ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
463.846.665.335,25
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.035.914.696,00 254.654.187.726,30 208.156.562.912,95 1 60.963.834.472,51 Pendidikan 70.014.000,00 49.939.317.856,51 10.954.502.616,00 1.01 60.963.834.472,51 Dinas Pendidikan 70.014.000,00 49.939.317.856,51 10.954.502.616,00 1.01 . 1.01.01 2.675.457.449,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 70.014.000,00 2.605.443.449,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09
520.787.219,00 0,00
520.787.219,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
1.857.724.000,00 0,00
1.787.710.000,00 70.014.000,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 4.933.000,00 0,00 4.933.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 77.377.160,00 0,00 77.377.160,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 04
102.768.710,00 0,00
102.768.710,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 05
111.867.360,00 0,00
111.867.360,00 0,00
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 06
8.048.706.022,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.026.756.022,00 3.021.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
2.420.592.000,00 2.385.000.000,00
35.592.000,00 0,00
Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
301.650.000,00 141.500.000,00
160.150.000,00 0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
3.127.428.222,00 0,00
3.127.428.222,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
2.199.035.800,00 495.450.000,00
1.703.585.800,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
11.114.395.982,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 3.181.843.366,00 7.932.552.616,00 1.01 . 1.01.01 . 16
4.992.065.476,00 4.868.052.616,00
124.012.860,00 0,00
Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
1.614.002.300,00 1.564.500.000,00
49.502.300,00 0,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
18.584.600,00 0,00
18.584.600,00 0,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
488.500.000,00 0,00
488.500.000,00 0,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 65
88.894.106,00 0,00
88.894.106,00 0,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
593.914.600,00 0,00
593.914.600,00 0,00
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
54.979.000,00 0,00
54.979.000,00 0,00
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73
21.137.700,00 0,00
21.137.700,00 0,00
Penyediaan Beasiswa Transisi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
242.318.200,00 0,00
242.318.200,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
797.182.500,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 797.182.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
83.252.500,00 0,00
83.252.500,00 0,00
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01
202.458.500,00 0,00
202.458.500,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
91.266.500,00 0,00
91.266.500,00 0,00
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
258.321.000,00 0,00
258.321.000,00 0,00
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08
100.120.000,00 0,00
100.120.000,00 0,00
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00
Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 10
45.504.000,00 0,00
45.504.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13
22.880.000.000,00
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 22.880.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 25
21.392.600.000,00 0,00
21.392.600.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01
1.487.400.000,00 0,00
1.487.400.000,00 0,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01
1.556.594.686,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas 0,00 0,00 1.556.594.686,00 1.01 . 1.01.01 . 26 1.550.978.705,00 0,00 1.550.978.705,00 0,00
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01
5.615.981,00 0,00
5.615.981,00 0,00
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmas 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02
13.891.497.833,51
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas 0,00 13.891.497.833,51 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27
8.418.012.076,00 0,00
8.418.012.076,00 0,00
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01
5.473.485.757,51 0,00
5.473.485.757,51 0,00
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 267.579.710.478,55 Kesehatan 821.316.856,00 172.397.534.450,60 94.360.859.171,95 1.02 112.407.454.312,00 Dinas Kesehatan 257.397.376,00 94.356.005.545,00 17.794.051.391,00 1.02 . 1.02.01 11.334.184.508,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 157.187.376,00 7.626.497.132,00 3.550.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09
9.937.792.852,00 3.550.500.000,00
6.230.105.476,00 157.187.376,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
1.173.198.056,00 0,00
1.173.198.056,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 10.702.100,00 0,00 10.702.100,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 17.192.550,00 0,00 17.192.550,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 04
129.429.850,00 0,00
129.429.850,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 05
65.869.100,00 0,00
65.869.100,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 06
23.849.799.760,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 88.020.000,00 22.934.554.090,00 827.225.670,00 1.02 . 1.02.01 . 16
2.912.232.160,00 0,00
2.912.232.160,00 0,00
Revitalisasi Sistem Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
1.299.852.000,00 0,00
1.211.832.000,00 88.020.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
664.428.000,00 0,00
664.428.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.413.115.000,00 30.250.000,00
1.382.865.000,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
624.940.000,00 0,00
624.940.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
1.116.432.200,00 85.100.000,00
1.031.332.200,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
801.650.000,00 0,00
801.650.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
1.966.558.000,00 183.500.800,00
1.783.057.200,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
683.639.000,00 0,00
683.639.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
1.458.860.000,00 53.500.000,00
1.405.360.000,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
749.344.000,00 7.590.000,00
741.754.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
1.729.100.000,00 165.940.000,00
1.563.160.000,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
635.320.000,00 0,00
635.320.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
1.391.781.000,00 105.500.000,00
1.286.281.000,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
1.141.818.000,00 10.500.000,00
1.131.318.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
2.016.242.400,00 103.784.870,00
1.912.457.530,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
509.848.000,00 0,00
509.848.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
477.360.000,00 31.000.000,00
446.360.000,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
667.280.000,00 15.760.000,00
651.520.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
1.590.000.000,00 34.800.000,00
1.555.200.000,00 0,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
794.369.673,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.840.000,00 786.529.673,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
22.626.265,00 0,00
22.626.265,00 0,00
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
428.424.150,00 0,00
428.424.150,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
343.319.258,00 0,00
335.479.258,00 7.840.000,00
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
1.660.109.450,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 390.000,00 1.659.719.450,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
1.027.905.450,00 0,00
1.027.515.450,00 390.000,00
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
632.204.000,00 0,00
632.204.000,00 0,00
Standarisasi Fasilitas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
1.511.936.500,00
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia 0,00 1.448.936.500,00 63.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
153.197.950,00 0,00
153.197.950,00 0,00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
307.036.750,00 63.000.000,00
244.036.750,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
964.678.400,00 0,00
964.678.400,00 0,00
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
87.023.400,00 0,00
87.023.400,00 0,00
Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07
1.929.148.085,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 3.960.000,00 1.818.422.085,00 106.766.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35
1.929.148.085,00 106.766.000,00
1.818.422.085,00 3.960.000,00
Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
31.241.222.801,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan 0,00 17.994.663.080,00 13.246.559.721,00 1.02 . 1.02.01 . 36
6.515.719.800,00 497.400.000,00
6.018.319.800,00 0,00
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
912.697.920,00 25.100.000,00
887.597.920,00 0,00
Peningkatan kesehatan masayarakat 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04
20.915.774.881,00 11.614.245.361,00
9.301.529.520,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05
2.897.030.200,00 1.109.814.360,00
1.787.215.840,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Alkes dan Pengawasan, Pembinaan Farmasi Alkes dan PKRT 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06
38.579.178.985,00
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 38.579.178.985,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38
38.579.178.985,00 0,00
38.579.178.985,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01
1.411.665.550,00
Program Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 1.411.665.550,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 40
240.487.500,00 0,00
240.487.500,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 40 . 01
1.171.178.050,00 0,00
1.171.178.050,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular Langsung 1.02 . 1.02.01 . 40 . 02
95.839.000,00
Program Pencegahan Penyakit Menular 0,00 95.839.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41
49.413.000,00 0,00
49.413.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 41 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
46.426.000,00 0,00
46.426.000,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Surveilan dan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 41 . 02
155.172.256.166,55
Rumah Sakit Umum Daerah 563.919.480,00 78.041.528.905,60 76.566.807.780,95 1.02 . 1.02.02
643.738.008,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 563.919.480,00 79.818.528,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 09
643.738.008,00 0,00
79.818.528,00 563.919.480,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.02 . 09 . 06
280.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 280.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16
280.000.000,00 0,00
280.000.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11
385.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 16.150.000,00 368.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23
385.000.000,00 368.850.000,00
16.150.000,00 0,00
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03
76.799.832.780,95
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
76.197.957.780,95 0,00 601.875.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 26.227.015.000,00 25.627.015.000,00 600.000.000,00 0,00
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 17
48.800.067.780,95 48.798.192.780,95
1.875.000,00 0,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
1.172.750.000,00 1.172.750.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
413.685.377,60
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
0,00 0,00 413.685.377,60 1.02 . 1.02.02 . 27 413.685.377,60 0,00 413.685.377,60 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
76.650.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 0,00 0,00 76.650.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 76.650.000.000,00 0,00 76.650.000.000,00 0,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
111.726.176.509,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.090.152,00 9.669.233.232,00 102.018.853.125,00 1.03
111.726.176.509,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
102.018.853.125,00 38.090.152,00 9.669.233.232,00
1.03 . 1.03.01
667.423.440,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 667.423.440,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09
440.521.000,00 0,00
440.521.000,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
82.975.450,00 0,00
82.975.450,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02 6.883.100,00 0,00 6.883.100,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03 31.637.190,00 0,00 31.637.190,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 04
27.284.750,00 0,00
27.284.750,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 05
78.121.950,00 0,00
78.121.950,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 06
54.955.179.785,00
Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 3.330.000,00 4.146.404.760,00 50.805.445.025,00 1.03 . 1.03.01 . 35
873.242.000,00 549.541.000,00
323.701.000,00 0,00
Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
35.907.647.785,00 35.460.904.025,00
446.743.760,00 0,00
Kegiatan Pembangunan/peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
18.174.290.000,00 14.795.000.000,00
3.375.960.000,00 3.330.000,00
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 11
45.948.687.456,00
Program Pengembangan Keciptakaryaan 0,00 2.035.013.456,00 43.913.674.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36
1.503.910.000,00 1.350.774.000,00
153.136.000,00 0,00
Kegiatan Perencanaan Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.995.580.456,00 7.397.800.000,00
597.780.456,00 0,00
Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Air Kotor 1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
36.449.197.000,00 35.165.100.000,00
1.284.097.000,00 0,00
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 36 . 03
890.154.000,00
Program Penataan Ruang 0,00 890.154.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37
315.039.250,00 0,00
315.039.250,00 0,00
Kegiatan Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 37 . 05
364.375.000,00 0,00
364.375.000,00 0,00
Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 37 . 06
210.739.750,00 0,00
210.739.750,00 0,00
Kegiatan Pengawasan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 37 . 07
1.306.455.000,00
Program Pengembangan Bina Konstruksi 0,00 706.455.000,00 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38
92.735.000,00 0,00
92.735.000,00 0,00
Kegiatan Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01
109.441.000,00 0,00
109.441.000,00 0,00
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 02
660.123.500,00 600.000.000,00
60.123.500,00 0,00
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 38 . 03
444.155.500,00 0,00
444.155.500,00 0,00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
1.03 . 1.03.01 . 38 . 04
7.958.276.828,00
Program Pengembangan Sumber Daya Air 34.760.152,00 1.223.782.576,00 6.699.734.100,00 1.03 . 1.03.01 . 39
520.496.100,00 379.230.100,00
141.266.000,00 0,00
Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01
6.474.921.388,00 5.620.504.000,00
819.657.236,00 34.760.152,00
Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 02
962.859.340,00 700.000.000,00
262.859.340,00 0,00
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 03
291.065.250,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 291.065.250,00 0,00 1.04
291.065.250,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
0,00 0,00 291.065.250,00
1.04 . 1.03.01
291.065.250,00
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 291.065.250,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 21
56.137.250,00 0,00
56.137.250,00 0,00
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01
170.458.500,00 0,00
170.458.500,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi 1.04 . 1.03.01 . 21 . 02
64.469.500,00 0,00
64.469.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04 . 1.03.01 . 21 . 03
10.964.487.689,17
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 106.493.688,00 10.117.646.001,17 740.348.000,00 1.05
6.447.702.494,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 40.646.844,00 5.888.895.650,00 518.160.000,00 1.05 . 1.05.01
1.422.927.048,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 40.646.844,00 1.224.280.204,00 158.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09
736.047.654,00 158.000.000,00
578.047.654,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
404.695.216,00 0,00
404.695.216,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 02 56.624.344,00 0,00 15.977.500,00 40.646.844,00 Pengelolaan Kearsipan 1.05 . 1.05.01 . 09 . 03 204.491.834,00 0,00 204.491.834,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 04
11.312.000,00 0,00
11.312.000,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 05
9.756.000,00 0,00
9.756.000,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 06
335.824.632,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 335.824.632,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15
188.233.632,00 0,00
188.233.632,00 0,00
Kegiatan Penyelidikan dan Penindakan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07
81.909.000,00 0,00
81.909.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08
65.682.000,00 0,00
65.682.000,00 0,00
Pendataan dan Deteksi Dini 1.05 . 1.05.01 . 15 . 09
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.337.709.124,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 2.337.709.124,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16
2.139.000.124,00 0,00
2.139.000.124,00 0,00
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
164.796.000,00 0,00
164.796.000,00 0,00
Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 33.913.000,00 0,00 33.913.000,00 0,00
Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
261.741.750,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 0,00 261.741.750,00 1.05 . 1.05.01 . 19 93.622.000,00 0,00 93.622.000,00 0,00
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
99.217.500,00 0,00
99.217.500,00 0,00
Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 19 . 04
68.902.250,00 0,00
68.902.250,00 0,00
Pengerahan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05
2.089.499.940,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 1.729.339.940,00 360.160.000,00 1.05 . 1.05.01 . 22
56.849.000,00 0,00
56.849.000,00 0,00
Simulasi Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.01 . 22 . 06
934.220.000,00 360.160.000,00
574.060.000,00 0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai 1.05 . 1.05.01 . 22 . 11
1.098.430.940,00 0,00
1.098.430.940,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 22 . 12
4.516.785.195,17
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 65.846.844,00 4.228.750.351,17 222.188.000,00 1.05 . 1.05.02
1.020.300.355,17
Program Pelayanan Kesekretariatan 40.646.844,00 903.465.511,17 76.188.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09
781.364.604,17 76.188.000,00
664.529.760,17 40.646.844,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.05 . 1.05.02 . 09 . 01
79.118.652,00 0,00
79.118.652,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 02
34.303.599,00 0,00
34.303.599,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 04
4.037.500,00 0,00
4.037.500,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 05
121.476.000,00 0,00
121.476.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 06
547.560.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 0,00 547.560.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 23
193.813.000,00 0,00
193.813.000,00 0,00
Verifikasi Kejadian Bencana 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
353.747.000,00 0,00
353.747.000,00 0,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
1.175.760.840,00
Program Penanganan Darurat Bencana 25.200.000,00 1.029.560.840,00 121.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 25
130.749.000,00 0,00
130.749.000,00 0,00
Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat 1.05 . 1.05.02 . 25 . 02
1.045.011.840,00 121.000.000,00
898.811.840,00 25.200.000,00
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05 . 1.05.02 . 25 . 03
1.773.164.000,00
Program Penanggulangan Bencana 0,00 1.748.164.000,00 25.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 26
384.267.000,00 25.000.000,00
359.267.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1.05 . 1.05.02 . 26 . 01
1.388.897.000,00 0,00
1.388.897.000,00 0,00
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05 . 1.05.02 . 26 . 02
12.321.390.936,02
Sosial 0,00 12.239.390.936,02 82.000.000,00 1.06
12.321.390.936,02
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 12.239.390.936,02 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01
564.914.309,18
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 482.914.309,18 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09
427.402.876,72 82.000.000,00
345.402.876,72 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
3.038.500,00 0,00
3.038.500,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02 43.863.792,24 0,00 43.863.792,24 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.06 . 1.06.01 . 09 . 03
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
59.766.140,22 0,00
59.766.140,22 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 04
24.982.500,00 0,00
24.982.500,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 05
5.860.500,00 0,00
5.860.500,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 06
1.171.861.768,48
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.171.861.768,48 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16
408.189.146,24 0,00
408.189.146,24 0,00
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
200.825.646,12 0,00
200.825.646,12 0,00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13
562.846.976,12 0,00
562.846.976,12 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14
7.193.830.300,00
Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0,00 7.193.830.300,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 25
7.193.830.300,00 0,00
7.193.830.300,00 0,00
Penanganan Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 25 . 03
3.390.784.558,36
Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 0,00 3.390.784.558,36 1.06 . 1.06.01 . 26 304.606.258,36 0,00 304.606.258,36 0,00
Kegiatan Pendataan dan Pembinaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 3.086.178.300,00 0,00 3.086.178.300,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 1.06 . 1.06.01 . 26 . 02
86.151.341.909,02
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.318.226.004,00 76.905.286.212,02 7.927.829.693,00 2
2.807.761.000,00
Ketenagakerjaan 0,00 2.717.761.000,00 90.000.000,00 2.01
2.807.761.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 2.717.761.000,00 90.000.000,00 2.01 . 3.07.01
1.700.459.500,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 1.700.459.500,00 0,00 2.01 . 3.07.01 . 16
435.734.000,00 0,00
435.734.000,00 0,00
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 3.07.01 . 16 . 02
534.990.000,00 0,00
534.990.000,00 0,00
Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya 2.01 . 3.07.01 . 16 . 08
60.248.000,00 0,00
60.248.000,00 0,00
Pengendalian Tenaga Kerja Asing 2.01 . 3.07.01 . 16 . 09
669.487.500,00 0,00
669.487.500,00 0,00
Kegiatan Pembentukan Wirausaha Mandiri 2.01 . 3.07.01 . 16 . 10
158.890.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 158.890.000,00 0,00 2.01 . 3.07.01 . 17
35.955.000,00 0,00
35.955.000,00 0,00
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 3.07.01 . 17 . 02
60.440.000,00 0,00
60.440.000,00 0,00
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2.01 . 3.07.01 . 17 . 03 62.495.000,00 0,00 62.495.000,00 0,00
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.01 . 3.07.01 . 17 . 05
948.411.500,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 0,00 858.411.500,00 90.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 18
663.711.500,00 90.000.000,00
573.711.500,00 0,00
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2.01 . 3.07.01 . 18 . 06
284.700.000,00 0,00
284.700.000,00 0,00
Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi 2.01 . 3.07.01 . 18 . 10
870.270.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 870.270.000,00 0,00 2.02
870.270.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 870.270.000,00 0,00 2.02 . 1.06.01
488.436.500,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 488.436.500,00 0,00 2.02 . 1.06.01 . 16
103.935.000,00 0,00
103.935.000,00 0,00
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
163.297.000,00 0,00
163.297.000,00 0,00
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 16 . 05
26.832.000,00 0,00
26.832.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.02 . 1.06.01 . 16 . 09
194.372.500,00 0,00
194.372.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan 2.02 . 1.06.01 . 16 . 10
381.833.500,00
Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 0,00 381.833.500,00 0,00 2.02 . 1.06.01 . 20
108.661.100,00 0,00
108.661.100,00 0,00
Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak 2.02 . 1.06.01 . 20 . 01
140.285.000,00 0,00
140.285.000,00 0,00
Upaya Peningkatan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 20 . 02
132.887.400,00 0,00
132.887.400,00 0,00
Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat 2.02 . 1.06.01 . 20 . 03
2.112.009.983,00
Pangan 33.960.152,00 1.946.049.831,00 132.000.000,00 2.03
2.112.009.983,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 33.960.152,00 1.946.049.831,00 132.000.000,00 2.03 . 2.03.01
1.390.048.283,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 33.960.152,00 1.224.088.131,00 132.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 09
930.321.503,00 132.000.000,00
798.321.503,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.03 . 2.03.01 . 09 . 01
400.635.880,00 0,00
366.675.728,00 33.960.152,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 02 1.606.000,00 0,00 1.606.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.03 . 2.03.01 . 09 . 03 35.179.000,00 0,00 35.179.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 04
14.845.900,00 0,00
14.845.900,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 05
7.460.000,00 0,00
7.460.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 06
721.961.700,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 721.961.700,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 16
441.012.500,00 0,00
441.012.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Sistem Distribusi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01
127.882.900,00 0,00
127.882.900,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 16 . 02
153.066.300,00 0,00
153.066.300,00 0,00
Kegiatan Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 16 . 03
166.775.304,00
Pertanahan 0,00 166.775.304,00 0,00 2.04
166.775.304,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 0,00 166.775.304,00 0,00 2.04 . 2.05.01
166.775.304,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 166.775.304,00 2.04 . 2.05.01 . 16 69.535.152,00 0,00 69.535.152,00 0,00
Penataan dan Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat 2.04 . 2.05.01 . 16 . 03
97.240.152,00 0,00
97.240.152,00 0,00
Koordinasi dan sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan 2.04 . 2.05.01 . 16 . 04
21.090.489.096,00
Lingkungan Hidup 1.168.292.164,00 16.809.136.932,00 3.113.060.000,00 2.05
21.090.489.096,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 1.168.292.164,00 16.809.136.932,00 3.113.060.000,00 2.05 . 2.05.01
4.297.359.154,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 1.168.292.164,00 3.036.566.990,00 92.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09
2.622.701.000,00 92.500.000,00
2.530.201.000,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
1.580.736.400,00 0,00
412.444.236,00 1.168.292.164,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 02
65.576.254,00 0,00
65.576.254,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 04
4.696.500,00 0,00
4.696.500,00 0,00
Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 05
23.649.000,00 0,00
23.649.000,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 06
8.937.171.190,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 6.121.171.190,00 2.816.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15
6.230.275.108,00 2.816.000.000,00
3.414.275.108,00 0,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
418.815.008,00 0,00
418.815.008,00 0,00
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 10
1.805.884.742,00 0,00
1.805.884.742,00 0,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
290.931.572,00 0,00
290.931.572,00 0,00
Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13
129.059.260,00 0,00
129.059.260,00 0,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 2.05 . 2.05.01 . 15 . 15
62.205.500,00 0,00
62.205.500,00 0,00
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA 2.05 . 2.05.01 . 15 . 16
366.806.608,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 366.806.608,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16
79.813.304,00 0,00
79.813.304,00 0,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
56.239.152,00 0,00
56.239.152,00 0,00
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
230.754.152,00 0,00
230.754.152,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 05
7.489.152.144,00
Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH
204.560.000,00 0,00 7.284.592.144,00 2.05 . 2.05.01 . 25 2.556.621.312,00 204.560.000,00 2.352.061.312,00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 3.732.501.080,00 0,00 3.732.501.080,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
1.200.029.752,00 0,00
1.200.029.752,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
2.908.800.969,00
Administrasi Kependudukan dan Capil 35.800.000,00 2.367.384.600,00 505.616.369,00 2.06
2.908.800.969,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.800.000,00 2.367.384.600,00 505.616.369,00 2.06 . 2.06.01
925.160.469,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 35.800.000,00 694.384.100,00 194.976.369,00 2.06 . 2.06.01 . 09
588.125.369,00 179.976.369,00
408.149.000,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.06 . 2.06.01 . 09 . 01
239.765.500,00 0,00
203.965.500,00 35.800.000,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 02 20.758.000,00 15.000.000,00 5.758.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.06 . 2.06.01 . 09 . 03 8.287.000,00 0,00 8.287.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 04
47.235.300,00 0,00
47.235.300,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 05
20.989.300,00 0,00
20.989.300,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 06
419.198.500,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 208.558.500,00 210.640.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
294.862.000,00 210.640.000,00
84.222.000,00 0,00
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 86.510.500,00 0,00 86.510.500,00 0,00
Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
37.826.000,00 0,00
37.826.000,00 0,00
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06
825.946.000,00
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 725.946.000,00 100.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
750.426.000,00 100.000.000,00
650.426.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
50.661.000,00 0,00
50.661.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
24.859.000,00 0,00
24.859.000,00 0,00
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 03
738.496.000,00
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 738.496.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 17
87.902.000,00 0,00
87.902.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
83.304.000,00 0,00
83.304.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
567.290.000,00 0,00
567.290.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
4.726.221.415,32
Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.600.000,00 4.688.121.415,32 28.500.000,00 2.07
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.726.221.415,32
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28.500.000,00 9.600.000,00 4.688.121.415,32
2.07 . 2.07.01
633.108.706,98
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 604.608.706,98 28.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09
494.108.402,12 28.500.000,00
465.608.402,12 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
64.181.150,86 0,00
64.181.150,86 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 02 21.360.252,00 0,00 21.360.252,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.07 . 2.07.01 . 09 . 03 28.811.002,00 0,00 28.811.002,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 04
4.472.500,00 0,00
4.472.500,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 05
20.175.400,00 0,00
20.175.400,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 06
1.961.235.204,34
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 9.600.000,00 1.951.635.204,34 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18
1.497.378.204,34 0,00
1.497.378.204,34 0,00
Kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
100.289.000,00 0,00
90.689.000,00 9.600.000,00
Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
363.568.000,00 0,00
363.568.000,00 0,00
Kgiatan Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 18 . 08
2.131.877.504,00
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan 0,00 2.131.877.504,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 21
89.940.800,00 0,00
89.940.800,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01
2.023.376.204,00 0,00
2.023.376.204,00 0,00
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 21 . 02
18.560.500,00 0,00
18.560.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Potensi Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 03
3.025.538.828,85
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 2.972.538.828,85 53.000.000,00 2.08
3.025.538.828,85
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
53.000.000,00 0,00 2.972.538.828,85
2.08 . 2.07.01
2.341.909.004,00
Program Keluarga Berencana 0,00 2.288.909.004,00 53.000.000,00 2.08 . 2.07.01 . 15
2.072.263.000,00 53.000.000,00
2.019.263.000,00 0,00
Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.07.01 . 15 . 01 75.429.004,00 0,00 75.429.004,00 0,00 Pelayanan KIE 2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 194.217.000,00 0,00 194.217.000,00 0,00
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana 2.08 . 2.07.01 . 15 . 07
683.629.824,85
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 683.629.824,85 0,00 2.08 . 2.07.01 . 16
93.263.936,85 0,00
93.263.936,85 0,00
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
111.347.500,00 0,00
111.347.500,00 0,00
Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
2.08 . 2.07.01 . 16 . 03 479.018.388,00 0,00 479.018.388,00 0,00 Kegiatan Pembinaan PLKB 2.08 . 2.07.01 . 16 . 04 21.320.781.379,00 Perhubungan 70.573.688,00 19.350.240.867,00 1.899.966.824,00 2.09 21.320.781.379,00 Dinas Perhubungan 70.573.688,00 19.350.240.867,00 1.899.966.824,00 2.09 . 2.09.01 1.133.594.745,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 35.286.844,00 895.341.077,00 202.966.824,00 2.09 . 2.09.01 . 09
877.962.684,00 202.966.824,00
639.709.016,00 35.286.844,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.09 . 2.09.01 . 09 . 01
134.828.456,00 0,00
134.828.456,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 02 21.877.652,00 0,00 21.877.652,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.09 . 2.09.01 . 09 . 03 69.617.052,00 0,00 69.617.052,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 04
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.807.901,00 0,00
6.807.901,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 05
22.501.000,00 0,00
22.501.000,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 06
2.130.967.730,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 35.286.844,00 1.790.680.886,00 305.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15
296.791.900,00 0,00
296.791.900,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
391.978.900,00 300.000.000,00
91.978.900,00 0,00
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 03
271.740.952,00 0,00
236.454.108,00 35.286.844,00
Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
1.170.455.978,00 5.000.000,00
1.165.455.978,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida 2.09 . 2.09.01 . 15 . 14
11.381.880.892,00
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 0,00 11.366.880.892,00 15.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
6.450.555.916,00 0,00
6.450.555.916,00 0,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 12
318.440.760,00 15.000.000,00
303.440.760,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
4.612.884.216,00 0,00
4.612.884.216,00 0,00
Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek 2.09 . 2.09.01 . 17 . 22
6.401.903.760,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 5.167.903.760,00 1.234.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19
549.325.952,00 0,00
549.325.952,00 0,00
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
23.467.000,00 0,00
23.467.000,00 0,00
Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas 2.09 . 2.09.01 . 19 . 09
5.829.110.808,00 1.234.000.000,00
4.595.110.808,00 0,00
Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas 2.09 . 2.09.01 . 19 . 10
272.434.252,00
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 129.434.252,00 143.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 25
178.435.400,00 143.000.000,00
35.435.400,00 0,00
Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 25 . 01
14.986.700,00 0,00
14.986.700,00 0,00
Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 25 . 02 79.012.152,00 0,00 79.012.152,00 0,00
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 25 . 03
4.204.477.382,00
Komunikasi dan Informatika 0,00 3.974.477.382,00 230.000.000,00 2.10
4.204.477.382,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 3.974.477.382,00 230.000.000,00 2.10 . 2.10.01
820.683.288,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 775.683.288,00 45.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09
468.680.804,00 45.000.000,00
423.680.804,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.10 . 2.10.01 . 09 . 01
146.352.608,00 0,00
146.352.608,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 02 18.174.000,00 0,00 18.174.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.10 . 2.10.01 . 09 . 03 70.256.832,00 0,00 70.256.832,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 04
53.582.500,00 0,00
53.582.500,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 05
63.636.544,00 0,00
63.636.544,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 06
2.736.947.094,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 2.586.947.094,00 150.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15
168.624.800,00 0,00
168.624.800,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
2.442.830.294,00 150.000.000,00
2.292.830.294,00 0,00
Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 05
125.492.000,00 0,00
125.492.000,00 0,00
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 06
646.847.000,00
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 0,00 611.847.000,00 35.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18
183.248.000,00 35.000.000,00
148.248.000,00 0,00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
158.993.000,00 0,00
158.993.000,00 0,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
304.606.000,00 0,00
304.606.000,00 0,00
Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 18 . 03
3.370.234.162,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.155.684.162,00 214.550.000,00 2.11
3.370.234.162,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 0,00 3.155.684.162,00 214.550.000,00 2.11 . 2.11.01
1.504.823.212,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 1.290.273.212,00 214.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09
1.025.298.972,00 214.550.000,00
810.748.972,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.11 . 2.11.01 . 09 . 01
62.554.260,00 0,00
62.554.260,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 02 42.587.260,00 0,00 42.587.260,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.11 . 2.11.01 . 09 . 03 164.281.600,00 0,00 164.281.600,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 04
93.425.720,00 0,00
93.425.720,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 05
116.675.400,00 0,00
116.675.400,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 06
805.026.950,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 805.026.950,00 2.11 . 2.11.01 . 16 223.433.700,00 0,00 223.433.700,00 0,00
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 05
470.376.750,00 0,00
470.376.750,00 0,00
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 2.11 . 2.11.01 . 16 . 06
111.216.500,00 0,00
111.216.500,00 0,00
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 16 . 08
732.061.500,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 732.061.500,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 18
480.285.500,00 0,00
480.285.500,00 0,00
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 01
171.781.000,00 0,00
171.781.000,00 0,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 05
79.995.000,00 0,00
79.995.000,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.11 . 2.11.01 . 18 . 09
328.322.500,00
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 0,00 328.322.500,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 19
111.292.500,00 0,00
111.292.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 19 . 01 141.751.500,00 0,00 141.751.500,00 0,00
Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha 2.11 . 2.11.01 . 19 . 02
75.278.500,00 0,00
75.278.500,00 0,00
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD 2.11 . 2.11.01 . 19 . 03
2.323.834.452,35
Penanaman Modal 0,00 1.974.834.452,35 349.000.000,00 2.12
2.323.834.452,35
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 1.974.834.452,35 349.000.000,00 2.12 . 2.12.01
521.561.379,35
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 472.561.379,35 49.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09
292.860.000,00 49.000.000,00
243.860.000,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.12 . 2.12.01 . 09 . 01
172.932.129,35 0,00
172.932.129,35 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 02
18.433.250,00 0,00
18.433.250,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 04
27.718.000,00 0,00
27.718.000,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 05
9.618.000,00 0,00
9.618.000,00 0,00
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 06
169.352.152,00
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan 0,00 169.352.152,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 19
70.613.500,00 0,00
70.613.500,00 0,00
Pengaduan dan Informasi Layanan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 01
37.977.500,00 0,00
37.977.500,00 0,00
Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 02
60.761.152,00 0,00
60.761.152,00 0,00
Pelaporan dan Peningkatan Layanan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 03
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
213.208.402,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 0,00 213.208.402,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 20
81.562.000,00 0,00
81.562.000,00 0,00
Perencanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 72.422.902,00 0,00 72.422.902,00 0,00 Pemberdayaan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 59.223.500,00 0,00 59.223.500,00 0,00
Deregulasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 20 . 03
422.774.000,00
Program Promosi Penanaman Modal 0,00 422.774.000,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21
47.715.000,00 0,00
47.715.000,00 0,00
Pengembangan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01
220.619.000,00 0,00
220.619.000,00 0,00
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 21 . 02
154.440.000,00 0,00
154.440.000,00 0,00
Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 21 . 03
178.964.000,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal 0,00 0,00 178.964.000,00 2.12 . 2.12.01 . 22 61.235.000,00 0,00 61.235.000,00 0,00
Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01
51.385.000,00 0,00
51.385.000,00 0,00
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02
66.344.000,00 0,00
66.344.000,00 0,00
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 22 . 03
365.513.319,00
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 0,00 290.513.319,00 75.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 23
143.736.711,00 0,00
143.736.711,00 0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / I 2.12 . 2.12.01 . 23 . 01
35.219.500,00 0,00
35.219.500,00 0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II 2.12 . 2.12.01 . 23 . 02
186.557.108,00 75.000.000,00
111.557.108,00 0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III 2.12 . 2.12.01 . 23 . 03
452.461.200,00
Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 0,00 227.461.200,00 225.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 24
271.225.400,00 225.000.000,00
46.225.400,00 0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / I 2.12 . 2.12.01 . 24 . 01
106.028.900,00 0,00
106.028.900,00 0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II 2.12 . 2.12.01 . 24 . 02
75.206.900,00 0,00
75.206.900,00 0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / III 2.12 . 2.12.01 . 24 . 03
3.150.138.020,00
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 2.374.423.020,00 775.715.000,00 2.13
3.150.138.020,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 2.374.423.020,00 775.715.000,00 2.13 . 2.16.01
3.150.138.020,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga 775.715.000,00 0,00 2.374.423.020,00 2.13 . 2.16.01 . 22 385.976.204,00 0,00 385.976.204,00 0,00
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda 2.13 . 2.16.01 . 22 . 01
1.289.289.004,00 0,00
1.289.289.004,00 0,00
Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah 2.13 . 2.16.01 . 22 . 02
1.474.872.812,00 775.715.000,00
699.157.812,00 0,00
Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 2.13 . 2.16.01 . 22 . 03
192.338.500,00
Statistik 0,00 192.338.500,00 0,00 2.14
192.338.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 192.338.500,00 0,00 2.14 . 2.10.01
192.338.500,00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 192.338.500,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 15
99.882.500,00 0,00
99.882.500,00 0,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
92.456.000,00 0,00
92.456.000,00 0,00
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 02
229.180.000,00
Persandian 0,00 205.240.500,00 23.939.500,00 2.15
229.180.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 205.240.500,00 23.939.500,00 2.15 . 2.10.01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
229.180.000,00
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 0,00 205.240.500,00 23.939.500,00 2.15 . 2.10.01 . 16
229.180.000,00 23.939.500,00
205.240.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 2.15 . 2.10.01 . 16 . 01
12.668.003.502,00
Kebudayaan 0,00 12.474.021.502,00 193.982.000,00 2.16
12.668.003.502,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 12.474.021.502,00 193.982.000,00 2.16 . 2.16.01
1.316.012.406,00
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 1.233.830.406,00 82.182.000,00 2.16 . 2.16.01 . 09
872.854.556,00 82.182.000,00
790.672.556,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.16 . 2.16.01 . 09 . 01
402.449.600,00 0,00
402.449.600,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 02
21.428.000,00 0,00
21.428.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 04
4.989.500,00 0,00
4.989.500,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 05
14.290.750,00 0,00
14.290.750,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 06
970.542.260,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 970.542.260,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 16
48.032.000,00 0,00
48.032.000,00 0,00
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 2.16 . 2.16.01 . 16 . 04
38.134.000,00 0,00
38.134.000,00 0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2.16 . 2.16.01 . 16 . 05
148.147.804,00 0,00
148.147.804,00 0,00
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.16 . 2.16.01 . 16 . 10 736.228.456,00 0,00 736.228.456,00 0,00
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah 2.16 . 2.16.01 . 16 . 11
4.031.972.333,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 3.936.972.333,00 95.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 17
1.188.594.875,00 95.000.000,00
1.093.594.875,00 0,00
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2.16 . 2.16.01 . 17 . 01
298.179.706,00 0,00
298.179.706,00 0,00
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 2.16.01 . 17 . 04
2.545.197.752,00 0,00
2.545.197.752,00 0,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 2.16.01 . 17 . 05
6.349.476.503,00
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.332.676.503,00 16.800.000,00 2.16 . 2.16.01 . 18
3.937.190.203,00 16.800.000,00
3.920.390.203,00 0,00
Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 2.16 . 2.16.01 . 18 . 03
33.550.000,00 0,00
33.550.000,00 0,00
Membangun kerjasama~ penggalian dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah 2.16 . 2.16.01 . 18 . 06
2.378.736.300,00 0,00
2.378.736.300,00 0,00
Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 2.16.01 . 18 . 07
602.074.251,00
Perpustakaan 0,00 283.574.251,00 318.500.000,00 2.17
602.074.251,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 283.574.251,00 318.500.000,00 2.17 . 2.18.01
602.074.251,00
Program Penyelenggaraan Perpustakaan 0,00 283.574.251,00 318.500.000,00 2.17 . 2.18.01 . 16
165.888.887,00 10.000.000,00
155.888.887,00 0,00
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 16 . 01
19.314.600,00 0,00
19.314.600,00 0,00
Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 16 . 02
416.870.764,00 308.500.000,00
108.370.764,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 16 . 03
382.413.664,50
Kearsipan 0,00 382.413.664,50 0,00 2.18
382.413.664,50
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 382.413.664,50 0,00 2.18 . 2.18.01
330.143.464,50
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 330.143.464,50 0,00 2.18 . 2.18.01 . 09
263.263.050,50 0,00
263.263.050,50 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.18 . 2.18.01 . 09 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5
23.154.632,00 0,00
23.154.632,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 02 1.458.000,00 0,00 1.458.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 09 . 03 31.723.632,00 0,00 31.723.632,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 04
1.524.400,00 0,00
1.524.400,00 0,00
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 05
9.019.750,00 0,00
9.019.750,00 0,00
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 06
52.270.200,00
Program Penyelenggaraan Kearsipan 0,00 52.270.200,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 19
24.713.500,00 0,00
24.713.500,00 0,00
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 19 . 01
19.032.800,00 0,00
19.032.800,00 0,00
Kegiatan Pengawasan Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 19 . 02
8.523.900,00 0,00
8.523.900,00 0,00
Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah 2.18 . 2.18.01 . 19 . 03
34.069.302.726,48
Urusan Pilihan 560.492.220,00 28.968.024.626,48 4.540.785.880,00 3
2.176.530.377,00
Kelautan dan Perikanan 0,00 1.541.544.497,00 634.985.880,00 3.01
2.176.530.377,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 0,00 1.541.544.497,00 634.985.880,00 3.01 . 2.03.01
742.062.080,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 551.794.000,00 190.268.080,00 3.01 . 2.03.01 . 23
478.734.580,00 190.268.080,00
288.466.500,00 0,00
Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3.01 . 2.03.01 . 23 . 03
50.935.500,00 0,00
50.935.500,00 0,00
Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan 3.01 . 2.03.01 . 23 . 04
212.392.000,00 0,00
212.392.000,00 0,00
Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan 3.01 . 2.03.01 . 23 . 05
1.434.468.297,00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya 0,00 989.750.497,00 444.717.800,00 3.01 . 2.03.01 . 26
72.252.000,00 0,00
72.252.000,00 0,00
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 3.01 . 2.03.01 . 26 . 03
653.093.300,00 331.417.800,00
321.675.500,00 0,00
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna 3.01 . 2.03.01 . 26 . 04
235.043.741,00 0,00
235.043.741,00 0,00
Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 3.01 . 2.03.01 . 26 . 05
474.079.256,00 113.300.000,00
360.779.256,00 0,00
Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul 3.01 . 2.03.01 . 26 . 06 13.270.977.337,48 Pariwisata 71.040.000,00 10.251.037.337,48 2.948.900.000,00 3.02 13.270.977.337,48 Dinas Pariwisata 71.040.000,00 10.251.037.337,48 2.948.900.000,00 3.02 . 3.02.01 2.957.297.810,48
Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 800.297.810,48 2.157.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 09
2.495.708.000,00 2.157.000.000,00
338.708.000,00 0,00
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur