• Tidak ada hasil yang ditemukan

YANG DIACU

Dalam dokumen PERJANJIAN KINERJA (TAPKIN) (Halaman 119-142)

MISI IV : Mengembangkan Sumber Daya Kesehatan Tujuan :

YANG DIACU

1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

1 Persentase masyarakat Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan

x 100%

Dinas Kesehatan Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang

dalam kurun waktu satu tahun

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 135

2

: Jumlah Puskesmas Terakreditasi

x 100%

Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas di Wilayah Kabupaten

dalam kurun waktu satu tahun

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi

: Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta

x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu

satu tahun yang sama

: Jumlah ibu bersalin yang Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan

mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam

kurun waktu satu tahun

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 136

Tipe

: Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi

baru lahir sesuai dengan standar x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu

satu tahun

: Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai

standar dalam kurun waktu satu tahun x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu

tahun yang sama

: Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining

kesehatan di satuan pendidikan dasar

Dinas Kesehatan

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 137

Pendidikan

Dasar

Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di

wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran

x 100%

: Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan

sesuai standar dalam kurun waktu satu

tahun x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun

waktu satu tahun yang sama

: Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatansesuai standar minimal 1 kali

dalam kurun waktu satu tahun x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun

waktu satu tahun perhitungan

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 138

Tipe

: Jumlah Desa/Kelurahan UCI

x 100%

Dinas Kesehatan

Seluruh desa/kelurahan

Tipe

: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun

waktu satu tahun

x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah estimasi orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu

tahun yang sama

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

: Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu

satu tahun x 100%

Dinas Kesehatan

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 139

Risiko

Terinfeksi HIV

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu

satu tahun yang sama

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

: Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar dalam kurun waktu satu tahun

x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun

yang sama

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

: Jumlah penyandang DM yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar dalam kurun waktu satu tahun x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada

tahun yang sama

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 140

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

: Jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan

kesehatan jiwa promotif preventif sesuai

standar dalam kurun waktu satu tahun x 100%

Dinas Kesehatan

Jumlah ODGJ berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu

satu tahun yang sama

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

16 Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap kecamatan

Formulasi Perhitungan

: Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun

x 100% Dinas Kesehatan Jumlah Kecamatan di Kabupaten Karawang

dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Tipe

Perhitungan

: Kumulatif

Sumber Data : Laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 141

REVISI RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2016-2021 141

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang di susun sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang akan terus berupaya seoptimal mungkin mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui proses penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja dari pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur dari sistem Akuntabilitas Kinerja. Dinas Kesehatan terus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dengan berorientasi pada hasil yang dicapai setiap kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan.

Perencanaan strategis ini sebagai pemacu peningkatan produktifitas dan kinerja Dinas Kesehatan serta sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan yang pada akhirnya diharapkan dapat lebih menajamkan arah, gerak serta langkah Dinas Kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian VISI

“KARAWANG SEHAT DAN MANDIRI”.

Pada akhirnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan serta dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga mampu memberikan daya dukung, baik dalam rangka mengakomodir kepentingan dan pelayanan terh adap masyarakat, terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, juga yang lebih penting memberikan konstribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karawang.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

0

1. 0 0 20% 40% 60% 80 100% 100%

1 0 0 5.792.238.000 20% 12.688.221.400 40% 9.501.047.140 60% 10.332.812.354 80 10.689.102.008 100% 11.478.209.253 100% 60.481.630.155Dinas Kesehatan

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer

100% 100% 3.948.410.000 100% 4.100.000.000 100% 4.200.000.000 100% 4.300.000.000 100% 4.400.000.000 100% 4.500.000.000 100% 25.448.410.000Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Penunjang

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

Penunjang/Pengembangan

100% 100% 258.940.000 100% 284.834.000 100% 313.317.400 100% 344.649.140 100% 379.114.054 100% 417.025.459 100% 1.997.880.053Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 3 Peningkatan Pelayanan Jejaring Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Primer

Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

100% 100% 0 100% 472.000.000 100% 519.200.000 100% 571.120.000 100% 628.232.000 100% 691.055.200 100% 2.881.607.200Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lapangan Situasi Khusus

Persentase Kasus pada situasi khusus yang tertangani

100% 100% 255.397.000 100% 400.492.000 100% 1.018.471.000 100% 1.134.210.000 100% 1.244.943.418 100% 1.372.038.805 100% 5.425.552.223Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 5 Peningkatan Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah

Jumlah Alat dan Bahan Pemeriksaan Laboratorium yang tersedia

1 Paket 1 Paket 484.165.000 1 Paket 685.582.000 1 Paket 1.066.160.000 1 Paket 1.259.040.000 1 Paket 1.079.040.000 1 Paket 1.289.040.000 1 Paket 5.863.027.000Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Laboratorium dan Penunjang Kesehatan

Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium dan Penunjang Kesehatan

100% 100% 48.310.000 100% 5.120.860.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 15.000.000 100% 16.000.000 100% 5.227.170.000Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 7 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra

Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Matra

100% 100% 797.016.000 100% 1.136.717.600 100% 1.234.389.360 100% 1.340.828.296 100% 1.456.911.126 100% 1.583.602.238 100% 7.549.464.620Bidang Pelayanan

Kesehatan 0

8 Peningkatan Keluarga Sehat Persentase Peningkatan Keluarga Sehat 0 0 0 20% 71.740.000 40% 78.914.000 60% 165.610.000 80% 182.171.000 100% 200.388.100 100% 698.823.100Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 9 Peningkatan Kesiapsiagaan dan

Penanggulangan Korban Bencana

Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang Direspon

0 0 0 100% 415.995.800 100% 457.595.380 100% 503.354.918 100% 553.690.410 100% 609.059.451 100% 2.539.695.959Bidang Pelayanan

Kesehatan 0 10 Bantuan dana hibah Palang Merah

Indonesia Kab. Karawang yang dimanfaatkan

Bantuan dana hibah Palang Merah Indonesia Kab. Karawang yang dimanfaatkan

0 0 0 0 0 100% 600.000.000 100% 700.000.000 100% 750.000.000 100% 800.000.000 100% 2.850.000.000Bidang Pelayanan

Kesehatan 0

2 100% 100% 43.462.413.000 100% 47.808.654.300 100% 52.589.519.730 0 0 0 0 0 0 0 143.860.587.030Dinas Kesehatan

1 Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Dana Kapitasi Puskesmas

Persentase Terlaksananya Manajemen Pemanfaatan Dana Kapitasi Puskesmas

0,00 0 0 100% 12.000.000 100% 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000Bidang Pelayanan

Kesehatan

2 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Adiarsa

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa

65,07 100% 965.664.000 100% 1.062.230.400 100% 1.168.453.440 0 0 0 0 0 0 0 3.196.347.840UPTD Puskesmas

3 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Anggadita

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Anggadita

91,20 100% 290.430.000 100% 319.473.000 100% 351.420.300 0 0 0 0 0 0 0 961.323.300UPTD Puskesmas

4 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Balongsari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Balongsari

87,12 100% 431.340.000 100% 474.474.000 100% 521.921.400 0 0 0 0 0 0 0 1.427.735.400UPTD Puskesmas

5 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batujaya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Batujaya

61,99 100% 2.032.170.000 100% 2.235.387.000 100% 2.458.925.700 0 0 0 0 0 0 0 6.726.482.700UPTD Puskesmas

6 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Bayurlor

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor

86,03 100% 456.807.000 100% 502.487.700 100% 552.736.470 0 0 0 0 0 0 0 1.512.031.170UPTD Puskesmas

7 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Ciampel

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Ciampel

78,66 100% 637.962.000 100% 701.758.200 100% 771.934.020 0 0 0 0 0 0 0 2.111.654.220UPTD Puskesmas

8 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cibuaya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya

65,27 100% 1.319.136.000 100% 1.451.049.600 100% 1.596.154.560 0 0 0 0 0 0 0 4.366.340.160UPTD Puskesmas

9 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cicinde

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cicinde

76,15 100% 520.845.000 100% 572.929.500 100% 630.222.450 0 0 0 0 0 0 0 1.723.996.950UPTD Puskesmas

10 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cikampek

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cikampek

73,67 100% 1.731.360.000 100% 1.904.496.000 100% 2.094.945.600 0 0 0 0 0 0 0 5.730.801.600UPTD Puskesmas

11 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cikampek Utara

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara

97,87 100% 343.560.000 100% 377.916.000 100% 415.707.600 0 0 0 0 0 0 0 1.137.183.600UPTD Puskesmas

