BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PU BINA MARGA TAHUN
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Isu-isu penting yang terkait dengan pelayanan/tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:
a. Mempertahankan jalan kondisi yang baik yang ditekankan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan;
b. Pembangunan prasarana jalan terus ditumbuh kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya dengan pembangunan jalan baru;
c. Memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak terkait dengan secepatnya melakukan tindakan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan.
Permasalahan dan hambatan
Permasalahan dan Kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan dalam tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan tersebut dikarenakan adanya sebagian dari kondisi alam yang rawan bencana dan terjadi perubahan cuaca yang sangat extrim sehingga dapat mempertinggi dan mempercepat kerusakan prasarana jalan, penggunaan prasarana jalan oleh angkutan lalu lintas yang melebihi kapasitas maksimum, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan prasarana jalan, tingginya harga material dalam pengadaan dan pemeliharaan prasarana jalan yang menyebabkan biaya tinggi (hight cost) serta tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana jalan semakin meningkat, sementara anggaran/dana yang ada sangat terbatas, sehingga sedikit mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah juga dikaitkan dengan target capaian Nasional terutama SPM Bidang Pekerjaan Umum.
Rekomendasi pemecahan masalah
Dalam upaya pemecahan masalah tersebut di atas, maka kedepan strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan guna pencapaian tujuan antara lain mengoptimalkan tugas dan fungsi yang diimplementasikan dalam program kerja, mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan.
Tabel T-C.31
Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Pasuruan
Nama SKPD : DINAS PU BINA MARGA
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catat Pentian ng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Diambil dari Renstra Target tahun 2015
Renja 2015 sesuai dengan tabel 3.3
A.
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
42,186,669,800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
10.165.057.069
1. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 8,068,389,800 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 7..334.051.852
a. Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Kab.
Pasuruan
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan
ASN 6,542,489,800 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Kab.
Pasuruan Terbayarnya Gaji dan
Tunjangan ASN 5.829.108.620
b. Penyediaan Administrasi
pelaksanaan tugas ASN Kab.
Pasuruan
Jumlah
pembayaran jasa Petugas
pelaksanaan tugas ASN Kab.
Pasuruan
Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui
Perjanjian/perikatan
12 bln 1.504.943.232
2. Administrasi Umum
Perangkat Daerah 454,500,000 Administrasi Umum
Perangkat Daerah 543.209.520
a. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Kab.
Pasuruan
Jumlah kebutuhan ATK
yang tersedia 12 bln 78,000,000 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Kab.
Pasuruan Jumlah kebutuhan
ATK yang tersedia 12 bln 143.011.670
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab.
Pasuruan
jml kebutuhan Barang Cetakan
yang tersedia 12 bln 35,000,000 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kab.
Pasuruan
jml kebutuhan Barang Cetakan yang
tersedia 12 bln 39.999.850
d. Fasilitasi Kunjungan
Tamu Kab.
Pasuruan
Jml Makanan dan minuman rapat
yang tersedia 12 bln 16,500,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.
Pasuruan
Jml Makanan dan minuman rapat yang
tersedia 12 bln 60.225.000
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kab.
Pasuruan
Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 300,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kab.
Pasuruan
Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 299.973.000
4.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
125,650,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab.
Pasuruan
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
yang diadakan 11 unit 100,650,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab.
Pasuruan
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
diadakan 11 unit 108.616.167
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
32,685,265,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.306.460.580
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab.
Pasuruan
Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia
12 bln 32,375,545,000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab.
Pasuruan
Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia
12 bln 843.600.580
b. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Kab.
Pasuruan
jml Jasa administrasi keuangan yang dilaksananakan
12 bln 309,720,000 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Kab.
Pasuruan
jml Jasa administrasi keuangan yang
dilaksananakan 12 bln 462.860.000
6.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
694,875,000 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 872.718.950
a.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kab.
Pasuruan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
yg dipelihara 10 unit 490,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kab.
Pasuruan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg
dipelihara 10 unit 580.501.640
e.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab.
Pasuruan
Jumlah Peralatan Kantor yg
dipelihara 4 bh 34,375,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab.
