MISI IV : Mengembangkan Sumber Daya Kesehatan Tujuan :
YANG DIACU
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
1 Persentase masyarakat Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan
Formulasi Perhitungan
: Jumlah Masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan
x 100%
Dinas Kesehatan Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang
dalam kurun waktu satu tahun
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 135
2
: Jumlah Puskesmas Terakreditasi
x 100%
Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas di Wilayah Kabupaten
dalam kurun waktu satu tahun
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi
: Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta
x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu
satu tahun yang sama
: Jumlah ibu bersalin yang Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan
mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan
x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 136
Tipe
: Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi
baru lahir sesuai dengan standar x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu
satu tahun
: Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu
tahun yang sama
: Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining
kesehatan di satuan pendidikan dasar
Dinas Kesehatan
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 137
Pendidikan
Dasar
Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di
wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
x 100%
: Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
: Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatansesuai standar minimal 1 kali
dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun
waktu satu tahun perhitungan
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 138
Tipe
: Jumlah Desa/Kelurahan UCI
x 100%
Dinas Kesehatan
Seluruh desa/kelurahan
Tipe
: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun
x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah estimasi orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu
tahun yang sama
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
: Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu
satu tahun x 100%
Dinas Kesehatan
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 139
Risiko
Terinfeksi HIV
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu
satu tahun yang sama
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
: Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun
x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun
yang sama
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
: Jumlah penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada
tahun yang sama
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 140
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
: Jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan
kesehatan jiwa promotif preventif sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Dinas Kesehatan
Jumlah ODGJ berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu
satu tahun yang sama
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
16 Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap kecamatan
Formulasi Perhitungan
: Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun
x 100% Dinas Kesehatan Jumlah Kecamatan di Kabupaten Karawang
dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Tipe
Perhitungan
: Kumulatif
Sumber Data : Laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 141
REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016-2021 141
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang di susun sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akan terus berupaya seoptimal mungkin mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui proses penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja dari pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur dari sistem Akuntabilitas Kinerja. Dinas Kesehatan terus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dengan berorientasi pada hasil yang dicapai setiap kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan.
Perencanaan strategis ini sebagai pemacu peningkatan produktifitas dan kinerja Dinas Kesehatan serta sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan yang pada akhirnya diharapkan dapat lebih menajamkan arah, gerak serta langkah Dinas Kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian VISI
“KARAWANG SEHAT DAN MANDIRI”.
