 Kl)

72.200.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara

72.200.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

0 72.200.000,00

DANA PAA

0 72.200.000,00

Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti

3.00 OT 2.500.000,00 7.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli ( 1or x 1 Kegiatan x 3 Kali)

1.00 OT 2.500.000,00 2.500.000,00 Jasa Pengarah ( 1 or x 1 Kegiatan )

1.00 OT 2.400.000,00 2.400.000,00 Penanggung Jawab ( 1 or x 1 Kegiatan)

1.00 OT 2.200.000,00 2.200.000,00 Ketua ( 1 or x 1 Paket x 1 kegiatan)

1.00 OT 2.000.000,00 2.000.000,00 Sekretaris ( 1 or x 1 Paket x 1 kegiatan)

1.00 OT 2.000.000,00 2.000.000,00 Wakil Sekretaris ( 1 or x 1 Paket x 1 kegiatan)

2.00 OT 1.800.000,00 3.600.000,00 Anggota ( 2 or x 1 Paket x 1 kegiatan)

1.00 PAKET 50.000.000,00 50.000.000,00 Honor Penyusunan Naskah Rancangan Qanun (

1 Paket)

Jumlah 167.125.000,00

NIP. 19710418 200112 1 004

Banda Aceh, 23 Maret 2018

dr. Hanif

Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Drs. Dermawan, MM 19590126 198303 1 005 Sekretaris Daerah Aceh 1 2 Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH 19660616 199102 1 001 Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan 2 3 Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum 19590802 198503 1 008 Asisten Administrasi Umum 3 4 dr. Taqwallah, M.Kes 19640504 199703 1 002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4 5 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 5

Daerah Aceh

6 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 6 7 Drs. Muhammad, MM 19640502 199103 1 001 Inspektur Aceh 7 8 Drs. Surya Reyendra 19700823 199003 1 005 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 8 9 Edrian, SH, M.Hum 19581014 199003 1 002 Kepala Biro Hukum 9

-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

2018

RKA - SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN ACEH

:

Program : 1.01.02.1.01.02.01.19. - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.19.008. - Pengembangan sistem imformasi rumah sakit

Lokasi Kegiatan :

-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 5.354.092.000,00 ( Lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 420.000.000,00 ( Empat ratus dua puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terkoneksinya data pasien dengan Kependudukan 100%

Masukan Jumlah Dana Rp. 5.354.092.000,00

Keluaran 1. Terkonekesinya data Pasien dengan Finger Print Pasien .

2. Pasien mudah mengakses pelayanan Kesehatan

100%

Hasil Masyarakat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

5.354.092.000,00

5. BELANJA

5.354.092.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

1.090.092.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.090.092.000,00 5.2.2.31. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada

Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA

1.090.092.000,00 5.2.2.31.23. Kota Subulussalam

34.00 Paket 17.355.647,00 590.091.998,00 Pengadaan perangkat komputer pendukung

SIMRS ( SIMPANG KIRI )

1.00 Paket 500.000.002,00 500.000.002,00 Pengadaan nurse call di RSUD ( SIMPANG KIRI)

4.264.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal

162.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

162.000.000,00 5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

0 162.000.000,00

DANA OTSUS ACEH

54.00 unit 3.000.000,00 162.000.000,00 Pengadaan Finger Print RS ( 27 RS X 2 Unit )

4.102.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

602.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

0 602.000.000,00 DANA OTSUS 28.00 Unit 13.000.000,00 364.000.000,00 Pengadaan Laptop RS 28.00 Unit 8.500.000,00 238.000.000,00 Pengadaan Desktop RS 3.000.000.000,00 5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe

0 3.000.000.000,00

DANA OTSUS ACEH

1.00 Paket 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pengadaan Perangkat Server & Jaringannya

500.000.000,00 5.2.3.29.09. Belanja Modal Pengadaan Software/Program

0 500.000.000,00

DANA OTSUS ACEH

1.00 Paket 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaaan Software

Jumlah 5.354.092.000,00

NIP. 19710418 200112 1 004

Banda Aceh, 23 Maret 2018

dr. Hanif

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Drs. Dermawan, MM 19590126 198303 1 005 Sekretaris Daerah Aceh 1 2 Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH 19660616 199102 1 001 Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan 2 3 Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum 19590802 198503 1 008 Asisten Administrasi Umum 3 4 dr. Taqwallah, M.Kes 19640504 199703 1 002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4 5 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 5

Daerah Aceh

6 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 6 7 Drs. Muhammad, MM 19640502 199103 1 001 Inspektur Aceh 7 8 Drs. Surya Reyendra 19700823 199003 1 005 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 8 9 Edrian, SH, M.Hum 19581014 199003 1 002 Kepala Biro Hukum 9 Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan Perundang-Udangan yang Berlaku.

