• Tidak ada hasil yang ditemukan

JENIS BELANJA

Dalam dokumen APBD th 2016 APBD 2016 (Halaman 88-170)

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 532.660.783.569,00 257.505.414.802,00 49.685.717.500,00 225.469.651.267,00 1 33.743.591.387,00 14.463.874.137,00 1.017.743.000,00 18.261.974.250,00 1.01 33.743.591.387,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.017.743.000,00 18.261.974.250,00 14.463.874.137,00

1.01 . 1.01.01 378.820.600,00 0,00 0,00 378.820.600,00 1.01 . 1.01.01 . 01 15.459.600,00 0,00 15.459.600,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

72.999.000,00 0,00

72.999.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

6.672.000,00 0,00

6.672.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

14.940.000,00 0,00

14.940.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

58.000.000,00 0,00

58.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

89.750.000,00 0,00

89.750.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

82.500.000,00 0,00

82.500.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 1.218.976.000,00 1.098.726.000,00 0,00 120.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 69.326.000,00 69.326.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 13

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23

36.000.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 25

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

2.750.000,00 0,00

2.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

989.400.000,00 989.400.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

16.500.000,00 0,00

16.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

975.861.900,00 0,00

41.165.000,00 934.696.900,00 1.01 . 1.01.01 . 06

1 2 3 4

26.627.900,00 0,00

15.047.900,00 11.580.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

87.787.000,00 0,00

74.462.000,00 13.325.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

230.247.000,00 0,00

213.987.000,00 16.260.000,00

Pengelolaan Asset Dinas 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

631.200.000,00 0,00

631.200.000,00 0,00

Pengelolaan Aset Sekolah (DID) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 697.592.000,00 17.070.000,00 42.770.000,00 637.752.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 72.479.000,00 17.070.000,00 52.129.000,00 3.280.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

9.500.000,00 0,00

7.190.000,00 2.310.000,00

Pelayanan Perijinan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

24.630.000,00 0,00

22.090.000,00 2.540.000,00

Pembinaan PAUD Terpadu Holitik Integratif 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87

24.427.500,00 0,00

20.617.500,00 3.810.000,00

Pembinaan Organisasi Mitra PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

98.427.600,00 0,00

85.257.600,00 13.170.000,00

Ajang kreatifitas anak usia dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89

88.127.900,00 0,00

70.467.900,00 17.660.000,00

Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90

380.000.000,00 0,00

380.000.000,00 0,00

Pengadaan APE PAUD Swasta 1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 20.058.364.400,00 9.959.849.750,00 328.199.000,00 9.770.315.650,00 1.01 . 1.01.01 . 16 8.760.953.000,00 1.733.559.750,00 6.759.574.250,00 267.819.000,00

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 66

238.119.700,00 0,00

236.619.700,00 1.500.000,00

Manajemen Berbasis Sekolah SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

580.580.000,00 0,00

572.825.000,00 7.755.000,00

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

88.140.000,00 0,00

82.830.000,00 5.310.000,00

Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Mapel Siswa SD dan MAPSI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.909.790.400,00 0,00

1.886.360.400,00 23.430.000,00

Kegiatan anak beriman 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

57.500.000,00 0,00

52.430.000,00 5.070.000,00

Seleksi dan Pengiriman Lomba Siswa SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Beasiswa siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

390.000.000,00 390.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana/prasarana kelas jauh SD (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan SMP (DID) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 132

30.000.000,00 25.050.000,00

4.950.000,00 0,00

Penyelenggaraan Kantin Sehat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 48.586.300,00 0,00 46.046.300,00 2.540.000,00 Fasilitasi TPK Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 15.000.000,00 0,00 12.460.000,00 2.540.000,00

Pembinaan Pembelajaran Program Kesetaraan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 185

15.730.000,00 0,00

14.575.000,00 1.155.000,00

Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C 1.01 . 1.01.01 . 16 . 187 27.725.000,00 0,00 16.645.000,00 11.080.000,00 Pendampingan BSM SD/ SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 2.266.500.000,00 2.266.500.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Belajar beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 193

598.600.000,00 598.600.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 194

1.124.000.000,00 1.124.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 195

562.140.000,00 562.140.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 196

1.410.000.000,00 1.410.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 197

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Peralatan/Media Pendidikan dan/atau Koleksi Perpustakaan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 5.161.132.000,00 2.021.000.000,00 149.674.000,00 2.990.458.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 4.720.532.000,00 2.021.000.000,00 2.595.742.000,00 103.790.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

166.000.000,00 0,00

151.060.000,00 14.940.000,00

Seleksi Pengiriman lomba siswa berprestasi siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

186.000.000,00 0,00

168.368.000,00 17.632.000,00

Lomba Kompetensi siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 60.000.000,00 0,00 55.688.000,00 4.312.000,00 Implementasi Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

1 2 3 4

28.600.000,00 0,00

19.600.000,00 9.000.000,00

Pendataan dan monitoring Bantuan Murid Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 171.198.800,00 0,00 20.475.000,00 150.723.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18 33.402.600,00 0,00 30.672.600,00 2.730.000,00

Pendampingan Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

4.620.000,00 0,00

4.090.000,00 530.000,00

Sosialisasi dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DID) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26

32.625.000,00 0,00

29.940.000,00 2.685.000,00

Pameran dan Promosi Produk PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

48.751.200,00 0,00

38.731.200,00 10.020.000,00

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

37.500.000,00 0,00

34.770.000,00 2.730.000,00

Bintek Manajemen Pengelolaan Pendidikan Masyarakat 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

14.300.000,00 0,00

12.520.000,00 1.780.000,00

Sosialisasi dan pengembangan lembaga kursus dan pelatihan (DID) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 37 1.427.432.300,00 0,00 233.795.000,00 1.193.637.300,00 1.01 . 1.01.01 . 20 15.000.000,00 0,00 11.985.000,00 3.015.000,00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

16.000.000,00 0,00

13.330.000,00 2.670.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

49.250.000,00 0,00

45.715.000,00 3.535.000,00

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 15.000.000,00 0,00 9.720.000,00 5.280.000,00

Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 48.760.000,00 0,00 37.335.000,00 11.425.000,00 Pemetaan guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 38.499.800,00 0,00 34.839.800,00 3.660.000,00

Pembinaan Tenaga Lapangan PNF 1.01 . 1.01.01 . 20 . 30

72.414.100,00 0,00

68.984.100,00 3.430.000,00

Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31

24.000.000,00 0,00

11.320.000,00 12.680.000,00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

238.235.000,00 0,00

233.495.000,00 4.740.000,00

Seleksi Kepala Sekolah SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33

152.495.000,00 0,00

80.135.000,00 72.360.000,00

Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 34

16.630.000,00 0,00

10.310.000,00 6.320.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 33.624.900,00 0,00 26.474.900,00 7.150.000,00

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 36 14.850.000,00 0,00 11.835.000,00 3.015.000,00

Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37

29.800.000,00 0,00

23.740.000,00 6.060.000,00

Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

20.073.300,00 0,00

16.753.300,00 3.320.000,00

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 40

14.800.200,00 0,00

10.780.200,00 4.020.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 75.000.000,00 0,00 63.150.000,00 11.850.000,00

Penilaian Angka Kredit Pendidik, Penilik dan Pamong belajar 1.01 . 1.01.01 . 20 . 42

90.000.000,00 0,00

44.940.000,00 45.060.000,00

Penilaian Angka Kredit Pendidik SD/SMP, Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 43

255.150.000,00 0,00

250.215.000,00 4.935.000,00

Penilaian Angka Kredit Pendidik SMA/SMK, Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 44

50.000.000,00 0,00

43.695.000,00 6.305.000,00

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

59.150.000,00 0,00

53.120.000,00 6.030.000,00

Pemilihan Guru/KS/Pengawas Berprestasi SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 46

88.700.000,00 0,00

85.685.000,00 3.015.000,00

Pemilihan Guru/KS/Pengawas Berprestasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

10.000.000,00 0,00

6.080.000,00 3.920.000,00

Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 3.374.775.387,00 1.367.228.387,00 186.085.000,00 1.821.462.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 82.948.000,00 0,00 27.498.000,00 55.450.000,00

Penanganan Penyusunan RAPBS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

1 2 3 4

128.530.000,00 0,00

110.100.000,00 18.430.000,00

Operasional Penanganan Bantuan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

121.655.000,00 0,00

59.915.000,00 61.740.000,00

Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 1.212.691.387,00 57.415.387,00 1.155.276.000,00 0,00 Operasional UPT 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 44.130.000,00 0,00 34.980.000,00 9.150.000,00

Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

20.260.000,00 0,00

15.310.000,00 4.950.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

29.005.000,00 0,00

22.680.000,00 6.325.000,00

Beasiswa siswa keluarga kurang mampu 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 3.650.000,00 0,00 2.610.000,00 1.040.000,00 Beasiswa Retrival 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 77.875.000,00 0,00 77.875.000,00 0,00

Pengendalian Mutu Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28

31.875.400,00 0,00

20.835.400,00 11.040.000,00

Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33

52.999.900,00 0,00

45.439.900,00 7.560.000,00

Penyusunan Rencana Strategis DINDIKBUDPORA 2016-2020 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34

38.503.700,00 0,00

38.503.700,00 0,00

Fasilitasi kegiatan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35

28.217.000,00 0,00

25.097.000,00 3.120.000,00

Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36

25.322.000,00 0,00

23.012.000,00 2.310.000,00

Pembinaan, Pengembangan UKS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Beasiswa Siswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 60.000.000,00 0,00 57.680.000,00 2.320.000,00 Akreditasi SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 18.700.000,00 0,00 17.740.000,00 960.000,00 Akreditasi SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 8.600.000,00 0,00 6.910.000,00 1.690.000,00

Pendampingan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43

1.309.813.000,00 1.309.813.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Gedung UPT 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44 253.038.000,00 0,00 15.580.000,00 237.458.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 242.038.000,00 0,00 228.998.000,00 13.040.000,00

Penyelenggaraan perencanaan program pendidikan (Profil Pendidikan) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

11.000.000,00 0,00

8.460.000,00 2.540.000,00

Penyusunan Data Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 199.143.556.624,00 57.768.949.277,00 39.972.791.600,00 101.401.815.747,00 1.02 64.168.264.624,00 DINAS KESEHATAN 335.026.000,00 43.300.753.647,00 20.532.484.977,00 1.02 . 1.02.01 368.710.550,00 0,00 26.880.000,00 341.830.550,00 1.02 . 1.02.01 . 01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

137.700.000,00 0,00

137.700.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

37.200.000,00 0,00

10.320.000,00 26.880.000,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

30.080.000,00 0,00

30.080.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

30.558.000,00 0,00

30.558.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

51.512.600,00 0,00

51.512.600,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

67.990.000,00 0,00

67.990.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

8.350.000,00 0,00

8.350.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

4.319.950,00 0,00

4.319.950,00 0,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 3.954.705.656,00 3.809.373.800,00 0,00 145.331.856,00 1.02 . 1.02.01 . 02 3.389.130.800,00 3.389.130.800,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

420.243.000,00 420.243.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 13

31.990.656,00 0,00

31.990.656,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 23

70.696.200,00 0,00

70.696.200,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 25

1 2 3 4

22.645.000,00 0,00

22.645.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 31 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sewa Tanah 1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 119.604.130,00 0,00 28.440.000,00 91.164.130,00 1.02 . 1.02.01 . 05 34.296.600,00 0,00 14.846.600,00 19.450.000,00

Penilaian angka Kredit bagi Jabatan Fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 09

29.057.330,00 0,00

20.067.330,00 8.990.000,00

Penilaian tenaga kesehatan teladan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 38 56.250.200,00 0,00 56.250.200,00 0,00 Peningkatan kapasitas SDM 1.02 . 1.02.01 . 05 . 39 157.000.000,00 0,00 57.406.000,00 99.594.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 59.000.000,00 0,00 45.624.000,00 13.376.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

98.000.000,00 0,00

53.970.000,00 44.030.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 29.000.000,00 0,00 15.355.000,00 13.645.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 29.000.000,00 0,00 13.645.000,00 15.355.000,00

Penyusunan Data Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 10.132.947.756,00 452.687.077,00 19.290.000,00 9.660.970.679,00 1.02 . 1.02.01 . 15 9.511.528.569,00 0,00 9.495.338.569,00 16.190.000,00

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

23.641.400,00 0,00

22.881.400,00 760.000,00

Pembinaan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

22.773.900,00 0,00

22.773.900,00 0,00

Distribusi obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

22.713.240,00 0,00

21.953.240,00 760.000,00

Pembinaan dan pengawasan sarana produksi / distribusi sediaan farmasi, makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 67.942.420,00 0,00 66.362.420,00 1.580.000,00

Registrasi dan sertifikasi PIRT 1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

31.661.150,00 0,00

31.661.150,00 0,00

Operasional UPT Instalasi Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

452.687.077,00 452.687.077,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 11.900.870.490,00 8.085.481.000,00 83.565.000,00 3.731.824.490,00 1.02 . 1.02.01 . 16 257.543.000,00 0,00 236.153.000,00 21.390.000,00

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

37.749.370,00 0,00

21.524.370,00 16.225.000,00

Regristrasi dan sertifikasi tenaga & sarana pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

8.085.481.000,00 8.085.481.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

196.395.120,00 0,00

182.095.120,00 14.300.000,00

Sertifikasi dan akreditasi sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

77.300.504,00 0,00

75.300.504,00 2.000.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Grabag 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 207.518.433,00 0,00 206.018.433,00 1.500.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Ngombol 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 182.483.325,00 0,00 180.483.325,00 2.000.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bragolan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 57.637.993,00 0,00 55.537.993,00 2.100.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bubutan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 39.834.257,00 0,00 38.934.257,00 900.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bagelen 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 66.436.591,00 0,00 66.436.591,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Dadirejo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 74.269.435,00 0,00 73.469.435,00 800.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Kaligesing

1 2 3 4

141.399.927,00 0,00

141.399.927,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Cangkrep 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 180.070.915,00 0,00 176.070.915,00 4.000.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Purworejo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 74.927.140,00 0,00 72.927.140,00 2.000.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Mranti 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 79.737.740,00 0,00 74.637.740,00 5.100.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bayan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 41.140.983,00 0,00 41.140.983,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Seborokrapyak 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 145.041.836,00 0,00 143.841.836,00 1.200.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Semawungdaleman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 161.242.551,00 0,00 161.242.551,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Kutoarjo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 39.698.263,00 0,00 38.698.263,00 1.000.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Wirun 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 44.820.802,00 0,00 44.820.802,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Butuh 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 44.389.090,00 0,00 44.089.090,00 300.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Sruwohrejo 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 468.679.072,00 0,00 468.679.072,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Pituruh 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 24.322.036,00 0,00 22.972.036,00 1.350.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Karanggetas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 88.064.806,00 0,00 86.464.806,00 1.600.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Kemiri 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 46.253.021,00 0,00 44.253.021,00 2.000.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Winong 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 166.097.910,00 0,00 166.097.910,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bruno 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 68.857.922,00 0,00 68.857.922,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Gebang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 300.883.731,00 0,00 300.883.731,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Loano 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 68.889.837,00 0,00 68.889.837,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Banyuasin 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 73.524.276,00 0,00 69.724.276,00 3.800.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Bener 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 60.179.604,00 0,00 60.179.604,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Operasional dan pemeliharaan kesehatan) Puskesmas Banyuurip 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 26.311.765.414,00 2.487.585.000,00 35.280.000,00 23.788.900.414,00 1.02 . 1.02.01 . 19 444.055.860,00 0,00 443.555.860,00 500.000,00

Peningkatan perilaku kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

67.668.550,00 0,00

67.168.550,00 500.000,00

Penjaringan siswa SD dan setingkat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

4.989.897.000,00 0,00

4.989.897.000,00 0,00

Jaminan Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

131.439.900,00 0,00

102.319.900,00 29.120.000,00

Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 386.820.000,00 349.200.000,00 32.460.000,00 5.160.000,00 Optimalisasi SIK 1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 983.300.000,00 108.556.800,00 874.743.200,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Grabag 1.02 . 1.02.01 . 19 . 14

1 2 3 4

890.260.000,00 69.704.000,00

820.556.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Ngombol 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

464.116.000,00 7.000.000,00

457.116.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bragolan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16

563.170.000,00 100.100.000,00

463.070.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bubutan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17

412.200.000,00 85.952.000,00

326.248.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bagelen 1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

386.614.100,00 11.500.000,00

375.114.100,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Dadirejo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 19

985.144.004,00 107.144.800,00

877.999.204,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kaligesing 1.02 . 1.02.01 . 19 . 20

673.698.000,00 0,00

673.698.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Cangkep 1.02 . 1.02.01 . 19 . 21

1.140.732.000,00 158.591.100,00

982.140.900,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Purworejo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 22

581.120.000,00 75.000.000,00

506.120.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Mranti 1.02 . 1.02.01 . 19 . 23

1.263.698.000,00 146.850.000,00

1.116.848.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bayan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 24

667.680.000,00 166.310.900,00

501.369.100,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Banyuurip 1.02 . 1.02.01 . 19 . 25

272.644.000,00 12.100.000,00

260.544.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Seborokrapyak 1.02 . 1.02.01 . 19 . 26

881.598.000,00 57.904.000,00

823.694.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Semawungdaleman 1.02 . 1.02.01 . 19 . 27

409.176.000,00 9.500.000,00

399.676.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kutoarjo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 28

405.020.000,00 70.655.000,00

334.365.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Wirun 1.02 . 1.02.01 . 19 . 29

715.766.000,00 57.800.000,00

657.966.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Butuh 1.02 . 1.02.01 . 19 . 30

323.380.000,00 50.400.000,00

272.980.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Sruwohrejo 1.02 . 1.02.01 . 19 . 31

782.404.000,00 63.091.300,00

719.312.700,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Pituruh 1.02 . 1.02.01 . 19 . 32

512.280.000,00 84.264.000,00

428.016.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Karanggetas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 33

823.980.000,00 67.570.000,00

756.410.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Kemiri 1.02 . 1.02.01 . 19 . 34

717.840.000,00 66.733.000,00

651.107.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Winong 1.02 . 1.02.01 . 19 . 35

1.912.844.000,00 109.631.000,00

1.803.213.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bruno 1.02 . 1.02.01 . 19 . 36

1.057.900.000,00 158.591.100,00

899.308.900,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Gebang 1.02 . 1.02.01 . 19 . 37

670.880.000,00 25.252.000,00

645.628.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Loano 1.02 . 1.02.01 . 19 . 38

380.520.000,00 24.858.000,00

355.662.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Banyuasin 1.02 . 1.02.01 . 19 . 39

1.413.920.000,00 243.326.000,00

1.170.594.000,00 0,00

Pemanfaatan dana kapitasi JKN Bener 1.02 . 1.02.01 . 19 . 40 2.815.342.760,00 0,00 27.150.000,00 2.788.192.760,00 1.02 . 1.02.01 . 20 1.725.141.260,00 0,00 1.700.591.260,00 24.550.000,00

Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

498.826.100,00 0,00

497.526.100,00 1.300.000,00

Peningkatan kesehatan ibu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 12

246.570.500,00 0,00

245.270.500,00 1.300.000,00

Peningkatan kesehatan anak 1.02 . 1.02.01 . 20 . 13

61.800.000,00 0,00

61.800.000,00 0,00

Peningkatan kesehatan reproduksi remaja 1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

34.942.800,00 0,00

34.942.800,00 0,00

Peningkatan kesehatan usia lanjut 1.02 . 1.02.01 . 20 . 15

176.325.800,00 0,00

176.325.800,00 0,00

Pengembangan desa/kelurahan siaga aktif 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 71.736.300,00 0,00 71.736.300,00 0,00 Pengembangan posyandu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 3.322.822.868,00 641.863.100,00 41.660.000,00 2.639.299.768,00 1.02 . 1.02.01 . 22 1.167.760.040,00 397.200.000,00 763.060.040,00 7.500.000,00

Pencegahan dan penanggulangan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 126.152.000,00 11.345.000,00 113.182.000,00 1.625.000,00 Pelayanan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 243.648.418,00 176.000.000,00 64.488.418,00 3.160.000,00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1 2 3 4

531.918.910,00 57.318.100,00

451.905.810,00 22.695.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

26.089.300,00 0,00

25.234.300,00 855.000,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

20.018.200,00 0,00

18.308.200,00 1.710.000,00

Operasional Laboratorium air 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

24.000.000,00 0,00

24.000.000,00 0,00

Pelayanan kesehatan haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

596.037.000,00 0,00

591.922.000,00 4.115.000,00

Peningkatan kesehatan masyarakat bagi penderita penyakit akibat dampak merokok 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

495.199.000,00 0,00

495.199.000,00 0,00

Pendataan rumah sehat 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

47.500.000,00 0,00

47.500.000,00 0,00

Pelatihan pengelola tempat pengolahan makanan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemicuan CLTS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 5.055.495.000,00 5.055.495.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 5.055.495.000,00 5.055.495.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

134.975.292.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 39.637.765.600,00 58.101.062.100,00 37.236.464.300,00 1.02 . 1.02.02 134.975.292.000,00 37.236.464.300,00 39.637.765.600,00 58.101.062.100,00 1.02 . 1.02.02 . 34 97.846.315.700,00 107.488.000,00 58.101.062.100,00 39.637.765.600,00

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

9.436.637.000,00 9.436.637.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 34 . 02

1.192.899.500,00 1.192.899.500,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Gedung Cempaka menjadi Gedung Poliklinik dan Laboratorium 1.02 . 1.02.02 . 34 . 03

5.643.907.700,00 5.643.907.700,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Radiologi, IMC dan Selasar 1.02 . 1.02.02 . 34 . 04

1.281.619.000,00 1.281.619.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Gedung Kenanga menjadi Gedung Poliklinik 1.02 . 1.02.02 . 34 . 05

6.474.972.400,00 6.474.972.400,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 34 . 06 288.137.500,00 288.137.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.02 . 34 . 07 932.876.700,00 932.876.700,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Elektronik 1.02 . 1.02.02 . 34 . 08

23.687.000,00 23.687.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 34 . 09

190.871.400,00 190.871.400,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Mebelair 1.02 . 1.02.02 . 34 . 10

533.553.000,00 533.553.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Atap Gedung Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 34 . 11

289.538.100,00 289.538.100,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 34 . 12

301.622.000,00 301.622.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Lingkar 1.02 . 1.02.02 . 34 . 13

2.110.901.000,00 2.110.901.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III 1.02 . 1.02.02 . 34 . 14

770.279.000,00 770.279.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1.02 . 1.02.02 . 34 . 16

367.000.000,00 367.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Kelas III 1.02 . 1.02.02 . 34 . 17

3.242.600.000,00 3.242.600.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Ruang Intensive Care Unit (ICU) 1.02 . 1.02.02 . 34 . 18

1.110.690.000,00 1.110.690.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Ruang Radiologi 1.02 . 1.02.02 . 34 . 19

2.333.311.000,00 2.333.311.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Ruang CSSD 1.02 . 1.02.02 . 34 . 20

603.874.000,00 603.874.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Ruang Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 1.02 . 1.02.02 . 34 . 21 203.638.183.088,00 174.025.642.088,00 892.374.000,00 28.720.167.000,00 1.03 182.363.262.488,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 810.919.000,00 25.270.785.000,00 156.281.558.488,00 1.03 . 1.03.01 398.050.000,00 0,00 2.060.000,00 395.990.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

1 2 3 4

48.300.000,00 0,00

47.480.000,00 820.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

21.000.000,00 0,00

20.590.000,00 410.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

5.250.000,00 0,00

4.835.000,00 415.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

38.925.000,00 0,00

38.925.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

52.500.000,00 0,00

52.500.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

9.975.000,00 0,00

9.560.000,00 415.000,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 190.950.000,00 34.850.000,00 9.980.000,00 146.120.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 34.850.000,00 34.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan meubelair 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 57.600.000,00 0,00 54.310.000,00 3.290.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 23

51.952.000,00 0,00

49.442.000,00 2.510.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 25

11.262.000,00 0,00

9.597.000,00 1.665.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

7.508.000,00 0,00

6.363.000,00 1.145.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

15.015.000,00 0,00

13.645.000,00 1.370.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.03 . 1.03.01 . 02 . 31

12.763.000,00 0,00

12.763.000,00 0,00

Sewa tempat gedung/kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 35.000.000,00 0,00 5.295.000,00 29.705.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 35.000.000,00 0,00 29.705.000,00 5.295.000,00

Pengembangan dan peningkatan SDM 1.03 . 1.03.01 . 05 . 38 68.400.000,00 0,00 28.330.000,00 40.070.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 8.400.000,00 0,00 2.325.000,00 6.075.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

60.000.000,00 0,00

37.745.000,00 22.255.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 50.000.000,00 0,00 2.065.000,00 47.935.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07 50.000.000,00 0,00 47.935.000,00 2.065.000,00

Penyusunan Data Dasar bidang Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 91.250.812.600,00 85.585.812.600,00 79.510.000,00 5.585.490.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 5.000.000.000,00 0,00 4.942.330.000,00 57.670.000,00

Pemeliharaan jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

500.000.000,00 0,00

490.050.000,00 9.950.000,00

DED Penanganan jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

125.000.000,00 0,00

124.585.000,00 415.000,00

Operasional dan pemeliharaan peralatan berat dan laboratorium 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Mitigasi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penanganan longsor 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Anggrek 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kenanga 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Gesing - watukuro (lanjutan) dengan lapis hot mix 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Cangkrep - Argoputro - Kedungsari (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo (lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

0,00 0,00

Penngkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

2.540.265.000,00 2.540.265.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Mayjend Sutoyo Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Wonosido - Kemranggen Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

1 2 3 4

2.238.660.900,00 2.238.660.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Bener-Guntur (Lanjutan) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Agus Salim Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

3.558.260.900,00 3.558.260.900,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Katerban - Pringgowijayan Lanjutan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Jetis - Pantai (lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

1.520.000.000,00 1.520.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Kaliwader - Kalitapas Lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

40.000.000,00 0,00

28.525.000,00 11.475.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan Database jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

3.344.774.900,00 3.344.774.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kedungsri - Wonorejo Kulon (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 33

2.449.500.000,00 2.449.500.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Purworejo - Loano (10) (Lanjutan) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 38

1.721.810.900,00 1.721.810.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Grantunglegok - Tanjungrejo (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39

2.142.355.900,00 2.142.355.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tunggorono - Butuh (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 40

2.459.764.100,00 2.459.764.100,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Lengkong - Banyuurip (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 41

2.515.130.700,00 2.515.130.700,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kaliboto - Guntur (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

759.590.900,00 759.590.900,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Kedondong (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 66

3.172.160.900,00 3.172.160.900,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Loning (Ruas Jalan Karangduwur - Winong) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 67

1.447.800.900,00 1.447.800.900,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Somongari (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 68

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Sirinding 1.03 . 1.03.01 . 15 . 69

924.770.900,00 924.770.900,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Secang Kecil (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 70

2.268.500.000,00 2.268.500.000,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Kalirejo (Ruas Jalan Kalirejo - Hargorojo) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 71

2.526.000.000,00 2.526.000.000,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Semagung 4 (Ruas Jalan Semagung - Durensari) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 72

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Kaliwader 1.03 . 1.03.01 . 15 . 76

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Sidomulyo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 78

1.135.000.000,00 1.135.000.000,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Sumbersari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 79

4.250.000.000,00 4.250.000.000,00

0,00 0,00

Pembebasan Tanah Pembangunan Jembatan Sejiwan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 80

1.637.269.100,00 1.637.269.100,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Kemiri - Pituruh (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 81

853.765.900,00 853.765.900,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Purwodadi - Bubutan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 82

1.122.265.900,00 1.122.265.900,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Bubutan - Watukuro (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 83

1.122.269.100,00 1.122.269.100,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Letjend Suprapto (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 84

853.765.900,00 853.765.900,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Tamansari - Sembaon (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 85

1.122.278.000,00 1.122.278.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Berkala Jalan Bagelen - Soko (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 86

3.085.260.900,00 3.085.260.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Bagelen - Hargorojo (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 87

3.866.973.200,00 3.866.973.200,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tegalrejo - Plandi (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 88

1.352.600.900,00 1.352.600.900,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Sedayu 2 (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 89

966.390.900,00 966.390.900,00

0,00 0,00

Penggantian Jembatan Jetis 1 (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 90

1.461.700.900,00 1.461.700.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Puspo - Somoleter Lanjutan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 91

1.352.300.900,00 1.352.300.900,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Benowo - Sedayu (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 92

5.880.264.100,00 5.880.264.100,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Ketaun (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 93

1.034.360.000,00 1.034.360.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Donorejo-Batas DIY Lanjutan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 94 3.543.650.000,00 2.291.000.000,00 14.785.000,00 1.237.865.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Penataan Alun-Alun Cangkrep 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12

1 2 3 4

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Operasional Retribusi Pemakaman 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

350.000.000,00 0,00

338.355.000,00 11.645.000,00

Pemeliharaan Pertamanan dan Sarana Kebersihan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Renovasi Pulau Taman lanjutan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

91.000.000,00 91.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Kebersihan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17

75.000.000,00 0,00

71.860.000,00 3.140.000,00

DED Makam Kutoarjo 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 823.650.000,00 0,00 823.650.000,00 0,00 Penataan Makam 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 6.876.700.000,00 6.476.700.000,00 12.250.000,00 387.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.TP-terminal s.d pengadilan negeri) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

175.500.000,00 175.500.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.Oerip Soemohardjo) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 02

660.000.000,00 660.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.Jend.Sudirman) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 03

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Kota Kutoarjo (Jl.Diponegoro) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 04

200.000.000,00 0,00

193.875.000,00 6.125.000,00

Pemeliharaan drainase kota Purworejo 1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

200.000.000,00 0,00

193.875.000,00 6.125.000,00

Pemeliharaan drainase kota Kutoarjo 1.03 . 1.03.01 . 34 . 06

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Drainase Kawasan Purwodadi 1.03 . 1.03.01 . 34 . 07

2.641.200.000,00 2.641.200.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Kota Purworejo (Jl.TP-SMA 1 s.d Lengkong) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 09 58.116.873.888,00 57.916.873.888,00 2.425.000,00 197.575.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35 200.000.000,00 0,00 197.575.000,00 2.425.000,00

Inventarisasi Bangunan Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

8.992.000.000,00 8.992.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD (Tahap I) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

4.997.125.000,00 4.997.125.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor DKK (Tahap I) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 03

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Kel. Baledono (Tahap II) 1.03 . 1.03.01 . 35 . 04

24.948.860.000,00 24.948.860.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pasar Baledono 1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung DPRD 1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 2.500.888.888,00 2.500.888.888,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung BPBD 1.03 . 1.03.01 . 35 . 08 3.478.000.000,00 3.478.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan gedung Satpol PP 1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Depo Arsip 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kel Kutoarjo 1.03 . 1.03.01 . 35 . 12

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kel Mranti 1.03 . 1.03.01 . 35 . 17 6.395.000.000,00 2.776.322.000,00 547.654.000,00 3.071.024.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36 360.000.000,00 6.322.000,00 334.500.000,00 19.178.000,00

Operasional dan pemeliharaan penataan TPA 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan Sel Pembuangan Sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 02

1.800.000.000,00 0,00

1.293.534.000,00 506.466.000,00

Penanganan Kebersihan dan Pertamanan (upah PHL) 1.03 . 1.03.01 . 36 . 03

1.400.000.000,00 0,00

1.390.510.000,00 9.490.000,00

Pemeliharaan kendaraan dan operasional KP 1.03 . 1.03.01 . 36 . 04

65.000.000,00 0,00

52.480.000,00 12.520.000,00

Penanganan Retribusi Kebersihan Area Terlayani 1.03 . 1.03.01 . 36 . 05

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Container sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 06

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Truk Sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 07

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Gerobag Motor Sampah 1.03 . 1.03.01 . 36 . 08 80.000.000,00 0,00 22.130.000,00 57.870.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 10.000.000,00 0,00 6.430.000,00 3.570.000,00 Pembuatan Kartu PJT 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01

1 2 3 4

25.000.000,00 0,00

20.640.000,00 4.360.000,00

Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 02

25.000.000,00 0,00

16.350.000,00 8.650.000,00

Pengendalian Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 03

15.000.000,00 0,00

10.640.000,00 4.360.000,00

Verifikasi dan Tinjauan Lapangan Permohonan Rekomendasi IUJK 1.03 . 1.03.01 . 37 . 04

5.000.000,00 0,00

3.810.000,00 1.190.000,00

Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 8.846.750.000,00 1.200.000.000,00 81.060.000,00 7.565.690.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39 400.000.000,00 0,00 388.670.000,00 11.330.000,00 Pemeliharaan Trotoar 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 300.000.000,00 0,00 293.060.000,00 6.940.000,00

Pengecatan Kanstin Trotoar 1.03 . 1.03.01 . 39 . 03

6.496.750.000,00 0,00

6.489.610.000,00 7.140.000,00

Pembayaran rekening lampu PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 04

450.000.000,00 0,00

394.350.000,00 55.650.000,00

Operasional dan pemeliharaan lampu PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 05

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Penambahan Titik Lampu PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 06 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi PJU 1.03 . 1.03.01 . 39 . 07 3.662.270.000,00 0,00 2.255.000,00 3.660.015.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41 70.000.000,00 0,00 67.745.000,00 2.255.000,00

Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 41 . 03

791.470.000,00 0,00

791.470.000,00 0,00

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 41 . 04

2.800.800.000,00 0,00

2.800.800.000,00 0,00

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 2.848.806.000,00 0,00 1.120.000,00 2.847.686.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 36.000.000,00 0,00 34.880.000,00 1.120.000,00

Operasional dan pemeliharaan peralatan sedot WC 1.03 . 1.03.01 . 42 . 01

679.300.000,00 0,00

679.300.000,00 0,00

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 42 . 02

2.133.506.000,00 0,00

2.133.506.000,00 0,00

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK IPD) 1.03 . 1.03.01 . 42 . 03

21.274.920.600,00

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 81.455.000,00 3.449.382.000,00 17.744.083.600,00 1.03 . 1.03.02 252.057.000,00 0,00 600.000,00 251.457.000,00 1.03 . 1.03.02 . 01 1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01

36.000.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

43.000.000,00 0,00

43.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06

17.900.000,00 0,00

17.900.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.02 . 01 . 09

22.787.100,00 0,00

22.187.100,00 600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 10

11.499.900,00 0,00

11.499.900,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 12

4.800.000,00 0,00

4.800.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.02 . 01 . 14

2.160.000,00 0,00

2.160.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15

42.900.000,00 0,00

42.900.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.02 . 01 . 17

44.740.000,00 0,00

44.740.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 18

20.750.000,00 0,00

20.750.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 19 318.957.000,00 267.707.000,00 0,00 51.250.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 05 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.03 . 1.03.02 . 02 . 12 17.325.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 14

1 2 3 4

47.250.000,00 0,00

47.250.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.02 . 02 . 23 15.882.000,00 15.882.000,00 0,00 0,00 Pengadaan AC Split 1 PK 1.03 . 1.03.02 . 02 . 68 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan kearsipan 1.03 . 1.03.02 . 02 . 69

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Pemasangan baru meteran listrik untuk penambahan daya 1.03 . 1.03.02 . 02 . 70 79.550.000,00 0,00 38.620.000,00 40.930.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06 19.850.000,00 0,00 9.850.000,00 10.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.03 . 1.03.02 . 06 . 05

59.700.000,00 0,00

31.080.000,00 28.620.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.03 . 1.03.02 . 06 . 06 31.000.000,00 16.700.000,00 2.010.000,00 12.290.000,00 1.03 . 1.03.02 . 07 31.000.000,00 16.700.000,00 12.290.000,00 2.010.000,00

Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 19.730.616.800,00 16.596.936.800,00 40.225.000,00 3.093.455.000,00 1.03 . 1.03.02 . 43 2.250.000.000,00 0,00 2.224.065.000,00 25.935.000,00

Operasi dan Pemeliharaan untuk areal kurang dari 1.000 Ha 1.03 . 1.03.02 . 43 . 01

251.630.000,00 0,00

251.630.000,00 0,00

Inventarisasi Areal Irigasi dan Pelayanan Baku (PAI) 1.03 . 1.03.02 . 43 . 02

20.000.000,00 0,00

17.675.000,00 2.325.000,00

Inventarisasi Pengembangan dan Pengkajian Areal Pedesaan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 03

348.550.000,00 0,00

348.550.000,00 0,00

Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.02 . 43 . 04

30.000.000,00 0,00

27.590.000,00 2.410.000,00

Perencanaan Teknis DI Kalikalong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 05

33.000.000,00 0,00

30.590.000,00 2.410.000,00

Perencanaan Teknis DI. Sudorogo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 06

33.000.000,00 0,00

30.590.000,00 2.410.000,00

Perencanaan Teknis DI Tawangsari 1.03 . 1.03.02 . 43 . 07

33.000.000,00 0,00

30.590.000,00 2.410.000,00

Perencanaan Teknis DI Santren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 08 120.000.000,00 0,00 118.450.000,00 1.550.000,00 Pendamping IPAIR 1.03 . 1.03.02 . 43 . 09 14.500.000,00 0,00 13.725.000,00 775.000,00

Sosialisasi dan Operasional Perijinan Tanah Pengairan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 10 229.500.000,00 229.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bleber 1.03 . 1.03.02 . 43 . 11 199.570.000,00 199.570.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi DI Tuk Keposong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 12

109.697.500,00 109.697.500,00

0,00 0,00

Rehabilitasi DI Kedung Bangkong (Suplesi DI Ngasinan) 1.03 . 1.03.02 . 43 . 13 249.369.200,00 249.369.200,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ploro 1.03 . 1.03.02 . 43 . 14 748.540.000,00 748.540.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Bendung Tegalduren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 15 199.570.000,00 199.570.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kebangsan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 16 149.622.500,00 149.622.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Prumben 1.03 . 1.03.02 . 43 . 17 150.468.500,00 150.468.500,00 0,00 0,00

Rehabilitasi DI Kedung Kidang 1.03 . 1.03.02 . 43 . 18 149.622.500,00 149.622.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Siglagah 1.03 . 1.03.02 . 43 . 19 149.622.500,00 149.622.500,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Sibatur 1.03 . 1.03.02 . 43 . 20 299.276.100,00 299.276.100,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Jrakah 1.03 . 1.03.02 . 43 . 21 279.297.900,00 279.297.900,00 0,00 0,00

Rehabilitasi DI Kedung Lele 1.03 . 1.03.02 . 43 . 22 199.570.000,00 199.570.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Tridadi 1.03 . 1.03.02 . 43 . 23 299.276.100,00 299.276.100,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ngasinan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 24 244.200.000,00 244.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Awis 1.03 . 1.03.02 . 43 . 26 371.000.000,00 371.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Krandon 1.03 . 1.03.02 . 43 . 27 371.000.000,00 371.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Gustingisor 1.03 . 1.03.02 . 43 . 28 319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Tegalduren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 29

1 2 3 4 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Onggowangsan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 30 416.250.000,00 416.250.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi DI Dung Bendo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 31 397.500.000,00 397.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Purbowono 1.03 . 1.03.02 . 43 . 32 371.530.000,00 371.530.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Pandanrejo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 33 254.400.000,00 254.400.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ngasem II 1.03 . 1.03.02 . 43 . 34 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Ngadirejo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 35 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Sedayu I 1.03 . 1.03.02 . 43 . 36 233.200.000,00 233.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI PB. Watubelah 1.03 . 1.03.02 . 43 . 37 209.880.000,00 209.880.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kepising 1.03 . 1.03.02 . 43 . 38 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Semawung 1.03 . 1.03.02 . 43 . 39 180.200.000,00 180.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Cempedak 1.03 . 1.03.02 . 43 . 40 293.871.000,00 293.871.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi DI Gunung Butak 1.03 . 1.03.02 . 43 . 41 1.011.338.000,00 1.011.338.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kalisemo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 42 990.968.000,00 990.968.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Guntur 1.03 . 1.03.02 . 43 . 43 725.693.000,00 725.693.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Penungkulan 1.03 . 1.03.02 . 43 . 44 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Banaran 1.03 . 1.03.02 . 43 . 45 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bangkong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 46 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Beji 1.03 . 1.03.02 . 43 . 47 521.073.000,00 521.073.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi DI Bekok III 1.03 . 1.03.02 . 43 . 48 337.861.000,00 337.861.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bengkal 1.03 . 1.03.02 . 43 . 49 385.951.000,00 385.951.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bengkek I 1.03 . 1.03.02 . 43 . 50 342.513.000,00 342.513.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bengkek II 1.03 . 1.03.02 . 43 . 51 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Bojong 1.03 . 1.03.02 . 43 . 52 372.202.000,00 372.202.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kalidono 1.03 . 1.03.02 . 43 . 53 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Santren 1.03 . 1.03.02 . 43 . 54 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Krasak 1.03 . 1.03.02 . 43 . 55 219.780.000,00 219.780.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Mranti 1.03 . 1.03.02 . 43 . 56 301.989.000,00 301.989.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Tridadi 1.03 . 1.03.02 . 43 . 57 233.100.000,00 233.100.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Sedayu II 1.03 . 1.03.02 . 43 . 58 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi DI Kinger 1.03 . 1.03.02 . 43 . 59 1.398.635.000,00 1.398.635.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cluwek (Suplesi) 1.03 . 1.03.02 . 43 . 60

195.000.000,00 195.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Saluran Sekunder Gelap DI Kalisemo 1.03 . 1.03.02 . 43 . 61 663.782.300,00 663.782.300,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 44 231.979.000,00 231.979.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Kalideres 1.03 . 1.03.02 . 44 . 01

232.878.500,00 232.878.500,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Batang 1.03 . 1.03.02 . 44 . 02

198.924.800,00 198.924.800,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Drainase Cluwek 1.03 . 1.03.02 . 44 . 03 198.957.500,00 198.957.500,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.02 . 45 198.957.500,00 198.957.500,00 0,00 0,00

Pemulihan kerusakan tebing/ talud sungai gesing 1.03 . 1.03.02 . 45 . 01

1 2 3 4 235.000.000,00 80.000.000,00 3.925.000,00 151.075.000,00 1.04 235.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 3.925.000,00 151.075.000,00 80.000.000,00

1.04 . 1.03.01 80.000.000,00 0,00 2.255.000,00 77.745.000,00 1.04 . 1.03.01 . 22 80.000.000,00 0,00 77.745.000,00 2.255.000,00

DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh 1.04 . 1.03.01 . 22 . 01 155.000.000,00 80.000.000,00 1.670.000,00 73.330.000,00 1.04 . 1.03.01 . 23 75.000.000,00 0,00 73.330.000,00 1.670.000,00

Updating Database Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.03.01 . 23 . 01

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Prasarana Pelengkap Rusunawa Bayem 1.04 . 1.03.01 . 23 . 05 620.000.000,00 0,00 51.900.000,00 568.100.000,00 1.05 620.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 51.900.000,00 568.100.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01 620.000.000,00 0,00 51.900.000,00 568.100.000,00 1.05 . 1.03.01 . 21 500.000.000,00 0,00 492.500.000,00 7.500.000,00 Peninjauan kembali RTRW 1.05 . 1.03.01 . 21 . 01 120.000.000,00 0,00 75.600.000,00 44.400.000,00 Fasilitasi BKPRD 1.05 . 1.03.01 . 21 . 02 2.917.737.800,00 50.000.000,00 512.155.000,00 2.355.582.800,00 1.06 2.917.737.800,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 512.155.000,00 2.355.582.800,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 254.999.800,00 0,00 0,00 254.999.800,00 1.06 . 1.06.01 . 01 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

105.000.000,00 0,00

105.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

22.499.800,00 0,00

22.499.800,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

68.000.000,00 0,00

68.000.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa keamanan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 144.220.000,00 0,00 0,00 144.220.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 21.456.000,00 0,00 21.456.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

74.000.000,00 0,00

74.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

23.764.000,00 0,00

23.764.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 100.000.000,00 0,00 1.300.000,00 98.700.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

1 2 3 4

60.000.000,00 0,00

58.700.000,00 1.300.000,00

Capasity Building Pegawai 1.06 . 1.06.01 . 05 . 21 51.723.000,00 0,00 17.910.000,00 33.813.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 11.723.000,00 0,00 6.143.000,00 5.580.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

40.000.000,00 0,00

27.670.000,00 12.330.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 1.703.140.000,00 50.000.000,00 409.425.000,00 1.243.715.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 400.000.000,00 0,00 228.250.000,00 171.750.000,00 Penyusunan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 77.000.000,00 0,00 71.180.000,00 5.820.000,00

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Statistik, Litbang dan Pengendalian 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

85.000.000,00 0,00

70.000.000,00 15.000.000,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

50.000.000,00 0,00

35.235.000,00 14.765.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 200.000.000,00 0,00 131.875.000,00 68.125.000,00 Penyusunan RPJMD 2016-2020 1.06 . 1.06.01 . 21 . 26 86.930.000,00 0,00 76.590.000,00 10.340.000,00

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 28

121.960.000,00 0,00

109.660.000,00 12.300.000,00

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Sosial Budaya 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

87.250.000,00 0,00

80.170.000,00 7.080.000,00

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perekonomian 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30

150.000.000,00 0,00

146.130.000,00 3.870.000,00

Review Dokumen Strategi Sanitasi 1.06 . 1.06.01 . 21 . 32

65.000.000,00 0,00

46.420.000,00 18.580.000,00

Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 35

100.000.000,00 0,00

54.420.000,00 45.580.000,00

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 38

140.000.000,00 50.000.000,00

77.750.000,00 12.250.000,00

Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 39 90.000.000,00 0,00 76.810.000,00 13.190.000,00

Penyusunan Data Spasial Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 40

50.000.000,00 0,00

39.225.000,00 10.775.000,00

Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 42 663.655.000,00 0,00 83.520.000,00 580.135.000,00 1.06 . 1.06.01 . 27 83.655.000,00 0,00 75.635.000,00 8.020.000,00

Kajian Data Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 27 . 07

100.000.000,00 0,00

80.250.000,00 19.750.000,00

Kajian Kegiatan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Balanced Scorecard 1.06 . 1.06.01 . 27 . 08

125.000.000,00 0,00

119.120.000,00 5.880.000,00

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pada Kawasan strategis 1.06 . 1.06.01 . 27 . 09

125.000.000,00 0,00

119.120.000,00 5.880.000,00

Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Purworejo 1.06 . 1.06.01 . 27 . 10

80.000.000,00 0,00

73.480.000,00 6.520.000,00

Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 27 . 11

50.000.000,00 0,00

29.470.000,00 20.530.000,00

Koordinasi Penguatan SIDA 1.06 . 1.06.01 . 27 . 12 100.000.000,00 0,00 83.060.000,00 16.940.000,00 Pengembangan KRENOVA 1.06 . 1.06.01 . 27 . 13 6.126.657.100,00 2.015.663.200,00 86.735.000,00 4.024.258.900,00 1.07 6.126.657.100,00 2.015.663.200,00 86.735.000,00 4.024.258.900,00 1.07 . 1.07.01 237.347.100,00 0,00 550.000,00 236.797.100,00 1.07 . 1.07.01 . 01 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

24.785.900,00 0,00

24.235.900,00 550.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

8.250.000,00 0,00

8.250.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

4.555.600,00 0,00

4.555.600,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

1 2 3 4

27.670.500,00 0,00

27.670.500,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

60.365.000,00 0,00

60.365.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

35.800.000,00 0,00

35.800.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

7.140.100,00 0,00

7.140.100,00 0,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 187.877.500,00 58.986.500,00 0,00 128.891.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 58.986.500,00 58.986.500,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

56.250.000,00 0,00

56.250.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 23

41.898.000,00 0,00

41.898.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 25

9.405.000,00 0,00

9.405.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

21.338.000,00 0,00

21.338.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.07 . 1.07.01 . 02 . 31 99.684.900,00 0,00 2.250.000,00 97.434.900,00 1.07 . 1.07.01 . 05 24.800.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 74.884.900,00 0,00 72.634.900,00 2.250.000,00 Capacity Building 1.07 . 1.07.01 . 05 . 38 58.310.400,00 0,00 18.660.000,00 39.650.400,00 1.07 . 1.07.01 . 06 29.810.400,00 0,00 20.510.400,00 9.300.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 05

28.500.000,00 0,00

19.140.000,00 9.360.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 06 20.000.000,00 0,00 7.840.000,00 12.160.000,00 1.07 . 1.07.01 . 07 20.000.000,00 0,00 12.160.000,00 7.840.000,00

Penyusunan Data Dasar Pembangunan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.07 . 1.07.01 . 07 . 01 5.523.437.200,00 1.956.676.700,00 57.435.000,00 3.509.325.500,00 1.07 . 1.07.01 . 22 121.199.800,00 121.199.800,00 0,00 0,00

Pengadaan Rambu Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 12.500.000,00 0,00 12.150.000,00 350.000,00 Pemeliharaan Rambu LL 1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 67.050.000,00 67.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Deliniator 1.07 . 1.07.01 . 22 . 03 51.000.000,00 0,00 50.400.000,00 600.000,00

Pengadaan Pita Penggaduh/Garis Kejut 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04

383.817.000,00 334.307.000,00

49.010.000,00 500.000,00

Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 1.07 . 1.07.01 . 22 . 05

66.910.000,00 0,00

65.235.000,00 1.675.000,00

Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross 1.07 . 1.07.01 . 22 . 06

175.000.000,00 0,00

173.325.000,00 1.675.000,00

Pembuatan Zona Selamat Sekolah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 08

461.120.000,00 461.120.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Traffic Light dan Counter Down 1.07 . 1.07.01 . 22 . 09

259.999.900,00 259.999.900,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Traffic Light 1.07 . 1.07.01 . 22 . 10

496.000.000,00 496.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Warning Light 1.07 . 1.07.01 . 22 . 11

179.000.000,00 179.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Pelican Crossing 1.07 . 1.07.01 . 22 . 12

215.400.000,00 0,00

212.405.000,00 2.995.000,00

Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 1.07 . 1.07.01 . 22 . 13 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Halte 1.07 . 1.07.01 . 22 . 14 65.388.000,00 0,00 65.388.000,00 0,00

Operasional Kendaraan Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 15

1.470.610.000,00 0,00

1.462.180.000,00 8.430.000,00

Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran 1.07 . 1.07.01 . 22 . 16

103.130.000,00 0,00

100.135.000,00 2.995.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran 1.07 . 1.07.01 . 22 . 17

19.500.000,00 0,00

16.860.000,00 2.640.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Penumpang Umum 1.07 . 1.07.01 . 22 . 18

1 2 3 4

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Papan Informasi Jalur dan Trayek Angkudes 1.07 . 1.07.01 . 22 . 19

7.500.000,00 0,00

6.180.000,00 1.320.000,00

Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 22 . 20

10.750.000,00 0,00

10.090.000,00 660.000,00

Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 21

3.950.000,00 0,00

3.950.000,00 0,00

Operasional Perijinan Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 22 . 22

170.449.800,00 0,00

168.489.800,00 1.960.000,00

Operasional Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat 1.07 . 1.07.01 . 22 . 23

9.999.800,00 0,00

8.019.800,00 1.980.000,00

Pembinaan Perbengkelan dan Karoseri 1.07 . 1.07.01 . 22 . 24

6.890.000,00 0,00

6.890.000,00 0,00

Pemeliharaan Timbangan Portable 1.07 . 1.07.01 . 22 . 25

41.644.000,00 0,00

41.044.000,00 600.000,00

Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 26

33.000.000,00 0,00

31.680.000,00 1.320.000,00

Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07 . 1.07.01 . 22 . 27

34.999.900,00 0,00

34.399.900,00 600.000,00

Fasilitasi Sewa Bus 1.07 . 1.07.01 . 22 . 28

31.459.900,00 0,00

29.209.900,00 2.250.000,00

Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 29

4.999.900,00 0,00

2.759.900,00 2.240.000,00

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Andalalin 1.07 . 1.07.01 . 22 . 30

19.809.900,00 0,00

14.094.900,00 5.715.000,00

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 1.07 . 1.07.01 . 22 . 31

123.529.800,00 0,00

119.969.800,00 3.560.000,00

Operasional Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 22 . 32

275.939.800,00 0,00

273.194.800,00 2.745.000,00

Operasional UPT Terminal 1.07 . 1.07.01 . 22 . 33

20.169.800,00 0,00

19.594.800,00 575.000,00

Pemeliharaan Terminal Tipe C 1.07 . 1.07.01 . 22 . 34

300.000.000,00 0,00

292.100.000,00 7.900.000,00

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Sistem Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Purworejo

1.07 . 1.07.01 . 22 . 36

242.719.900,00 0,00

240.569.900,00 2.150.000,00

Operasional dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang 1.07 . 1.07.01 . 22 . 37 3.477.339.000,00 1.748.670.000,00 217.940.000,00 1.510.729.000,00 1.08 3.477.339.000,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 217.940.000,00 1.510.729.000,00 1.748.670.000,00 1.08 . 1.08.01 90.960.000,00 0,00 0,00 90.960.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

5.500.000,00 0,00

5.500.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

6.500.000,00 0,00

6.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

800.000,00 0,00

800.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

960.000,00 0,00

960.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

5.400.000,00 0,00

5.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa keamanan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

800.000,00 0,00

800.000,00 0,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.08 . 1.08.01 . 01 . 21 282.500.000,00 224.500.000,00 0,00 58.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 05

83.500.000,00 74.500.000,00

9.000.000,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 13

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 23

21.000.000,00 0,00

21.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 25

1 2 3 4

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 29

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1.08 . 1.08.01 . 02 . 31 17.886.000,00 0,00 0,00 17.886.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05 17.886.000,00 0,00 17.886.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 20.000.000,00 0,00 13.300.000,00 6.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 8.000.000,00 0,00 2.600.000,00 5.400.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05

12.000.000,00 0,00

4.100.000,00 7.900.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 06 . 06 29.500.000,00 0,00 12.140.000,00 17.360.000,00 1.08 . 1.08.01 . 07 29.500.000,00 0,00 17.360.000,00 12.140.000,00

Penyusunan laporan2 Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 07 . 01 1.812.270.000,00 1.118.070.000,00 57.595.000,00 636.605.000,00 1.08 . 1.08.01 . 25 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01

150.000.000,00 0,00

143.825.000,00 6.175.000,00

Sosialisasi, pelatihan , dan pembentukan KSM pengeloaan sampah 1.08 . 1.08.01 . 25 . 02

40.000.000,00 800.000,00

35.640.000,00 3.560.000,00

Pengelolaan Sampah Organik di TPA 1.08 . 1.08.01 . 25 . 03

724.120.000,00 724.120.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana kebersihan menunjang kegiatan adipura (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 25 . 04

393.150.000,00 393.150.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang program adiwiyata (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 25 . 05

100.000.000,00 0,00

85.630.000,00 14.370.000,00

Sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 25 . 06

125.000.000,00 0,00

98.890.000,00 26.110.000,00

Koordinasi dan fasilitasi program kota sehat/adipura 1.08 . 1.08.01 . 25 . 07

30.000.000,00 0,00

22.620.000,00 7.380.000,00

Seleksi calon Penerima Penghargaan di bidang LH 1.08 . 1.08.01 . 25 . 08 844.900.000,00 316.100.000,00 118.125.000,00 410.675.000,00 1.08 . 1.08.01 . 26 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Biogas 1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 15.000.000,00 0,00 8.280.000,00 6.720.000,00

Identifikasi, inventarisasi dan pengendalian terhadap B3 dan LB3 1.08 . 1.08.01 . 26 . 02

49.300.000,00 0,00

29.475.000,00 19.825.000,00

Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 03

80.000.000,00 0,00

64.680.000,00 15.320.000,00

Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 05

20.000.000,00 0,00

10.700.000,00 9.300.000,00

Penyusunan Peraturan Pelaksana di Bidang Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 06

316.100.000,00 316.100.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat laboratorium (DAK) 1.08 . 1.08.01 . 26 . 07 15.000.000,00 0,00 7.890.000,00 7.110.000,00 Inventarisasi GRK 1.08 . 1.08.01 . 26 . 08 100.000.000,00 0,00 72.300.000,00 27.700.000,00

Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 09

90.000.000,00 0,00

85.510.000,00 4.490.000,00

Identifikasi Kerusakan Lahan dan/ atau tanah untuk Produksi Biomassa 1.08 . 1.08.01 . 26 . 10

20.000.000,00 0,00

8.375.000,00 11.625.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Perizinan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 26 . 11

20.000.000,00 0,00

14.015.000,00 5.985.000,00

Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan/usaha wajib SPPL 1.08 . 1.08.01 . 26 . 12

19.500.000,00 0,00

9.450.000,00 10.050.000,00

Penanganan pengaduan masyarakat 1.08 . 1.08.01 . 26 . 13 379.323.000,00 90.000.000,00 16.780.000,00 272.543.000,00 1.08 . 1.08.01 . 27 177.753.000,00 0,00 172.728.000,00 5.025.000,00

Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan 1.08 . 1.08.01 . 27 . 01

60.000.000,00 0,00

52.345.000,00 7.655.000,00

Menuju Indonesia Hijau 1.08 . 1.08.01 . 27 . 02

141.570.000,00 90.000.000,00

47.470.000,00 4.100.000,00

Peningkatan Keindahan Menunjang Kegiatan Adipura 1.08 . 1.08.01 . 27 . 06

163.780.000,00 0,00

29.505.000,00 134.275.000,00 1.09

1 2 3 4 163.780.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 29.505.000,00 134.275.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 163.780.000,00 0,00 29.505.000,00 134.275.000,00 1.09 . 1.20.03 . 19 88.780.000,00 0,00 83.485.000,00 5.295.000,00

Identifikasi tanah negara 1.09 . 1.20.03 . 19 . 01

50.000.000,00 0,00

36.170.000,00 13.830.000,00

Fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 1.09 . 1.20.03 . 19 . 02

25.000.000,00 0,00

14.620.000,00 10.380.000,00

Fasilitasi sengketa pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 19 . 03 2.083.108.100,00 587.556.000,00 148.408.500,00 1.347.143.600,00 1.10 2.083.108.100,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 148.408.500,00 1.347.143.600,00 587.556.000,00 1.10 . 1.10.01 311.134.900,00 0,00 0,00 311.134.900,00 1.10 . 1.10.01 . 01 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

164.979.600,00 0,00

164.979.600,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

13.200.000,00 0,00

13.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 03

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

10.250.000,00 0,00

10.250.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

8.999.800,00 0,00

8.999.800,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

13.416.400,00 0,00

13.416.400,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

64.970.000,00 0,00

64.970.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

9.020.000,00 0,00

9.020.000,00 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

4.999.100,00 0,00

4.999.100,00 0,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.10 . 1.10.01 . 01 . 21 224.056.000,00 157.556.000,00 0,00 66.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 157.556.000,00 157.556.000,00 0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dalam dokumen APBD th 2016 APBD 2016 (Halaman 88-170)

Dokumen terkait