Pada akhirnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan serta dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga mampu memberikan daya dukung, baik dalam rangka mengakomodir kepentingan dan pelayanan terh adap masyarakat, terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, juga yang lebih penting memberikan konstribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karawang.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
0
1. 0 0 20% 40% 60% 80 100% 100%
1 0 0 5.792.238.000 20% 12.688.221.400 40% 9.501.047.140 60% 10.332.812.354 80 10.689.102.008 100% 11.478.209.253 100% 60.481.630.155Dinas Kesehatan
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer
100% 100% 3.948.410.000 100% 4.100.000.000 100% 4.200.000.000 100% 4.300.000.000 100% 4.400.000.000 100% 4.500.000.000 100% 25.448.410.000Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penunjang
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan
Penunjang/Pengembangan
100% 100% 258.940.000 100% 284.834.000 100% 313.317.400 100% 344.649.140 100% 379.114.054 100% 417.025.459 100% 1.997.880.053Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 3 Peningkatan Pelayanan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer
Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
100% 100% 0 100% 472.000.000 100% 519.200.000 100% 571.120.000 100% 628.232.000 100% 691.055.200 100% 2.881.607.200Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lapangan Situasi Khusus
Persentase Kasus pada situasi khusus yang tertangani
100% 100% 255.397.000 100% 400.492.000 100% 1.018.471.000 100% 1.134.210.000 100% 1.244.943.418 100% 1.372.038.805 100% 5.425.552.223Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 5 Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Jumlah Alat dan Bahan Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia
1 Paket 1 Paket 484.165.000 1 Paket 685.582.000 1 Paket 1.066.160.000 1 Paket 1.259.040.000 1 Paket 1.079.040.000 1 Paket 1.289.040.000 1 Paket 5.863.027.000Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Laboratorium dan Penunjang Kesehatan
Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium dan Penunjang Kesehatan
100% 100% 48.310.000 100% 5.120.860.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 15.000.000 100% 16.000.000 100% 5.227.170.000Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 7 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra
Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Matra
100% 100% 797.016.000 100% 1.136.717.600 100% 1.234.389.360 100% 1.340.828.296 100% 1.456.911.126 100% 1.583.602.238 100% 7.549.464.620Bidang Pelayanan
Kesehatan 0
8 Peningkatan Keluarga Sehat Persentase Peningkatan Keluarga Sehat 0 0 0 20% 71.740.000 40% 78.914.000 60% 165.610.000 80% 182.171.000 100% 200.388.100 100% 698.823.100Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 9 Peningkatan Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Korban Bencana
Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang Direspon
0 0 0 100% 415.995.800 100% 457.595.380 100% 503.354.918 100% 553.690.410 100% 609.059.451 100% 2.539.695.959Bidang Pelayanan
Kesehatan 0 10 Bantuan dana hibah Palang Merah
Indonesia Kab. Karawang yang dimanfaatkan
Bantuan dana hibah Palang Merah Indonesia Kab. Karawang yang dimanfaatkan
0 0 0 0 0 100% 600.000.000 100% 700.000.000 100% 750.000.000 100% 800.000.000 100% 2.850.000.000Bidang Pelayanan
Kesehatan 0
2 100% 100% 43.462.413.000 100% 47.808.654.300 100% 52.589.519.730 0 0 0 0 0 0 0 143.860.587.030Dinas Kesehatan
1 Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Dana Kapitasi Puskesmas
Persentase Terlaksananya Manajemen Pemanfaatan Dana Kapitasi Puskesmas
0,00 0 0 100% 12.000.000 100% 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000Bidang Pelayanan
Kesehatan
2 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Adiarsa
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa
65,07 100% 965.664.000 100% 1.062.230.400 100% 1.168.453.440 0 0 0 0 0 0 0 3.196.347.840UPTD Puskesmas
3 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Anggadita
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Anggadita
91,20 100% 290.430.000 100% 319.473.000 100% 351.420.300 0 0 0 0 0 0 0 961.323.300UPTD Puskesmas
4 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Balongsari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Balongsari
87,12 100% 431.340.000 100% 474.474.000 100% 521.921.400 0 0 0 0 0 0 0 1.427.735.400UPTD Puskesmas