Pasuruan Jumlah Peralatan
Kantor yg dipelihara 4 bh 92.457.310
B.
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
4,430,000,000
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
14.415.521.701
1.
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
a. Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan Kab.
Pasuruan
4,430,000,000 a Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan Kab.
Pasuruan 14.415.521.701
Pasuruan Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun
4,5 km 4,430,000,000 - Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong Jalan
Kab.
Pasuruan Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasara na Pendukung Pariwisata haraan jalan dan/atau jembatan, pasar,
sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong)
1. Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota
a.
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Kab.
Pasuruan 2,191,000,000 a
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Kab.
Pasuruan 78.739.962.298
f. Rekonstruksi Jalan Kab.
Pasuruan 66.15 90,737,995,571 f Rekonstruksi Jalan Kab.
Pasuruan 66.15 40.258.715.524
h. Pemeliharaan Berkala
Jalan Kab.
Pasuruan 18.75 8,298,000,000 h Pemeliharaan Berkala Jalan Kab.
Pasuruan 18.75 21.160.298.649
i. Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Pasuruan 15,564,073,006 i Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Pasuruan 10.956.624.397
k. Pembangunan Jembatan Kab.
Pasuruan 33 8,850,000,000 k Pembangunan Jembatan Kab.
Pasuruan 33 822.596.082
k. Pemeliharaan Berkala
Jembatan Kab.
Pasuruan 33 8,850,000,000 k Pemeliharaan Berkala Jembatan
Kab.
Pasuruan
33 4.556.085.736
D. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
100,000,000
PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
650.000.000 1. Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
100,000,000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
650.000.000
a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Kab.
Pasuruan
Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi
100 org 100,000,000 Pelaksanaan Pelatihan
Tenaga Terampil Konstruksi Kab.
Pasuruan
Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi
100 org 650.000.000
103.970.541.068
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Pasuruan
Nama Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga
No Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Pasuruan
a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Pasuruan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 636 Org/Bln
b
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Kab. Pasuruan Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui
Perjanjian/perikatan
636 Org/Bln
c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Pasuruan Jml laporan dan realisasi kinerja OPD yg
tersusun 12 Laporan
d Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Kab. Pasuruan Jml laporan prognosis semesteran dan
realisasi keuangan akhir tahun yg disusun 2 Laporan
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pasuruan
a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Kab. Pasuruan Jml aparatur yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan 15 Orang
b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Pasuruan Jml masyarakat yg mengikuti sosialisasi
peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi
100 Orang
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pasuruan
a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pasuruan Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor
yang tersedia 12 Bulan
b Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Pasuruan Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia 12 Bulan
c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Pasuruan jml kebutuhan Barang Cetakan yang
tersedia 12 Bulan
d Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Pasuruan Jml Makanan dan minuman rapat yang
tersedia 12 Bulan
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Kab. Pasuruan Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan
konsultasi ke luar daerah 12 Bulan
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kab. Pasuruan
a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Kab. Pasuruan Jml Kendaraan Dinas operasional yg
diadakan 0 Unit
b Pengadaan Mebel Kab. Pasuruan Jml Mebelair yg diadakan 6 Unit
c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab. Pasuruan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
diadakan 11 unit
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kab. Pasuruan
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kab. Pasuruan Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik yang tersedia 12 Bulan
b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pasuruan jumlah Jasa Peralatan Kantor yg diadakan 0
c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Pasuruan jml Jasa administrasi keuangan yang
dilaksananakan 12 Bulan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kab. Pasuruan
a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kab. Pasuruan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg
dipelihara 10 Unit
b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan Alat Besar
Kab. Pasuruan jml Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan 12 Bulan
c Pemeliharaan Mebel Kab. Pasuruan Jumlah Mebelair yg dipelihara 1 Bulan
d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Kab. Pasuruan Jumlah Gedung kantor yg dipelihara 1 Unit e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab. Pasuruan Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara 4 buah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kab. Pasuruan
1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kab. Pasuruan
a. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Kab. Pasuruan
-
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Kab. Pasuruan Panjang drainase / gorong - gorong yang
dibangun 4,5 km
-
Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong)
Kab. Pasuruan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kab. Pasuruan
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan
a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Kab. Pasuruan
- Penyusunan Perencanan Umum dan Teknis Kab. Pasuruan s
- Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan Kab. Pasuruan Jumlah Dokumen hasil Study Kelayakan Jaringan Jalan
- Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA Kab. Pasuruan Jml lapaporan kerusakan jalan yang ditindaklanjuti
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pasuruan Jml Laporan pelaksanaan Monev Jalan
b. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan Kab. Pasuruan
Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Kab. Pasuruan Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Jalan Lintas Selatan
/ Exit Tol Rembang / Exit Tol Grati Kab. Pasuruan Luas tanah yang dibeli
c. Pengelolaan Leger Jalan Kab. Pasuruan
- Inspeksi Kondisi Jalan Kab. Pasuruan Jumlah dokumen kondisi jalan
- Inspeksi Kondisi Jembatan Kab. Pasuruan Jumlah dokumen kondisi jembatan
- Inspeksi Pendukung Jalan Kab. Pasuruan Jumlah dokumen pendukung jalan
d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kab. Pasuruan Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan
e. Pembangunan Jalan Kab. Pasuruan
- Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten ( By Pas Tol Rembang Ds. Curahdukuh - Tambakrejo
Kab. Pasuruan Panjang Jalan yang dilakukan pembangunan
- Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Nguling -
Grati Kab. Pasuruan
- Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten menuju kawasan wisata UPA
Kab. Pasuruan
- Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan
Jalan Umum (LPJU) Kab. Pasuruan Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan
f. Rekonstruksi Jalan Kab. Pasuruan
- Peningkatan Jalan (DAU) Kab. Pasuruan Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan
- Peningkatan Jalan (DAK) Kab. Pasuruan
- Peningkatan Jalan (BK Propinsi) Kab. Pasuruan
- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)
Kab. Pasuruan
g. Rehabilitasi Jalan Kab. Pasuruan
- Pembangunan Turap/talud/bronjong Kab. Pasuruan Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun
- Pemeliharaan Median Jalan Kab. Pasuruan Panjang median yang dilakukan pemeliharaan
- Pemeliharaan Trotoar Jalan Kab. Pasuruan Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan
- Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas Kab. Pasuruan Jumlah Monumen Tugu Batas yang dipelihara
- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Turap/Talud/Bronjong)
Kab. Pasuruan
h. Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Pasuruan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala
Jalan) (DAU) Kab. Pasuruan Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan
skala periodik/berkala
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (PHJDN)
Kab. Pasuruan
- Pemeliharaan Jalan / Jembatan untuk menunjang
Karya Bhakti TNI Kab. Pasuruan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan
- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)
Kab. Pasuruan
i. Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Pasuruan
- Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin) Kab. Pasuruan Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan
- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kab. Pasuruan Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan
- Pengadaan Alat Berat Kab. Pasuruan Jml alat berat yg diadakan
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
Kab. Pasuruan Jumlah alat - alat berat yang dipelihara
- Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat Kab. Pasuruan Jumlah alat berat yang dipelihara
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Kab. Pasuruan Jml Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat yg dilakukan pemeliharaan
- Pengelolahan Laboratorium Kab. Pasuruan Jml permohonan pengujian yang ditindaklanjuti / diproses
- Monev dan Pelaporan LPJU Kab. Pasuruan Lap. Monev dan Pelaporan LPJU
j. Rehabilitasi Jembatan Kab. Pasuruan
- Pembangunan Jembatan Kab. Pasuruan Jml Jembatan yang dibangun
k. Pemeliharaan Berkala Jembatan Kab. Pasuruan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU) Kab. Pasuruan Jumlah jembatan yang dipelihara
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan ( BK Propinsi) Kab. Pasuruan
- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan)
Kab. Pasuruan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kab. Pasuruan
1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kab. Pasuruan
a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kab. Pasuruan Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga
Terampil jasa Kontruksi 100 Org
2.4. Review Terhadap RKPD
Program dan kegiatan pembangunan sektor ke Binamargaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 diusulkan pembiayaan sebesar Rp.
243.459.510.960.-
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)
Kinerja Anggaran (Rp.000)
Target Realisasi % Target Realisasi %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya alat komunikasi, sumberdaya air
12 bln 12 bln 100 32.601.888.000 27.117.638.304 83,13
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tercukupinya jasa administrasi keuangan
12 bln 12 bln 100 309.720.000 188.370.000 60,82
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya sarana
pendukung kerja yang bersih
12 bln 12 bln 100 285.000.000 227.500.000 79,82
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK dan sarana prasarana pendukung kegiatan
12 bln 12 bln 100 76.715.650 63.570.250 83,20
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan pendukung kegiatan dan penggandaan
12 bln 12 bln 100 35.018.218 33.5700.250 95,87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercukupinya Peralatan &
Perlengkapan Kantor
12 bln 12 bln 12 bln 20.413.250 20.103.000 98,48
Penyediaan Makanan dan Minuman
Konsumsi untuk mendukung kegiatan koordinasi
12 bln 12 bln 100 16.500.000 16.500.000 100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Tersedianya dana perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 12 bln 100 400.000.000 399.553.500 99,89
Penyediaan Jasa Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran dan prasarana
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)
Kinerja Anggaran (Rp.000)
Target Realisasi % Target Realisasi % SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
kenyamanan kerja aparatur dalam
Peralatan Kantor
Terlaksananya diadakan alat-alat kantor untuk menunjang kegiatan
11 unit 11 unit 100 115,650,000 94,216,880 81.47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya / terawatnya fasilitas gedung kantor
1 unit 1 unit 100 165,000,000 164,019,200 99.41
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/
operasional yang terawat/terpeliha mebeler untuk fasilitas/
peralatan kantor
1 unit 1unit 100 5,500,000 5,500,000 100.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
Terpeliharanya / terawatnya fasilitas / peralatan kantor
4unit 4 unit 100 34,375,000 32,182,000 93.62
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam menunjang
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terfasilitasinya peningkatan tenaga teknis dan administrasi pegawai masyarakat yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang2an jasa konstruksi
- - - - - -
Penyelenggaraan Bimtek Tenaga Terampil Konstruksi
Terlaksananya
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)
Kinerja Anggaran (Rp.000)
Target Realisasi % Target Realisasi % tenaga teknis
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase meningkatnya penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi yang akurat untuk menunjang kegiatan
100% 100% 100 186,418,140 168,169,150 90.21
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Buku laporan dan realisasi kinerja SKPD
12 lap 12 lap 100 153,135,000 146,986,500 95.98
Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya buku Laporan semesteran dan realisasi
keuangan SKPD
2 lap 2 lap 100 33,283,140 21,182,650 63.64 Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Karya Bhakti TNI
Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah
1,25 km 1,25 km 100 1,000,000,000 937,914,900 93,79
Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah
1 dok 1 dok 100 100,000,000 -
Persiapan Pengadaan Tanah
Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah akses jalan tol
2 dok 2 dok 100 70,000,000 -
Pelaksanaan Pengadaan tanah
Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah
- - - - - -
PROGRAM PEMB SALURAN dari genangan air pada jalan
100% 100% 100 4,830,000,000 3,387,374,600 70.13
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Terjaganya badan jalan dari resiko genangan air badan jalan dari
11,90 km
11,90 km 100 20,030,000,000 13,136,059,355 65.58
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)
Kinerja Anggaran (Rp.000)
Target Realisasi % Target Realisasi % Bronjong bahaya longsor
PROGRAM yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
100% 100% 100 140,908,545,30 0
94,362,561,637 66.97
Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan
Terwujudnya rehab/terpelihara nya rutin jalan di Wilayah
Kabupaten Pasuruan
61 km 61 km 100 14,705,450,100 9,324,638,184 63.41
Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan
TerwujudnyaReh ab/
terpeliharanya jembatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan
11 bh 11 bh 100 8,290,000,000 6,090,394,340 73.47
Peningkatan Jalan Terwujudnya jalan yang di tingkatkaan di Wilayah Kab.
Pasuruan
22 km 22 km 100 27,095,956,200 17,615,833,480 65.01
Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan
Terwujudnya rehab/
terpeliharanya rutin jalan di Wilayah Kab.
Pasuruan
12 km 12 km 100 6,860,000,000 4,387,638,650 63.96
Peningkatan Jalan Bantuan Keuangan Propinsi
Peningkatan Jalan Bantuan Keuangan (Stuktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (Reguler)
Panjang jalan yh akan dilakukan peningkatan
22,50 km
22,50 km 100 33,790,030,000 18,586,146,061 55.00
Peningkatan (Stuktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (Penugasan)
Panjang jalan yh akan dilakukan peningkatan
9,50 km
9,50 km 100 14,151,109,000 10,373,590,472 73.31
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dengan Hibah PHNJD
Panjang jalan yh akan dilakukan pemeliharaan
31,50 km
31,50 km 100 33,166,000,000 25,740,666,000 77.61
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
Persentase terwujudnya banyaknya dokumen data kondisi jalan dan jembatan di Wilayah Kab.
Pasuruan
100% 100% 100 110,000,000 108,095,900 98.27
Inspeksi Kondisi Jalan
Terlaksananya jumlah data
25 dok 25 dok 100 55,000,000 54,054,650 98.28
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)
Kinerja Anggaran (Rp.000)
Target Realisasi % Target Realisasi % yang didentifikasi
Inspeksi Kondisi Jembatan
Terlaksananya jumlah data kondisi jembatan yang didentifikasi
50 dok 50 dok 100 55,000,000 54,041,250 98.26
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
ditingkatkan di Wily. Kab.
Pasuruan
100% 100% 100 23,209,375,042 16,877,825,760 72.72
Pengadaan Alat-alat Berat
jumlah alat berat dan peralatan yang diadakan
1 unit 1 unit 100 700,000,000 692,230,000 98.89
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
Jumlah alat - alat berat yang dipelihara
1 pk 1 pk 100 50,000,000 46,750,000 93.50
Pengadaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Jumlah alat - alat berat yang dipelihara
1 pk 1 pk 100 50,000,000 49,041,500 98.08
Rehabilitasi/pemeli haraan Alat-alat Berat
Jumlah alat berat yang dipelihara
4 unit 4 unit 100 318,564,390 306,434,800 96.19
Rehabilitasi/pemeli haraan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
Jumlah alat berat yang dipelihara
1 unit 1 unit 100 12,000,000 11,990,000 99.92
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Lap. Monev dan Pelaporan LPJU
12 bln 12 bln 100 145,525,600 116,685,750 80.18
Pemeliharaan Lampu Penenerangan Jalan Umum (LPJU)
Jumlah LPJU yang dipelihara
3765 titik
3765 titik 100 3,677,285,052 3,464,401,650 94.21
Pemeliharaan Median Jalan
Panjang median yang dilakukan pemeliharaan
10 km 10 km 100 261,000,000 194,662,600 74.58
Pemeliharaan Trotoar Jalan
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan
3 km 3 km 100 100,000,000 48,989,600 48.99
Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Median Jalan
Jumlah LPJU yang ditingkatkan
1106 titik
1106 titik 100 17,115,000,000 11,171,776,960 65.27
Rehabilitasi/Pemeli haraan Monumen dan Tugu Batas
Jumlah
Monumen Tugu Batas yang dipelihara Jalan dan/atau Jembatan, Pasar,
Panjang jalan yang
ditingkatkan
5 km 5 km 100 21,662,000,000 18,083,966,800 83.48
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)
Kinerja Anggaran (Rp.000)
Target Realisasi % Target Realisasi % Sarana/Prasarana
Pendukung Pariwisata
(Peningkatan Jalan) Pembanungan/Reh ab/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata
(Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan)
Jumlah jembatan yang
direhabilitasi/dip elihara
7 bh 7 bh 100 4,350,000,000 3,873,793,150 89.05
Pembanungan/Reh ab/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala
Periodik/Berkala Jalan)
Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan skala
periodik/berkala jalan
4.30 km 4.30 km 100 12,775,600,864 3,667,647,025 28.71
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), stakeholders (Pemangku kepentingan) menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan/ memutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan selain harus mempedomani Renstra OPD atau Pimpinan satuan kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab.
BAB. III
TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agenda Prioritas Nasional yang disusun dalam 9 Agenda Prioritas (Nawacita) yaitu :
1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan