• Tidak ada hasil yang ditemukan

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN

Dalam dokumen RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 (Halaman 55-119)

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TRIWULAN IV(OKTOBER S/D DESEMBER) TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN

Sosialisasi pengarustamaan gender bidang pendidikan

Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efesiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Penyelenggaraan ujian sekolah tingkat menengah

Predikat Kinerja

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan

Predikat Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Predikat Kinerja

Urusan Wajib Kesehatan

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10) Predikat Kinerja

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pendidikan gratis

Program pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program pendidikan non formal

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

RKPD APBD RKPD APBD

K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

4 5 16=15/6*100 17 18

2 3 6 7 9 10

No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program

I II

Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15=7+13

Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

8

1 02 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan telepon Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 200,000.00 158,160.00 3.00 38,420.73 3.00 21,433.38 3.00 44,718.87 3.00 48,011.48 12.00 152,584.46 100.00 76.29 96.47 12.00 152,584.46 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 01 02 Tersedianya jasa komunikasi telpon dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,014,000.00 937,395.23 3.00 159,310.01 3.00 190,548.53 3.00 193,936.57 3.00 222,496.39 12.00 766,291.50 100.00 75.57 81.75 12.00 766,291.50 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 01 06 Surat izin kendaraan roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 13.00 35,000.00 12,900.00 0 - 0.00 - 0.00 - 13.00 9,882.59 13 9,882.59 100.00 28.24 76.61 13 9,882.59 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi

keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 228,000.00 271,953.03 3.00 13,170.65 3.00 143,330.00 3.00 37,440.00 3.00 54,413.75 12.00 248,354.40 100.00 108.93 91.32 12.00 248,354.40 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 01 07 Tersedianya jasa administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 3,900,000.00 3,154,010.00 3.00 408,750.00 3.00 921,540.00 3.00 577,460.00 3.00 1,150,010.00 12.00 3,057,760.00 100.00 78.40 96.95 12.00 3,057,760.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 35,000.00 31,200.00 3.00 7,800.00 3.00 6,000.00 3.00 9,600.00 3.00 7,800.00 12.00 31,200.00 100.00 89.14 100.00 12.00 31,200.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 01 12 Terpenuhinya alat listrik elektronik dalam

lingkup dinas kesehatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 6,267.50 0.83 5,231.30 0.17 1,036.20 0.00 - 0.00 - 1.00 6,267.50 100.00 17.91 100.00 1.00 6,267.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 01 12 Tersedianya peralatan listrik/penerangan

bangunan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 234,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 01 14 Tersedianya perlatan rumah tangga lingkup

dinas kesehatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 9,057.20 0.33 2,998.80 0.22 2,030.35 0.44 4,028.05 0.00 - 1.00 9,057.20 100.00 45.29 100.00 1.00 9,057.20 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 550,000.00 416,105.20 0.15 60,412.70 0.31 125,006.25 0.22 88,703.60 0.33 141,239.60 1.00 415,362.14 100.00 75.52 99.82 1.00 415,362.14 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan

kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 175,000.00 169,949.30 0.11 18,593.85 0.18 30,339.25 0.19 31,430.90 0.53 87,701.30 1.00 168,065.30 100.00 96.04 98.89 1.00 168,065.30 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 57.61 94.18 #DIV/0! #DIV/0!

ST R ST #DIV/0! #DIV/0!