-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

2018

RKA - SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN ACEH

:

Program : 1.01.02.1.01.02.01.20. - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.20.001. - Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Lokasi Kegiatan :

-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 787.500.000,00 ( Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Menurunkan Kasus Gizi Buruk 23 Kab/Kota

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00 Keluaran Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik

(e-PPGM) di Provinsi

100 %

Hasil Peningkatan Capaiaan Penimbangan Bayi dan balita di Posyandu

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Remaja, Ibu Hamil, Bayi, dan Balita

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

100.000.000,00

5. BELANJA

100.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

100.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

500.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

0 500.000,00

DANA PAA

0 500.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

1.00 PT 500.000,00 500.000,00 Bahan ATK penyelenggaraan (1 Pt x 1 Kl)

2.470.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.200.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

0 2.200.000,00

DANA PAA

0 2.200.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

44.00 PT 50.000,00 2.200.000,00 Bahan kelengkapan peserta daerah (2 Org x 22

kab/Kota x 1 Kl)

270.000,00 5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi

0 270.000,00

DANA PAA

0 270.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

1.00 PT 270.000,00 270.000,00 Bahan Publikasi (1 Pt x 1 Kl)

33.240.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

33.240.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

0 33.240.000,00

DANA PAA

0 33.240.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

42.00 OT 320.000,00 13.440.000,00 Transport peserta daerah (2 Or x 21 Kab/Kota x

1 Kl)

132.00 OH 150.000,00 19.800.000,00 Uang saku peserta daerah (2 Or x 22 Kab/kota

x 3 hr x 1 kl)

48.400.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

48.400.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

0 48.400.000,00

DANA PAA

0 48.400.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

88.00 PT 550.000,00 48.400.000,00 Paket meeting fullboard peserta daerah (2 Or x

22 Kab x 2 hr x 1 kl)

990.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

990.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

0 990.000,00

5.2.2.15.01. DANA PAA

0 990.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

9.00 OT 110.000,00 990.000,00 Transport lokal panitia (3 Or x 3 hr x 1 kl)

14.400.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara

14.400.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

0 14.400.000,00

DANA PAA

0 14.400.000,00

Pertemuan Sosialisasi Pelaporan Gizi Berbasis Elektronik (e-PPGBM) di Provinsi

16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00 Honor narasumber (8 Or x 2 jam)

Jumlah 100.000.000,00

NIP. 19710418 200112 1 004

Banda Aceh, 23 Maret 2018

dr. Hanif

Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Drs. Dermawan, MM 19590126 198303 1 005 Sekretaris Daerah Aceh 1 2 Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH 19660616 199102 1 001 Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan 2 3 Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum 19590802 198503 1 008 Asisten Administrasi Umum 3 4 dr. Taqwallah, M.Kes 19640504 199703 1 002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4 5 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 5

Daerah Aceh

6 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 6 7 Drs. Muhammad, MM 19640502 199103 1 001 Inspektur Aceh 7 8 Drs. Surya Reyendra 19700823 199003 1 005 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 8 9 Edrian, SH, M.Hum 19581014 199003 1 002 Kepala Biro Hukum 9

-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

2018

RKA - SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN ACEH

:

Program : 1.01.02.1.01.02.01.20. - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.20.002. - Pemberian tambahan makanan dan vitamin Lokasi Kegiatan :

-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 10.992.418.967,00 ( Sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya gizi masyarakat 9 kab/kota

Masukan Jumlah dana Rp. 10.992.418.967,00

Keluaran Tersedianya tambahan makanan dan vitamin bagi balita, ibu hamil, lansia dan anak sekolah

9 kab/kota

Hasil Peningkatan gizi masyarakat 9 kab/kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : balita, ibu hamil, lansia dan anak sekolah

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

10.992.418.967,00

5. BELANJA

10.992.418.967,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

10.992.418.967,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.992.418.967,00 5.2.2.31. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada

Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA

1.375.000.000,00 5.2.2.31.05. Kabupaten Aceh Barat

1.00 Paket 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil,

balita / anak gangguan gizi

1.000.000.000,00 5.2.2.31.06. Kabupaten Aceh Besar

1.00 Paket 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PMT Ibu Hamil dan Balita 28 Puskesmas

1.300.000.000,00 5.2.2.31.08. Kabupaten Aceh Utara

1.00 Paket 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

2.000.000.000,00 5.2.2.31.10. Kabupaten Aceh Singkil

1.00 Paket 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan PMT dan Pendistribusian

510.000.000,00 5.2.2.31.11. Kabupaten Bireuen

1.00 Paket 510.000.000,00 510.000.000,00 Pengadaan Makanan Tambahan ( PMT) Bayi,

Balita, dan Ibu Hamil

550.955.543,00 5.2.2.31.12. Kabupaten Aceh Barat Daya

1.00 Paket 550.955.543,00 550.955.543,00 Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan

(PMT)

1.575.679.779,00 5.2.2.31.13. Kabupaten Gayo Lues

1.00 Paket 700.000.000,00 700.000.000,00 Pemberian makanan tambahan kepada balita

gizi kurang

1.00 Paket 875.679.779,00 875.679.779,00 Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil

kurang energi kronik ( KEK)

580.783.645,00 5.2.2.31.14. Kabupaten Aceh Jaya

1.00 Paket 580.783.645,00 580.783.645,00 Pengadaan pemberian makanan tambahan

2.100.000.000,00 5.2.2.31.23. Kota Subulussalam

1.00 Paket 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 Pengadaan Makanan Tambahan Pada Balita,

Ibu Hamil,lansia dan anak sekolah

Jumlah 10.992.418.967,00

NIP. 19710418 200112 1 004

Banda Aceh, 23 Maret 2018

dr. Hanif

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tandatangan Jabatan NIP Nama No

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Drs. Dermawan, MM 19590126 198303 1 005 Sekretaris Daerah Aceh 1 2 Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH 19660616 199102 1 001 Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan 2 3 Drs. Saidan Nafi, SH, M.Hum 19590802 198503 1 008 Asisten Administrasi Umum 3