ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 532.660.783.569,00 257.505.414.802,00 49.685.717.500,00 225.469.651.267,00 1 33.743.591.387,00 14.463.874.137,00 1.017.743.000,00 18.261.974.250,00 1.01 33.743.591.387,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.017.743.000,00 18.261.974.250,00 14.463.874.137,00
1.01 . 1.01.01 378.820.600,00 0,00 0,00 378.820.600,00 1.01 . 1.01.01 . 01 15.459.600,00 0,00 15.459.600,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
72.999.000,00 0,00
72.999.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
6.672.000,00 0,00
6.672.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
14.940.000,00 0,00
14.940.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
58.000.000,00 0,00
58.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
89.750.000,00 0,00
89.750.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
82.500.000,00 0,00
82.500.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 1.218.976.000,00 1.098.726.000,00 0,00 120.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 69.326.000,00 69.326.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 13
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 25
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29
2.750.000,00 0,00
2.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
989.400.000,00 989.400.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
16.500.000,00 0,00
16.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
975.861.900,00 0,00
41.165.000,00 934.696.900,00 1.01 . 1.01.01 . 06
1 2 3 4
26.627.900,00 0,00
15.047.900,00 11.580.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
87.787.000,00 0,00
74.462.000,00 13.325.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
230.247.000,00 0,00
213.987.000,00 16.260.000,00
Pengelolaan Asset Dinas 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
631.200.000,00 0,00
631.200.000,00 0,00
Pengelolaan Aset Sekolah (DID) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 697.592.000,00 17.070.000,00 42.770.000,00 637.752.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 72.479.000,00 17.070.000,00 52.129.000,00 3.280.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
9.500.000,00 0,00
7.190.000,00 2.310.000,00
Pelayanan Perijinan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72
24.630.000,00 0,00
22.090.000,00 2.540.000,00
Pembinaan PAUD Terpadu Holitik Integratif 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87
24.427.500,00 0,00
20.617.500,00 3.810.000,00
Pembinaan Organisasi Mitra PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88
98.427.600,00 0,00
85.257.600,00 13.170.000,00
Ajang kreatifitas anak usia dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89
88.127.900,00 0,00
70.467.900,00 17.660.000,00
Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90
380.000.000,00 0,00
380.000.000,00 0,00
Pengadaan APE PAUD Swasta 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 20.058.364.400,00 9.959.849.750,00 328.199.000,00 9.770.315.650,00 1.01 . 1.01.01 . 16 8.760.953.000,00 1.733.559.750,00 6.759.574.250,00 267.819.000,00
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
238.119.700,00 0,00
236.619.700,00 1.500.000,00
Manajemen Berbasis Sekolah SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
580.580.000,00 0,00
572.825.000,00 7.755.000,00
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
88.140.000,00 0,00
82.830.000,00 5.310.000,00
Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Mapel Siswa SD dan MAPSI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.909.790.400,00 0,00
1.886.360.400,00 23.430.000,00
Kegiatan anak beriman 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
57.500.000,00 0,00
52.430.000,00 5.070.000,00
Seleksi dan Pengiriman Lomba Siswa SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
85.000.000,00 0,00
85.000.000,00 0,00
Beasiswa siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
390.000.000,00 390.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan sarana/prasarana kelas jauh SD (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan SMP (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
30.000.000,00 25.050.000,00
4.950.000,00 0,00
Penyelenggaraan Kantin Sehat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 48.586.300,00 0,00 46.046.300,00 2.540.000,00 Fasilitasi TPK Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 15.000.000,00 0,00 12.460.000,00 2.540.000,00
Pembinaan Pembelajaran Program Kesetaraan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 185
15.730.000,00 0,00
14.575.000,00 1.155.000,00
Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C 1.01 . 1.01.01 . 16 . 187 27.725.000,00 0,00 16.645.000,00 11.080.000,00 Pendampingan BSM SD/ SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 2.266.500.000,00 2.266.500.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Belajar beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 193
598.600.000,00 598.600.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 194
1.124.000.000,00 1.124.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 195
562.140.000,00 562.140.000,00
0,00 0,00
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 196
1.410.000.000,00 1.410.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 197
1.050.000.000,00 1.050.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Peralatan/Media Pendidikan dan/atau Koleksi Perpustakaan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 5.161.132.000,00 2.021.000.000,00 149.674.000,00 2.990.458.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 4.720.532.000,00 2.021.000.000,00 2.595.742.000,00 103.790.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
166.000.000,00 0,00
151.060.000,00 14.940.000,00
Seleksi Pengiriman lomba siswa berprestasi siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
186.000.000,00 0,00
168.368.000,00 17.632.000,00
Lomba Kompetensi siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 60.000.000,00 0,00 55.688.000,00 4.312.000,00 Implementasi Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
1 2 3 4
28.600.000,00 0,00
19.600.000,00 9.000.000,00
Pendataan dan monitoring Bantuan Murid Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 171.198.800,00 0,00 20.475.000,00 150.723.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18 33.402.600,00 0,00 30.672.600,00 2.730.000,00
Pendampingan Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
4.620.000,00 0,00
4.090.000,00 530.000,00
Sosialisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DID) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26
32.625.000,00 0,00
29.940.000,00 2.685.000,00
Pameran dan Promosi Produk PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29
48.751.200,00 0,00
38.731.200,00 10.020.000,00
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32
37.500.000,00 0,00
34.770.000,00 2.730.000,00
Bintek Manajemen Pengelolaan Pendidikan Masyarakat 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
14.300.000,00 0,00
12.520.000,00 1.780.000,00
Sosialisasi dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan (DID) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 37 1.427.432.300,00 0,00 233.795.000,00 1.193.637.300,00 1.01 . 1.01.01 . 20 15.000.000,00 0,00 11.985.000,00 3.015.000,00
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
16.000.000,00 0,00
13.330.000,00 2.670.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
49.250.000,00 0,00
45.715.000,00 3.535.000,00
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 15.000.000,00 0,00 9.720.000,00 5.280.000,00
Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 48.760.000,00 0,00 37.335.000,00 11.425.000,00 Pemetaan guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 38.499.800,00 0,00 34.839.800,00 3.660.000,00
Pembinaan Tenaga Lapangan PNF 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30
72.414.100,00 0,00
68.984.100,00 3.430.000,00
Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31
24.000.000,00 0,00
11.320.000,00 12.680.000,00
Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32
238.235.000,00 0,00
233.495.000,00 4.740.000,00
Seleksi Kepala Sekolah SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33
152.495.000,00 0,00
80.135.000,00 72.360.000,00
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34
16.630.000,00 0,00
10.310.000,00 6.320.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 33.624.900,00 0,00 26.474.900,00 7.150.000,00
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 14.850.000,00 0,00 11.835.000,00 3.015.000,00
Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
29.800.000,00 0,00
23.740.000,00 6.060.000,00
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38
20.073.300,00 0,00
16.753.300,00 3.320.000,00
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 40
14.800.200,00 0,00
10.780.200,00 4.020.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 75.000.000,00 0,00 63.150.000,00 11.850.000,00
Penilaian Angka Kredit Pendidik, Penilik dan Pamong belajar 1.01 . 1.01.01 . 20 . 42
90.000.000,00 0,00
44.940.000,00 45.060.000,00
Penilaian Angka Kredit Pendidik SD/SMP, Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 43
255.150.000,00 0,00
250.215.000,00 4.935.000,00
Penilaian Angka Kredit Pendidik SMA/SMK, Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 44