2 1 02 02 Meningkatnya sarana dan prasarana

aparatur

1 02 02 04 Tersedianya kendaraan dinas direktur RSUD Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 420,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 05 Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 300,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 05 Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 480,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 4.00 100,000.00 37,950.00 0.00 - 0.00 - 4.00 19,700.00 0.00 18,250.00 4.00 37,950.00 100.00 37.95 100.00 4.00 37,950 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,120,000.00 2,300,000.00 0.00 - 0.00 - 0.02 49,940.00 0.98 2,243,261.00 1.00 2,293,201.00 100.00 73.50 99.70 1.00 2,293,201.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 09 Penyediaan peralatan kantor Unit 0.00 - 0.00 - 9.00 150,000.00 167,558.28 0.00 - 0.00 - 9.00 57,385.60 0.00 110,172.68 9.00 167,558.28 100.00 111.71 100.00 9.00 167,558.28 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 10 Tersedianya mebeleur rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,160,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 65,000.00 75,143.00 0.00 - 0.27 8,350.00 0.10 3,009.00 1.63 63,734.00 2.00 75,093.00 100.00 115.53 99.93 2.00 75,093.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,600,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 25,000.00 7,600.00 0.00 - 0.40 3,075.00 0.00 - 0.60 4,525.00 1.00 7,600.00 100.00 30.40 100.00 1.00 7,600.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 16.00 140,000.00 61,400.00 6.71 24,725.00 0.00 - 0.00 - 9.29 36,675.00 16.00 61,400.00 100.00 43.86 100.00 16.00 61,400.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 02 26 Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja/kantor Unit 0.00 - 0.00 - 22.00 43,000.00 10,604.00 0.00 - 5.00 2,410.00 0.00 - 17.00 8,194.00 22.00 10,604.00 100.00 24.66 100.00 22.00 10,604 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan

kerja/kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 43,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 02 41 Tersedianya rumah dinas dokter ahli Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 337,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 02 41 Tersedianya rumah dinas dokter ahli Unit 0.00 - 0.00 - 2.00 425,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 02 42 Terlaksananya rehabilitasi gedung dan WC

pelayanan kesehatan Unit 0.00 - 0.00 - 7.00 1,450,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 27.35 99.95 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

3 1 02 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

1 02 05 01 Terlaksananya Diklatpim III dan IV Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 05 01 Terlaksananya kegiatan pendidikan dan

pelatihan pegawai RSUD Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 492,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 05 02 Terlaksananya sosialisasi

perundang-undangan tentang jabatan fungsional bagi tim penilai tenaga kesehatan

Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 11,836.40 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 11,836.40 1.00 11,836.40 100.00 33.82 100.00 1.00 11,836.40 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 05 03 Terlaksananya sosialisasi dengan LP/LS/OP

dalam rangka penjabaran situasi tenaga kesehatan menuju ASN 2015

Kali 0.00 - 0.00 - 3.00 30,000.00 58,842.50 0.00 - 1.02 19,769.50 1.02 19,835.00 0.96 19,238.00 3.00 58,842.50 100.00 196.14 100.00 3.00 58,843 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

Predikat Kinerja

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Predikat Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pendidikan dan pelatihan formal Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pengadaan mobil jabatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Bintek implementasi peraturan perundang-undangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pendidikan dan pelatihan formal

RKPD APBD RKPD APBD

K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

4 5 16=15/6*100 17 18

2 3 6 7 9 10

No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program

I II

Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15=7+13

Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

8

1 02 05 03 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 185,320.80 347,197.00 0.00 - 0.19 23,826.00 1.24 219,460.00 0.57 99,910.00 2.00 343,196.00 100.00 185.19 98.85 2.00 343,196.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

100.00 83.03 99.62 #DIV/0! #DIV/0!

ST T ST #DIV/0! #DIV/0!

4 1 02 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 02 06 01 Penyusunan LAKIP SKPD Dinas Kesehatan Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 4,983.35 1.00 4,983.35 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 4,983.35 100.00 62.29 100.00 1.00 4,983.35 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 06 02 Tersusunnya pelaporan keuangan

semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 06 04 Tersusunnya laporan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 5,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00 100.00 62.50 100.00 1.00 5,000.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 41.60 100.00 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

5 1 02 15 Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan

1 02 15 01 Terlaksananya pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan sesuai peraturan kepala LKPP No.17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing dan Perpres 70 Tahun 2012

Paket 0.00 - 0.00 - 7.00 3,500,000.00 10,280,708.50 0.006 9,504.00 1.11 1,792,328.26 1.39 2,236,582 4.50 4,590,628.61 7.000 8,629,042.38 100.00 246.54 83.93 7.000 8,629,042.38 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 15 05 Terlaksananya pembentukan komite farmasi

kabupaten dan pelatihan informasi obat Paket 0.00 - 0.00 - 4.00 98,000.00 59,390.60 0.00 - 2.21 32,761.00 0.08 1,200.00 1.71 25,079.60 4.00 59,040.60 100.00 60.25 99.41 4.00 59,040.60 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 153.39 91.67 #DIV/0! #DIV/0!

ST ST ST #DIV/0! #DIV/0!

6 1 02 16 Terlaksananya upaya kesehatan

masyarakat

1 02 16 02 Terlaksananya pengadaan alat kesehatan dan

pengadaan obat untuk menanggulangi dampak buruk akibat penggunaan tembakau

Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 350,000.00 174,997.80 0.00 - 0.52 91,623.30 0.04 6,710.00 0.44 76,664.50 1.00 174,997.80 100.00 50.00 100.00 1.00 174,997.80 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 03 Terlaksananya rehabilitasi puskesmas

perawatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,500,000.00 26,521,183.98 0.003 58,987.40 0.15 3,476,144.40 0.03 759,338.00 0.81 18,866,844.68 1.00 23,161,314.48 100.00 514.70 87.33 1.000 23,161,314.48 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 04 Terlaksananya pemeriksaan jemaah haji

tahap pertama Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 156,000.00 134,018.50 0.07 9,424.00 0.09 11,940.00 0.27 35,602.00 0.58 76,694.00 1.00 133,660.00 100.00 85.68 99.73 1.00 133,660.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 05 Terlaksananya perbaikan gizi dan kesehatan

masyarakat melalui klinik gizi (pojok gizi) puskesmas

Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 55,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 06 Terlaksananya rapat kerja

kesehatan/Pelaksanaan Prima Kesehatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 125,000.00 38,577.40 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 28,079.60 1.00 28,079.60 100.00 22.46 72.79 1.00 28,079.60 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 07 Terlaksananya pendataan alkes di sarana

pelayanan kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 145,000.00 88,257.50 0.00 - 2.80 13,000.00 0.68 3,148.00 15.52 72,109.50 19.00 88,257.50 100.00 60.87 100.00 19.00 88,257.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 08 Terlaksananya pembinaan perbekalan

kesehatan dan terpantaunya pembinaan toko kosmetik

Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 732,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 09 Terlaksananya integrasi program Prima

kesehatan dan desa/kelurahan siaga aktif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 315,000.00 284,560.75 0.00 - 0.27 78,215.75 0.15 43,960.00 0.57 159,767.00 1.00 281,942.75 100.00 89.51 99.08 1.00 281,942.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 12 Terselenggaranya sosialisasi Inprovmen

kolaboratif di RS dan Puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 115,000.00 136,636.13 0.00 - 2.37 17,057.00 2.80 20,126.00 13.83 91,001.75 19.00 128,184.75 100.00 111.47 93.81 19.00 128,184.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 13 Pembinaan dan pengembangan desa siaga

aktif Desa 0.00 - 0.00 - 136.00 750,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 14 Terlaksananya bintek petugas puskesmas

tentang PKA, Pokmair CLTS Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 175,000.00 137,265.30 0.00 - 3.22 23,278.65 2.94 21,226.00 12.84 88,076.95 19.00 132,581.60 100.00 75.76 96.59 19.00 132,581.60 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 16 Tersedianya jasa bagi petugas jaga di

puskesmas rawat inap dan pengembalian jasa layanan kesehatan

Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 11,000,000.00 18,329,317.40 3.00 11,532.08 3.00 4,131,140.33 3.00 6,190.00 3.00 14,125,757.15 12.00 18,274,619.55 100.00 166.13 99.70 12.00 18,274,619.55 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 18 Tersedianya jasa bagi petugas jaga di

puskesmas rawat inap dan pengembalian jasa layanan kesehatan

Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 950,000.00 621,492.86 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 621,492.86 1.00 621,492.86 100.00 65.42 100.00 1.00 621,492.86 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 20 Terlaksananya pengelolaan SP2TP Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 179,000.00 68,280.75 0.55 1,958.00 4.39 15,779.00 3.59 12,896.50 10.48 32,721.25 19.00 63,354.75 100.00 35.39 92.79 19.00 63,354.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 24 Tersedianya dana kapitalisasi dan non

kapitalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN)

Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000,000.00 16,621,581.45 0.001 8,305.00 0.47 7,508,625.35 0.05 851,697.15 0.59 10,153,385.68 1.11 18,522,013.18 111.43 123.48 111.43 1.11 18,522,013.18 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 16 02 Terlaksananya pelayanan kesehatan di Unit

Gawat Darurat Rumah Sakit yang cepat dan tepat

Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,014,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 16 16 Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis di

Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 18,445,286.72 1,939,500.00 0.00 - 0.32 63,710.12 0.11 23,032.52 0.57 1,829,264.43 1.00 1,916,007.07 100.00 10.39 98.79 1.00 1,916,007.07 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

Predikat Kinerja

Program upaya kesehatan masyarakat

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pelayanan kesehatan gratis Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Pembinaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Perbaikan gizi masyarakat

Pengadaan peralatan dan pembekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Predikat Kinerja

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Penyusunan laporan keuangan semesteran

peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Pelayanan kesehatan gratis Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program obat dan perbekalan kesehatan

Revitalisasi sistem kesehatan

Predikat Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Bintek implementasi peraturan perundang-undangan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

RKPD APBD RKPD APBD

K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

4 5 16=15/6*100 17 18

2 3 6 7 9 10

No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program

I II

Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15=7+13

Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

8

1 02 16 25 Terselenggaranya BOK Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 6,042,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 6,039,690.52 1.00 6,039,690.52 100.00 0.00 99.96 0.00 - Dinkes APBD Kab

100.82 83.01 96.57 #DIV/0! #DIV/0!

ST T ST #DIV/0! #DIV/0!

7 1 02 17 Terlaksananya pengawasan obat dan

makanan

1 02 17 01 Terlaksananya kegiatan pertemuan tentang

cara distribusi obat yang baik dan swamedikasi di sarana distribusi obat

Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 33,049.00 0.00 - 0.91 29,946.00 0.00 - 0.09 3,103.00 1.00 33,049.00 100.00 44.07 100.00 1.00 33,049.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 17 02 Terdeteksinya secara dini bahan toxic dalam

makanan dan penanganan KLB MakananSampel 0.00 - 0.00 - 100.00 124,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 22.03 100.00 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

8 1 02 18 Peningkatan pemahaman masyarakat

dalam pelayanan masyarakat

1 02 18 02 Terlaksananya pengelolaan kesehatan obat

tradisional yang optimal dan terpadu Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 45,000.00 15,500.00 0.00 - 0.12 1,870.75 0.08 1,260.00 0.80 12,144.25 1.00 15,275.00 100.00 33.94 98.55 1.00 15,275.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 33.94 98.55 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

9 1 02 19 Terlaksananya promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

1 02 19 01 Tersedianya media penyebarluasan informasi

kesehatan Kali 0.00 - 0.00 - 2.00 45,000.00 18,347.30 0.00 - 0.23 2,150.00 0.00 - 1.77 16,197.30 2.00 18,347.30 100.00 40.77 100.00 2.00 18,347.30 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 19 02 Terlaksananya promosi kesehatan di sekolah Kali 0.00 - 0.00 - 5.00 80,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 19 03 Terlaksananya evaluasi kinerja posyandu Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 155,000.00 88,267.75 0.00 - 2.06 9,586.75 3.94 18,285.00 13.00 60,396.00 19.00 88,267.75 100.00 56.95 100.00 19.00 88,267.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 19 01 Tersedianya media penyebarluasan informasi

kesehatan di Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 234,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

100.00 24.43 100.00 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

10 1 02 20 Program perbaikan gizi masyarakat Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat

1 02 20 01 Terlaksananya pemantauan kurang gizi dan

pelacakan kasus gizi buruk Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 93,000.00 70,892.80 0.00 - 15.57 55,227.30 1.51 5,345.00 2.92 9,640.50 20.00 70,212.80 100.00 75.50 99.04 20.00 70,212.80 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 20 02 Terlaksananya PMT bagi balita di 109

posyandu Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 276,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 20 03 Terlaksananya penanganan kurang energi

protein pada bayi dan balita Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 375,000.00 150,447.40 0.00 - 0.28 2,134.00 16.78 126,198 2.94 21,606.00 20.00 149,938.00 100.00 39.98 99.66 20.00 149,938.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 20 04 Terlaksananya pembinaan kadarzi di 8 desa

baru Desa 0.00 - 0.00 - 8.00 76,000.00 51,113.50 0.00 - 7.35 46,958.00 0.00 - 0.65 4,155.50 8.00 51,113.50 100.00 67.25 100.00 8.00 51,113.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 45.68 99.57 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

11 1 02 21 Terlaksananya pengembangan lingkungan

sehat

1 02 21 01 Terselenggaranya pengawasan sanitasi

perumahan dan implementasi MPS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 154,000.00 116,520.00 0.09 10,000.00 0.07 8,264.80 0.10 11,875.00 0.74 77,624.20 1.00 107,764.00 100.00 69.98 92.49 1.00 107,764.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 21 02 Terselenggaranya orientasi hygiene di 19

desa/kelurahan di wilayah puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 157,000.00 87,981.75 0.72 3,148.88 3.27 14,406.00 3.59 15,780.00 12.42 54,214.00 20.00 87,548.88 100.00 55.76 99.51 20.00 87,548.88 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 21 03 Terselenggaranya penyelenggaraan

kabupaten sehat dan desa siaga aktif Desa/Kel 0.00 - 0.00 - 55.00 259,500.00 299,322.25 4.64 11,370.50 0.00 - 30.56 74,903.75 19.81 203,037.00 55.00 289,311.25 100.00 111.49 96.66 55.00 289,311.25 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 79.08 96.22 #DIV/0! #DIV/0!

ST T ST #DIV/0! #DIV/0!

12 1 02 22 Terlaksananya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1 02 22 01 Terlaksananya fogging sarang nyamuk untuk

mengurangi penyakit yang disebabkan oleh vektor

Fokus 0.00 - 0.00 - 20.00 215,000.00 107,662.10 8.48 45,630.00 5.90 31,753.75 2.32 12,508.75 3.30 17,227.00 20.00 107,119.50 100.00 49.82 99.50 20.00 107,119.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 02 Jumlah sarana untuk melaksanakan fogging

yang diadakan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 03 Jumlah vaksin anti rabies yang diadakan

mengantisipasi kasus gigitan anjing Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 05 Terlaksananya kegiatan survey pengambilan

sediaan darah/MBS di kecamatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 95,000.00 75,911.85 1.61 6,101.50 4.04 15,320.00 1.55 5,887.00 12.81 48,431.00 20.00 75,739.50 100.00 79.73 99.77 20.00 75,739.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 06 Terlaksananya penemuan dini dan

penanggulangan penyakit diare Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 78,000.00 69,993.40 5.24 10,132.15 4.78 9,240.00 1.82 3,515.00 8.17 46,978.25 20.00 69,865.40 100.00 89.57 99.82 20.00 69,865.40 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Termonitornya ketersediaan vaksin di

puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 87,000.00 138,329.50 2.07 14,803.75 7.58 54,305.00 1.56 11,169.00 8.80 55,159.00 20.00 135,436.75 100.00 155.67 97.91 20.00 135,436.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 09 Terlaksananya sosialisasi surveilans berbasis

masyarakat/CBS Kasus 0.00 - 0.00 - 30.00 142,700.00 76,142.75 1.24 3,143.25 0.00 - 7.05 17,898.00 21.71 54,811.50 30.00 75,852.75 100.00 53.16 99.62 30.00 75,852.75 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

Program pengawasan obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Predikat Kinerja

Peningkatan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah Penanggulangan KEP, Anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Predikat Kinerja

Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang obat dan makanan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Program Pengembangan obat asli indonesia

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami indonesia

Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Predikat Kinerja

Program pencegahan & penanggulangan penyakit menular

Pengadaan alat fogging dan bahan fogging

Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular

Program pengembangan lingkungan sehat

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pengadaan vaksin penyakit menular Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Predikat Kinerja

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

RKPD APBD RKPD APBD

K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

4 5 16=15/6*100 17 18

2 3 6 7 9 10

No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program

I II

Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15=7+13

Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

8

1 02 22 10 Terlaksananya pelatihan konseling dan

testing HIV Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,000.00 77,050.50 0.43 1,671.50 0.00 - 7.59 29,240.00 11.98 39,714.50 20.00 70,626.00 100.00 72.07 91.66 20.00 70,626.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi pokja

prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 13.00 82,000.00 81,501.00 0.64 3,986.00 0.53 3,327.00 0.65 4,065.00 9.80 61,443.00 11.62 72,821.00 89.35 88.81 89.35 11.62 72,821.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 22 13 Terlaksananya kegiatan sosialisasi kusta bagi

pokja prima kesehatan Puskesmas 0.00 - 0.00 - 20.00 98,500.00 56,815.50 1.82 5,171.50 2.14 6,084.00 1.11 3,165.00 14.92 39,140.00 20.00 53,560.50 100.00 54.38 94.27 20.00 53,560.50 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

98.67 64.32 96.49 #DIV/0! #DIV/0!

ST R ST #DIV/0! #DIV/0!

13 1 02 23 Terlaksananya standarisasi pelayanan

kesehatan

1 02 23 01 Semua sarana kesehatan mempunyai

Standar Operasional Prosedur (SOP) Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 23 02 Tersedianya pelatihan peningkatan mutu

pelayanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 157,000.00 67,805.95 0.04 2,785.00 0.14 9,789.63 0.16 10,781.00 0.66 44,335.30 1.00 67,690.93 100.00 43.12 99.83 1.00 67,690.93 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 23 03 Tersedianya dokumen perencanaan dan

penganggaran kesehatan dinkes dari puskesmas, profil kesehatan dan inventory puskesmas

Dokumen 0.00 - 0.00 - 3.00 175,000.00 107,090.00 0.00 - 0.31 11,146.13 0.72 33,025.00 1.97 62,781.88 3.00 106,953.00 100.00 61.12 99.87 3.00 106,953.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 23 05 Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran belanja Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 23 06 Terlaksananya kegiatan monitoring dan

evaluasi program dinas kesehatan Kali 0.00 - 0.00 - 10.00 86,000.00 59,595.00 0.00 - 1.92 11,367.50 0.00 - 8.08 47,429.50 10.00 58,797.00 100.00 68.37 98.66 10.00 58,797.00 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Tersusunnya dokumen Assesment Akreditasi

Rumah Sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 569,100.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 23 02 Terlaksananya evaluasi pengembangan

standar layanan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 385,868.46 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 23 08 Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit 0.00 - 0.00 - 1.00 - 460,420.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 382,990.60 1.00 382,990.60 100.00 0.00 83.18 1.00 382,990.60 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 23 09 Terlaksananya akreditasi puskesmas Puskesmas 0.00 - 0.00 - 3.00 - 353,072.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 3.00 318,598.57 3.00 318,598.57 100.00 0.00 90.24 3.00 318,598.57 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 24.66 94.36 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

14 1 02 24 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi

penduduk miskin

1 02 24 05 Penemuan dini penderita ISPA dan

meningkatkan care seeking pada bayi dan balita

Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 24 06 Menekan angka cacingan pada keluarga

miskin dan anak sekolah Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 24 07 Jumlah kasus IMS Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 24 08 Menekan angka busung lapar pada keluarga

miskin Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 175,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 24 09 Terobatinya kasus AFP dengan ratio

2:100.000 untuk anak usia di atas 15 tahun Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 45,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

SR SR SR #DIV/0! #DIV/0!

15 1 02 25 Tersedianya sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan dasar

1 02 25 05 Terlaksananya pembangunan posyandu di

desa/kelurahan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 350,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! BPMPD APBD Kab

1 02 25 07 Terlaksananya pembangunan pagar dan

paving blok, kasur dan kursi tunggu, serta sarana air bersih

Paket 0.00 - 0.00 - 24.00 1,225,000.00 1,581,003.45 0.44 17,944.50 15.16 619,573.65 6.57 268,661 1.83 673,962.80 24.00 1,580,141.87 100.00 128.99 99.95 24.00 1,580,141.87 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

1 02 25 08 Terlaksananya rehabilitasi rawat inap

puskesmas dan pembangunan poskesdes Paket 0.00 - 0.00 - 32.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.15 14,005.00 16.96 1,590,082.11 11.15 1,045,375 3.74 348,041.50 32.00 2,997,503.61 100.00 99.92 99.92 32.00 2,997,503.61 #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

100.00 76.30 99.93 #DIV/0! #DIV/0!

ST T ST #DIV/0! #DIV/0!

16 1 02 26 Meningkatnya sarana dan prasarana rumah

sakit yang representatif

1 02 26 01 Tersedianya bangunan baru rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 12,000,000.00 39,227,043.78 0.89 17,374,331.80 0.001 10,294.00 0.48 9,320,364.74 0.64 11,675,670.97 2.00 38,380,661.51 100.00 319.84 97.84 2.00 38,380,661.51 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terpeliharanya bangunan penunjang rumah

sakit Paket 0.00 - 0.00 - 6.00 7,800,000.00 2,744,252.47 0.00 - 0.00 - 0.00 - 6.00 2,582,270.20 6.00 2,582,270.20 100.00 33.11 94.10 6.00 2,582,270.20 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 18,000,000.00 37,338,680.33 0.00 - 0.02 151,763.00 1.02 7,460,533 0.56 11,486,708.13 1.60 19,099,004.32 80.00 106.11 51.15 1.60 19,099,004.32 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 19 Tersedianya obat-obatan rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 600,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Pembangunan rumah sakit Akreditasi Rumah Sakit Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/ busung lapar

Predikat Kinerja

Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layuh Penanggulangan ISPA Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Penanggulangan penyakit TB Paru

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pelayanan kesehatan penyakit kulit dan kelamin

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Pembangunan posyandu Penanggulangan penyakit cacingan Akreditasi Puskesmas

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Predikat Kinerja

Penanggulangan penyakit kusta

Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pencegahan & pemberantasan penyakit

Predikat Kinerja

RKPD APBD RKPD APBD

K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) Rp (000) Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

4 5 16=15/6*100 17 18

2 3 6 7 9 10

No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output)Indikator Kinerja Program

I II

Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan

15=7+13

Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%) 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 (%) K 14=13/8*100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016) K

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016

8

1 02 26 21 Tersedianya perjalanan dinas ke luar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 0.00 - 778,894.78 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 776,044.10 0.00 776,044.10 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 26 22 Tersedianya perlengkapan rumah tangga

rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 385,252.37 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 26 23 Tersedianya bahan logistik rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 439,014.40 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

93.33 76.51 81.03 #DIV/0! #DIV/0!

ST T T #DIV/0! #DIV/0!

17 1 02 27 Terpeliharanya sarana dan prasarana

rumah sakit

1 02 27 01 Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,018,319.70 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 27 16 Terlaksananya pemeliharaan pengolahan

limbah rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 72,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 27 17 Pemeliharaan prasarana alat-alat kesehatan

rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 312,000.00 200,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 199,000.00 1.00 199,000.00 100.00 63.78 99.50 1.00 199,000.00 #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 27 19 Terpeliharanya mebeleur rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 193,440.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 27 xx Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan

rumah sakit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 832,845.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 27 xx Terlaksananya pemeliharaan rutin taman dan

sarana parkir Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 39,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 27 xx Terlaksananya pengembangan SIM RS yang

terintegrasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 374,400.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

1 02 27 xx Tersedianya penghargaan bagi pegawai yang

berprestasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 36,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab 1 02 27 xx Meningkatnya kinerja petugas rumah sakit Persen 0.00 - 0.00 - 100.00 187,200.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! RSUD APBD Kab

100.00 7.09 99.50 #DIV/0! #DIV/0!

ST SR ST #DIV/0! #DIV/0!

18 1 02 28 Terlaksananya kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan Lansia

1 02 28 02 Terlaksananya pencegahan penyakit melalui

kegiatan penguatan BPP dan kelompok PHCI Puskesmas 0.00 - 0.00 - 19.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab 1 02 28 09 Peningkatan pengelolaan kemitraan UKS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - #DIV/0! #DIV/0! Dinkes APBD Kab

0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

SR SR SR #DIV/0! #DIV/0!

19 1 02 29 Meningkatnya pelayanan kesehatan anak

balita

1 02 29 01 Terlaksananya pola anak asuh dan

Dalam dokumen RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 (Halaman 55-119)

Dokumen terkait