Penanggungjawab

Tujuan 1 : Tercapainya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Pembangunan Daerah

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer

Indikator Kinerja

Persentase Keluarga Sehat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer

Persentase Keluarga Sehat

Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Persentase terlaksananya Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD

Persentase Puskesmas Terakreditasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)

12 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Cilamaya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya

82,96 100% 1.463.520.000 100% 1.609.872.000 100% 1.770.859.200 0 0 0 0 0 0 0 4.844.251.200UPTD Puskesmas

13 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Curug

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Curug

97,47 100% 359.226.000 100% 395.148.600 100% 434.663.460 0 0 0 0 0 0 0 1.189.038.060UPTD Puskesmas

14 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gempol

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Gempol

83,04 100% 555.438.000 100% 610.981.800 100% 672.079.980 0 0 0 0 0 0 0 1.838.499.780UPTD Puskesmas

15 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Jatisari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jatisari

72,37 100% 1.744.800.000 100% 1.919.280.000 100% 2.111.208.000 0 0 0 0 0 0 0 5.775.288.000UPTD Puskesmas

16 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Jayakerta

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta

71,26 100% 667.368.000 100% 734.104.800 100% 807.515.280 0 0 0 0 0 0 0 2.208.988.080UPTD Puskesmas

17 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Jomin

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Jomin

96,74 100% 408.450.000 100% 449.295.000 100% 494.224.500 0 0 0 0 0 0 0 1.351.969.500UPTD Puskesmas

18 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kalangsari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari

69,27 100% 729.456.000 100% 802.401.600 100% 882.641.760 0 0 0 0 0 0 0 2.414.499.360UPTD Puskesmas

19 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Karawang

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Karawang

69,49 100% 794.766.000 100% 874.242.600 100% 961.666.860 0 0 0 0 0 0 0 2.630.675.460UPTD Puskesmas

20 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Karawang Kulon

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon

93,12 100% 351.792.000 100% 386.971.200 100% 425.668.320 0 0 0 0 0 0 0 1.164.431.520UPTD Puskesmas

21 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kertamukti

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti

70,24 100% 1.024.023.000 100% 1.126.425.300 100% 1.239.067.830 0 0 0 0 0 0 0 3.389.516.130UPTD Puskesmas

22 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Klari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Klari

71,97 100% 1.432.380.000 100% 1.575.618.000 100% 1.733.179.800 0 0 0 0 0 0 0 4.741.177.800UPTD Puskesmas

23 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kotabaru

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru

86,05 100% 477.750.000 100% 525.525.000 100% 578.077.500 0 0 0 0 0 0 0 1.581.352.500UPTD Puskesmas

24 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kutamukti

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti

85,79 100% 626.340.000 100% 688.974.000 100% 757.871.400 0 0 0 0 0 0 0 2.073.185.400UPTD Puskesmas

25 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kutawaluya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya

72,54 100% 1.091.880.000 100% 1.201.068.000 100% 1.321.174.800 0 0 0 0 0 0 0 3.614.122.800UPTD Puskesmas

26 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Lemahduhur

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur

81,43 100% 459.420.000 100% 505.362.000 100% 555.898.200 0 0 0 0 0 0 0 1.520.680.200UPTD Puskesmas

27 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Lemahabang

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang

77,55 100% 1.230.060.000 100% 1.353.066.000 100% 1.488.372.600 0 0 0 0 0 0 0 4.071.498.600UPTD Puskesmas

28 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Loji

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Loji

71,57 100% 672.336.000 100% 739.569.600 100% 813.526.560 0 0 0 0 0 0 0 2.225.432.160UPTD Puskesmas

29 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Majalaya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Majalaya

73,24 100% 735.588.000 100% 809.146.800 100% 890.061.480 0 0 0 0 0 0 0 2.434.796.280UPTD Puskesmas

30 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Medangasem

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Medangasem

76,98 100% 856.752.000 100% 942.427.200 100% 1.036.669.920 0 0 0 0 0 0 0 2.835.849.120UPTD Puskesmas

31 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Nagasari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Nagasari

85,85 100% 439.740.000 100% 483.714.000 100% 532.085.400 0 0 0 0 0 0 0 1.455.539.400UPTD Puskesmas

32 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pacing

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pacing

99,83 100% 316.680.000 100% 348.348.000 100% 383.182.800 0 0 0 0 0 0 0 1.048.210.800UPTD Puskesmas

33 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pakisjaya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya

74,59 100% 991.326.000 100% 1.090.458.600 100% 1.199.504.460 0 0 0 0 0 0 0 3.281.289.060UPTD Puskesmas

34 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pangkalan

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan

85,13 100% 553.605.000 100% 608.965.500 100% 669.862.050 0 0 0 0 0 0 0 1.832.432.550UPTD Puskesmas

35 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pasirukem

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada PuskesmasPasirukem

78,93 100% 806.793.000 100% 887.472.300 100% 976.219.530 0 0 0 0 0 0 0 2.670.484.830UPTD Puskesmas

36 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pedes

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pedes

74,42 100% 1.392.888.000 100% 1.532.176.800 100% 1.685.394.480 0 0 0 0 0 0 0 4.610.459.280UPTD Puskesmas

37 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Plawad

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Plawad

94,09 100% 460.614.000 100% 506.675.400 100% 557.342.940 0 0 0 0 0 0 0 1.524.632.340UPTD Puskesmas

38 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Purwasari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Purwasari

70,31 100% 748.188.000 100% 823.006.800 100% 905.307.480 0 0 0 0 0 0 0 2.476.502.280UPTD Puskesmas

39 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Rawamerta

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta

75,34 100% 677.334.000 100% 745.067.400 100% 819.574.140 0 0 0 0 0 0 0 2.241.975.540UPTD Puskesmas

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)

40 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Rengasdengklok

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok

69,49 100% 2.360.820.000 100% 2.596.902.000 100% 2.856.592.200 0 0 0 0 0 0 0 7.814.314.200UPTD Puskesmas

41 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sukatani

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sukatani

88,79 100% 580.788.000 100% 638.866.800 100% 702.753.480 0 0 0 0 0 0 0 1.922.408.280UPTD Puskesmas

42 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sungaibuntu

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu

78,48 100% 498.537.000 100% 548.390.700 100% 603.229.770 0 0 0 0 0 0 0 1.650.157.470UPTD Puskesmas

43 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Telagasari

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Telagasari

71,09 100% 1.160.601.000 100% 1.276.661.100 100% 1.404.327.210 0 0 0 0 0 0 0 3.841.589.310UPTD Puskesmas

44 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tanjungpura

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura

83,81 100% 497.742.000 100% 547.516.200 100% 602.267.820 0 0 0 0 0 0 0 1.647.526.020UPTD Puskesmas

45 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Telukjambe

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe

57,13 100% 887.502.000 100% 976.252.200 100% 1.073.877.420 0 0 0 0 0 0 0 2.937.631.620UPTD Puskesmas

46 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tempuran

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tempuran

76,16 100% 1.033.872.000 100% 1.137.259.200 100% 1.250.985.120 0 0 0 0 0 0 0 3.422.116.320UPTD Puskesmas

47 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tirtajaya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya

76,74 100% 2.174.760.000 100% 2.392.236.000 100% 2.631.459.600 0 0 0 0 0 0 0 7.198.455.600UPTD Puskesmas

48 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tirtamulya

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya

75,03 100% 1.077.300.000 100% 1.185.030.000 100% 1.303.533.000 0 0 0 0 0 0 0 3.565.863.000UPTD Puskesmas

49 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tunggakjati

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati

76,79 100% 763.014.000 100% 839.315.400 100% 923.246.940 0 0 0 0 0 0 0 2.525.576.340UPTD Puskesmas

50 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Wadas

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Wadas

76,91 100% 528.138.000 100% 580.951.800 100% 639.046.980 0 0 0 0 0 0 0 1.748.136.780UPTD Puskesmas

51 Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Wanakerta

Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta

68,22 100% 1.101.552.000 100% 1.211.707.200 100% 1.332.877.920 0 0 0 0 0 0 0 3.646.137.120UPTD Puskesmas

0

3 0 100% 201.000.000 100% 221.100.000 100% 243.210.000 100% 103.353.185.416 100% 113.688.503.958 100% 125.057.354.353 100% 342.764.353.727Dinas Kesehatan

1 Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas

Persentase Puskesmas BLUD 0 100% 201.000.000 100% 221.100.000 100% 243.210.000 100% 537.650.000 100% 591.415.000 100% 650.556.500 100% 2.444.931.500Dinas Kesehatan

2 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Adiarsa

0 0 0 0 100% 2.351.676.250 100% 2.586.843.875 100%

2.845.528.263

100% 7.784.048.388UPTD Puskesmas

3 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Anggadita

0 0 0 0 100% 1.168.542.650 100% 1.285.396.915 100%

1.413.936.607

100% 3.867.876.172UPTD Puskesmas

4 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Balongsari

0 0 0 0 100% 1.317.020.650 100% 1.448.722.715 100%

1.593.594.987

100% 4.359.338.352UPTD Puskesmas

5 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Batujaya

0 0 0 0 100% 4.321.689.900 100% 4.753.858.890 100%

5.229.244.779

100% 14.304.793.569UPTD Puskesmas

6 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Bayurlor

0 0 0 0 100% 1.369.738.425 100% 1.506.712.268 100%

1.657.383.494

100% 4.533.834.187UPTD Puskesmas

7 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Ciampel

0 0 0 0 100% 2.011.347.525 100% 2.212.482.278 100%

2.433.730.505

100% 6.657.560.308UPTD Puskesmas

8 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cibuaya

0 0 0 0 100% 3.055.220.300 100% 3.360.742.330 100%

3.696.816.563

100% 10.112.779.193UPTD Puskesmas

9 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cicinde

0 0 0 0 100% 1.794.078.825 100% 1.973.486.708 100%

2.170.835.378

100% 5.938.400.911UPTD Puskesmas

10 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cikampek

0 0 0 0 100% 2.940.483.975 100% 3.234.532.373 100%

3.557.985.610

100% 9.733.001.957UPTD Puskesmas

11 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cikampek Utara

0 0 0 0 100% 1.040.871.975 100% 1.144.959.173 100%

1.259.455.090

100% 3.445.286.237UPTD Puskesmas

12 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Cilamaya

0 0 0 0 100% 2.490.709.650 100% 2.739.780.615 100%

3.013.758.677

100% 8.244.248.942UPTD Puskesmas

13 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Curug

0 0 0 0 100% 1.540.118.041 100% 1.694.129.845 100%

1.863.542.830

100% 5.097.790.716UPTD Puskesmas

14 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Gempol

0 0 0 0 100% 1.604.346.150 100% 1.764.780.765 100%

1.941.258.842

100% 5.310.385.757UPTD Puskesmas

15 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Jatisari

0 0 0 0 100% 2.826.300.950 100% 3.108.931.045 100%

3.419.824.150

100% 9.355.056.145UPTD Puskesmas

16 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Jayakerta

0 0 0 0 100% 1.759.003.675 100% 1.934.904.043 100%

2.128.394.447

100% 5.822.302.164UPTD Puskesmas

17 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Jomin

0 0 0 0 100% 1.377.821.225 100% 1.515.603.348 100%

1.667.163.682

100% 4.560.588.255UPTD Puskesmas

18 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kalangsari

0 0 0 0 100% 1.847.615.275 100% 2.032.376.803 100%

2.235.614.483

100% 6.115.606.560UPTD Puskesmas

19 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Karawang

0 0 0 0 100% 1.860.565.025 100% 2.046.621.528 100%

2.251.283.680

100% 6.158.470.233UPTD Puskesmas

20 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Karawang Kulon

0 0 0 0 100% 1.133.945.175 100% 1.247.339.693 100%

1.372.073.662

100% 3.753.358.529UPTD Puskesmas

21 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kertamukti

0 0 0 0 100% 2.559.970.050 100% 2.815.967.055 100%

3.097.563.761

100% 8.473.500.866UPTD Puskesmas

22 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Klari

0 0 0 0 100% 2.496.759.925 100% 2.746.435.918 100%

3.021.079.509

100% 8.264.275.352UPTD Puskesmas

23 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kotabaru

0 0 0 0 100% 1.487.365.825 100% 1.636.102.408 100%

1.799.712.648

100% 4.923.180.881UPTD Puskesmas Peningkatan Manajemen BLUD

Puskesmas

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)

24 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kutamukti

0 0 0 0 100% 1.697.619.000 100% 1.867.380.900 100%

2.054.118.990

100% 5.619.118.890UPTD Puskesmas

25 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Kutawaluya

0 0 0 0 100% 1.847.425.525 100% 2.032.168.078 100%

2.235.384.885

100% 6.114.978.488UPTD Puskesmas

26 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Lemahduhur

0 0 0 0 100% 1.395.240.000 100% 1.534.764.000 100%

1.688.240.400

100% 4.618.244.400UPTD Puskesmas

27 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Lemahabang

0 0 0 0 100% 3.018.941.475 100% 3.320.835.623 100%

3.652.919.185

100% 9.992.696.282UPTD Puskesmas

28 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Loji

0 0 0 0 100% 1.912.932.450 100% 2.104.225.695 100%

2.314.648.265

100% 6.331.806.410UPTD Puskesmas

29 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Majalaya

0 0 0 0 100% 1.882.288.375 100% 2.070.517.213 100%

2.277.568.934

100% 6.230.374.521UPTD Puskesmas

30 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Medangasem

0 0 0 0 100% 1.928.196.600 100% 2.121.016.260 100%

2.333.117.886

100% 6.382.330.746UPTD Puskesmas

31 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Nagasari

0 0 0 0 100% 1.390.092.550 100% 1.529.101.805 100%

1.682.011.986

100% 4.601.206.341UPTD Puskesmas

32 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pacing

0 0 0 0 100% 1.120.824.650 100% 1.232.907.115 100%

1.356.197.827

100% 3.709.929.592UPTD Puskesmas

33 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pakisjaya

0 0 0 0 100% 2.391.484.150 100% 2.630.632.565 100%

2.893.695.822

100% 7.915.812.537UPTD Puskesmas

34 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pangkalan

0 0 0 0 100% 1.827.361.800 100% 2.010.097.980 100%

2.211.107.778

100% 6.048.567.558UPTD Puskesmas

35 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pasirukem

0 0 0 0 100% 2.231.642.600 100% 2.454.806.860 100%

2.700.287.546

100% 7.386.737.006UPTD Puskesmas

36 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Pedes

0 0 0 0 100% 3.061.619.550 100% 3.367.781.505 100%

3.704.559.656

100% 10.133.960.711UPTD Puskesmas

37 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Plawad

0 0 0 0 100% 1.389.840.650 100% 1.528.824.715 100%

1.681.707.187

100% 4.600.372.552UPTD Puskesmas

38 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Purwasari

0 0 0 0 100% 2.209.174.000 100% 2.430.091.400 100%

2.673.100.540

100% 7.312.365.940UPTD Puskesmas

39 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Rawamerta

0 0 0 0 100% 1.730.172.125 100% 1.903.189.338 100%

2.093.508.271

100% 5.726.869.734UPTD Puskesmas

40 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Rengasdengklok

0 0 0 0 100% 3.557.334.825 100% 3.913.068.308 100%

4.304.375.138

100% 11.774.778.271UPTD Puskesmas

41 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Sukatani

0 0 0 0 100% 1.554.696.550 100% 1.710.166.205 100%

1.881.182.826

100% 5.146.045.581UPTD Puskesmas

42 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Sungaibuntu

0 0 0 0 100% 1.471.640.225 100% 1.618.804.248 100%

1.780.684.672

100% 4.871.129.145UPTD Puskesmas

43 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Telagasari

0 0 0 0 100% 1.323.381.400 100% 1.455.719.540 100%

1.601.291.494

100% 4.380.392.434UPTD Puskesmas

44 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tanjungpura

0 0 0 0 100% 2.880.360.450 100% 3.168.396.495 100%

3.485.236.145

100% 9.533.993.090UPTD Puskesmas

45 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Telukjambe

0 0 0 0 100% 2.243.693.100 100% 2.468.062.410 100%

2.714.868.651

100% 7.426.624.161UPTD Puskesmas

46 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tempuran

0 0 0 0 100% 2.211.993.025 100% 2.433.192.328 100%

2.676.511.560

100% 7.321.696.913UPTD Puskesmas

47 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tirtajaya

0 0 0 0 100% 2.881.054.275 100% 3.169.159.703 100%

3.486.075.673

100% 9.536.289.650UPTD Puskesmas

48 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tirtamulya

0 0 0 0 100% 3.476.516.725 100% 3.824.168.398 100%

4.206.585.237

100% 11.507.270.360UPTD Puskesmas

49 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Tunggakjati

0 0 0 0 100% 1.878.197.200 100% 2.066.016.920 100%

2.272.618.612

100% 6.216.832.732UPTD Puskesmas

50 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Wadas

0 0 0 0 100% 1.543.216.950 100% 1.697.538.645 100%

1.867.292.510

100% 5.108.048.105UPTD Puskesmas

51 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta

Persentase Pelayanan Puskesmas BLUD Wanakerta

0 0 0 0 100% 2.403.403.750 100% 2.643.744.125 100%

2.908.118.538

100% 7.955.266.413UPTD Puskesmas

0

2 481745 jiwa 481745 jiwa 481745 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 500000 jiwa 0

4 100% 100% 341.020.000 100% 375.122.000 100% 412.634.200 100% 561.012.870 100% 617.114.157 100% 678.825.573 100% 2.985.728.800Dinas Kesehatan

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit

Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar

100% 100% 341.020.000 100% 375.122.000 100% 412.634.200 100% 453.897.620 100% 499.287.382 100% 549.216.120 100% 2.631.177.322Bidang Pelayanan

Kesehatan

Terbentuknya RSSIB 0 0 0 0 4 RS 36.632.750 4 RS 40.296.025 4 RS 44.325.628 4 RS 121.254.403

Terbentuknya Green Hospital 0 0 0 0 1 RS 34.787.500 1 RS 38.266.250 1 RS 42.092.875 1 RS 115.146.625

Terbentuknya RS PONEK 0 0 0 0 4 RS 35.695.000 4 RS 39.264.500 4 RS 43.190.950 4 RS 118.150.450

0

5 0 0 0 1 call center 1.087.086.000 1 call center 200.000.000 1 call center 1.365.260.000 1 call center 826.166.000 1 call center 908.782.600 1 call center 4.387.294.600Dinas Kesehatan

1 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Call Center SPGDT 0 Call Center 0 0 1 call center 1.087.086.000 1.087.086.000Bidang Pelayanan

Kesehatan

Beroperasinya Call Center SPGDT 0 Call Center 0 0 1 call center 200.000.000 1 call center 751.060.000 1 call center 826.166.000 1 call center 908.782.600 1 call center 2.686.008.600

2 Pengadaan Ambulance PSC 119 (DAK)

Tersedianya ambulance PSC 119 0 2 Unit 614.200.000 614.200.000Bidang Pelayanan

Kesehatan 0

6 Peningkatan Kualitas Pelayanan 0 0 0 4 RS 88.525.000 4 RS 97.377.500 0 0 0 0 0 0 0 185.902.500Dinas Kesehatan

Kesehatan pada Rumah Sakit

Terbentuknya RSSIB Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan

Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan (Karawang Sehat)

Persentase Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar

Jumlah call center SPGDT yang beroperasional

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 2015)

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Terbentuknya RSSIB 0 0 0 4 RS 30.275.000 4 RS 33.302.500 0 0 0 0 0 0 0 63.577.500Bidang Pelayanan

Kesehatan

Terbentuknya Green Hospital 0 0 0 0 28.750.000 1 RS 31.625.000 0 0 0 0 0 0 0 60.375.000Bidang Pelayanan

Kesehatan

Terbentuknya RS PONEK 1 RS 1 RS 0 4 RS 29.500.000 4 RS 32.450.000 0 0 0 0 0 0 0 61.950.000Bidang Pelayanan

Kesehatan 0

7 87% 90% 155.040.231.022 90% 190.895.157.659 90% 220.595.157.659 90% 232.270.084.294 90% 249.895.010.930 90% 328.664.864.202 90% 1.377.360.505.766Dinas Kesehatan

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Karawang

100% 100% 119.380.977.887 100% 146.989.271.397 100% 169.858.271.397 100% 178.847.964.906 100% 192.419.158.416 100% 253.071.945.436 100% 1.060.567.589.439UPTD RSUD

Karawang 2 Peningkatan Pendukung Pelayanan

Kesehatan

Tersedianya Alat & Bangunan Yang

Tersedianya Alat & Bangunan Yang

Dalam dokumen PERJANJIAN KINERJA (TAPKIN) (Halaman 119-142)