EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TRIWULAN IV(OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Sosialisasi pengarustamaan gender bidang pendidikan
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat menengah
Predikat Kinerja
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Predikat Kinerja
Urusan Wajib Kesehatan
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10) Predikat Kinerja
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pelaksanaan pendidikan gratis
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program pendidikan non formal
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
RKPD APBD RKPD APBD
K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)
4 5 16=15/6*100 17 18
2 3 6 7 9 10
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
I II
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13
Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8
1 02 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan telepon Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 200,000.00 158,160.00 3.00 38,420.73 3.00 21,433.38 3.00 44,718.87 3.00 48,011.48 12.00 152,584.46 100.00 76.29 96.47 12.00 152,584.46 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 01 02 Tersedianya jasa komunikasi telpon dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,014,000.00 937,395.23 3.00 159,310.01 3.00 190,548.53 3.00 193,936.57 3.00 222,496.39 12.00 766,291.50 100.00 75.57 81.75 12.00 766,291.50 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 01 06 Surat izin kendaraan roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 13.00 35,000.00 12,900.00 0 - 0.00 - 0.00 - 13.00 9,882.59 13 9,882.59 100.00 28.24 76.61 13 9,882.59 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 228,000.00 271,953.03 3.00 13,170.65 3.00 143,330.00 3.00 37,440.00 3.00 54,413.75 12.00 248,354.40 100.00 108.93 91.32 12.00 248,354.40 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 01 07 Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 3,900,000.00 3,154,010.00 3.00 408,750.00 3.00 921,540.00 3.00 577,460.00 3.00 1,150,010.00 12.00 3,057,760.00 100.00 78.40 96.95 12.00 3,057,760.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 35,000.00 31,200.00 3.00 7,800.00 3.00 6,000.00 3.00 9,600.00 3.00 7,800.00 12.00 31,200.00 100.00 89.14 100.00 12.00 31,200.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 01 12 Terpenuhinya alat listrik elektronik dalam
lingkup dinas kesehatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 6,267.50 0.83 5,231.30 0.17 1,036.20 0.00 - 0.00 - 1.00 6,267.50 100.00 17.91 100.00 1.00 6,267.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 01 12 Tersedianya peralatan listrik/penerangan
bangunan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 234,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 01 14 Tersedianya perlatan rumah tangga lingkup
dinas kesehatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 9,057.20 0.33 2,998.80 0.22 2,030.35 0.44 4,028.05 0.00 - 1.00 9,057.20 100.00 45.29 100.00 1.00 9,057.20 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 550,000.00 416,105.20 0.15 60,412.70 0.31 125,006.25 0.22 88,703.60 0.33 141,239.60 1.00 415,362.14 100.00 75.52 99.82 1.00 415,362.14 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 175,000.00 169,949.30 0.11 18,593.85 0.18 30,339.25 0.19 31,430.90 0.53 87,701.30 1.00 168,065.30 100.00 96.04 98.89 1.00 168,065.30 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 57.61 94.18 #DIV/0! #DIV/0!
ST R ST #DIV/0! #DIV/0!
2 1 02 02 Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
1 02 02 04 Tersedianya kendaraan dinas direktur RSUD Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 420,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 05 Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 300,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 05 Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 480,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 4.00 100,000.00 37,950.00 0.00 - 0.00 - 4.00 19,700.00 0.00 18,250.00 4.00 37,950.00 100.00 37.95 100.00 4.00 37,950 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,120,000.00 2,300,000.00 0.00 - 0.00 - 0.02 49,940.00 0.98 2,243,261.00 1.00 2,293,201.00 100.00 73.50 99.70 1.00 2,293,201.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 09 Penyediaan peralatan kantor Unit 0.00 - 0.00 - 9.00 150,000.00 167,558.28 0.00 - 0.00 - 9.00 57,385.60 0.00 110,172.68 9.00 167,558.28 100.00 111.71 100.00 9.00 167,558.28 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 10 Tersedianya mebeleur rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,160,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 65,000.00 75,143.00 0.00 - 0.27 8,350.00 0.10 3,009.00 1.63 63,734.00 2.00 75,093.00 100.00 115.53 99.93 2.00 75,093.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,600,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 25,000.00 7,600.00 0.00 - 0.40 3,075.00 0.00 - 0.60 4,525.00 1.00 7,600.00 100.00 30.40 100.00 1.00 7,600.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 16.00 140,000.00 61,400.00 6.71 24,725.00 0.00 - 0.00 - 9.29 36,675.00 16.00 61,400.00 100.00 43.86 100.00 16.00 61,400.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 02 26 Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerja/kantor Unit 0.00 - 0.00 - 22.00 43,000.00 10,604.00 0.00 - 5.00 2,410.00 0.00 - 17.00 8,194.00 22.00 10,604.00 100.00 24.66 100.00 22.00 10,604 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerja/kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 43,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 41 Tersedianya rumah dinas dokter ahli Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 337,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 41 Tersedianya rumah dinas dokter ahli Unit 0.00 - 0.00 - 2.00 425,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 02 42 Terlaksananya rehabilitasi gedung dan WC
pelayanan kesehatan Unit 0.00 - 0.00 - 7.00 1,450,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 27.35 99.95 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
3 1 02 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
1 02 05 01 Terlaksananya Diklatpim III dan IV Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 05 01 Terlaksananya kegiatan pendidikan dan
pelatihan pegawai RSUD Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 492,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 05 02 Terlaksananya sosialisasi
perundang-undangan tentang jabatan fungsional bagi tim penilai tenaga kesehatan
Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 11,836.40 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 11,836.40 1.00 11,836.40 100.00 33.82 100.00 1.00 11,836.40 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 05 03 Terlaksananya sosialisasi dengan LP/LS/OP
dalam rangka penjabaran situasi tenaga kesehatan menuju ASN 2015
Kali 0.00 - 0.00 - 3.00 30,000.00 58,842.50 0.00 - 1.02 19,769.50 1.02 19,835.00 0.96 19,238.00 3.00 58,842.50 100.00 196.14 100.00 3.00 58,843 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
Predikat Kinerja
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pendidikan dan pelatihan formal Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pengadaan mobil jabatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Bintek implementasi peraturan perundang-undangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pendidikan dan pelatihan formal
RKPD APBD RKPD APBD
K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)
4 5 16=15/6*100 17 18
2 3 6 7 9 10
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
I II
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13
Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8
1 02 05 03 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 185,320.80 347,197.00 0.00 - 0.19 23,826.00 1.24 219,460.00 0.57 99,910.00 2.00 343,196.00 100.00 185.19 98.85 2.00 343,196.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
100.00 83.03 99.62 #DIV/0! #DIV/0!
ST T ST #DIV/0! #DIV/0!
4 1 02 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 02 06 01 Penyusunan LAKIP SKPD Dinas Kesehatan Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 4,983.35 1.00 4,983.35 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 4,983.35 100.00 62.29 100.00 1.00 4,983.35 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 06 02 Tersusunnya pelaporan keuangan
semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 06 04 Tersusunnya laporan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 5,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 100.00 62.50 100.00 1.00 5,000.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 41.60 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
5 1 02 15 Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan
1 02 15 01 Terlaksananya pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan sesuai peraturan kepala LKPP No.17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing dan Perpres 70 Tahun 2012
Paket 0.00 - 0.00 - 7.00 3,500,000.00 10,280,708.50 0.006 9,504.00 1.11 1,792,328.26 1.39 2,236,582 4.50 4,590,628.61 7.000 8,629,042.38 100.00 246.54 83.93 7.000 8,629,042.38 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 15 05 Terlaksananya pembentukan komite farmasi
kabupaten dan pelatihan informasi obat Paket 0.00 - 0.00 - 4.00 98,000.00 59,390.60 0.00 - 2.21 32,761.00 0.08 1,200.00 1.71 25,079.60 4.00 59,040.60 100.00 60.25 99.41 4.00 59,040.60 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 153.39 91.67 #DIV/0! #DIV/0!
ST ST ST #DIV/0! #DIV/0!
6 1 02 16 Terlaksananya upaya kesehatan
masyarakat
1 02 16 02 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan dan
pengadaan obat untuk menanggulangi dampak buruk akibat penggunaan tembakau
Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 350,000.00 174,997.80 0.00 - 0.52 91,623.30 0.04 6,710.00 0.44 76,664.50 1.00 174,997.80 100.00 50.00 100.00 1.00 174,997.80 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 03 Terlaksananya rehabilitasi puskesmas
perawatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,500,000.00 26,521,183.98 0.003 58,987.40 0.15 3,476,144.40 0.03 759,338.00 0.81 18,866,844.68 1.00 23,161,314.48 100.00 514.70 87.33 1.000 23,161,314.48 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 04 Terlaksananya pemeriksaan jemaah haji
tahap pertama Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 156,000.00 134,018.50 0.07 9,424.00 0.09 11,940.00 0.27 35,602.00 0.58 76,694.00 1.00 133,660.00 100.00 85.68 99.73 1.00 133,660.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 05 Terlaksananya perbaikan gizi dan kesehatan
masyarakat melalui klinik gizi (pojok gizi) puskesmas
Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 55,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 06 Terlaksananya rapat kerja
kesehatan/Pelaksanaan Prima Kesehatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 125,000.00 38,577.40 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 28,079.60 1.00 28,079.60 100.00 22.46 72.79 1.00 28,079.60 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 07 Terlaksananya pendataan alkes di sarana
pelayanan kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 145,000.00 88,257.50 0.00 - 2.80 13,000.00 0.68 3,148.00 15.52 72,109.50 19.00 88,257.50 100.00 60.87 100.00 19.00 88,257.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 08 Terlaksananya pembinaan perbekalan
kesehatan dan terpantaunya pembinaan toko kosmetik
Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 732,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 09 Terlaksananya integrasi program Prima
kesehatan dan desa/kelurahan siaga aktif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 315,000.00 284,560.75 0.00 - 0.27 78,215.75 0.15 43,960.00 0.57 159,767.00 1.00 281,942.75 100.00 89.51 99.08 1.00 281,942.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 12 Terselenggaranya sosialisasi Inprovmen
kolaboratif di RS dan Puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 115,000.00 136,636.13 0.00 - 2.37 17,057.00 2.80 20,126.00 13.83 91,001.75 19.00 128,184.75 100.00 111.47 93.81 19.00 128,184.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 13 Pembinaan dan pengembangan desa siaga
aktif Desa 0.00 - 0.00 - 136.00 750,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 14 Terlaksananya bintek petugas puskesmas
tentang PKA, Pokmair CLTS Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 175,000.00 137,265.30 0.00 - 3.22 23,278.65 2.94 21,226.00 12.84 88,076.95 19.00 132,581.60 100.00 75.76 96.59 19.00 132,581.60 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 16 Tersedianya jasa bagi petugas jaga di
puskesmas rawat inap dan pengembalian jasa layanan kesehatan
Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 11,000,000.00 18,329,317.40 3.00 11,532.08 3.00 4,131,140.33 3.00 6,190.00 3.00 14,125,757.15 12.00 18,274,619.55 100.00 166.13 99.70 12.00 18,274,619.55 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 18 Tersedianya jasa bagi petugas jaga di
puskesmas rawat inap dan pengembalian jasa layanan kesehatan
Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 950,000.00 621,492.86 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 621,492.86 1.00 621,492.86 100.00 65.42 100.00 1.00 621,492.86 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 20 Terlaksananya pengelolaan SP2TP Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 179,000.00 68,280.75 0.55 1,958.00 4.39 15,779.00 3.59 12,896.50 10.48 32,721.25 19.00 63,354.75 100.00 35.39 92.79 19.00 63,354.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 24 Tersedianya dana kapitalisasi dan non
kapitalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000,000.00 16,621,581.45 0.001 8,305.00 0.47 7,508,625.35 0.05 851,697.15 0.59 10,153,385.68 1.11 18,522,013.18 111.43 123.48 111.43 1.11 18,522,013.18 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 16 02 Terlaksananya pelayanan kesehatan di Unit
Gawat Darurat Rumah Sakit yang cepat dan tepat
Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,014,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 16 16 Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis di
Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 18,445,286.72 1,939,500.00 0.00 - 0.32 63,710.12 0.11 23,032.52 0.57 1,829,264.43 1.00 1,916,007.07 100.00 10.39 98.79 1.00 1,916,007.07 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
Predikat Kinerja
Program upaya kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Pelayanan kesehatan gratis Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Pembinaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
Perbaikan gizi masyarakat
Pengadaan peralatan dan pembekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Predikat Kinerja
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Penyusunan laporan keuangan semesteran
peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Pelayanan kesehatan gratis Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program obat dan perbekalan kesehatan
Revitalisasi sistem kesehatan
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Bintek implementasi peraturan perundang-undangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
RKPD APBD RKPD APBD
K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)
4 5 16=15/6*100 17 18
2 3 6 7 9 10
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
I II
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13
Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8
1 02 16 25 Terselenggaranya BOK Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 6,042,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 6,039,690.52 1.00 6,039,690.52 100.00 0.00 99.96 0.00 - Dinkes APBD Kab
100.82 83.01 96.57 #DIV/0! #DIV/0!
ST T ST #DIV/0! #DIV/0!
7 1 02 17 Terlaksananya pengawasan obat dan
makanan
1 02 17 01 Terlaksananya kegiatan pertemuan tentang
cara distribusi obat yang baik dan swamedikasi di sarana distribusi obat
Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 33,049.00 0.00 - 0.91 29,946.00 0.00 - 0.09 3,103.00 1.00 33,049.00 100.00 44.07 100.00 1.00 33,049.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 17 02 Terdeteksinya secara dini bahan toxic dalam
makanan dan penanganan KLB MakananSampel 0.00 - 0.00 - 100.00 124,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 22.03 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
8 1 02 18 Peningkatan pemahaman masyarakat
dalam pelayanan masyarakat
1 02 18 02 Terlaksananya pengelolaan kesehatan obat
tradisional yang optimal dan terpadu Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 45,000.00 15,500.00 0.00 - 0.12 1,870.75 0.08 1,260.00 0.80 12,144.25 1.00 15,275.00 100.00 33.94 98.55 1.00 15,275.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 33.94 98.55 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
9 1 02 19 Terlaksananya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
1 02 19 01 Tersedianya media penyebarluasan informasi
kesehatan Kali 0.00 - 0.00 - 2.00 45,000.00 18,347.30 0.00 - 0.23 2,150.00 0.00 - 1.77 16,197.30 2.00 18,347.30 100.00 40.77 100.00 2.00 18,347.30 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 19 02 Terlaksananya promosi kesehatan di sekolah Kali 0.00 - 0.00 - 5.00 80,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 19 03 Terlaksananya evaluasi kinerja posyandu Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 155,000.00 88,267.75 0.00 - 2.06 9,586.75 3.94 18,285.00 13.00 60,396.00 19.00 88,267.75 100.00 56.95 100.00 19.00 88,267.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 19 01 Tersedianya media penyebarluasan informasi
kesehatan di Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 234,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
100.00 24.43 100.00 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
10 1 02 20 Program perbaikan gizi masyarakat Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat
1 02 20 01 Terlaksananya pemantauan kurang gizi dan
pelacakan kasus gizi buruk Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 93,000.00 70,892.80 0.00 - 15.57 55,227.30 1.51 5,345.00 2.92 9,640.50 20.00 70,212.80 100.00 75.50 99.04 20.00 70,212.80 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 20 02 Terlaksananya PMT bagi balita di 109
posyandu Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 276,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 20 03 Terlaksananya penanganan kurang energi
protein pada bayi dan balita Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 375,000.00 150,447.40 0.00 - 0.28 2,134.00 16.78 126,198 2.94 21,606.00 20.00 149,938.00 100.00 39.98 99.66 20.00 149,938.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 20 04 Terlaksananya pembinaan kadarzi di 8 desa
baru Desa 0.00 - 0.00 - 8.00 76,000.00 51,113.50 0.00 - 7.35 46,958.00 0.00 - 0.65 4,155.50 8.00 51,113.50 100.00 67.25 100.00 8.00 51,113.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 45.68 99.57 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
11 1 02 21 Terlaksananya pengembangan lingkungan
sehat
1 02 21 01 Terselenggaranya pengawasan sanitasi
perumahan dan implementasi MPS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 154,000.00 116,520.00 0.09 10,000.00 0.07 8,264.80 0.10 11,875.00 0.74 77,624.20 1.00 107,764.00 100.00 69.98 92.49 1.00 107,764.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 21 02 Terselenggaranya orientasi hygiene di 19
desa/kelurahan di wilayah puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 157,000.00 87,981.75 0.72 3,148.88 3.27 14,406.00 3.59 15,780.00 12.42 54,214.00 20.00 87,548.88 100.00 55.76 99.51 20.00 87,548.88 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 21 03 Terselenggaranya penyelenggaraan
kabupaten sehat dan desa siaga aktif Desa/Kel 0.00 - 0.00 - 55.00 259,500.00 299,322.25 4.64 11,370.50 0.00 - 30.56 74,903.75 19.81 203,037.00 55.00 289,311.25 100.00 111.49 96.66 55.00 289,311.25 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 79.08 96.22 #DIV/0! #DIV/0!
ST T ST #DIV/0! #DIV/0!
12 1 02 22 Terlaksananya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1 02 22 01 Terlaksananya fogging sarang nyamuk untuk
mengurangi penyakit yang disebabkan oleh vektor
Fokus 0.00 - 0.00 - 20.00 215,000.00 107,662.10 8.48 45,630.00 5.90 31,753.75 2.32 12,508.75 3.30 17,227.00 20.00 107,119.50 100.00 49.82 99.50 20.00 107,119.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 02 Jumlah sarana untuk melaksanakan fogging
yang diadakan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 03 Jumlah vaksin anti rabies yang diadakan
mengantisipasi kasus gigitan anjing Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 05 Terlaksananya kegiatan survey pengambilan
sediaan darah/MBS di kecamatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 95,000.00 75,911.85 1.61 6,101.50 4.04 15,320.00 1.55 5,887.00 12.81 48,431.00 20.00 75,739.50 100.00 79.73 99.77 20.00 75,739.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 06 Terlaksananya penemuan dini dan
penanggulangan penyakit diare Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 78,000.00 69,993.40 5.24 10,132.15 4.78 9,240.00 1.82 3,515.00 8.17 46,978.25 20.00 69,865.40 100.00 89.57 99.82 20.00 69,865.40 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Termonitornya ketersediaan vaksin di
puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 87,000.00 138,329.50 2.07 14,803.75 7.58 54,305.00 1.56 11,169.00 8.80 55,159.00 20.00 135,436.75 100.00 155.67 97.91 20.00 135,436.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 09 Terlaksananya sosialisasi surveilans berbasis
masyarakat/CBS Kasus 0.00 - 0.00 - 30.00 142,700.00 76,142.75 1.24 3,143.25 0.00 - 7.05 17,898.00 21.71 54,811.50 30.00 75,852.75 100.00 53.16 99.62 30.00 75,852.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
Program pengawasan obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Predikat Kinerja
Peningkatan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Predikat Kinerja
Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang obat dan makanan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Program Pengembangan obat asli indonesia
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami indonesia
Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Predikat Kinerja
Program pencegahan & penanggulangan penyakit menular
Pengadaan alat fogging dan bahan fogging
Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular
Program pengembangan lingkungan sehat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pengadaan vaksin penyakit menular Pemberian makanan tambahan dan vitamin
Predikat Kinerja
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
RKPD APBD RKPD APBD
K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)
4 5 16=15/6*100 17 18
2 3 6 7 9 10
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
I II
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13
Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8
1 02 22 10 Terlaksananya pelatihan konseling dan
testing HIV Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,000.00 77,050.50 0.43 1,671.50 0.00 - 7.59 29,240.00 11.98 39,714.50 20.00 70,626.00 100.00 72.07 91.66 20.00 70,626.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pokja
prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 13.00 82,000.00 81,501.00 0.64 3,986.00 0.53 3,327.00 0.65 4,065.00 9.80 61,443.00 11.62 72,821.00 89.35 88.81 89.35 11.62 72,821.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 22 13 Terlaksananya kegiatan sosialisasi kusta bagi
pokja prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,500.00 56,815.50 1.82 5,171.50 2.14 6,084.00 1.11 3,165.00 14.92 39,140.00 20.00 53,560.50 100.00 54.38 94.27 20.00 53,560.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
98.67 64.32 96.49 #DIV/0! #DIV/0!
ST R ST #DIV/0! #DIV/0!
13 1 02 23 Terlaksananya standarisasi pelayanan
kesehatan
1 02 23 01 Semua sarana kesehatan mempunyai
Standar Operasional Prosedur (SOP) Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 23 02 Tersedianya pelatihan peningkatan mutu
pelayanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 157,000.00 67,805.95 0.04 2,785.00 0.14 9,789.63 0.16 10,781.00 0.66 44,335.30 1.00 67,690.93 100.00 43.12 99.83 1.00 67,690.93 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 23 03 Tersedianya dokumen perencanaan dan
penganggaran kesehatan dinkes dari puskesmas, profil kesehatan dan inventory puskesmas
Dokumen 0.00 - 0.00 - 3.00 175,000.00 107,090.00 0.00 - 0.31 11,146.13 0.72 33,025.00 1.97 62,781.88 3.00 106,953.00 100.00 61.12 99.87 3.00 106,953.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 23 05 Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran belanja Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 23 06 Terlaksananya kegiatan monitoring dan
evaluasi program dinas kesehatan Kali 0.00 - 0.00 - 10.00 86,000.00 59,595.00 0.00 - 1.92 11,367.50 0.00 - 8.08 47,429.50 10.00 58,797.00 100.00 68.37 98.66 10.00 58,797.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya dokumen Assesment Akreditasi
Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 569,100.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 23 02 Terlaksananya evaluasi pengembangan
standar layanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 385,868.46 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 23 08 Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit 0.00 - 0.00 - 1.00 - 460,420.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 382,990.60 1.00 382,990.60 100.00 0.00 83.18 1.00 382,990.60 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 23 09 Terlaksananya akreditasi puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 3.00 - 353,072.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 3.00 318,598.57 3.00 318,598.57 100.00 0.00 90.24 3.00 318,598.57 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 24.66 94.36 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
14 1 02 24 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin
1 02 24 05 Penemuan dini penderita ISPA dan
meningkatkan care seeking pada bayi dan balita
Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 24 06 Menekan angka cacingan pada keluarga
miskin dan anak sekolah Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 24 07 Jumlah kasus IMS Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 24 08 Menekan angka busung lapar pada keluarga
miskin Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 175,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 24 09 Terobatinya kasus AFP dengan ratio
2:100.000 untuk anak usia di atas 15 tahun Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 45,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
SR SR SR #DIV/0! #DIV/0!
15 1 02 25 Tersedianya sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan dasar
1 02 25 05 Terlaksananya pembangunan posyandu di
desa/kelurahan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 350,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! BPMPD APBD Kab
1 02 25 07 Terlaksananya pembangunan pagar dan
paving blok, kasur dan kursi tunggu, serta sarana air bersih
Paket 0.00 - 0.00 - 24.00 1,225,000.00 1,581,003.45 0.44 17,944.50 15.16 619,573.65 6.57 268,661 1.83 673,962.80 24.00 1,580,141.87 100.00 128.99 99.95 24.00 1,580,141.87 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
1 02 25 08 Terlaksananya rehabilitasi rawat inap
puskesmas dan pembangunan poskesdes Paket 0.00 - 0.00 - 32.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.15 14,005.00 16.96 1,590,082.11 11.15 1,045,375 3.74 348,041.50 32.00 2,997,503.61 100.00 99.92 99.92 32.00 2,997,503.61 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
100.00 76.30 99.93 #DIV/0! #DIV/0!
ST T ST #DIV/0! #DIV/0!
16 1 02 26 Meningkatnya sarana dan prasarana rumah
sakit yang representatif
1 02 26 01 Tersedianya bangunan baru rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 12,000,000.00 39,227,043.78 0.89 17,374,331.80 0.001 10,294.00 0.48 9,320,364.74 0.64 11,675,670.97 2.00 38,380,661.51 100.00 319.84 97.84 2.00 38,380,661.51 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terpeliharanya bangunan penunjang rumah
sakit Paket 0.00 - 0.00 - 6.00 7,800,000.00 2,744,252.47 0.00 - 0.00 - 0.00 - 6.00 2,582,270.20 6.00 2,582,270.20 100.00 33.11 94.10 6.00 2,582,270.20 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 18,000,000.00 37,338,680.33 0.00 - 0.02 151,763.00 1.02 7,460,533 0.56 11,486,708.13 1.60 19,099,004.32 80.00 106.11 51.15 1.60 19,099,004.32 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 19 Tersedianya obat-obatan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 600,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pembangunan rumah sakit Akreditasi Rumah Sakit Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/ busung lapar
Predikat Kinerja
Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layuh Penanggulangan ISPA Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Penanggulangan penyakit TB Paru
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pelayanan kesehatan penyakit kulit dan kelamin
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Pembangunan posyandu Penanggulangan penyakit cacingan Akreditasi Puskesmas
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Predikat Kinerja
Penanggulangan penyakit kusta
Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pencegahan & pemberantasan penyakit
Predikat Kinerja
RKPD APBD RKPD APBD
K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)
4 5 16=15/6*100 17 18
2 3 6 7 9 10
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program
I II
Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13
Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
8
1 02 26 21 Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 0.00 - 778,894.78 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 776,044.10 0.00 776,044.10 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 26 22 Tersedianya perlengkapan rumah tangga
rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 385,252.37 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 23 Tersedianya bahan logistik rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 439,014.40 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
93.33 76.51 81.03 #DIV/0! #DIV/0!
ST T T #DIV/0! #DIV/0!
17 1 02 27 Terpeliharanya sarana dan prasarana
rumah sakit
1 02 27 01 Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,018,319.70 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 27 16 Terlaksananya pemeliharaan pengolahan
limbah rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 72,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 27 17 Pemeliharaan prasarana alat-alat kesehatan
rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 312,000.00 200,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 199,000.00 1.00 199,000.00 100.00 63.78 99.50 1.00 199,000.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 27 19 Terpeliharanya mebeleur rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 193,440.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 27 xx Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan
rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 832,845.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 27 xx Terlaksananya pemeliharaan rutin taman dan
sarana parkir Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 39,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 27 xx Terlaksananya pengembangan SIM RS yang
terintegrasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 374,400.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
1 02 27 xx Tersedianya penghargaan bagi pegawai yang
berprestasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 36,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 27 xx Meningkatnya kinerja petugas rumah sakit Persen 0.00 - 0.00 - 100.00 187,200.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab
100.00 7.09 99.50 #DIV/0! #DIV/0!
ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!
18 1 02 28 Terlaksananya kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan Lansia
1 02 28 02 Terlaksananya pencegahan penyakit melalui
kegiatan penguatan BPP dan kelompok PHCI Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 28 09 Peningkatan pengelolaan kemitraan UKS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
SR SR SR #DIV/0! #DIV/0!
19 1 02 29 Meningkatnya pelayanan kesehatan anak
balita
1 02 29 01 Terlaksananya pola anak asuh dan