50.000.000,00 0,00
43.695.000,00 6.305.000,00
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 45
59.150.000,00 0,00
53.120.000,00 6.030.000,00
Pemilihan Guru/KS/Pengawas Berprestasi SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 46
88.700.000,00 0,00
85.685.000,00 3.015.000,00
Pemilihan Guru/KS/Pengawas Berprestasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47
10.000.000,00 0,00
6.080.000,00 3.920.000,00
Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 3.374.775.387,00 1.367.228.387,00 186.085.000,00 1.821.462.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 82.948.000,00 0,00 27.498.000,00 55.450.000,00
Penanganan Penyusunan RAPBS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
1 2 3 4
128.530.000,00 0,00
110.100.000,00 18.430.000,00
Operasional Penanganan Bantuan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
121.655.000,00 0,00
59.915.000,00 61.740.000,00
Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 1.212.691.387,00 57.415.387,00 1.155.276.000,00 0,00 Operasional UPT 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 44.130.000,00 0,00 34.980.000,00 9.150.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
20.260.000,00 0,00
15.310.000,00 4.950.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
29.005.000,00 0,00
22.680.000,00 6.325.000,00
Beasiswa siswa keluarga kurang mampu 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 3.650.000,00 0,00 2.610.000,00 1.040.000,00 Beasiswa Retrival 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 77.875.000,00 0,00 77.875.000,00 0,00
Pengendalian Mutu Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28
31.875.400,00 0,00
20.835.400,00 11.040.000,00
Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33
52.999.900,00 0,00
45.439.900,00 7.560.000,00
Penyusunan Rencana Strategis DINDIKBUDPORA 2016-2020 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34
38.503.700,00 0,00
38.503.700,00 0,00
Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35
28.217.000,00 0,00
25.097.000,00 3.120.000,00
Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36
25.322.000,00 0,00
23.012.000,00 2.310.000,00
Pembinaan, Pengembangan UKS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Beasiswa Siswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 60.000.000,00 0,00 57.680.000,00 2.320.000,00 Akreditasi SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 18.700.000,00 0,00 17.740.000,00 960.000,00 Akreditasi SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 8.600.000,00 0,00 6.910.000,00 1.690.000,00
Pendampingan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43
1.309.813.000,00 1.309.813.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Gedung UPT 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44 253.038.000,00 0,00 15.580.000,00 237.458.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 242.038.000,00 0,00 228.998.000,00 13.040.000,00
Penyelenggaraan perencanaan program pendidikan (Profil Pendidikan) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
11.000.000,00 0,00
8.460.000,00 2.540.000,00
Penyusunan Data Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 199.143.556.624,00 57.768.949.277,00 39.972.791.600,00 101.401.815.747,00 1.02 64.168.264.624,00 DINAS KESEHATAN 335.026.000,00 43.300.753.647,00 20.532.484.977,00 1.02 . 1.02.01 368.710.550,00 0,00 26.880.000,00 341.830.550,00 1.02 . 1.02.01 . 01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
137.700.000,00 0,00
137.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
37.200.000,00 0,00
10.320.000,00 26.880.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
30.080.000,00 0,00
30.080.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
30.558.000,00 0,00
30.558.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
51.512.600,00 0,00
51.512.600,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
67.990.000,00 0,00
67.990.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
8.350.000,00 0,00
8.350.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
4.319.950,00 0,00
4.319.950,00 0,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 3.954.705.656,00 3.809.373.800,00 0,00 145.331.856,00 1.02 . 1.02.01 . 02 3.389.130.800,00 3.389.130.800,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
420.243.000,00 420.243.000,00
0,00 0,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 13
31.990.656,00 0,00
31.990.656,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 23
70.696.200,00 0,00
70.696.200,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 25
1 2 3 4
22.645.000,00 0,00
22.645.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sewa Tanah 1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 119.604.130,00 0,00 28.440.000,00 91.164.130,00 1.02 . 1.02.01 . 05 34.296.600,00 0,00 14.846.600,00 19.450.000,00
Penilaian angka Kredit bagi Jabatan Fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 09
29.057.330,00 0,00
20.067.330,00 8.990.000,00
Penilaian tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 38 56.250.200,00 0,00 56.250.200,00 0,00 Peningkatan kapasitas SDM 1.02 . 1.02.01 . 05 . 39 157.000.000,00 0,00 57.406.000,00 99.594.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 59.000.000,00 0,00 45.624.000,00 13.376.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
98.000.000,00 0,00
53.970.000,00 44.030.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 29.000.000,00 0,00 15.355.000,00 13.645.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 29.000.000,00 0,00 13.645.000,00 15.355.000,00
Penyusunan Data Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 10.132.947.756,00 452.687.077,00 19.290.000,00 9.660.970.679,00 1.02 . 1.02.01 . 15 9.511.528.569,00 0,00 9.495.338.569,00 16.190.000,00
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
23.641.400,00 0,00
22.881.400,00 760.000,00
Pembinaan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
22.773.900,00 0,00
22.773.900,00 0,00
Distribusi obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
22.713.240,00 0,00
21.953.240,00 760.000,00
Pembinaan dan pengawasan sarana produksi / distribusi sediaan farmasi, makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 67.942.420,00 0,00 66.362.420,00 1.580.000,00
Registrasi dan sertifikasi PIRT 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
31.661.150,00 0,00
31.661.150,00 0,00
Operasional UPT Instalasi Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11
452.687.077,00 452.687.077,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 11.900.870.490,00 8.085.481.000,00 83.565.000,00 3.731.824.490,00 1.02 . 1.02.01 . 16 257.543.000,00 0,00 236.153.000,00 21.390.000,00
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
37.749.370,00 0,00
21.524.370,00 16.225.000,00
Regristrasi dan sertifikasi tenaga & sarana pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
8.085.481.000,00 8.085.481.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
196.395.120,00 0,00
182.095.120,00 14.300.000,00
Sertifikasi dan akreditasi sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
77.300.504,00 0,00
75.300.504,00 2.000.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Grabag 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 207.518.433,00 0,00 206.018.433,00 1.500.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Ngombol 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 182.483.325,00 0,00 180.483.325,00 2.000.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bragolan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 57.637.993,00 0,00 55.537.993,00 2.100.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bubutan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 39.834.257,00 0,00 38.934.257,00 900.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bagelen 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 66.436.591,00 0,00 66.436.591,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Dadirejo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 74.269.435,00 0,00 73.469.435,00 800.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Kaligesing
1 2 3 4
141.399.927,00 0,00
