• Tidak ada hasil yang ditemukan

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

463.846.665.335,25

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.035.914.696,00 254.654.187.726,30 208.156.562.912,95 1 60.963.834.472,51 Pendidikan 70.014.000,00 49.939.317.856,51 10.954.502.616,00 1.01 60.963.834.472,51 Dinas Pendidikan 70.014.000,00 49.939.317.856,51 10.954.502.616,00 1.01 . 1.01.01 2.675.457.449,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 70.014.000,00 2.605.443.449,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09

520.787.219,00 0,00

520.787.219,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

1.857.724.000,00 0,00

1.787.710.000,00 70.014.000,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 4.933.000,00 0,00 4.933.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 77.377.160,00 0,00 77.377.160,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 04

102.768.710,00 0,00

102.768.710,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 05

111.867.360,00 0,00

111.867.360,00 0,00

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 09 . 06

8.048.706.022,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.026.756.022,00 3.021.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

2.420.592.000,00 2.385.000.000,00

35.592.000,00 0,00

Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

301.650.000,00 141.500.000,00

160.150.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

3.127.428.222,00 0,00

3.127.428.222,00 0,00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

2.199.035.800,00 495.450.000,00

1.703.585.800,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

11.114.395.982,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 3.181.843.366,00 7.932.552.616,00 1.01 . 1.01.01 . 16

4.992.065.476,00 4.868.052.616,00

124.012.860,00 0,00

Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

1.614.002.300,00 1.564.500.000,00

49.502.300,00 0,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.500.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

18.584.600,00 0,00

18.584.600,00 0,00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

488.500.000,00 0,00

488.500.000,00 0,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 65

88.894.106,00 0,00

88.894.106,00 0,00

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

593.914.600,00 0,00

593.914.600,00 0,00

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

54.979.000,00 0,00

54.979.000,00 0,00

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

21.137.700,00 0,00

21.137.700,00 0,00

Penyediaan Beasiswa Transisi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

242.318.200,00 0,00

242.318.200,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

797.182.500,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 797.182.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

83.252.500,00 0,00

83.252.500,00 0,00

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

202.458.500,00 0,00

202.458.500,00 0,00

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

91.266.500,00 0,00

91.266.500,00 0,00

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

258.321.000,00 0,00

258.321.000,00 0,00

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

100.120.000,00 0,00

100.120.000,00 0,00

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00

Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 10

45.504.000,00 0,00

45.504.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

22.880.000.000,00

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 0,00 22.880.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 25

21.392.600.000,00 0,00

21.392.600.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

1.487.400.000,00 0,00

1.487.400.000,00 0,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

1.556.594.686,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas 0,00 0,00 1.556.594.686,00 1.01 . 1.01.01 . 26 1.550.978.705,00 0,00 1.550.978.705,00 0,00

Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 26 . 01

5.615.981,00 0,00

5.615.981,00 0,00

Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmas 1.01 . 1.01.01 . 26 . 02

13.891.497.833,51

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas 0,00 13.891.497.833,51 0,00 1.01 . 1.01.01 . 27

8.418.012.076,00 0,00

8.418.012.076,00 0,00

Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD 1.01 . 1.01.01 . 27 . 01

5.473.485.757,51 0,00

5.473.485.757,51 0,00

Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP 1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 267.579.710.478,55 Kesehatan 821.316.856,00 172.397.534.450,60 94.360.859.171,95 1.02 112.407.454.312,00 Dinas Kesehatan 257.397.376,00 94.356.005.545,00 17.794.051.391,00 1.02 . 1.02.01 11.334.184.508,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 157.187.376,00 7.626.497.132,00 3.550.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

9.937.792.852,00 3.550.500.000,00

6.230.105.476,00 157.187.376,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

1.173.198.056,00 0,00

1.173.198.056,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 10.702.100,00 0,00 10.702.100,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 17.192.550,00 0,00 17.192.550,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 04

129.429.850,00 0,00

129.429.850,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 05

65.869.100,00 0,00

65.869.100,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.01 . 09 . 06

23.849.799.760,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 88.020.000,00 22.934.554.090,00 827.225.670,00 1.02 . 1.02.01 . 16

2.912.232.160,00 0,00

2.912.232.160,00 0,00

Revitalisasi Sistem Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

1.299.852.000,00 0,00

1.211.832.000,00 88.020.000,00

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

664.428.000,00 0,00

664.428.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.413.115.000,00 30.250.000,00

1.382.865.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

624.940.000,00 0,00

624.940.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

1.116.432.200,00 85.100.000,00

1.031.332.200,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Dawan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

801.650.000,00 0,00

801.650.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

1.966.558.000,00 183.500.800,00

1.783.057.200,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

683.639.000,00 0,00

683.639.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

1.458.860.000,00 53.500.000,00

1.405.360.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Klungkung 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

749.344.000,00 7.590.000,00

741.754.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

1.729.100.000,00 165.940.000,00

1.563.160.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

635.320.000,00 0,00

635.320.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

1.391.781.000,00 105.500.000,00

1.286.281.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Banjarangkan 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

1.141.818.000,00 10.500.000,00

1.131.318.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

2.016.242.400,00 103.784.870,00

1.912.457.530,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

509.848.000,00 0,00

509.848.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

477.360.000,00 31.000.000,00

446.360.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

667.280.000,00 15.760.000,00

651.520.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

1.590.000.000,00 34.800.000,00

1.555.200.000,00 0,00

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Nusa Penida 3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

794.369.673,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.840.000,00 786.529.673,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

22.626.265,00 0,00

22.626.265,00 0,00

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

428.424.150,00 0,00

428.424.150,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Media Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

343.319.258,00 0,00

335.479.258,00 7.840.000,00

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.660.109.450,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 390.000,00 1.659.719.450,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.027.905.450,00 0,00

1.027.515.450,00 390.000,00

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

632.204.000,00 0,00

632.204.000,00 0,00

Standarisasi Fasilitas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

1.511.936.500,00

Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia 0,00 1.448.936.500,00 63.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

153.197.950,00 0,00

153.197.950,00 0,00

Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

307.036.750,00 63.000.000,00

244.036.750,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

964.678.400,00 0,00

964.678.400,00 0,00

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

87.023.400,00 0,00

87.023.400,00 0,00

Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

1.929.148.085,00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 3.960.000,00 1.818.422.085,00 106.766.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35

1.929.148.085,00 106.766.000,00

1.818.422.085,00 3.960.000,00

Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

31.241.222.801,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan 0,00 17.994.663.080,00 13.246.559.721,00 1.02 . 1.02.01 . 36

6.515.719.800,00 497.400.000,00

6.018.319.800,00 0,00

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

912.697.920,00 25.100.000,00

887.597.920,00 0,00

Peningkatan kesehatan masayarakat 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

20.915.774.881,00 11.614.245.361,00

9.301.529.520,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida 1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

2.897.030.200,00 1.109.814.360,00

1.787.215.840,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Alkes dan Pengawasan, Pembinaan Farmasi Alkes dan PKRT 1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

38.579.178.985,00

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 38.579.178.985,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38

38.579.178.985,00 0,00

38.579.178.985,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 38 . 01

1.411.665.550,00

Program Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 1.411.665.550,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 40

240.487.500,00 0,00

240.487.500,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 40 . 01

1.171.178.050,00 0,00

1.171.178.050,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular Langsung 1.02 . 1.02.01 . 40 . 02

95.839.000,00

Program Pencegahan Penyakit Menular 0,00 95.839.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41

49.413.000,00 0,00

49.413.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 41 . 01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

46.426.000,00 0,00

46.426.000,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Surveilan dan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 41 . 02

155.172.256.166,55

Rumah Sakit Umum Daerah 563.919.480,00 78.041.528.905,60 76.566.807.780,95 1.02 . 1.02.02

643.738.008,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 563.919.480,00 79.818.528,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 09

643.738.008,00 0,00

79.818.528,00 563.919.480,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.02 . 1.02.02 . 09 . 06

280.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 280.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16

280.000.000,00 0,00

280.000.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

385.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 16.150.000,00 368.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

385.000.000,00 368.850.000,00

16.150.000,00 0,00

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

76.799.832.780,95

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

76.197.957.780,95 0,00 601.875.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 26.227.015.000,00 25.627.015.000,00 600.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 17

48.800.067.780,95 48.798.192.780,95

1.875.000,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

1.172.750.000,00 1.172.750.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

413.685.377,60

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

0,00 0,00 413.685.377,60 1.02 . 1.02.02 . 27 413.685.377,60 0,00 413.685.377,60 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

76.650.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 0,00 0,00 76.650.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 76.650.000.000,00 0,00 76.650.000.000,00 0,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

111.726.176.509,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.090.152,00 9.669.233.232,00 102.018.853.125,00 1.03

111.726.176.509,00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

102.018.853.125,00 38.090.152,00 9.669.233.232,00

1.03 . 1.03.01

667.423.440,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 667.423.440,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09

440.521.000,00 0,00

440.521.000,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

82.975.450,00 0,00

82.975.450,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 02 6.883.100,00 0,00 6.883.100,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.03 . 1.03.01 . 09 . 03 31.637.190,00 0,00 31.637.190,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 04

27.284.750,00 0,00

27.284.750,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 05

78.121.950,00 0,00

78.121.950,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 09 . 06

54.955.179.785,00

Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 3.330.000,00 4.146.404.760,00 50.805.445.025,00 1.03 . 1.03.01 . 35

873.242.000,00 549.541.000,00

323.701.000,00 0,00

Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

35.907.647.785,00 35.460.904.025,00

446.743.760,00 0,00

Kegiatan Pembangunan/peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10

18.174.290.000,00 14.795.000.000,00

3.375.960.000,00 3.330.000,00

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 11

45.948.687.456,00

Program Pengembangan Keciptakaryaan 0,00 2.035.013.456,00 43.913.674.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36

1.503.910.000,00 1.350.774.000,00

153.136.000,00 0,00

Kegiatan Perencanaan Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.995.580.456,00 7.397.800.000,00

597.780.456,00 0,00

Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Air Kotor 1.03 . 1.03.01 . 36 . 02

36.449.197.000,00 35.165.100.000,00

1.284.097.000,00 0,00

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 36 . 03

890.154.000,00

Program Penataan Ruang 0,00 890.154.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 37

315.039.250,00 0,00

315.039.250,00 0,00

Kegiatan Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 37 . 05

364.375.000,00 0,00

364.375.000,00 0,00

Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 37 . 06

210.739.750,00 0,00

210.739.750,00 0,00

Kegiatan Pengawasan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 37 . 07

1.306.455.000,00

Program Pengembangan Bina Konstruksi 0,00 706.455.000,00 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38

92.735.000,00 0,00

92.735.000,00 0,00

Kegiatan Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01

109.441.000,00 0,00

109.441.000,00 0,00

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 38 . 02

660.123.500,00 600.000.000,00

60.123.500,00 0,00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 38 . 03

444.155.500,00 0,00

444.155.500,00 0,00

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

1.03 . 1.03.01 . 38 . 04

7.958.276.828,00

Program Pengembangan Sumber Daya Air 34.760.152,00 1.223.782.576,00 6.699.734.100,00 1.03 . 1.03.01 . 39

520.496.100,00 379.230.100,00

141.266.000,00 0,00

Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01

6.474.921.388,00 5.620.504.000,00

819.657.236,00 34.760.152,00

Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 02

962.859.340,00 700.000.000,00

262.859.340,00 0,00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 03

291.065.250,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 291.065.250,00 0,00 1.04

291.065.250,00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

0,00 0,00 291.065.250,00

1.04 . 1.03.01

291.065.250,00

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 291.065.250,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 21

56.137.250,00 0,00

56.137.250,00 0,00

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01

170.458.500,00 0,00

170.458.500,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi 1.04 . 1.03.01 . 21 . 02

64.469.500,00 0,00

64.469.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04 . 1.03.01 . 21 . 03

10.964.487.689,17

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 106.493.688,00 10.117.646.001,17 740.348.000,00 1.05

6.447.702.494,00

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 40.646.844,00 5.888.895.650,00 518.160.000,00 1.05 . 1.05.01

1.422.927.048,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 40.646.844,00 1.224.280.204,00 158.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09

736.047.654,00 158.000.000,00

578.047.654,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

404.695.216,00 0,00

404.695.216,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 02 56.624.344,00 0,00 15.977.500,00 40.646.844,00 Pengelolaan Kearsipan 1.05 . 1.05.01 . 09 . 03 204.491.834,00 0,00 204.491.834,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 04

11.312.000,00 0,00

11.312.000,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 05

9.756.000,00 0,00

9.756.000,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.05 . 1.05.01 . 09 . 06

335.824.632,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 335.824.632,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15

188.233.632,00 0,00

188.233.632,00 0,00

Kegiatan Penyelidikan dan Penindakan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

81.909.000,00 0,00

81.909.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08

65.682.000,00 0,00

65.682.000,00 0,00

Pendataan dan Deteksi Dini 1.05 . 1.05.01 . 15 . 09

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.337.709.124,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 2.337.709.124,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16

2.139.000.124,00 0,00

2.139.000.124,00 0,00

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

164.796.000,00 0,00

164.796.000,00 0,00

Kegiatan Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 33.913.000,00 0,00 33.913.000,00 0,00

Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 07

261.741.750,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 0,00 261.741.750,00 1.05 . 1.05.01 . 19 93.622.000,00 0,00 93.622.000,00 0,00

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01

99.217.500,00 0,00

99.217.500,00 0,00

Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 19 . 04

68.902.250,00 0,00

68.902.250,00 0,00

Pengerahan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

2.089.499.940,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 0,00 1.729.339.940,00 360.160.000,00 1.05 . 1.05.01 . 22

56.849.000,00 0,00

56.849.000,00 0,00

Simulasi Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.01 . 22 . 06

934.220.000,00 360.160.000,00

574.060.000,00 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai 1.05 . 1.05.01 . 22 . 11

1.098.430.940,00 0,00

1.098.430.940,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 22 . 12

4.516.785.195,17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 65.846.844,00 4.228.750.351,17 222.188.000,00 1.05 . 1.05.02

1.020.300.355,17

Program Pelayanan Kesekretariatan 40.646.844,00 903.465.511,17 76.188.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09

781.364.604,17 76.188.000,00

664.529.760,17 40.646.844,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

79.118.652,00 0,00

79.118.652,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 02

34.303.599,00 0,00

34.303.599,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 04

4.037.500,00 0,00

4.037.500,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 05

121.476.000,00 0,00

121.476.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.05 . 1.05.02 . 09 . 06

547.560.000,00

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 0,00 547.560.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 23

193.813.000,00 0,00

193.813.000,00 0,00

Verifikasi Kejadian Bencana 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01

353.747.000,00 0,00

353.747.000,00 0,00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03

1.175.760.840,00

Program Penanganan Darurat Bencana 25.200.000,00 1.029.560.840,00 121.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 25

130.749.000,00 0,00

130.749.000,00 0,00

Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat 1.05 . 1.05.02 . 25 . 02

1.045.011.840,00 121.000.000,00

898.811.840,00 25.200.000,00

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05 . 1.05.02 . 25 . 03

1.773.164.000,00

Program Penanggulangan Bencana 0,00 1.748.164.000,00 25.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 26

384.267.000,00 25.000.000,00

359.267.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 1.05 . 1.05.02 . 26 . 01

1.388.897.000,00 0,00

1.388.897.000,00 0,00

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05 . 1.05.02 . 26 . 02

12.321.390.936,02

Sosial 0,00 12.239.390.936,02 82.000.000,00 1.06

12.321.390.936,02

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 12.239.390.936,02 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01

564.914.309,18

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 482.914.309,18 82.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09

427.402.876,72 82.000.000,00

345.402.876,72 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

3.038.500,00 0,00

3.038.500,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 02 43.863.792,24 0,00 43.863.792,24 0,00 Pengelolaan Kearsipan 1.06 . 1.06.01 . 09 . 03

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.766.140,22 0,00

59.766.140,22 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 04

24.982.500,00 0,00

24.982.500,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 05

5.860.500,00 0,00

5.860.500,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 1.06 . 1.06.01 . 09 . 06

1.171.861.768,48

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.171.861.768,48 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16

408.189.146,24 0,00

408.189.146,24 0,00

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

200.825.646,12 0,00

200.825.646,12 0,00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

562.846.976,12 0,00

562.846.976,12 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

7.193.830.300,00

Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0,00 7.193.830.300,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 25

7.193.830.300,00 0,00

7.193.830.300,00 0,00

Penanganan Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 25 . 03

3.390.784.558,36

Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan 0,00 0,00 3.390.784.558,36 1.06 . 1.06.01 . 26 304.606.258,36 0,00 304.606.258,36 0,00

Kegiatan Pendataan dan Pembinaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 3.086.178.300,00 0,00 3.086.178.300,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

86.151.341.909,02

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.318.226.004,00 76.905.286.212,02 7.927.829.693,00 2

2.807.761.000,00

Ketenagakerjaan 0,00 2.717.761.000,00 90.000.000,00 2.01

2.807.761.000,00

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 2.717.761.000,00 90.000.000,00 2.01 . 3.07.01

1.700.459.500,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 1.700.459.500,00 0,00 2.01 . 3.07.01 . 16

435.734.000,00 0,00

435.734.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 3.07.01 . 16 . 02

534.990.000,00 0,00

534.990.000,00 0,00

Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya 2.01 . 3.07.01 . 16 . 08

60.248.000,00 0,00

60.248.000,00 0,00

Pengendalian Tenaga Kerja Asing 2.01 . 3.07.01 . 16 . 09

669.487.500,00 0,00

669.487.500,00 0,00

Kegiatan Pembentukan Wirausaha Mandiri 2.01 . 3.07.01 . 16 . 10

158.890.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 158.890.000,00 0,00 2.01 . 3.07.01 . 17

35.955.000,00 0,00

35.955.000,00 0,00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 3.07.01 . 17 . 02

60.440.000,00 0,00

60.440.000,00 0,00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2.01 . 3.07.01 . 17 . 03 62.495.000,00 0,00 62.495.000,00 0,00

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.01 . 3.07.01 . 17 . 05

948.411.500,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 0,00 858.411.500,00 90.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 18

663.711.500,00 90.000.000,00

573.711.500,00 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 2.01 . 3.07.01 . 18 . 06

284.700.000,00 0,00

284.700.000,00 0,00

Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi 2.01 . 3.07.01 . 18 . 10

870.270.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 870.270.000,00 0,00 2.02

870.270.000,00

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 870.270.000,00 0,00 2.02 . 1.06.01

488.436.500,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 488.436.500,00 0,00 2.02 . 1.06.01 . 16

103.935.000,00 0,00

103.935.000,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

163.297.000,00 0,00

163.297.000,00 0,00

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 16 . 05

26.832.000,00 0,00

26.832.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.02 . 1.06.01 . 16 . 09

194.372.500,00 0,00

194.372.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan 2.02 . 1.06.01 . 16 . 10

381.833.500,00

Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 0,00 381.833.500,00 0,00 2.02 . 1.06.01 . 20

108.661.100,00 0,00

108.661.100,00 0,00

Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak 2.02 . 1.06.01 . 20 . 01

140.285.000,00 0,00

140.285.000,00 0,00

Upaya Peningkatan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 20 . 02

132.887.400,00 0,00

132.887.400,00 0,00

Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat 2.02 . 1.06.01 . 20 . 03

2.112.009.983,00

Pangan 33.960.152,00 1.946.049.831,00 132.000.000,00 2.03

2.112.009.983,00

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 33.960.152,00 1.946.049.831,00 132.000.000,00 2.03 . 2.03.01

1.390.048.283,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 33.960.152,00 1.224.088.131,00 132.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 09

930.321.503,00 132.000.000,00

798.321.503,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.03 . 2.03.01 . 09 . 01

400.635.880,00 0,00

366.675.728,00 33.960.152,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 02 1.606.000,00 0,00 1.606.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.03 . 2.03.01 . 09 . 03 35.179.000,00 0,00 35.179.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 04

14.845.900,00 0,00

14.845.900,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 05

7.460.000,00 0,00

7.460.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.03 . 2.03.01 . 09 . 06

721.961.700,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 721.961.700,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 16

441.012.500,00 0,00

441.012.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Sistem Distribusi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.03 . 2.03.01 . 16 . 01

127.882.900,00 0,00

127.882.900,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 16 . 02

153.066.300,00 0,00

153.066.300,00 0,00

Kegiatan Penanganan Rawan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 16 . 03

166.775.304,00

Pertanahan 0,00 166.775.304,00 0,00 2.04

166.775.304,00

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 0,00 166.775.304,00 0,00 2.04 . 2.05.01

166.775.304,00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 166.775.304,00 2.04 . 2.05.01 . 16 69.535.152,00 0,00 69.535.152,00 0,00

Penataan dan Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat 2.04 . 2.05.01 . 16 . 03

97.240.152,00 0,00

97.240.152,00 0,00

Koordinasi dan sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan 2.04 . 2.05.01 . 16 . 04

21.090.489.096,00

Lingkungan Hidup 1.168.292.164,00 16.809.136.932,00 3.113.060.000,00 2.05

21.090.489.096,00

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 1.168.292.164,00 16.809.136.932,00 3.113.060.000,00 2.05 . 2.05.01

4.297.359.154,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 1.168.292.164,00 3.036.566.990,00 92.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09

2.622.701.000,00 92.500.000,00

2.530.201.000,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

1.580.736.400,00 0,00

412.444.236,00 1.168.292.164,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 02

65.576.254,00 0,00

65.576.254,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 04

4.696.500,00 0,00

4.696.500,00 0,00

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 05

23.649.000,00 0,00

23.649.000,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.05 . 2.05.01 . 09 . 06

8.937.171.190,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 6.121.171.190,00 2.816.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

6.230.275.108,00 2.816.000.000,00

3.414.275.108,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

418.815.008,00 0,00

418.815.008,00 0,00

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 10

1.805.884.742,00 0,00

1.805.884.742,00 0,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

290.931.572,00 0,00

290.931.572,00 0,00

Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

129.059.260,00 0,00

129.059.260,00 0,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 2.05 . 2.05.01 . 15 . 15

62.205.500,00 0,00

62.205.500,00 0,00

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA 2.05 . 2.05.01 . 15 . 16

366.806.608,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 366.806.608,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16

79.813.304,00 0,00

79.813.304,00 0,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

56.239.152,00 0,00

56.239.152,00 0,00

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

230.754.152,00 0,00

230.754.152,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 05

7.489.152.144,00

Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan Sampah, Limbah dan RTH

204.560.000,00 0,00 7.284.592.144,00 2.05 . 2.05.01 . 25 2.556.621.312,00 204.560.000,00 2.352.061.312,00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 3.732.501.080,00 0,00 3.732.501.080,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

1.200.029.752,00 0,00

1.200.029.752,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

2.908.800.969,00

Administrasi Kependudukan dan Capil 35.800.000,00 2.367.384.600,00 505.616.369,00 2.06

2.908.800.969,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.800.000,00 2.367.384.600,00 505.616.369,00 2.06 . 2.06.01

925.160.469,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 35.800.000,00 694.384.100,00 194.976.369,00 2.06 . 2.06.01 . 09

588.125.369,00 179.976.369,00

408.149.000,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.06 . 2.06.01 . 09 . 01

239.765.500,00 0,00

203.965.500,00 35.800.000,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 02 20.758.000,00 15.000.000,00 5.758.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.06 . 2.06.01 . 09 . 03 8.287.000,00 0,00 8.287.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 04

47.235.300,00 0,00

47.235.300,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 05

20.989.300,00 0,00

20.989.300,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.06 . 2.06.01 . 09 . 06

419.198.500,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 208.558.500,00 210.640.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

294.862.000,00 210.640.000,00

84.222.000,00 0,00

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 86.510.500,00 0,00 86.510.500,00 0,00

Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

37.826.000,00 0,00

37.826.000,00 0,00

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

825.946.000,00

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 725.946.000,00 100.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

750.426.000,00 100.000.000,00

650.426.000,00 0,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01

50.661.000,00 0,00

50.661.000,00 0,00

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02

24.859.000,00 0,00

24.859.000,00 0,00

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 03

738.496.000,00

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 738.496.000,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 17

87.902.000,00 0,00

87.902.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

83.304.000,00 0,00

83.304.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

567.290.000,00 0,00

567.290.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

4.726.221.415,32

Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.600.000,00 4.688.121.415,32 28.500.000,00 2.07

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.726.221.415,32

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

28.500.000,00 9.600.000,00 4.688.121.415,32

2.07 . 2.07.01

633.108.706,98

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 604.608.706,98 28.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

494.108.402,12 28.500.000,00

465.608.402,12 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

64.181.150,86 0,00

64.181.150,86 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 02 21.360.252,00 0,00 21.360.252,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.07 . 2.07.01 . 09 . 03 28.811.002,00 0,00 28.811.002,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 04

4.472.500,00 0,00

4.472.500,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 05

20.175.400,00 0,00

20.175.400,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.07 . 2.07.01 . 09 . 06

1.961.235.204,34

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 9.600.000,00 1.951.635.204,34 0,00 2.07 . 2.07.01 . 18

1.497.378.204,34 0,00

1.497.378.204,34 0,00

Kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

100.289.000,00 0,00

90.689.000,00 9.600.000,00

Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

363.568.000,00 0,00

363.568.000,00 0,00

Kgiatan Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 18 . 08

2.131.877.504,00

Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan 0,00 2.131.877.504,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 21

89.940.800,00 0,00

89.940.800,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01

2.023.376.204,00 0,00

2.023.376.204,00 0,00

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 21 . 02

18.560.500,00 0,00

18.560.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Potensi Desa 2.07 . 2.07.01 . 21 . 03

3.025.538.828,85

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 2.972.538.828,85 53.000.000,00 2.08

3.025.538.828,85

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

53.000.000,00 0,00 2.972.538.828,85

2.08 . 2.07.01

2.341.909.004,00

Program Keluarga Berencana 0,00 2.288.909.004,00 53.000.000,00 2.08 . 2.07.01 . 15

2.072.263.000,00 53.000.000,00

2.019.263.000,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.07.01 . 15 . 01 75.429.004,00 0,00 75.429.004,00 0,00 Pelayanan KIE 2.08 . 2.07.01 . 15 . 02 194.217.000,00 0,00 194.217.000,00 0,00

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana 2.08 . 2.07.01 . 15 . 07

683.629.824,85

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 683.629.824,85 0,00 2.08 . 2.07.01 . 16

93.263.936,85 0,00

93.263.936,85 0,00

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2.08 . 2.07.01 . 16 . 01

111.347.500,00 0,00

111.347.500,00 0,00

Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

2.08 . 2.07.01 . 16 . 03 479.018.388,00 0,00 479.018.388,00 0,00 Kegiatan Pembinaan PLKB 2.08 . 2.07.01 . 16 . 04 21.320.781.379,00 Perhubungan 70.573.688,00 19.350.240.867,00 1.899.966.824,00 2.09 21.320.781.379,00 Dinas Perhubungan 70.573.688,00 19.350.240.867,00 1.899.966.824,00 2.09 . 2.09.01 1.133.594.745,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 35.286.844,00 895.341.077,00 202.966.824,00 2.09 . 2.09.01 . 09

877.962.684,00 202.966.824,00

639.709.016,00 35.286.844,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.09 . 2.09.01 . 09 . 01

134.828.456,00 0,00

134.828.456,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 02 21.877.652,00 0,00 21.877.652,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.09 . 2.09.01 . 09 . 03 69.617.052,00 0,00 69.617.052,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 04

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.807.901,00 0,00

6.807.901,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 05

22.501.000,00 0,00

22.501.000,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.09 . 2.09.01 . 09 . 06

2.130.967.730,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 35.286.844,00 1.790.680.886,00 305.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

296.791.900,00 0,00

296.791.900,00 0,00

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

391.978.900,00 300.000.000,00

91.978.900,00 0,00

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 03

271.740.952,00 0,00

236.454.108,00 35.286.844,00

Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

1.170.455.978,00 5.000.000,00

1.165.455.978,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida 2.09 . 2.09.01 . 15 . 14

11.381.880.892,00

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 0,00 11.366.880.892,00 15.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

6.450.555.916,00 0,00

6.450.555.916,00 0,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 12

318.440.760,00 15.000.000,00

303.440.760,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

4.612.884.216,00 0,00

4.612.884.216,00 0,00

Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek 2.09 . 2.09.01 . 17 . 22

6.401.903.760,00

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0,00 5.167.903.760,00 1.234.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

549.325.952,00 0,00

549.325.952,00 0,00

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

23.467.000,00 0,00

23.467.000,00 0,00

Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas 2.09 . 2.09.01 . 19 . 09

5.829.110.808,00 1.234.000.000,00

4.595.110.808,00 0,00

Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas 2.09 . 2.09.01 . 19 . 10

272.434.252,00

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 129.434.252,00 143.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 25

178.435.400,00 143.000.000,00

35.435.400,00 0,00

Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 25 . 01

14.986.700,00 0,00

14.986.700,00 0,00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 25 . 02 79.012.152,00 0,00 79.012.152,00 0,00

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 25 . 03

4.204.477.382,00

Komunikasi dan Informatika 0,00 3.974.477.382,00 230.000.000,00 2.10

4.204.477.382,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 3.974.477.382,00 230.000.000,00 2.10 . 2.10.01

820.683.288,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 775.683.288,00 45.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09

468.680.804,00 45.000.000,00

423.680.804,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

146.352.608,00 0,00

146.352.608,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 02 18.174.000,00 0,00 18.174.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.10 . 2.10.01 . 09 . 03 70.256.832,00 0,00 70.256.832,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 04

53.582.500,00 0,00

53.582.500,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 05

63.636.544,00 0,00

63.636.544,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.10 . 2.10.01 . 09 . 06

2.736.947.094,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 2.586.947.094,00 150.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

168.624.800,00 0,00

168.624.800,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

2.442.830.294,00 150.000.000,00

2.292.830.294,00 0,00

Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

125.492.000,00 0,00

125.492.000,00 0,00

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

646.847.000,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 0,00 611.847.000,00 35.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

183.248.000,00 35.000.000,00

148.248.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

158.993.000,00 0,00

158.993.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

304.606.000,00 0,00

304.606.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 18 . 03

3.370.234.162,00

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.155.684.162,00 214.550.000,00 2.11

3.370.234.162,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 0,00 3.155.684.162,00 214.550.000,00 2.11 . 2.11.01

1.504.823.212,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 1.290.273.212,00 214.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

1.025.298.972,00 214.550.000,00

810.748.972,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

62.554.260,00 0,00

62.554.260,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 02 42.587.260,00 0,00 42.587.260,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.11 . 2.11.01 . 09 . 03 164.281.600,00 0,00 164.281.600,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 04

93.425.720,00 0,00

93.425.720,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 05

116.675.400,00 0,00

116.675.400,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.11 . 2.11.01 . 09 . 06

805.026.950,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 805.026.950,00 2.11 . 2.11.01 . 16 223.433.700,00 0,00 223.433.700,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 05

470.376.750,00 0,00

470.376.750,00 0,00

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

111.216.500,00 0,00

111.216.500,00 0,00

Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 16 . 08

732.061.500,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 732.061.500,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 18

480.285.500,00 0,00

480.285.500,00 0,00

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 01

171.781.000,00 0,00

171.781.000,00 0,00

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

79.995.000,00 0,00

79.995.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.11 . 2.11.01 . 18 . 09

328.322.500,00

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 0,00 328.322.500,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 19

111.292.500,00 0,00

111.292.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 19 . 01 141.751.500,00 0,00 141.751.500,00 0,00

Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha 2.11 . 2.11.01 . 19 . 02

75.278.500,00 0,00

75.278.500,00 0,00

Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD 2.11 . 2.11.01 . 19 . 03

2.323.834.452,35

Penanaman Modal 0,00 1.974.834.452,35 349.000.000,00 2.12

2.323.834.452,35

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 1.974.834.452,35 349.000.000,00 2.12 . 2.12.01

521.561.379,35

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 472.561.379,35 49.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09

292.860.000,00 49.000.000,00

243.860.000,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

172.932.129,35 0,00

172.932.129,35 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 02

18.433.250,00 0,00

18.433.250,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 04

27.718.000,00 0,00

27.718.000,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 05

9.618.000,00 0,00

9.618.000,00 0,00

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.12 . 2.12.01 . 09 . 06

169.352.152,00

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan 0,00 169.352.152,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 19

70.613.500,00 0,00

70.613.500,00 0,00

Pengaduan dan Informasi Layanan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 01

37.977.500,00 0,00

37.977.500,00 0,00

Kebijakan dan Penyuluhan Layanan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 02

60.761.152,00 0,00

60.761.152,00 0,00

Pelaporan dan Peningkatan Layanan 2.12 . 2.12.01 . 19 . 03

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

213.208.402,00

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 0,00 213.208.402,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 20

81.562.000,00 0,00

81.562.000,00 0,00

Perencanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 72.422.902,00 0,00 72.422.902,00 0,00 Pemberdayaan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 20 . 02 59.223.500,00 0,00 59.223.500,00 0,00

Deregulasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 20 . 03

422.774.000,00

Program Promosi Penanaman Modal 0,00 422.774.000,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 21

47.715.000,00 0,00

47.715.000,00 0,00

Pengembangan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 21 . 01

220.619.000,00 0,00

220.619.000,00 0,00

Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 21 . 02

154.440.000,00 0,00

154.440.000,00 0,00

Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 21 . 03

178.964.000,00

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal 0,00 0,00 178.964.000,00 2.12 . 2.12.01 . 22 61.235.000,00 0,00 61.235.000,00 0,00

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 22 . 01

51.385.000,00 0,00

51.385.000,00 0,00

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 22 . 02

66.344.000,00 0,00

66.344.000,00 0,00

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 22 . 03

365.513.319,00

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 0,00 290.513.319,00 75.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 23

143.736.711,00 0,00

143.736.711,00 0,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / I 2.12 . 2.12.01 . 23 . 01

35.219.500,00 0,00

35.219.500,00 0,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II 2.12 . 2.12.01 . 23 . 02

186.557.108,00 75.000.000,00

111.557.108,00 0,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III 2.12 . 2.12.01 . 23 . 03

452.461.200,00

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 0,00 227.461.200,00 225.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 24

271.225.400,00 225.000.000,00

46.225.400,00 0,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / I 2.12 . 2.12.01 . 24 . 01

106.028.900,00 0,00

106.028.900,00 0,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II 2.12 . 2.12.01 . 24 . 02

75.206.900,00 0,00

75.206.900,00 0,00

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / III 2.12 . 2.12.01 . 24 . 03

3.150.138.020,00

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 2.374.423.020,00 775.715.000,00 2.13

3.150.138.020,00

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 2.374.423.020,00 775.715.000,00 2.13 . 2.16.01

3.150.138.020,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga 775.715.000,00 0,00 2.374.423.020,00 2.13 . 2.16.01 . 22 385.976.204,00 0,00 385.976.204,00 0,00

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda 2.13 . 2.16.01 . 22 . 01

1.289.289.004,00 0,00

1.289.289.004,00 0,00

Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah 2.13 . 2.16.01 . 22 . 02

1.474.872.812,00 775.715.000,00

699.157.812,00 0,00

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 2.13 . 2.16.01 . 22 . 03

192.338.500,00

Statistik 0,00 192.338.500,00 0,00 2.14

192.338.500,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 192.338.500,00 0,00 2.14 . 2.10.01

192.338.500,00

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 192.338.500,00 0,00 2.14 . 2.10.01 . 15

99.882.500,00 0,00

99.882.500,00 0,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01

92.456.000,00 0,00

92.456.000,00 0,00

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 02

229.180.000,00

Persandian 0,00 205.240.500,00 23.939.500,00 2.15

229.180.000,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 205.240.500,00 23.939.500,00 2.15 . 2.10.01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

229.180.000,00

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 0,00 205.240.500,00 23.939.500,00 2.15 . 2.10.01 . 16

229.180.000,00 23.939.500,00

205.240.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 2.15 . 2.10.01 . 16 . 01

12.668.003.502,00

Kebudayaan 0,00 12.474.021.502,00 193.982.000,00 2.16

12.668.003.502,00

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 12.474.021.502,00 193.982.000,00 2.16 . 2.16.01

1.316.012.406,00

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 1.233.830.406,00 82.182.000,00 2.16 . 2.16.01 . 09

872.854.556,00 82.182.000,00

790.672.556,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.16 . 2.16.01 . 09 . 01

402.449.600,00 0,00

402.449.600,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 02

21.428.000,00 0,00

21.428.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 04

4.989.500,00 0,00

4.989.500,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 05

14.290.750,00 0,00

14.290.750,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.16 . 2.16.01 . 09 . 06

970.542.260,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 970.542.260,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 16

48.032.000,00 0,00

48.032.000,00 0,00

Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 2.16 . 2.16.01 . 16 . 04

38.134.000,00 0,00

38.134.000,00 0,00

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

2.16 . 2.16.01 . 16 . 05

148.147.804,00 0,00

148.147.804,00 0,00

Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.16 . 2.16.01 . 16 . 10 736.228.456,00 0,00 736.228.456,00 0,00

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah 2.16 . 2.16.01 . 16 . 11

4.031.972.333,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 3.936.972.333,00 95.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 17

1.188.594.875,00 95.000.000,00

1.093.594.875,00 0,00

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2.16 . 2.16.01 . 17 . 01

298.179.706,00 0,00

298.179.706,00 0,00

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 2.16.01 . 17 . 04

2.545.197.752,00 0,00

2.545.197.752,00 0,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 2.16.01 . 17 . 05

6.349.476.503,00

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.332.676.503,00 16.800.000,00 2.16 . 2.16.01 . 18

3.937.190.203,00 16.800.000,00

3.920.390.203,00 0,00

Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 2.16 . 2.16.01 . 18 . 03

33.550.000,00 0,00

33.550.000,00 0,00

Membangun kerjasama~ penggalian dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah 2.16 . 2.16.01 . 18 . 06

2.378.736.300,00 0,00

2.378.736.300,00 0,00

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 2.16.01 . 18 . 07

602.074.251,00

Perpustakaan 0,00 283.574.251,00 318.500.000,00 2.17

602.074.251,00

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 283.574.251,00 318.500.000,00 2.17 . 2.18.01

602.074.251,00

Program Penyelenggaraan Perpustakaan 0,00 283.574.251,00 318.500.000,00 2.17 . 2.18.01 . 16

165.888.887,00 10.000.000,00

155.888.887,00 0,00

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 16 . 01

19.314.600,00 0,00

19.314.600,00 0,00

Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 16 . 02

416.870.764,00 308.500.000,00

108.370.764,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 16 . 03

382.413.664,50

Kearsipan 0,00 382.413.664,50 0,00 2.18

382.413.664,50

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 382.413.664,50 0,00 2.18 . 2.18.01

330.143.464,50

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 330.143.464,50 0,00 2.18 . 2.18.01 . 09

263.263.050,50 0,00

263.263.050,50 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 2.18 . 2.18.01 . 09 . 01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.154.632,00 0,00

23.154.632,00 0,00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 02 1.458.000,00 0,00 1.458.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 09 . 03 31.723.632,00 0,00 31.723.632,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 04

1.524.400,00 0,00

1.524.400,00 0,00

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 05

9.019.750,00 0,00

9.019.750,00 0,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2.18 . 2.18.01 . 09 . 06

52.270.200,00

Program Penyelenggaraan Kearsipan 0,00 52.270.200,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 19

24.713.500,00 0,00

24.713.500,00 0,00

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 19 . 01

19.032.800,00 0,00

19.032.800,00 0,00

Kegiatan Pengawasan Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 19 . 02

8.523.900,00 0,00

8.523.900,00 0,00

Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah 2.18 . 2.18.01 . 19 . 03

34.069.302.726,48

Urusan Pilihan 560.492.220,00 28.968.024.626,48 4.540.785.880,00 3

2.176.530.377,00

Kelautan dan Perikanan 0,00 1.541.544.497,00 634.985.880,00 3.01

2.176.530.377,00

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 0,00 1.541.544.497,00 634.985.880,00 3.01 . 2.03.01

742.062.080,00

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 551.794.000,00 190.268.080,00 3.01 . 2.03.01 . 23

478.734.580,00 190.268.080,00

288.466.500,00 0,00

Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3.01 . 2.03.01 . 23 . 03

50.935.500,00 0,00

50.935.500,00 0,00

Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan 3.01 . 2.03.01 . 23 . 04

212.392.000,00 0,00

212.392.000,00 0,00

Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan 3.01 . 2.03.01 . 23 . 05

1.434.468.297,00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya 0,00 989.750.497,00 444.717.800,00 3.01 . 2.03.01 . 26

72.252.000,00 0,00

72.252.000,00 0,00

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya 3.01 . 2.03.01 . 26 . 03

653.093.300,00 331.417.800,00

321.675.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna 3.01 . 2.03.01 . 26 . 04

235.043.741,00 0,00

235.043.741,00 0,00

Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 3.01 . 2.03.01 . 26 . 05

474.079.256,00 113.300.000,00

360.779.256,00 0,00

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul 3.01 . 2.03.01 . 26 . 06 13.270.977.337,48 Pariwisata 71.040.000,00 10.251.037.337,48 2.948.900.000,00 3.02 13.270.977.337,48 Dinas Pariwisata 71.040.000,00 10.251.037.337,48 2.948.900.000,00 3.02 . 3.02.01 2.957.297.810,48

Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 800.297.810,48 2.157.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 09

2.495.708.000,00 2.157.000.000,00

338.708.000,00 0,00

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Dokumen terkait