• Tidak ada hasil yang ditemukan

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PU BINA MARGA TAHUN

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Isu-isu penting yang terkait dengan pelayanan/tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:

a. Mempertahankan jalan kondisi yang baik yang ditekankan pada peningkatan dan pemeliharaan jalan;

b. Pembangunan prasarana jalan terus ditumbuh kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya dengan pembangunan jalan baru;

c. Memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak terkait dengan secepatnya melakukan tindakan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan.

Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan Kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan dalam tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan tersebut dikarenakan adanya sebagian dari kondisi alam yang rawan bencana dan terjadi perubahan cuaca yang sangat extrim sehingga dapat mempertinggi dan mempercepat kerusakan prasarana jalan, penggunaan prasarana jalan oleh angkutan lalu lintas yang melebihi kapasitas maksimum, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan prasarana jalan, tingginya harga material dalam pengadaan dan pemeliharaan prasarana jalan yang menyebabkan biaya tinggi (hight cost) serta tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana jalan semakin meningkat, sementara anggaran/dana yang ada sangat terbatas, sehingga sedikit mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah juga dikaitkan dengan target capaian Nasional terutama SPM Bidang Pekerjaan Umum.

Rekomendasi pemecahan masalah

Dalam upaya pemecahan masalah tersebut di atas, maka kedepan strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan guna pencapaian tujuan antara lain mengoptimalkan tugas dan fungsi yang diimplementasikan dalam program kerja, mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Pasuruan

Nama SKPD : DINAS PU BINA MARGA

NO.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Catat Pentian ng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Diambil dari Renstra Target tahun 2015

Renja 2015 sesuai dengan tabel 3.3

A.

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

42,186,669,800

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

10.165.057.069

1. Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 8,068,389,800 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 7..334.051.852

a. Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Kab.

Pasuruan

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan

ASN 6,542,489,800 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN Kab.

Pasuruan Terbayarnya Gaji dan

Tunjangan ASN 5.829.108.620

b. Penyediaan Administrasi

pelaksanaan tugas ASN Kab.

Pasuruan

Jumlah

pembayaran jasa Petugas

pelaksanaan tugas ASN Kab.

Pasuruan

Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui

Perjanjian/perikatan

12 bln 1.504.943.232

2. Administrasi Umum

Perangkat Daerah 454,500,000 Administrasi Umum

Perangkat Daerah 543.209.520

a. Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Kab.

Pasuruan

Jumlah kebutuhan ATK

yang tersedia 12 bln 78,000,000 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor Kab.

Pasuruan Jumlah kebutuhan

ATK yang tersedia 12 bln 143.011.670

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab.

Pasuruan

jml kebutuhan Barang Cetakan

yang tersedia 12 bln 35,000,000 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan Kab.

Pasuruan

jml kebutuhan Barang Cetakan yang

tersedia 12 bln 39.999.850

d. Fasilitasi Kunjungan

Tamu Kab.

Pasuruan

Jml Makanan dan minuman rapat

yang tersedia 12 bln 16,500,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab.

Pasuruan

Jml Makanan dan minuman rapat yang

tersedia 12 bln 60.225.000

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kab.

Pasuruan

Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 300,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kab.

Pasuruan

Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 299.973.000

4.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

125,650,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab.

Pasuruan

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang diadakan 11 unit 100,650,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab.

Pasuruan

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan 11 unit 108.616.167

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

32,685,265,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.306.460.580

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab.

Pasuruan

Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia

12 bln 32,375,545,000 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab.

Pasuruan

Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia

12 bln 843.600.580

b. Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor Kab.

Pasuruan

jml Jasa administrasi keuangan yang dilaksananakan

12 bln 309,720,000 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Kab.

Pasuruan

jml Jasa administrasi keuangan yang

dilaksananakan 12 bln 462.860.000

6.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

694,875,000 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 872.718.950

a.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kab.

Pasuruan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

yg dipelihara 10 unit 490,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kab.

Pasuruan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg

dipelihara 10 unit 580.501.640

e.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab.

Pasuruan

Jumlah Peralatan Kantor yg

dipelihara 4 bh 34,375,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab.

Pasuruan Jumlah Peralatan

Kantor yg dipelihara 4 bh 92.457.310

B.

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

4,430,000,000

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

14.415.521.701

1.

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Saluran

Drainase Perkotaan Kab.

Pasuruan

4,430,000,000 a Peningkatan Saluran

Drainase Perkotaan Kab.

Pasuruan 14.415.521.701

Pasuruan Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun

4,5 km 4,430,000,000 - Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong Jalan

Kab.

Pasuruan Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasara na Pendukung Pariwisata haraan jalan dan/atau jembatan, pasar,

sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong)

1. Penyelenggaraan

Jalan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jalan

Kabupaten/Kota

a.

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kab.

Pasuruan 2,191,000,000 a

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kab.

Pasuruan 78.739.962.298

f. Rekonstruksi Jalan Kab.

Pasuruan 66.15 90,737,995,571 f Rekonstruksi Jalan Kab.

Pasuruan 66.15 40.258.715.524

h. Pemeliharaan Berkala

Jalan Kab.

Pasuruan 18.75 8,298,000,000 h Pemeliharaan Berkala Jalan Kab.

Pasuruan 18.75 21.160.298.649

i. Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Pasuruan 15,564,073,006 i Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Pasuruan 10.956.624.397

k. Pembangunan Jembatan Kab.

Pasuruan 33 8,850,000,000 k Pembangunan Jembatan Kab.

Pasuruan 33 822.596.082

k. Pemeliharaan Berkala

Jembatan Kab.

Pasuruan 33 8,850,000,000 k Pemeliharaan Berkala Jembatan

Kab.

Pasuruan

33 4.556.085.736

D. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

100,000,000

PROGRAM

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

650.000.000 1. Penyelenggaraan

Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

100,000,000

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

650.000.000

a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Kab.

Pasuruan

Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi

100 org 100,000,000 Pelaksanaan Pelatihan

Tenaga Terampil Konstruksi Kab.

Pasuruan

Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi

100 org 650.000.000

103.970.541.068

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga

No Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Pasuruan

a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Pasuruan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 636 Org/Bln

b

Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Kab. Pasuruan Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui

Perjanjian/perikatan

636 Org/Bln

c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Pasuruan Jml laporan dan realisasi kinerja OPD yg

tersusun 12 Laporan

d Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran Kab. Pasuruan Jml laporan prognosis semesteran dan

realisasi keuangan akhir tahun yg disusun 2 Laporan

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pasuruan

a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Kab. Pasuruan Jml aparatur yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan 15 Orang

b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Pasuruan Jml masyarakat yg mengikuti sosialisasi

peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi

100 Orang

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pasuruan

a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pasuruan Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor

yang tersedia 12 Bulan

b Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Pasuruan Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia 12 Bulan

c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Pasuruan jml kebutuhan Barang Cetakan yang

tersedia 12 Bulan

d Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Pasuruan Jml Makanan dan minuman rapat yang

tersedia 12 Bulan

e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Kab. Pasuruan Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan

konsultasi ke luar daerah 12 Bulan

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Kab. Pasuruan

a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan Kab. Pasuruan Jml Kendaraan Dinas operasional yg

diadakan 0 Unit

b Pengadaan Mebel Kab. Pasuruan Jml Mebelair yg diadakan 6 Unit

c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab. Pasuruan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan 11 unit

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kab. Pasuruan

a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kab. Pasuruan Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik yang tersedia 12 Bulan

b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Pasuruan jumlah Jasa Peralatan Kantor yg diadakan 0

c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Pasuruan jml Jasa administrasi keuangan yang

dilaksananakan 12 Bulan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Kab. Pasuruan

a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kab. Pasuruan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg

dipelihara 10 Unit

b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Perizinan Alat Besar

Kab. Pasuruan jml Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan 12 Bulan

c Pemeliharaan Mebel Kab. Pasuruan Jumlah Mebelair yg dipelihara 1 Bulan

d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Kab. Pasuruan Jumlah Gedung kantor yg dipelihara 1 Unit e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Kab. Pasuruan Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara 4 buah

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kab. Pasuruan

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Pasuruan

a. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Kab. Pasuruan

-

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Kab. Pasuruan Panjang drainase / gorong - gorong yang

dibangun 4,5 km

-

Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong)

Kab. Pasuruan

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kab. Pasuruan

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Pasuruan

a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kab. Pasuruan

- Penyusunan Perencanan Umum dan Teknis Kab. Pasuruan s

- Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan Kab. Pasuruan Jumlah Dokumen hasil Study Kelayakan Jaringan Jalan

- Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA Kab. Pasuruan Jml lapaporan kerusakan jalan yang ditindaklanjuti

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Pasuruan Jml Laporan pelaksanaan Monev Jalan

b. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan Kab. Pasuruan

Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Kab. Pasuruan Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah

- Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Jalan Lintas Selatan

/ Exit Tol Rembang / Exit Tol Grati Kab. Pasuruan Luas tanah yang dibeli

c. Pengelolaan Leger Jalan Kab. Pasuruan

- Inspeksi Kondisi Jalan Kab. Pasuruan Jumlah dokumen kondisi jalan

- Inspeksi Kondisi Jembatan Kab. Pasuruan Jumlah dokumen kondisi jembatan

- Inspeksi Pendukung Jalan Kab. Pasuruan Jumlah dokumen pendukung jalan

d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kab. Pasuruan Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan

e. Pembangunan Jalan Kab. Pasuruan

- Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten ( By Pas Tol Rembang Ds. Curahdukuh - Tambakrejo

Kab. Pasuruan Panjang Jalan yang dilakukan pembangunan

- Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Nguling -

Grati Kab. Pasuruan

- Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten menuju kawasan wisata UPA

Kab. Pasuruan

- Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan

Jalan Umum (LPJU) Kab. Pasuruan Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan

f. Rekonstruksi Jalan Kab. Pasuruan

- Peningkatan Jalan (DAU) Kab. Pasuruan Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan

- Peningkatan Jalan (DAK) Kab. Pasuruan

- Peningkatan Jalan (BK Propinsi) Kab. Pasuruan

- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)

Kab. Pasuruan

g. Rehabilitasi Jalan Kab. Pasuruan

- Pembangunan Turap/talud/bronjong Kab. Pasuruan Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun

- Pemeliharaan Median Jalan Kab. Pasuruan Panjang median yang dilakukan pemeliharaan

- Pemeliharaan Trotoar Jalan Kab. Pasuruan Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan

- Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas Kab. Pasuruan Jumlah Monumen Tugu Batas yang dipelihara

- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Turap/Talud/Bronjong)

Kab. Pasuruan

h. Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Pasuruan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala

Jalan) (DAU) Kab. Pasuruan Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan

skala periodik/berkala

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (PHJDN)

Kab. Pasuruan

- Pemeliharaan Jalan / Jembatan untuk menunjang

Karya Bhakti TNI Kab. Pasuruan Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan

- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)

Kab. Pasuruan

i. Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Pasuruan

- Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin) Kab. Pasuruan Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan

- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kab. Pasuruan Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan

- Pengadaan Alat Berat Kab. Pasuruan Jml alat berat yg diadakan

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Kab. Pasuruan Jumlah alat - alat berat yang dipelihara

- Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat Kab. Pasuruan Jumlah alat berat yang dipelihara

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat Kab. Pasuruan Jml Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat yg dilakukan pemeliharaan

- Pengelolahan Laboratorium Kab. Pasuruan Jml permohonan pengujian yang ditindaklanjuti / diproses

- Monev dan Pelaporan LPJU Kab. Pasuruan Lap. Monev dan Pelaporan LPJU

j. Rehabilitasi Jembatan Kab. Pasuruan

- Pembangunan Jembatan Kab. Pasuruan Jml Jembatan yang dibangun

k. Pemeliharaan Berkala Jembatan Kab. Pasuruan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU) Kab. Pasuruan Jumlah jembatan yang dipelihara

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan ( BK Propinsi) Kab. Pasuruan

- Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan)

Kab. Pasuruan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kab. Pasuruan

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kab. Pasuruan

a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kab. Pasuruan Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga

Terampil jasa Kontruksi 100 Org

2.4. Review Terhadap RKPD

Program dan kegiatan pembangunan sektor ke Binamargaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 diusulkan pembiayaan sebesar Rp.

243.459.510.960.-

Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)

Kinerja Anggaran (Rp.000)

Target Realisasi % Target Realisasi %

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercukupinya alat komunikasi, sumberdaya air

12 bln 12 bln 100 32.601.888.000 27.117.638.304 83,13

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tercukupinya jasa administrasi keuangan

12 bln 12 bln 100 309.720.000 188.370.000 60,82

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya sarana

pendukung kerja yang bersih

12 bln 12 bln 100 285.000.000 227.500.000 79,82

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK dan sarana prasarana pendukung kegiatan

12 bln 12 bln 100 76.715.650 63.570.250 83,20

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan pendukung kegiatan dan penggandaan

12 bln 12 bln 100 35.018.218 33.5700.250 95,87

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercukupinya Peralatan &

Perlengkapan Kantor

12 bln 12 bln 12 bln 20.413.250 20.103.000 98,48

Penyediaan Makanan dan Minuman

Konsumsi untuk mendukung kegiatan koordinasi

12 bln 12 bln 100 16.500.000 16.500.000 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Tersedianya dana perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 12 bln 100 400.000.000 399.553.500 99,89

Penyediaan Jasa Perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran dan prasarana

Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)

Kinerja Anggaran (Rp.000)

Target Realisasi % Target Realisasi % SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

kenyamanan kerja aparatur dalam

Peralatan Kantor

Terlaksananya diadakan alat-alat kantor untuk menunjang kegiatan

11 unit 11 unit 100 115,650,000 94,216,880 81.47

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya / terawatnya fasilitas gedung kantor

1 unit 1 unit 100 165,000,000 164,019,200 99.41

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/

operasional yang terawat/terpeliha mebeler untuk fasilitas/

peralatan kantor

1 unit 1unit 100 5,500,000 5,500,000 100.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

Terpeliharanya / terawatnya fasilitas / peralatan kantor

4unit 4 unit 100 34,375,000 32,182,000 93.62

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam menunjang

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terfasilitasinya peningkatan tenaga teknis dan administrasi pegawai masyarakat yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang2an jasa konstruksi

- - - - - -

Penyelenggaraan Bimtek Tenaga Terampil Konstruksi

Terlaksananya

Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)

Kinerja Anggaran (Rp.000)

Target Realisasi % Target Realisasi % tenaga teknis

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase meningkatnya penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi yang akurat untuk menunjang kegiatan

100% 100% 100 186,418,140 168,169,150 90.21

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Buku laporan dan realisasi kinerja SKPD

12 lap 12 lap 100 153,135,000 146,986,500 95.98

Penyusunan Pelaporan Prognosis Semesteran dan Realisasi Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya buku Laporan semesteran dan realisasi

keuangan SKPD

2 lap 2 lap 100 33,283,140 21,182,650 63.64 Jalan dan Jembatan untuk Menunjang Karya Bhakti TNI

Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah

1,25 km 1,25 km 100 1,000,000,000 937,914,900 93,79

Perencanaan Pengadaan Tanah

Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah

1 dok 1 dok 100 100,000,000 -

Persiapan Pengadaan Tanah

Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah akses jalan tol

2 dok 2 dok 100 70,000,000 -

Pelaksanaan Pengadaan tanah

Terlaksananya penyiapan pengadaan tanah

- - - - - -

PROGRAM PEMB SALURAN dari genangan air pada jalan

100% 100% 100 4,830,000,000 3,387,374,600 70.13

Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Terjaganya badan jalan dari resiko genangan air badan jalan dari

11,90 km

11,90 km 100 20,030,000,000 13,136,059,355 65.58

Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)

Kinerja Anggaran (Rp.000)

Target Realisasi % Target Realisasi % Bronjong bahaya longsor

PROGRAM yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

100% 100% 100 140,908,545,30 0

94,362,561,637 66.97

Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan

Terwujudnya rehab/terpelihara nya rutin jalan di Wilayah

Kabupaten Pasuruan

61 km 61 km 100 14,705,450,100 9,324,638,184 63.41

Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan

TerwujudnyaReh ab/

terpeliharanya jembatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

11 bh 11 bh 100 8,290,000,000 6,090,394,340 73.47

Peningkatan Jalan Terwujudnya jalan yang di tingkatkaan di Wilayah Kab.

Pasuruan

22 km 22 km 100 27,095,956,200 17,615,833,480 65.01

Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan

Terwujudnya rehab/

terpeliharanya rutin jalan di Wilayah Kab.

Pasuruan

12 km 12 km 100 6,860,000,000 4,387,638,650 63.96

Peningkatan Jalan Bantuan Keuangan Propinsi

Peningkatan Jalan Bantuan Keuangan (Stuktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (Reguler)

Panjang jalan yh akan dilakukan peningkatan

22,50 km

22,50 km 100 33,790,030,000 18,586,146,061 55.00

Peningkatan (Stuktur dan Kapasitas) Jalan/Jembatan (Penugasan)

Panjang jalan yh akan dilakukan peningkatan

9,50 km

9,50 km 100 14,151,109,000 10,373,590,472 73.31

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dengan Hibah PHNJD

Panjang jalan yh akan dilakukan pemeliharaan

31,50 km

31,50 km 100 33,166,000,000 25,740,666,000 77.61

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

Persentase terwujudnya banyaknya dokumen data kondisi jalan dan jembatan di Wilayah Kab.

Pasuruan

100% 100% 100 110,000,000 108,095,900 98.27

Inspeksi Kondisi Jalan

Terlaksananya jumlah data

25 dok 25 dok 100 55,000,000 54,054,650 98.28

Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)

Kinerja Anggaran (Rp.000)

Target Realisasi % Target Realisasi % yang didentifikasi

Inspeksi Kondisi Jembatan

Terlaksananya jumlah data kondisi jembatan yang didentifikasi

50 dok 50 dok 100 55,000,000 54,041,250 98.26

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

ditingkatkan di Wily. Kab.

Pasuruan

100% 100% 100 23,209,375,042 16,877,825,760 72.72

Pengadaan Alat-alat Berat

jumlah alat berat dan peralatan yang diadakan

1 unit 1 unit 100 700,000,000 692,230,000 98.89

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Jumlah alat - alat berat yang dipelihara

1 pk 1 pk 100 50,000,000 46,750,000 93.50

Pengadaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah alat - alat berat yang dipelihara

1 pk 1 pk 100 50,000,000 49,041,500 98.08

Rehabilitasi/pemeli haraan Alat-alat Berat

Jumlah alat berat yang dipelihara

4 unit 4 unit 100 318,564,390 306,434,800 96.19

Rehabilitasi/pemeli haraan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Jumlah alat berat yang dipelihara

1 unit 1 unit 100 12,000,000 11,990,000 99.92

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lap. Monev dan Pelaporan LPJU

12 bln 12 bln 100 145,525,600 116,685,750 80.18

Pemeliharaan Lampu Penenerangan Jalan Umum (LPJU)

Jumlah LPJU yang dipelihara

3765 titik

3765 titik 100 3,677,285,052 3,464,401,650 94.21

Pemeliharaan Median Jalan

Panjang median yang dilakukan pemeliharaan

10 km 10 km 100 261,000,000 194,662,600 74.58

Pemeliharaan Trotoar Jalan

Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan

3 km 3 km 100 100,000,000 48,989,600 48.99

Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Median Jalan

Jumlah LPJU yang ditingkatkan

1106 titik

1106 titik 100 17,115,000,000 11,171,776,960 65.27

Rehabilitasi/Pemeli haraan Monumen dan Tugu Batas

Jumlah

Monumen Tugu Batas yang dipelihara Jalan dan/atau Jembatan, Pasar,

Panjang jalan yang

ditingkatkan

5 km 5 km 100 21,662,000,000 18,083,966,800 83.48

Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Hasil/Keluaran)

Kinerja Anggaran (Rp.000)

Target Realisasi % Target Realisasi % Sarana/Prasarana

Pendukung Pariwisata

(Peningkatan Jalan) Pembanungan/Reh ab/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata

(Rehabilitasi/Pemeli haraan Jembatan)

Jumlah jembatan yang

direhabilitasi/dip elihara

7 bh 7 bh 100 4,350,000,000 3,873,793,150 89.05

Pembanungan/Reh ab/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala

Periodik/Berkala Jalan)

Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan skala

periodik/berkala jalan

4.30 km 4.30 km 100 12,775,600,864 3,667,647,025 28.71

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), stakeholders (Pemangku kepentingan) menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan/ memutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan selain harus mempedomani Renstra OPD atau Pimpinan satuan kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agenda Prioritas Nasional yang disusun dalam 9 Agenda Prioritas (Nawacita) yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

Dokumen terkait