141.399.927,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Cangkrep 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 180.070.915,00 0,00 176.070.915,00 4.000.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Purworejo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 74.927.140,00 0,00 72.927.140,00 2.000.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Mranti 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 79.737.740,00 0,00 74.637.740,00 5.100.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bayan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 41.140.983,00 0,00 41.140.983,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Seborokrapyak 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 145.041.836,00 0,00 143.841.836,00 1.200.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Semawungdaleman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 161.242.551,00 0,00 161.242.551,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Kutoarjo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 39.698.263,00 0,00 38.698.263,00 1.000.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Wirun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 44.820.802,00 0,00 44.820.802,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Butuh 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 44.389.090,00 0,00 44.089.090,00 300.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Sruwohrejo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 468.679.072,00 0,00 468.679.072,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Pituruh 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 24.322.036,00 0,00 22.972.036,00 1.350.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Karanggetas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 88.064.806,00 0,00 86.464.806,00 1.600.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Kemiri 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 46.253.021,00 0,00 44.253.021,00 2.000.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Winong 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 166.097.910,00 0,00 166.097.910,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bruno 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 68.857.922,00 0,00 68.857.922,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Gebang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 300.883.731,00 0,00 300.883.731,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Loano 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 68.889.837,00 0,00 68.889.837,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Banyuasin 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 73.524.276,00 0,00 69.724.276,00 3.800.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bener 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 60.179.604,00 0,00 60.179.604,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Banyuurip 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 26.311.765.414,00 2.487.585.000,00 35.280.000,00 23.788.900.414,00 1.02 . 1.02.01 . 19 444.055.860,00 0,00 443.555.860,00 500.000,00
Peningkatan perilaku kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
67.668.550,00 0,00
67.168.550,00 500.000,00
Penjaringan siswa SD dan setingkat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
4.989.897.000,00 0,00
4.989.897.000,00 0,00
Jaminan Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
131.439.900,00 0,00
102.319.900,00 29.120.000,00
Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 386.820.000,00 349.200.000,00 32.460.000,00 5.160.000,00 Optimalisasi SIK 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 983.300.000,00 108.556.800,00 874.743.200,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Grabag 1.02 . 1.02.01 . 19 . 14
1 2 3 4
890.260.000,00 69.704.000,00
820.556.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Ngombol 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15
464.116.000,00 7.000.000,00
457.116.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bragolan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16
563.170.000,00 100.100.000,00
463.070.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bubutan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17
412.200.000,00 85.952.000,00
326.248.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bagelen 1.02 . 1.02.01 . 19 . 18
386.614.100,00 11.500.000,00
375.114.100,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Dadirejo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 19
985.144.004,00 107.144.800,00
877.999.204,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kaligesing 1.02 . 1.02.01 . 19 . 20
673.698.000,00 0,00
673.698.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Cangkep 1.02 . 1.02.01 . 19 . 21
1.140.732.000,00 158.591.100,00
982.140.900,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Purworejo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 22
581.120.000,00 75.000.000,00
506.120.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Mranti 1.02 . 1.02.01 . 19 . 23
1.263.698.000,00 146.850.000,00
1.116.848.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bayan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 24
667.680.000,00 166.310.900,00
501.369.100,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Banyuurip 1.02 . 1.02.01 . 19 . 25
272.644.000,00 12.100.000,00
260.544.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Seborokrapyak 1.02 . 1.02.01 . 19 . 26
881.598.000,00 57.904.000,00
823.694.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Semawungdaleman 1.02 . 1.02.01 . 19 . 27
409.176.000,00 9.500.000,00
399.676.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kutoarjo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 28
405.020.000,00 70.655.000,00
334.365.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Wirun 1.02 . 1.02.01 . 19 . 29
715.766.000,00 57.800.000,00
657.966.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Butuh 1.02 . 1.02.01 . 19 . 30
323.380.000,00 50.400.000,00
272.980.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Sruwohrejo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 31
782.404.000,00 63.091.300,00
719.312.700,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Pituruh 1.02 . 1.02.01 . 19 . 32
512.280.000,00 84.264.000,00
428.016.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Karanggetas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 33
823.980.000,00 67.570.000,00
756.410.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kemiri 1.02 . 1.02.01 . 19 . 34
717.840.000,00 66.733.000,00
651.107.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Winong 1.02 . 1.02.01 . 19 . 35
1.912.844.000,00 109.631.000,00
1.803.213.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bruno 1.02 . 1.02.01 . 19 . 36
1.057.900.000,00 158.591.100,00
899.308.900,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Gebang 1.02 . 1.02.01 . 19 . 37
670.880.000,00 25.252.000,00
645.628.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Loano 1.02 . 1.02.01 . 19 . 38
380.520.000,00 24.858.000,00
355.662.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Banyuasin 1.02 . 1.02.01 . 19 . 39
1.413.920.000,00 243.326.000,00
1.170.594.000,00 0,00
Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bener 1.02 . 1.02.01 . 19 . 40 2.815.342.760,00 0,00 27.150.000,00 2.788.192.760,00 1.02 . 1.02.01 . 20 1.725.141.260,00 0,00 1.700.591.260,00 24.550.000,00
Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
498.826.100,00 0,00
497.526.100,00 1.300.000,00
Peningkatan kesehatan ibu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 12
246.570.500,00 0,00
245.270.500,00 1.300.000,00
Peningkatan kesehatan anak 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13
61.800.000,00 0,00
61.800.000,00 0,00
Peningkatan kesehatan reproduksi remaja 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14
34.942.800,00 0,00
34.942.800,00 0,00
Peningkatan kesehatan usia lanjut 1.02 . 1.02.01 . 20 . 15
176.325.800,00 0,00
176.325.800,00 0,00
Pengembangan desa/kelurahan siaga aktif 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 71.736.300,00 0,00 71.736.300,00 0,00 Pengembangan posyandu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 3.322.822.868,00 641.863.100,00 41.660.000,00 2.639.299.768,00 1.02 . 1.02.01 . 22 1.167.760.040,00 397.200.000,00 763.060.040,00 7.500.000,00
Pencegahan dan penanggulangan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 126.152.000,00 11.345.000,00 113.182.000,00 1.625.000,00 Pelayanan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 243.648.418,00 176.000.000,00 64.488.418,00 3.160.000,00
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1 2 3 4
531.918.910,00 57.318.100,00
451.905.810,00 22.695.000,00
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
26.089.300,00 0,00
25.234.300,00 855.000,00
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
20.018.200,00 0,00
18.308.200,00 1.710.000,00
Operasional Laboratorium air 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
24.000.000,00 0,00
24.000.000,00 0,00
Pelayanan kesehatan haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
596.037.000,00 0,00
591.922.000,00 4.115.000,00
Peningkatan kesehatan masyarakat bagi penderita penyakit akibat dampak merokok 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
495.199.000,00 0,00
495.199.000,00 0,00
Pendataan rumah sehat 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
47.500.000,00 0,00
47.500.000,00 0,00
Pelatihan pengelola tempat pengolahan makanan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemicuan CLTS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 5.055.495.000,00 5.055.495.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 5.055.495.000,00 5.055.495.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
134.975.292.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 39.637.765.600,00 58.101.062.100,00 37.236.464.300,00 1.02 . 1.02.02 134.975.292.000,00 37.236.464.300,00 39.637.765.600,00 58.101.062.100,00 1.02 . 1.02.02 . 34 97.846.315.700,00 107.488.000,00 58.101.062.100,00 39.637.765.600,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01
9.436.637.000,00 9.436.637.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 34 . 02
1.192.899.500,00 1.192.899.500,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Gedung Cempaka menjadi Gedung Poliklinik dan Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 34 . 03
5.643.907.700,00 5.643.907.700,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Radiologi, IMC dan Selasar 1.02 . 1.02.02 . 34 . 04
1.281.619.000,00 1.281.619.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Gedung Kenanga menjadi Gedung Poliklinik 1.02 . 1.02.02 . 34 . 05
6.474.972.400,00 6.474.972.400,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 34 . 06 288.137.500,00 288.137.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.02 . 34 . 07 932.876.700,00 932.876.700,00 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Elektronik 1.02 . 1.02.02 . 34 . 08
23.687.000,00 23.687.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 34 . 09
190.871.400,00 190.871.400,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Mebelair 1.02 . 1.02.02 . 34 . 10
533.553.000,00 533.553.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Atap Gedung Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 34 . 11
289.538.100,00 289.538.100,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 34 . 12
301.622.000,00 301.622.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Lingkar 1.02 . 1.02.02 . 34 . 13
2.110.901.000,00 2.110.901.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III 1.02 . 1.02.02 . 34 . 14
770.279.000,00 770.279.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1.02 . 1.02.02 . 34 . 16
367.000.000,00 367.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Kelas III 1.02 . 1.02.02 . 34 . 17
3.242.600.000,00 3.242.600.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Ruang Intensive Care Unit (ICU) 1.02 . 1.02.02 . 34 . 18
1.110.690.000,00 1.110.690.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Ruang Radiologi 1.02 . 1.02.02 . 34 . 19
2.333.311.000,00 2.333.311.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Ruang CSSD 1.02 . 1.02.02 . 34 . 20
603.874.000,00 603.874.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Ruang Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 1.02 . 1.02.02 . 34 . 21 203.638.183.088,00 174.025.642.088,00 892.374.000,00 28.720.167.000,00 1.03 182.363.262.488,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 810.919.000,00 25.270.785.000,00 156.281.558.488,00 1.03 . 1.03.01 398.050.000,00 0,00 2.060.000,00 395.990.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1 2 3 4
48.300.000,00 0,00
47.480.000,00 820.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
21.000.000,00 0,00
20.590.000,00 410.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
5.250.000,00 0,00
4.835.000,00 415.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
38.925.000,00 0,00
38.925.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
52.500.000,00 0,00
52.500.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
9.975.000,00 0,00
9.560.000,00 415.000,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 190.950.000,00 34.850.000,00 9.980.000,00 146.120.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 34.850.000,00 34.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan meubelair 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 57.600.000,00 0,00 54.310.000,00 3.290.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 23
51.952.000,00 0,00
49.442.000,00 2.510.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 25
11.262.000,00 0,00
9.597.000,00 1.665.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29
7.508.000,00 0,00
6.363.000,00 1.145.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
15.015.000,00 0,00
13.645.000,00 1.370.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.03 . 1.03.01 . 02 . 31
12.763.000,00 0,00
12.763.000,00 0,00
Sewa tempat gedung/kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 35.000.000,00 0,00 5.295.000,00 29.705.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 35.000.000,00 0,00 29.705.000,00 5.295.000,00
Pengembangan dan peningkatan SDM 1.03 . 1.03.01 . 05 . 38 68.400.000,00 0,00 28.330.000,00 40.070.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 8.400.000,00 0,00 2.325.000,00 6.075.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
60.000.000,00 0,00
37.745.000,00 22.255.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 50.000.000,00 0,00 2.065.000,00 47.935.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07 50.000.000,00 0,00 47.935.000,00 2.065.000,00
Penyusunan Data Dasar bidang Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 91.250.812.600,00 85.585.812.600,00 79.510.000,00 5.585.490.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 5.000.000.000,00 0,00 4.942.330.000,00 57.670.000,00
Pemeliharaan jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
500.000.000,00 0,00
490.050.000,00 9.950.000,00
DED Penanganan jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
125.000.000,00 0,00
124.585.000,00 415.000,00
Operasional dan pemeliharaan peralatan berat dan laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Mitigasi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penanganan longsor 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan Anggrek 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Kenanga 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Gesing - watukuro (lanjutan) dengan lapis hot mix 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Cangkrep - Argoputro - Kedungsari (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo (lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
0,00 0,00
Penngkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
2.540.265.000,00 2.540.265.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Mayjend Sutoyo Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
1.600.000.000,00 1.600.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Wonosido - Kemranggen Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
1 2 3 4
2.238.660.900,00 2.238.660.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Bener-Guntur (Lanjutan) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Agus Salim Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
3.558.260.900,00 3.558.260.900,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan Katerban - Pringgowijayan Lanjutan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
1.600.000.000,00 1.600.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Jetis - Pantai (lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
1.520.000.000,00 1.520.000.000,00
0,00 0,00
Peningkatan jalan Kaliwader - Kalitapas Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
40.000.000,00 0,00
28.525.000,00 11.475.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Database jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
3.344.774.900,00 3.344.774.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Kedungsri - Wonorejo Kulon (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
2.449.500.000,00 2.449.500.000,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Purworejo - Loano (10) (Lanjutan) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
1.721.810.900,00 1.721.810.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Grantunglegok - Tanjungrejo (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
2.142.355.900,00 2.142.355.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Tunggorono - Butuh (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 40
2.459.764.100,00 2.459.764.100,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Lengkong - Banyuurip (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 41
2.515.130.700,00 2.515.130.700,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Kaliboto - Guntur (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 48
759.590.900,00 759.590.900,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Kedondong (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 66
3.172.160.900,00 3.172.160.900,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Loning (Ruas Jalan Karangduwur - Winong) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 67
1.447.800.900,00 1.447.800.900,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Somongari (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 68
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Sirinding 1.03 . 1.03.01 . 15 . 69
924.770.900,00 924.770.900,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Secang Kecil (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 70
2.268.500.000,00 2.268.500.000,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Kalirejo (Ruas Jalan Kalirejo - Hargorojo) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 71
2.526.000.000,00 2.526.000.000,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Semagung 4 (Ruas Jalan Semagung - Durensari) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 72
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Kaliwader 1.03 . 1.03.01 . 15 . 76
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Sidomulyo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 78
1.135.000.000,00 1.135.000.000,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Sumbersari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 79
4.250.000.000,00 4.250.000.000,00
0,00 0,00
Pembebasan Tanah Pembangunan Jembatan Sejiwan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 80
1.637.269.100,00 1.637.269.100,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Kemiri - Pituruh (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 81
853.765.900,00 853.765.900,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Purwodadi - Bubutan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 82
1.122.265.900,00 1.122.265.900,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Bubutan - Watukuro (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 83
1.122.269.100,00 1.122.269.100,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend Suprapto (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 84
853.765.900,00 853.765.900,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Tamansari - Sembaon (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
1.122.278.000,00 1.122.278.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Bagelen - Soko (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 86
3.085.260.900,00 3.085.260.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Bagelen - Hargorojo (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 87
3.866.973.200,00 3.866.973.200,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Tegalrejo - Plandi (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
1.352.600.900,00 1.352.600.900,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Sedayu 2 (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 89
966.390.900,00 966.390.900,00
0,00 0,00
Penggantian Jembatan Jetis 1 (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 90
1.461.700.900,00 1.461.700.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Puspo - Somoleter Lanjutan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 91
1.352.300.900,00 1.352.300.900,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Benowo - Sedayu (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 92
5.880.264.100,00 5.880.264.100,00
0,00 0,00
Pembangunan Jembatan Ketaun (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 93
1.034.360.000,00 1.034.360.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Donorejo-Batas DIY Lanjutan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 94 3.543.650.000,00 2.291.000.000,00 14.785.000,00 1.237.865.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Penataan Alun-Alun Cangkrep 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
1 2 3 4
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Operasional Retribusi Pemakaman 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
350.000.000,00 0,00
338.355.000,00 11.645.000,00
Pemeliharaan Pertamanan dan Sarana Kebersihan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
0,00 0,00
Renovasi Pulau Taman lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
91.000.000,00 91.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Kebersihan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
75.000.000,00 0,00
71.860.000,00 3.140.000,00
DED Makam Kutoarjo 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 823.650.000,00 0,00 823.650.000,00 0,00 Penataan Makam 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 6.876.700.000,00 6.476.700.000,00 12.250.000,00 387.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.TP-terminal s.d pengadilan negeri) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01
175.500.000,00 175.500.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.Oerip Soemohardjo) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 02
660.000.000,00 660.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.Jend.Sudirman) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 03
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Kota Kutoarjo (Jl.Diponegoro) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 04
200.000.000,00 0,00
193.875.000,00 6.125.000,00
Pemeliharaan drainase kota Purworejo 1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
200.000.000,00 0,00
193.875.000,00 6.125.000,00
Pemeliharaan drainase kota Kutoarjo 1.03 . 1.03.01 . 34 . 06
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Drainase Kawasan Purwodadi 1.03 . 1.03.01 . 34 . 07
2.641.200.000,00 2.641.200.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.TP-SMA 1 s.d Lengkong) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 09 58.116.873.888,00 57.916.873.888,00 2.425.000,00 197.575.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 200.000.000,00 0,00 197.575.000,00 2.425.000,00
Inventarisasi Bangunan Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01
8.992.000.000,00 8.992.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD (Tahap I) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 02
4.997.125.000,00 4.997.125.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor DKK (Tahap I) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kantor Kel. Baledono (Tahap II) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 04
24.948.860.000,00 24.948.860.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Pasar Baledono 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung DPRD 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 2.500.888.888,00 2.500.888.888,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung BPBD 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 3.478.000.000,00 3.478.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan gedung Satpol PP 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Depo Arsip 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kel Kutoarjo 1.03 . 1.03.01 . 35 . 12
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung Kel Mranti 1.03 . 1.03.01 . 35 . 17 6.395.000.000,00 2.776.322.000,00 547.654.000,00 3.071.024.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36 360.000.000,00 6.322.000,00 334.500.000,00 19.178.000,00
Operasional dan pemeliharaan penataan TPA 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
0,00 0,00
Pembuatan Sel Pembuangan Sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 02
1.800.000.000,00 0,00
1.293.534.000,00 506.466.000,00
Penanganan Kebersihan dan Pertamanan (upah PHL) 1.03 . 1.03.01 . 36 . 03
1.400.000.000,00 0,00
1.390.510.000,00 9.490.000,00
Pemeliharaan kendaraan dan operasional KP 1.03 . 1.03.01 . 36 . 04
65.000.000,00 0,00
52.480.000,00 12.520.000,00
Penanganan Retribusi Kebersihan Area Terlayani 1.03 . 1.03.01 . 36 . 05
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Container sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 06
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Truk Sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 07
70.000.000,00 70.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Gerobag Motor Sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 08 80.000.000,00 0,00 22.130.000,00 57.870.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 10.000.000,00 0,00 6.430.000,00 3.570.000,00 Pembuatan Kartu PJT 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
1 2 3 4
25.000.000,00 0,00
20.640.000,00 4.360.000,00
Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 02
25.000.000,00 0,00
16.350.000,00 8.650.000,00
Pengendalian Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 03
15.000.000,00 0,00
10.640.000,00 4.360.000,00
Verifikasi dan Tinjauan Lapangan Permohonan Rekomendasi IUJK 1.03 . 1.03.01 . 37 . 04
5.000.000,00 0,00
3.810.000,00 1.190.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 8.846.750.000,00 1.200.000.000,00 81.060.000,00 7.565.690.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39 400.000.000,00 0,00 388.670.000,00 11.330.000,00 Pemeliharaan Trotoar 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 300.000.000,00 0,00 293.060.000,00 6.940.000,00
Pengecatan Kanstin Trotoar 1.03 . 1.03.01 . 39 . 03
6.496.750.000,00 0,00
6.489.610.000,00 7.140.000,00
Pembayaran rekening lampu PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 04
450.000.000,00 0,00
394.350.000,00 55.650.000,00
Operasional dan pemeliharaan lampu PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 05
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Penambahan Titik Lampu PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 06 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 07 3.662.270.000,00 0,00 2.255.000,00 3.660.015.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41 70.000.000,00 0,00 67.745.000,00 2.255.000,00
Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 41 . 03
791.470.000,00 0,00
791.470.000,00 0,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 41 . 04
2.800.800.000,00 0,00
2.800.800.000,00 0,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 2.848.806.000,00 0,00 1.120.000,00 2.847.686.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 36.000.000,00 0,00 34.880.000,00 1.120.000,00
Operasional dan pemeliharaan peralatan sedot WC 1.03 . 1.03.01 . 42 . 01
679.300.000,00 0,00
679.300.000,00 0,00
Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 42 . 02
2.133.506.000,00 0,00
2.133.506.000,00 0,00
Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 42 . 03
21.274.920.600,00
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 81.455.000,00 3.449.382.000,00 17.744.083.600,00 1.03 . 1.03.02 252.057.000,00 0,00 600.000,00 251.457.000,00 1.03 . 1.03.02 . 01 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
43.000.000,00 0,00
43.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06
17.900.000,00 0,00
17.900.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.02 . 01 . 09
22.787.100,00 0,00
22.187.100,00 600.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
11.499.900,00 0,00
11.499.900,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
4.800.000,00 0,00
4.800.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.02 . 01 . 14
2.160.000,00 0,00
2.160.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
42.900.000,00 0,00
42.900.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.02 . 01 . 17
44.740.000,00 0,00
44.740.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
20.750.000,00 0,00
20.750.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 318.957.000,00 267.707.000,00 0,00 51.250.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.03 . 1.03.02 . 02 . 12 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 14
1 2 3 4
47.250.000,00 0,00
47.250.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 23 15.882.000,00 15.882.000,00 0,00 0,00 Pengadaan AC Split 1 PK 1.03 . 1.03.02 . 02 . 68 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan kearsipan 1.03 . 1.03.02 . 02 . 69
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Pemasangan baru meteran listrik untuk penambahan daya 1.03 . 1.03.02 . 02 . 70 79.550.000,00 0,00 38.620.000,00 40.930.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 19.850.000,00 0,00 9.850.000,00 10.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.03 . 1.03.02 . 06 . 05
59.700.000,00 0,00
31.080.000,00 28.620.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.03 . 1.03.02 . 06 . 06 31.000.000,00 16.700.000,00 2.010.000,00 12.290.000,00 1.03 . 1.03.02 . 07 31.000.000,00 16.700.000,00 12.290.000,00 2.010.000,00
Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 19.730.616.800,00 16.596.936.800,00 40.225.000,00 3.093.455.000,00 1.03 . 1.03.02 . 43 2.250.000.000,00 0,00 2.224.065.000,00 25.935.000,00
Operasi dan Pemeliharaan untuk areal kurang dari 1.000 Ha 1.03 . 1.03.02 . 43 . 01
251.630.000,00 0,00
251.630.000,00 0,00
Inventarisasi Areal Irigasi dan Pelayanan Baku (PAI) 1.03 . 1.03.02 . 43 . 02
20.000.000,00 0,00
17.675.000,00 2.325.000,00
Inventarisasi Pengembangan dan Pengkajian Areal Pedesaan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 03
348.550.000,00 0,00
348.550.000,00 0,00
Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.02 . 43 . 04
30.000.000,00 0,00
27.590.000,00 2.410.000,00
Perencanaan Teknis DI Kalikalong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 05
33.000.000,00 0,00
30.590.000,00 2.410.000,00
Perencanaan Teknis DI. Sudorogo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 06
33.000.000,00 0,00
30.590.000,00 2.410.000,00
Perencanaan Teknis DI Tawangsari 1.03 . 1.03.02 . 43 . 07
33.000.000,00 0,00
30.590.000,00 2.410.000,00
Perencanaan Teknis DI Santren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 08 120.000.000,00 0,00 118.450.000,00 1.550.000,00 Pendamping IPAIR 1.03 . 1.03.02 . 43 . 09 14.500.000,00 0,00 13.725.000,00 775.000,00
Sosialisasi dan Operasional Perijinan Tanah Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 10 229.500.000,00 229.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bleber 1.03 . 1.03.02 . 43 . 11 199.570.000,00 199.570.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi DI Tuk Keposong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 12
109.697.500,00 109.697.500,00
0,00 0,00
Rehabilitasi DI Kedung Bangkong (Suplesi DI Ngasinan) 1.03 . 1.03.02 . 43 . 13 249.369.200,00 249.369.200,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ploro 1.03 . 1.03.02 . 43 . 14 748.540.000,00 748.540.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Bendung Tegalduren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 15 199.570.000,00 199.570.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kebangsan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 16 149.622.500,00 149.622.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Prumben 1.03 . 1.03.02 . 43 . 17 150.468.500,00 150.468.500,00 0,00 0,00
Rehabilitasi DI Kedung Kidang 1.03 . 1.03.02 . 43 . 18 149.622.500,00 149.622.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Siglagah 1.03 . 1.03.02 . 43 . 19 149.622.500,00 149.622.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Sibatur 1.03 . 1.03.02 . 43 . 20 299.276.100,00 299.276.100,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Jrakah 1.03 . 1.03.02 . 43 . 21 279.297.900,00 279.297.900,00 0,00 0,00
Rehabilitasi DI Kedung Lele 1.03 . 1.03.02 . 43 . 22 199.570.000,00 199.570.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Tridadi 1.03 . 1.03.02 . 43 . 23 299.276.100,00 299.276.100,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ngasinan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 24 244.200.000,00 244.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Awis 1.03 . 1.03.02 . 43 . 26 371.000.000,00 371.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Krandon 1.03 . 1.03.02 . 43 . 27 371.000.000,00 371.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Gustingisor 1.03 . 1.03.02 . 43 . 28 319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Tegalduren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 29
1 2 3 4 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Onggowangsan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 30 416.250.000,00 416.250.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi DI Dung Bendo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 31 397.500.000,00 397.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Purbowono 1.03 . 1.03.02 . 43 . 32 371.530.000,00 371.530.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Pandanrejo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 33 254.400.000,00 254.400.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ngasem II 1.03 . 1.03.02 . 43 . 34 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ngadirejo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 35 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Sedayu I 1.03 . 1.03.02 . 43 . 36 233.200.000,00 233.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI PB. Watubelah 1.03 . 1.03.02 . 43 . 37 209.880.000,00 209.880.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kepising 1.03 . 1.03.02 . 43 . 38 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Semawung 1.03 . 1.03.02 . 43 . 39 180.200.000,00 180.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Cempedak 1.03 . 1.03.02 . 43 . 40 293.871.000,00 293.871.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi DI Gunung Butak 1.03 . 1.03.02 . 43 . 41 1.011.338.000,00 1.011.338.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kalisemo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 42 990.968.000,00 990.968.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Guntur 1.03 . 1.03.02 . 43 . 43 725.693.000,00 725.693.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Penungkulan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 44 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Banaran 1.03 . 1.03.02 . 43 . 45 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bangkong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 46 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Beji 1.03 . 1.03.02 . 43 . 47 521.073.000,00 521.073.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi DI Bekok III 1.03 . 1.03.02 . 43 . 48 337.861.000,00 337.861.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bengkal 1.03 . 1.03.02 . 43 . 49 385.951.000,00 385.951.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bengkek I 1.03 . 1.03.02 . 43 . 50 342.513.000,00 342.513.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bengkek II 1.03 . 1.03.02 . 43 . 51 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bojong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 52 372.202.000,00 372.202.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kalidono 1.03 . 1.03.02 . 43 . 53 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Santren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 54 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Krasak 1.03 . 1.03.02 . 43 . 55 219.780.000,00 219.780.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Mranti 1.03 . 1.03.02 . 43 . 56 301.989.000,00 301.989.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Tridadi 1.03 . 1.03.02 . 43 . 57 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Sedayu II 1.03 . 1.03.02 . 43 . 58 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kinger 1.03 . 1.03.02 . 43 . 59 1.398.635.000,00 1.398.635.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cluwek (Suplesi) 1.03 . 1.03.02 . 43 . 60
195.000.000,00 195.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Saluran Sekunder Gelap DI Kalisemo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 61 663.782.300,00 663.782.300,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 44 231.979.000,00 231.979.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Kalideres 1.03 . 1.03.02 . 44 . 01
232.878.500,00 232.878.500,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Batang 1.03 . 1.03.02 . 44 . 02
198.924.800,00 198.924.800,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Drainase Cluwek 1.03 . 1.03.02 . 44 . 03 198.957.500,00 198.957.500,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 45 198.957.500,00 198.957.500,00 0,00 0,00
Pemulihan kerusakan tebing/ talud sungai gesing 1.03 . 1.03.02 . 45 . 01
1 2 3 4 235.000.000,00 80.000.000,00 3.925.000,00 151.075.000,00 1.04 235.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 3.925.000,00 151.075.000,00 80.000.000,00
1.04 . 1.03.01 80.000.000,00 0,00 2.255.000,00 77.745.000,00 1.04 . 1.03.01 . 22 80.000.000,00 0,00 77.745.000,00 2.255.000,00
DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh 1.04 . 1.03.01 . 22 . 01 155.000.000,00 80.000.000,00 1.670.000,00 73.330.000,00 1.04 . 1.03.01 . 23 75.000.000,00 0,00 73.330.000,00 1.670.000,00
Updating Database Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.03.01 . 23 . 01
80.000.000,00 80.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Prasarana Pelengkap Rusunawa Bayem 1.04 . 1.03.01 . 23 . 05 620.000.000,00 0,00 51.900.000,00 568.100.000,00 1.05 620.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 51.900.000,00 568.100.000,00 0,00
1.05 . 1.03.01 620.000.000,00 0,00 51.900.000,00 568.100.000,00 1.05 . 1.03.01 . 21 500.000.000,00 0,00 492.500.000,00 7.500.000,00 Peninjauan kembali RTRW 1.05 . 1.03.01 . 21 . 01 120.000.000,00 0,00 75.600.000,00 44.400.000,00 Fasilitasi BKPRD 1.05 . 1.03.01 . 21 . 02 2.917.737.800,00 50.000.000,00 512.155.000,00 2.355.582.800,00 1.06 2.917.737.800,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 512.155.000,00 2.355.582.800,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 254.999.800,00 0,00 0,00 254.999.800,00 1.06 . 1.06.01 . 01 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
105.000.000,00 0,00
105.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
22.499.800,00 0,00
22.499.800,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
68.000.000,00 0,00
68.000.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa keamanan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 144.220.000,00 0,00 0,00 144.220.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 21.456.000,00 0,00 21.456.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
74.000.000,00 0,00
74.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
23.764.000,00 0,00
23.764.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 100.000.000,00 0,00 1.300.000,00 98.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1 2 3 4
60.000.000,00 0,00
58.700.000,00 1.300.000,00
Capasity Building Pegawai 1.06 . 1.06.01 . 05 . 21 51.723.000,00 0,00 17.910.000,00 33.813.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 11.723.000,00 0,00 6.143.000,00 5.580.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
40.000.000,00 0,00
27.670.000,00 12.330.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 1.703.140.000,00 50.000.000,00 409.425.000,00 1.243.715.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 400.000.000,00 0,00 228.250.000,00 171.750.000,00 Penyusunan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 77.000.000,00 0,00 71.180.000,00 5.820.000,00
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Statistik, Litbang dan Pengendalian 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
85.000.000,00 0,00
70.000.000,00 15.000.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
50.000.000,00 0,00
35.235.000,00 14.765.000,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 200.000.000,00 0,00 131.875.000,00 68.125.000,00 Penyusunan RPJMD 2016-2020 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 86.930.000,00 0,00 76.590.000,00 10.340.000,00
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 28
121.960.000,00 0,00
109.660.000,00 12.300.000,00
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Sosial Budaya 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
87.250.000,00 0,00
80.170.000,00 7.080.000,00
Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perekonomian 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30
150.000.000,00 0,00
146.130.000,00 3.870.000,00
Review Dokumen Strategi Sanitasi 1.06 . 1.06.01 . 21 . 32
65.000.000,00 0,00
46.420.000,00 18.580.000,00
Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 35
100.000.000,00 0,00
54.420.000,00 45.580.000,00
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 38
140.000.000,00 50.000.000,00
77.750.000,00 12.250.000,00
Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 90.000.000,00 0,00 76.810.000,00 13.190.000,00
Penyusunan Data Spasial Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 40
50.000.000,00 0,00
39.225.000,00 10.775.000,00
Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 663.655.000,00 0,00 83.520.000,00 580.135.000,00 1.06 . 1.06.01 . 27 83.655.000,00 0,00 75.635.000,00 8.020.000,00
Kajian Data Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 27 . 07
100.000.000,00 0,00
80.250.000,00 19.750.000,00
Kajian Kegiatan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Balanced Scorecard 1.06 . 1.06.01 . 27 . 08
125.000.000,00 0,00
119.120.000,00 5.880.000,00
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pada Kawasan strategis 1.06 . 1.06.01 . 27 . 09
125.000.000,00 0,00
119.120.000,00 5.880.000,00
Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Purworejo 1.06 . 1.06.01 . 27 . 10
80.000.000,00 0,00
73.480.000,00 6.520.000,00
Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 27 . 11
50.000.000,00 0,00
29.470.000,00 20.530.000,00
Koordinasi Penguatan SIDA 1.06 . 1.06.01 . 27 . 12 100.000.000,00 0,00 83.060.000,00 16.940.000,00 Pengembangan KRENOVA 1.06 . 1.06.01 . 27 . 13 6.126.657.100,00 2.015.663.200,00 86.735.000,00 4.024.258.900,00 1.07 6.126.657.100,00 2.015.663.200,00 86.735.000,00 4.024.258.900,00 1.07 . 1.07.01 237.347.100,00 0,00 550.000,00 236.797.100,00 1.07 . 1.07.01 . 01 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
24.785.900,00 0,00
24.235.900,00 550.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
8.250.000,00 0,00
8.250.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
4.555.600,00 0,00
4.555.600,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1 2 3 4
27.670.500,00 0,00
27.670.500,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
60.365.000,00 0,00
60.365.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
35.800.000,00 0,00
35.800.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
7.140.100,00 0,00
7.140.100,00 0,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 187.877.500,00 58.986.500,00 0,00 128.891.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 58.986.500,00 58.986.500,00 0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
56.250.000,00 0,00
56.250.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 23
41.898.000,00 0,00
41.898.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 25
9.405.000,00 0,00
9.405.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
21.338.000,00 0,00
21.338.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.07 . 1.07.01 . 02 . 31 99.684.900,00 0,00 2.250.000,00 97.434.900,00 1.07 . 1.07.01 . 05 24.800.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 74.884.900,00 0,00 72.634.900,00 2.250.000,00 Capacity Building 1.07 . 1.07.01 . 05 . 38 58.310.400,00 0,00 18.660.000,00 39.650.400,00 1.07 . 1.07.01 . 06 29.810.400,00 0,00 20.510.400,00 9.300.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
28.500.000,00 0,00
19.140.000,00 9.360.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 20.000.000,00 0,00 7.840.000,00 12.160.000,00 1.07 . 1.07.01 . 07 20.000.000,00 0,00 12.160.000,00 7.840.000,00
Penyusunan Data Dasar Pembangunan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.07 . 1.07.01 . 07 . 01 5.523.437.200,00 1.956.676.700,00 57.435.000,00 3.509.325.500,00 1.07 . 1.07.01 . 22 121.199.800,00 121.199.800,00 0,00 0,00
Pengadaan Rambu Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 12.500.000,00 0,00 12.150.000,00 350.000,00 Pemeliharaan Rambu LL 1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 67.050.000,00 67.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Deliniator 1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 51.000.000,00 0,00 50.400.000,00 600.000,00
Pengadaan Pita Penggaduh/Garis Kejut 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04
383.817.000,00 334.307.000,00
49.010.000,00 500.000,00
Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 22 . 05
66.910.000,00 0,00
65.235.000,00 1.675.000,00
Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross 1.07 . 1.07.01 . 22 . 06
175.000.000,00 0,00
173.325.000,00 1.675.000,00
Pembuatan Zona Selamat Sekolah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 08
461.120.000,00 461.120.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Traffic Light dan Counter Down 1.07 . 1.07.01 . 22 . 09
259.999.900,00 259.999.900,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Traffic Light 1.07 . 1.07.01 . 22 . 10
496.000.000,00 496.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Warning Light 1.07 . 1.07.01 . 22 . 11
179.000.000,00 179.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Pelican Crossing 1.07 . 1.07.01 . 22 . 12
215.400.000,00 0,00
212.405.000,00 2.995.000,00
Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 1.07 . 1.07.01 . 22 . 13 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Halte 1.07 . 1.07.01 . 22 . 14 65.388.000,00 0,00 65.388.000,00 0,00
Operasional Kendaraan Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 15
1.470.610.000,00 0,00
1.462.180.000,00 8.430.000,00
Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran 1.07 . 1.07.01 . 22 . 16
103.130.000,00 0,00
100.135.000,00 2.995.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran 1.07 . 1.07.01 . 22 . 17
19.500.000,00 0,00
16.860.000,00 2.640.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Penumpang Umum 1.07 . 1.07.01 . 22 . 18
1 2 3 4
20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Papan Informasi Jalur dan Trayek Angkudes 1.07 . 1.07.01 . 22 . 19
7.500.000,00 0,00
6.180.000,00 1.320.000,00
Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 22 . 20
10.750.000,00 0,00
10.090.000,00 660.000,00
Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 21
3.950.000,00 0,00
3.950.000,00 0,00
Operasional Perijinan Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 22 . 22
170.449.800,00 0,00
168.489.800,00 1.960.000,00
Operasional Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat 1.07 . 1.07.01 . 22 . 23
9.999.800,00 0,00
8.019.800,00 1.980.000,00
Pembinaan Perbengkelan dan Karoseri 1.07 . 1.07.01 . 22 . 24
6.890.000,00 0,00
6.890.000,00 0,00
Pemeliharaan Timbangan Portable 1.07 . 1.07.01 . 22 . 25
41.644.000,00 0,00
41.044.000,00 600.000,00
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 26
33.000.000,00 0,00
31.680.000,00 1.320.000,00
Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07 . 1.07.01 . 22 . 27
34.999.900,00 0,00
34.399.900,00 600.000,00
Fasilitasi Sewa Bus 1.07 . 1.07.01 . 22 . 28
31.459.900,00 0,00
29.209.900,00 2.250.000,00
Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 29
4.999.900,00 0,00
2.759.900,00 2.240.000,00
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Andalalin 1.07 . 1.07.01 . 22 . 30
19.809.900,00 0,00
14.094.900,00 5.715.000,00
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 31
123.529.800,00 0,00
119.969.800,00 3.560.000,00
Operasional Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 32
275.939.800,00 0,00
273.194.800,00 2.745.000,00
Operasional UPT Terminal 1.07 . 1.07.01 . 22 . 33
20.169.800,00 0,00
19.594.800,00 575.000,00
Pemeliharaan Terminal Tipe C 1.07 . 1.07.01 . 22 . 34
300.000.000,00 0,00
292.100.000,00 7.900.000,00
Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Sistem Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Purworejo
1.07 . 1.07.01 . 22 . 36
242.719.900,00 0,00
240.569.900,00 2.150.000,00
Operasional dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang 1.07 . 1.07.01 . 22 . 37 3.477.339.000,00 1.748.670.000,00 217.940.000,00 1.510.729.000,00 1.08 3.477.339.000,00
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 217.940.000,00 1.510.729.000,00 1.748.670.000,00 1.08 . 1.08.01 90.960.000,00 0,00 0,00 90.960.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
5.500.000,00 0,00
5.500.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
800.000,00 0,00
800.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
960.000,00 0,00
960.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
11.000.000,00 0,00
11.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
5.400.000,00 0,00
5.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa keamanan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
800.000,00 0,00
800.000,00 0,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.08 . 1.08.01 . 01 . 21 282.500.000,00 224.500.000,00 0,00 58.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 05
83.500.000,00 74.500.000,00
9.000.000,00 0,00
Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 13
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 23
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 25
1 2 3 4
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 29
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.08 . 1.08.01 . 02 . 31 17.886.000,00 0,00 0,00 17.886.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05 17.886.000,00 0,00 17.886.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 20.000.000,00 0,00 13.300.000,00 6.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 8.000.000,00 0,00 2.600.000,00 5.400.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05
12.000.000,00 0,00
4.100.000,00 7.900.000,00
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 06 29.500.000,00 0,00 12.140.000,00 17.360.000,00 1.08 . 1.08.01 . 07 29.500.000,00 0,00 17.360.000,00 12.140.000,00
Penyusunan laporan2 Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 07 . 01 1.812.270.000,00 1.118.070.000,00 57.595.000,00 636.605.000,00 1.08 . 1.08.01 . 25 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
150.000.000,00 0,00
143.825.000,00 6.175.000,00
Sosialisasi, pelatihan , dan pembentukan KSM pengeloaan sampah 1.08 . 1.08.01 . 25 . 02
40.000.000,00 800.000,00
35.640.000,00 3.560.000,00
Pengelolaan Sampah Organik di TPA 1.08 . 1.08.01 . 25 . 03
724.120.000,00 724.120.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana kebersihan menunjang kegiatan adipura (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 25 . 04
393.150.000,00 393.150.000,00
0,00 0,00
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang program adiwiyata (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 25 . 05
100.000.000,00 0,00
85.630.000,00 14.370.000,00
Sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 25 . 06
125.000.000,00 0,00
98.890.000,00 26.110.000,00
Koordinasi dan fasilitasi program kota sehat/adipura 1.08 . 1.08.01 . 25 . 07
30.000.000,00 0,00
22.620.000,00 7.380.000,00
Seleksi calon Penerima Penghargaan di bidang LH 1.08 . 1.08.01 . 25 . 08 844.900.000,00 316.100.000,00 118.125.000,00 410.675.000,00 1.08 . 1.08.01 . 26 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Biogas 1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 15.000.000,00 0,00 8.280.000,00 6.720.000,00
Identifikasi, inventarisasi dan pengendalian terhadap B3 dan LB3 1.08 . 1.08.01 . 26 . 02
49.300.000,00 0,00
29.475.000,00 19.825.000,00
Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 03
80.000.000,00 0,00
64.680.000,00 15.320.000,00
Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 05
20.000.000,00 0,00
10.700.000,00 9.300.000,00
Penyusunan Peraturan Pelaksana di Bidang Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 06
316.100.000,00 316.100.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat laboratorium (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 26 . 07 15.000.000,00 0,00 7.890.000,00 7.110.000,00 Inventarisasi GRK 1.08 . 1.08.01 . 26 . 08 100.000.000,00 0,00 72.300.000,00 27.700.000,00
Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 09
90.000.000,00 0,00
85.510.000,00 4.490.000,00
Identifikasi Kerusakan Lahan dan/ atau tanah untuk Produksi Biomassa 1.08 . 1.08.01 . 26 . 10
20.000.000,00 0,00
8.375.000,00 11.625.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Perizinan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 11
20.000.000,00 0,00
14.015.000,00 5.985.000,00
Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan/usaha wajib SPPL 1.08 . 1.08.01 . 26 . 12
19.500.000,00 0,00
9.450.000,00 10.050.000,00
Penanganan pengaduan masyarakat 1.08 . 1.08.01 . 26 . 13 379.323.000,00 90.000.000,00 16.780.000,00 272.543.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 177.753.000,00 0,00 172.728.000,00 5.025.000,00
Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan 1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
60.000.000,00 0,00
52.345.000,00 7.655.000,00
Menuju Indonesia Hijau 1.08 . 1.08.01 . 27 . 02
141.570.000,00 90.000.000,00
47.470.000,00 4.100.000,00
Peningkatan Keindahan Menunjang Kegiatan Adipura 1.08 . 1.08.01 . 27 . 06
163.780.000,00 0,00
29.505.000,00 134.275.000,00 1.09
1 2 3 4 163.780.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 29.505.000,00 134.275.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 163.780.000,00 0,00 29.505.000,00 134.275.000,00 1.09 . 1.20.03 . 19 88.780.000,00 0,00 83.485.000,00 5.295.000,00
Identifikasi tanah negara 1.09 . 1.20.03 . 19 . 01
50.000.000,00 0,00
36.170.000,00 13.830.000,00
Fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1.09 . 1.20.03 . 19 . 02
25.000.000,00 0,00
14.620.000,00 10.380.000,00
Fasilitasi sengketa pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 19 . 03 2.083.108.100,00 587.556.000,00 148.408.500,00 1.347.143.600,00 1.10 2.083.108.100,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 148.408.500,00 1.347.143.600,00 587.556.000,00 1.10 . 1.10.01 311.134.900,00 0,00 0,00 311.134.900,00 1.10 . 1.10.01 . 01 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
164.979.600,00 0,00
164.979.600,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
13.200.000,00 0,00
13.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
10.250.000,00 0,00
10.250.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
8.999.800,00 0,00
8.999.800,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
13.416.400,00 0,00
13.416.400,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
64.970.000,00 0,00
64.970.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
9.020.000,00 0,00
9.020.000,00 0,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
4.999.100,00 0,00
4.999.100,00 0,00
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.10 . 1.10.01 . 01 . 21 224.056.000,00 157.556.000,00 0,00 66.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 157.556.000,00 157.556.000,00 0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor