BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2018
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENCANA
Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 2 (dua) program utama yang diampu yaitu “Program Peningkatan Penanaman Modal” dengan satu indikator kinerja yakni “Jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta” dan “Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”
dengan 2 (dua) indikator kinerja yakni “Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat” serta “Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online”. Selain itu terdapat 2 (dua) program yang bersifat umum dan digunakan oleh seluruh OPD yaitu “Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal” dengan indikator kinerja ”indeks kepuasan pelayanan kantor”
dan “Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal”
dengan indikator kinerja “indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional”
Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
No Program Indikator
Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
Investasi Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.
93,1
Triliun 114,2
Triliun 122.6% Tercapai dan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil
pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat berupa angka.
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap
85,5% 85,55% 100% Tercapai sesuai
target
10 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A No Program Indikator
Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
kualitas layanan yang diberikan oleh Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.
100% 100% 100% Tercapai
Sumber: LAKIP DPMPTSP 2018
1. Program Peningkatan Penanaman Modal
Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal yaitu jumlah realisasi investasi dengan target pada tahun 2018 sebesar Rp. 93,1 Triliun.
Capaian jumlah realisasi investasi pada tahun 2018 melebihi target yakni sebesar Rp. 114,2 Triliun atau tercapai sebesar 122,6%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
7.066.886.596,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.537.284.585, yang terdistribusi ke dalam 4 kegiatan sebagai berikut :
11 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
a. Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal c. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
d. Penyiapan Proyek Infastruktur Strategis Daerah Yang akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha
Dari keempat kegiatan tersebut hanya satu kegiatan yang capaian target kinerjanya tidak 100% yakni pada kegiatan “Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal”, yang pada tahun 2018 ditargetkan 11 kegiatan pameran promosi penanaman modal namun hanya terealisasi 9 kegiatan pameran promosi penanaman modal atau tercapai 81,82 %. Adapun tidak optimalnya pencapaian target kinerja kegiatan ini dikarenakan minimnya undangan kegiatan pameran promosi penanaman modal dari daerah lain. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai memfokuskan strategi promosi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (online). Adapun dampak dari tidak tercapainya kegiatan ini serta perubahan strategi promosi penanaman modal secara online adalah:
1. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal melalui kegiatan pameran (Offline) di tahun-tahun kedepan akan berkurang sehingga target Renstra pada kegiatan ini diperkirakan tidak akan tercapai 100%.
2. Kegiatan promosi secara online akan terus ditingkatkan sehingga diperlukan dukungan anggaran pada kegiatan:
a. “Penyelenggaraan Jakarta Investment Center” yang didalamnya memuat pengumpulan bahan-bahan promosi secara online pada sistem Jakarta Virtual Consultant for Bussines (JVC4B).
b. “Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik” yang didalamnya memuat kebutuhan pengembangan sistem Jakarta Virtual Consultant for Bussines (JVC4B) serta kebutuhan server dan storagenya.
3. Tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja program, dikarenakan dengan sistem promosi secara online justru menambah luas cakupan target pasar promosi penanaman modal.
12 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat dengan target sebesar 85,5%. Capaian Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat pada tahun 2018 sebesar 85,55% atau tercapai sebesar 100,06%.
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online dengan target sebesar 100%. Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2018 sebesar 100%.
Untuk dapat melaksanakan target kinerja program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.247.475.933,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.303.275.393,- yang terdistribusi kedalam 14 kegiatan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan
c. Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat
d. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB) e. Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
f. Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis g. Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP
h. Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
i. Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
j. Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik k. Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan
Publik.
l. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022
m. Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan
n. Pengembangan sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik.
13 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Dari empat belas kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruhnya telah tercapai 100 persen dan bahkan terdapat satu kegiatan yang tercapai lebih dari 100 persen yakni “Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP” yang pada tahun 2018 ditargetkan diikuti oleh 1.200 orang peserta tercapai 1.597 orang peserta atau tercapai sebesar 133%. Pencapaian yang lebih tinggi ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan dengan narasumber maupun instansi penyelenggara Bimtek sehingga jumlah peserta bimtek dapat dioptimalkan melebihi target.
Untuk tahun 2019 masih diperlukan dukungan anggaran pada program ini terutama dalam rangka mempertahankan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara online serta dalam rangka mengantisipasi perubahan kebijakan perijinan di tingkat pusat.
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal yaitu indeks kepuasan pelayanan kantor dengan target sebesar 4 Indeks. Capaian indeks kepuasan pelayanan kantor pada tahun 2018 sebesar 4 indeks. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
120.520.239.691,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.587.444.430,-, yang terdistribusi ke dalam 11 kegiatan sebagai berikut:
a. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja.
b. Penyediaan alat tulis kantor.
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka f. Penyediaan makanan dan minuman
g. Penyediaan sewa mesin foto copy
h. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
j. Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
k. Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Seluruh kegiatan pada program ini tercapai 100% namun untuk serapan anggaran hanya terealisasi 75 %. Tidak optimalnya serapan anggaran antara lain disebabkan harga satuan dalam sistem e-budgeting yang nilainya jauh lebih tinggi dari harga pasar sehingga menyebabkan efisiensi pelaksanaan lelang yang cukup besar. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) selaku perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penentuan besarnya harga satuan dalam sistem e-budgeting dan di tahun 2019 beberapa harga satuan yang nilainya cukup tinggi telah disesuaikan mendekati harga pasar.
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal
Indikator kinerja Program Peningkatan Penanaman Modal yaitu indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional dengan target sebesar 4 Indeks.
Capaian indeks kepuasan pelayanan kantor pada tahun 2018 sebesar 4 indeks atau tercapai sebesar 100%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.882.190.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.249.468.937,-, yang terdistribusi ke dalam 3 kegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
b. Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus c. Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus
Seluruh kegiatan pada program ini tercapai 100% sesuai dengan target perencanaan.
Untuk target kinerja beserta realisasi kinerja seluruh program dan kegiatanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.
15 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Penanaman Modal Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta
Triliun
Rupiah 542 93,1 114,2 122,66% 100,2 214,4 39,59%
1 18 01 002 Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jenis
peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan/Non Perizinan
Jenis 5 - 5 5 100,00% 5 5 100,00%
16 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Daerah Yang akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha
Jumlah Proyek yang Disiapkan Terpadu Satu Pintu
Indeks Tingkat Kepuasaan
Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indek 92 - 85,5 85,55 100,06% 87 87 95,08%
1 18 02 006 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)
Jumlah personil Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)
Jumlah jenis bidang perizinan
Bidang Perizinan
1 - 1 1 100,00% 1 1 100,00%
1 18 02 010 Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer
Jumlah Petugas Customer Relation Officer
Orang 300 - 300 300 100,00% 300 300 100,00%
1 18 02 002 Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan dan Non Perizinan
Jumlah rumpun Izin dan non izin
Rumpun 4 - 4 4 100,00% 4 4 100,00%
17 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 pelayanan izin Bidang Ketataruangan, Kajian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase pengaduan
yang ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 100,00% 100 100 100,00%
1 18 02 003 Pengembangan Call Center serta Komunikasi
Masyarakat
Waktu pengelolaan call center
18 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Masyarakat Secara Terpadu
Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan
Jumlah Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Laporan 20 - 4 4 100,00% 4 8 40,00%
1 18 02 009 Bimbingan Teknis Regulasi
Teknis Jumlah pegawai
mengikuti bimbingan Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah ISO yang
diterapkan ISO 5 1 1 1 100,00% 1 2 40,00%
Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022
Jumlah dokumen Renstra yang disusun
Dokumen 1 - 1 1 100,00% 1 100,00%
19 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di wilayah Kepulauan Seribu
Waktu
penyelenggaraanPelaya nan Terpadu Keliling
Bulan 10 - Belum Terpadu Satu Pintu
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online
persen 100 - 100 100 100,00% 100 100 100,00%
1 18 02 013 Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
Jumlah lokasi pelayanan yang disediakan jaringan internet
Lokasi 324 - 324 324 100,00% 324 324 100,00%
1 18 02 004 Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase jumlah arsip yang di digitalisasi
persen 100 - 100 100 100,00% 100 100 100,00%
1 18 02 014 Pengembangan sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online
persen 100 - 100 100 100,00% 100 100 100,00%
1 18 03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
indeks kepuasan pelayanan kantor
Indek 4 - 4 3 75,00% 4 4 100,00%
1 18 03 001 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
Bulan 60 - 12 12 100,00% 12 24 40,00%
1 18 03 002 Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat tulis kantor
Bulan 60 12 12 12 100,00% 12 24 40,00%
20 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 barang cetakan dan penggandaan
Bulan 60 12 12 12 100,00% 12 24 40,00%
1 18 03 004 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan makanan dan minuman
Bulan 60 12 12 12 100,00% 12 24 40,00%
1 18 03 007 Penyediaan sewa mesin fotokopi
Jumlah mesin fotocopy yang tersedia
Unit 338 338 338 338 100,00% 338 338 100,00%
1 18 03 008 Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Air, Listrik dan Internet (TALI)
Waktu penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
Jumlah petugas keamanan kantor
21 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah lift yang dipelihara
Waktu pembayaran jasa pembuangan sampah Api Ringan (APAR)
Jumlah alat pemadam api ringan (APAR) yang dilakukan pengisian
Jumlah Jasa petugas pemelihara Taman AC ME dan Genset Kantor
Waktu pelaksanaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor
Bulan 48 - Belum
22 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Jumlah Petugas Penunjang Kegiatan dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Waktu Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas
Tahun 5 - 1 1 100,00% 1 2 40,00%
1 18 03 007 Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Waktu Sewa Sarana
Mobilitas Air Tahun 5 - 1 1 100,00% Menjadi
23 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Urusan Penanaman Modal
Indeks Kepuasan
Jumlah BBM KDO/KDO Khusus
KDO/KDO khusus Jumlah KDO/KDO Khusus yang disediakan perizinannya
Unit 355 - 355 355 100,00% 355 355 100,00%
1 18 04 003 Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus
Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara
Unit 355 - 355 355 100,00% 355 355 100,00%
1 20 56 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1 20 56 001 Bimbingan teknis regulasi teknis PTSP
Terlaksananya bimbingan teknis bagi pegawai BPTSP
Tahun - 1 - - - - - -
1 20 56 003 Pelaksanaan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap
Permohonan Perizinan dan Non Perizinan
Terlaksananya Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan
Tahun - 1 - - - - - -
1 20 56 005 Pelaksanaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
Tahun - 1 - - - - - -
24 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Pegawai Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi
meningkatnya
kompetensi pegawai Kegiatan - 1 - - - - - -
1 20 56 011 Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat
Terkelolanya Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat
Tahun - 1 - - - - - -
1 20 56 012 Penyusunan Kebijakan dan
Regulasi Pelayanan PTSP Tersusunnya Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP Jaringan Pelayanan Publik
Tersedianya Back Up Jaringan Pelayanan
Tersedianya Jasa dan Pendukung Penerbitan Ruang Pelayanan PTSP
Lokasi - 318 - - - - - -
25 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan
Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Target Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terkelola dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Tahun - 1 - - - - - -
1 20 61 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah.
Pemerintahan Umum.
1 20 61 008 Penyediaan Jasa Ekspedisi Tersedianya Jasa Ekspedisi
Tersedianya BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Tahun - 1 - - - - - -
Sumber: LAKIP DPMPTSP Tahun 2018 (diolah)
26 | R E N C A N A K E R J A 2 0 2 0 D P M P T S P P R O V I N S I D K I J A K A R T A