5 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batujaya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Batujaya
61,99 100% 2.032.170.000 100% 2.235.387.000 100% 2.458.925.700 0 0 0 0 0 0 0 6.726.482.700UPTD Puskesmas
6 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Bayurlor
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor
86,03 100% 456.807.000 100% 502.487.700 100% 552.736.470 0 0 0 0 0 0 0 1.512.031.170UPTD Puskesmas
7 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Ciampel
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Ciampel
78,66 100% 637.962.000 100% 701.758.200 100% 771.934.020 0 0 0 0 0 0 0 2.111.654.220UPTD Puskesmas
8 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cibuaya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya
65,27 100% 1.319.136.000 100% 1.451.049.600 100% 1.596.154.560 0 0 0 0 0 0 0 4.366.340.160UPTD Puskesmas
9 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cicinde
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cicinde
76,15 100% 520.845.000 100% 572.929.500 100% 630.222.450 0 0 0 0 0 0 0 1.723.996.950UPTD Puskesmas
10 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cikampek
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cikampek
73,67 100% 1.731.360.000 100% 1.904.496.000 100% 2.094.945.600 0 0 0 0 0 0 0 5.730.801.600UPTD Puskesmas
11 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cikampek Utara
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara
97,87 100% 343.560.000 100% 377.916.000 100% 415.707.600 0 0 0 0 0 0 0 1.137.183.600UPTD Puskesmas
Penanggungjawab
Tujuan 1 : Tercapainya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer
Indikator Kinerja
Persentase Keluarga Sehat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer
Persentase Keluarga Sehat
Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Persentase terlaksananya Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
RPJMD
Persentase Puskesmas Terakreditasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)
12 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cilamaya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya
82,96 100% 1.463.520.000 100% 1.609.872.000 100% 1.770.859.200 0 0 0 0 0 0 0 4.844.251.200UPTD Puskesmas
13 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Curug
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Curug
97,47 100% 359.226.000 100% 395.148.600 100% 434.663.460 0 0 0 0 0 0 0 1.189.038.060UPTD Puskesmas
14 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gempol
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Gempol
83,04 100% 555.438.000 100% 610.981.800 100% 672.079.980 0 0 0 0 0 0 0 1.838.499.780UPTD Puskesmas
15 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Jatisari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jatisari
72,37 100% 1.744.800.000 100% 1.919.280.000 100% 2.111.208.000 0 0 0 0 0 0 0 5.775.288.000UPTD Puskesmas
16 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Jayakerta
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta
71,26 100% 667.368.000 100% 734.104.800 100% 807.515.280 0 0 0 0 0 0 0 2.208.988.080UPTD Puskesmas
17 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Jomin
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jomin
96,74 100% 408.450.000 100% 449.295.000 100% 494.224.500 0 0 0 0 0 0 0 1.351.969.500UPTD Puskesmas
18 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kalangsari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari
69,27 100% 729.456.000 100% 802.401.600 100% 882.641.760 0 0 0 0 0 0 0 2.414.499.360UPTD Puskesmas
19 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Karawang
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Karawang
69,49 100% 794.766.000 100% 874.242.600 100% 961.666.860 0 0 0 0 0 0 0 2.630.675.460UPTD Puskesmas
20 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Karawang Kulon
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon
93,12 100% 351.792.000 100% 386.971.200 100% 425.668.320 0 0 0 0 0 0 0 1.164.431.520UPTD Puskesmas
21 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kertamukti
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti
70,24 100% 1.024.023.000 100% 1.126.425.300 100% 1.239.067.830 0 0 0 0 0 0 0 3.389.516.130UPTD Puskesmas
22 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Klari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Klari
71,97 100% 1.432.380.000 100% 1.575.618.000 100% 1.733.179.800 0 0 0 0 0 0 0 4.741.177.800UPTD Puskesmas
23 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kotabaru
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru
86,05 100% 477.750.000 100% 525.525.000 100% 578.077.500 0 0 0 0 0 0 0 1.581.352.500UPTD Puskesmas
24 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kutamukti
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti
85,79 100% 626.340.000 100% 688.974.000 100% 757.871.400 0 0 0 0 0 0 0 2.073.185.400UPTD Puskesmas
25 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kutawaluya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya
72,54 100% 1.091.880.000 100% 1.201.068.000 100% 1.321.174.800 0 0 0 0 0 0 0 3.614.122.800UPTD Puskesmas
26 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Lemahduhur
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur
81,43 100% 459.420.000 100% 505.362.000 100% 555.898.200 0 0 0 0 0 0 0 1.520.680.200UPTD Puskesmas
27 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Lemahabang
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang
77,55 100% 1.230.060.000 100% 1.353.066.000 100% 1.488.372.600 0 0 0 0 0 0 0 4.071.498.600UPTD Puskesmas
28 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Loji
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Loji
71,57 100% 672.336.000 100% 739.569.600 100% 813.526.560 0 0 0 0 0 0 0 2.225.432.160UPTD Puskesmas
29 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Majalaya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Majalaya
73,24 100% 735.588.000 100% 809.146.800 100% 890.061.480 0 0 0 0 0 0 0 2.434.796.280UPTD Puskesmas
30 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Medangasem
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Medangasem
76,98 100% 856.752.000 100% 942.427.200 100% 1.036.669.920 0 0 0 0 0 0 0 2.835.849.120UPTD Puskesmas
31 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Nagasari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Nagasari
85,85 100% 439.740.000 100% 483.714.000 100% 532.085.400 0 0 0 0 0 0 0 1.455.539.400UPTD Puskesmas
32 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pacing
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pacing
99,83 100% 316.680.000 100% 348.348.000 100% 383.182.800 0 0 0 0 0 0 0 1.048.210.800UPTD Puskesmas
33 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pakisjaya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya
74,59 100% 991.326.000 100% 1.090.458.600 100% 1.199.504.460 0 0 0 0 0 0 0 3.281.289.060UPTD Puskesmas
34 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pangkalan
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan
85,13 100% 553.605.000 100% 608.965.500 100% 669.862.050 0 0 0 0 0 0 0 1.832.432.550UPTD Puskesmas
35 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pasirukem
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada PuskesmasPasirukem
78,93 100% 806.793.000 100% 887.472.300 100% 976.219.530 0 0 0 0 0 0 0 2.670.484.830UPTD Puskesmas
36 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pedes
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pedes
74,42 100% 1.392.888.000 100% 1.532.176.800 100% 1.685.394.480 0 0 0 0 0 0 0 4.610.459.280UPTD Puskesmas
37 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Plawad
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Plawad
94,09 100% 460.614.000 100% 506.675.400 100% 557.342.940 0 0 0 0 0 0 0 1.524.632.340UPTD Puskesmas
38 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Purwasari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Purwasari
70,31 100% 748.188.000 100% 823.006.800 100% 905.307.480 0 0 0 0 0 0 0 2.476.502.280UPTD Puskesmas
39 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Rawamerta
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta
75,34 100% 677.334.000 100% 745.067.400 100% 819.574.140 0 0 0 0 0 0 0 2.241.975.540UPTD Puskesmas
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)
40 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Rengasdengklok
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok
69,49 100% 2.360.820.000 100% 2.596.902.000 100% 2.856.592.200 0 0 0 0 0 0 0 7.814.314.200UPTD Puskesmas
41 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sukatani
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sukatani
88,79 100% 580.788.000 100% 638.866.800 100% 702.753.480 0 0 0 0 0 0 0 1.922.408.280UPTD Puskesmas
42 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sungaibuntu
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu
78,48 100% 498.537.000 100% 548.390.700 100% 603.229.770 0 0 0 0 0 0 0 1.650.157.470UPTD Puskesmas
43 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Telagasari
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Telagasari
71,09 100% 1.160.601.000 100% 1.276.661.100 100% 1.404.327.210 0 0 0 0 0 0 0 3.841.589.310UPTD Puskesmas
44 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tanjungpura
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura
83,81 100% 497.742.000 100% 547.516.200 100% 602.267.820 0 0 0 0 0 0 0 1.647.526.020UPTD Puskesmas
45 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Telukjambe
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe
57,13 100% 887.502.000 100% 976.252.200 100% 1.073.877.420 0 0 0 0 0 0 0 2.937.631.620UPTD Puskesmas
46 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tempuran
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tempuran
76,16 100% 1.033.872.000 100% 1.137.259.200 100% 1.250.985.120 0 0 0 0 0 0 0 3.422.116.320UPTD Puskesmas
47 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tirtajaya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya
76,74 100% 2.174.760.000 100% 2.392.236.000 100% 2.631.459.600 0 0 0 0 0 0 0 7.198.455.600UPTD Puskesmas
48 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tirtamulya
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya
75,03 100% 1.077.300.000 100% 1.185.030.000 100% 1.303.533.000 0 0 0 0 0 0 0 3.565.863.000UPTD Puskesmas
49 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tunggakjati
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati
76,79 100% 763.014.000 100% 839.315.400 100% 923.246.940 0 0 0 0 0 0 0 2.525.576.340UPTD Puskesmas
50 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Wadas
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Wadas
76,91 100% 528.138.000 100% 580.951.800 100% 639.046.980 0 0 0 0 0 0 0 1.748.136.780UPTD Puskesmas
51 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Wanakerta
Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta
68,22 100% 1.101.552.000 100% 1.211.707.200 100% 1.332.877.920 0 0 0 0 0 0 0 3.646.137.120UPTD Puskesmas
0
3 0 100% 201.000.000 100% 221.100.000 100% 243.210.000 100% 103.353.185.416 100% 113.688.503.958 100% 125.057.354.353 100% 342.764.353.727Dinas Kesehatan
1 Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas
Persentase Puskesmas BLUD 0 100% 201.000.000 100% 221.100.000 100% 243.210.000 100% 537.650.000 100% 591.415.000 100% 650.556.500 100% 2.444.931.500Dinas Kesehatan
2 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Adiarsa
0 0 0 0 100% 2.351.676.250 100% 2.586.843.875 100%
2.845.528.263
100% 7.784.048.388UPTD Puskesmas
3 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Anggadita
0 0 0 0 100% 1.168.542.650 100% 1.285.396.915 100%
1.413.936.607
100% 3.867.876.172UPTD Puskesmas
4 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Balongsari
0 0 0 0 100% 1.317.020.650 100% 1.448.722.715 100%
1.593.594.987
100% 4.359.338.352UPTD Puskesmas
5 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Batujaya
0 0 0 0 100% 4.321.689.900 100% 4.753.858.890 100%
5.229.244.779
100% 14.304.793.569UPTD Puskesmas
6 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Bayurlor
0 0 0 0 100% 1.369.738.425 100% 1.506.712.268 100%
1.657.383.494
100% 4.533.834.187UPTD Puskesmas
7 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Ciampel
0 0 0 0 100% 2.011.347.525 100% 2.212.482.278 100%
2.433.730.505
100% 6.657.560.308UPTD Puskesmas
8 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cibuaya
0 0 0 0 100% 3.055.220.300 100% 3.360.742.330 100%
3.696.816.563
100% 10.112.779.193UPTD Puskesmas
9 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cicinde
0 0 0 0 100% 1.794.078.825 100% 1.973.486.708 100%
2.170.835.378
100% 5.938.400.911UPTD Puskesmas
10 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cikampek
0 0 0 0 100% 2.940.483.975 100% 3.234.532.373 100%
3.557.985.610
100% 9.733.001.957UPTD Puskesmas
11 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cikampek Utara
0 0 0 0 100% 1.040.871.975 100% 1.144.959.173 100%
1.259.455.090
100% 3.445.286.237UPTD Puskesmas
12 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cilamaya
0 0 0 0 100% 2.490.709.650 100% 2.739.780.615 100%
3.013.758.677
100% 8.244.248.942UPTD Puskesmas
13 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Curug
0 0 0 0 100% 1.540.118.041 100% 1.694.129.845 100%
1.863.542.830
100% 5.097.790.716UPTD Puskesmas
14 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Gempol
0 0 0 0 100% 1.604.346.150 100% 1.764.780.765 100%
1.941.258.842
100% 5.310.385.757UPTD Puskesmas
15 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Jatisari
0 0 0 0 100% 2.826.300.950 100% 3.108.931.045 100%
3.419.824.150
100% 9.355.056.145UPTD Puskesmas
16 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Jayakerta
0 0 0 0 100% 1.759.003.675 100% 1.934.904.043 100%
2.128.394.447
100% 5.822.302.164UPTD Puskesmas
17 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Jomin
0 0 0 0 100% 1.377.821.225 100% 1.515.603.348 100%
1.667.163.682
100% 4.560.588.255UPTD Puskesmas
18 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kalangsari
0 0 0 0 100% 1.847.615.275 100% 2.032.376.803 100%
2.235.614.483
100% 6.115.606.560UPTD Puskesmas
19 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Karawang
0 0 0 0 100% 1.860.565.025 100% 2.046.621.528 100%
2.251.283.680
100% 6.158.470.233UPTD Puskesmas
20 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Karawang Kulon
0 0 0 0 100% 1.133.945.175 100% 1.247.339.693 100%
1.372.073.662
100% 3.753.358.529UPTD Puskesmas
21 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kertamukti
0 0 0 0 100% 2.559.970.050 100% 2.815.967.055 100%
3.097.563.761
100% 8.473.500.866UPTD Puskesmas
22 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Klari
0 0 0 0 100% 2.496.759.925 100% 2.746.435.918 100%
3.021.079.509
100% 8.264.275.352UPTD Puskesmas
23 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kotabaru
0 0 0 0 100% 1.487.365.825 100% 1.636.102.408 100%
1.799.712.648
100% 4.923.180.881UPTD Puskesmas Peningkatan Manajemen BLUD
Puskesmas
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)
24 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kutamukti
0 0 0 0 100% 1.697.619.000 100% 1.867.380.900 100%
2.054.118.990
100% 5.619.118.890UPTD Puskesmas
25 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kutawaluya
0 0 0 0 100% 1.847.425.525 100% 2.032.168.078 100%
2.235.384.885
100% 6.114.978.488UPTD Puskesmas
26 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Lemahduhur
0 0 0 0 100% 1.395.240.000 100% 1.534.764.000 100%
1.688.240.400
100% 4.618.244.400UPTD Puskesmas
27 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Lemahabang
0 0 0 0 100% 3.018.941.475 100% 3.320.835.623 100%
3.652.919.185
100% 9.992.696.282UPTD Puskesmas
28 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Loji
0 0 0 0 100% 1.912.932.450 100% 2.104.225.695 100%
2.314.648.265
100% 6.331.806.410UPTD Puskesmas
29 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Majalaya
0 0 0 0 100% 1.882.288.375 100% 2.070.517.213 100%
2.277.568.934
100% 6.230.374.521UPTD Puskesmas
30 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Medangasem
0 0 0 0 100% 1.928.196.600 100% 2.121.016.260 100%
2.333.117.886
100% 6.382.330.746UPTD Puskesmas
31 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Nagasari
0 0 0 0 100% 1.390.092.550 100% 1.529.101.805 100%
1.682.011.986
100% 4.601.206.341UPTD Puskesmas
32 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pacing
0 0 0 0 100% 1.120.824.650 100% 1.232.907.115 100%
1.356.197.827
100% 3.709.929.592UPTD Puskesmas
33 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pakisjaya
0 0 0 0 100% 2.391.484.150 100% 2.630.632.565 100%
2.893.695.822
100% 7.915.812.537UPTD Puskesmas
34 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pangkalan
0 0 0 0 100% 1.827.361.800 100% 2.010.097.980 100%
2.211.107.778
100% 6.048.567.558UPTD Puskesmas
35 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pasirukem
0 0 0 0 100% 2.231.642.600 100% 2.454.806.860 100%
2.700.287.546
100% 7.386.737.006UPTD Puskesmas
36 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pedes
0 0 0 0 100% 3.061.619.550 100% 3.367.781.505 100%
3.704.559.656
100% 10.133.960.711UPTD Puskesmas
37 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Plawad
0 0 0 0 100% 1.389.840.650 100% 1.528.824.715 100%
1.681.707.187
100% 4.600.372.552UPTD Puskesmas
38 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Purwasari
0 0 0 0 100% 2.209.174.000 100% 2.430.091.400 100%
2.673.100.540
100% 7.312.365.940UPTD Puskesmas
39 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Rawamerta
0 0 0 0 100% 1.730.172.125 100% 1.903.189.338 100%
2.093.508.271
100% 5.726.869.734UPTD Puskesmas
40 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Rengasdengklok
0 0 0 0 100% 3.557.334.825 100% 3.913.068.308 100%
4.304.375.138
100% 11.774.778.271UPTD Puskesmas
41 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Sukatani
0 0 0 0 100% 1.554.696.550 100% 1.710.166.205 100%
1.881.182.826
100% 5.146.045.581UPTD Puskesmas
42 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Sungaibuntu
0 0 0 0 100% 1.471.640.225 100% 1.618.804.248 100%
1.780.684.672
100% 4.871.129.145UPTD Puskesmas
43 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Telagasari
0 0 0 0 100% 1.323.381.400 100% 1.455.719.540 100%
1.601.291.494
100% 4.380.392.434UPTD Puskesmas
44 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tanjungpura
0 0 0 0 100% 2.880.360.450 100% 3.168.396.495 100%
3.485.236.145
100% 9.533.993.090UPTD Puskesmas
45 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Telukjambe
0 0 0 0 100% 2.243.693.100 100% 2.468.062.410 100%
2.714.868.651
100% 7.426.624.161UPTD Puskesmas
46 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tempuran
0 0 0 0 100% 2.211.993.025 100% 2.433.192.328 100%
2.676.511.560
100% 7.321.696.913UPTD Puskesmas
47 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tirtajaya
0 0 0 0 100% 2.881.054.275 100% 3.169.159.703 100%
3.486.075.673
100% 9.536.289.650UPTD Puskesmas
48 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tirtamulya
0 0 0 0 100% 3.476.516.725 100% 3.824.168.398 100%
4.206.585.237
100% 11.507.270.360UPTD Puskesmas
49 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tunggakjati
0 0 0 0 100% 1.878.197.200 100% 2.066.016.920 100%
2.272.618.612
100% 6.216.832.732UPTD Puskesmas
50 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Wadas
0 0 0 0 100% 1.543.216.950 100% 1.697.538.645 100%
1.867.292.510
100% 5.108.048.105UPTD Puskesmas
51 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta
Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Wanakerta
0 0 0 0 100% 2.403.403.750 100% 2.643.744.125 100%
2.908.118.538
100% 7.955.266.413UPTD Puskesmas
0
2 481745 jiwa 481745 jiwa 481745 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 0
4 100% 100% 341.020.000 100% 375.122.000 100% 412.634.200 100% 561.012.870 100% 617.114.157 100% 678.825.573 100% 2.985.728.800Dinas Kesehatan
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit
Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar
100% 100% 341.020.000 100% 375.122.000 100% 412.634.200 100% 453.897.620 100% 499.287.382 100% 549.216.120 100% 2.631.177.322Bidang Pelayanan
Kesehatan
Terbentuknya RSSIB 0 0 0 0 4 RS 36.632.750 4 RS 40.296.025 4 RS 44.325.628 4 RS 121.254.403
Terbentuknya Green Hospital 0 0 0 0 1 RS 34.787.500 1 RS 38.266.250 1 RS 42.092.875 1 RS 115.146.625
Terbentuknya RS PONEK 0 0 0 0 4 RS 35.695.000 4 RS 39.264.500 4 RS 43.190.950 4 RS 118.150.450
0
5 0 0 0 1 call center 1.087.086.000 1 call center 200.000.000 1 call center 1.365.260.000 1 call center 826.166.000 1 call center 908.782.600 1 call center 4.387.294.600Dinas Kesehatan
1 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Jumlah Call Center SPGDT 0 Call Center 0 0 1 call center 1.087.086.000 1.087.086.000Bidang Pelayanan
Kesehatan
Beroperasinya Call Center SPGDT 0 Call Center 0 0 1 call center 200.000.000 1 call center 751.060.000 1 call center 826.166.000 1 call center 908.782.600 1 call center 2.686.008.600
2 Pengadaan Ambulance PSC 119 (DAK)
Tersedianya ambulance PSC 119 0 2 Unit 614.200.000 614.200.000Bidang Pelayanan
Kesehatan 0
6 Peningkatan Kualitas Pelayanan 0 0 0 4 RS 88.525.000 4 RS 97.377.500 0 0 0 0 0 0 0 185.902.500Dinas Kesehatan
Kesehatan pada Rumah Sakit
Terbentuknya RSSIB Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan (Karawang Sehat)
Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar
Jumlah call center SPGDT yang beroperasional
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Terbentuknya RSSIB 0 0 0 4 RS 30.275.000 4 RS 33.302.500 0 0 0 0 0 0 0 63.577.500Bidang Pelayanan
Kesehatan
Terbentuknya Green Hospital 0 0 0 0 28.750.000 1 RS 31.625.000 0 0 0 0 0 0 0 60.375.000Bidang Pelayanan
Kesehatan
Terbentuknya RS PONEK 1 RS 1 RS 0 4 RS 29.500.000 4 RS 32.450.000 0 0 0 0 0 0 0 61.950.000Bidang Pelayanan
Kesehatan 0
7 87% 90% 155.040.231.022 90% 190.895.157.659 90% 220.595.157.659 90% 232.270.084.294 90% 249.895.010.930 90% 328.664.864.202 90% 1.377.360.505.766Dinas Kesehatan
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Karawang
100% 100% 119.380.977.887 100% 146.989.271.397 100% 169.858.271.397 100% 178.847.964.906 100% 192.419.158.416 100% 253.071.945.436 100% 1.060.567.589.439UPTD RSUD
Karawang 2 Peningkatan Pendukung Pelayanan
Kesehatan
Tersedianya Alat & Bangunan Yang
Tersedianya Alat & Bangunan Yang