TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs. W A H Y U D I, M. Si NIP 19630923 199003 1 010
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 78
NO TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD LOKASI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Target/ Output Waktu (Bulan) Rp. Target/ Output Waktu (Bulan) Rp. Target/ Output Waktu (Bulan) Rp. Target/ Output Waktu (Bulan) Rp. Target/ Output Waktu (Bulan) Rp. Target/ Output Waktu (Bulan) Rp. Target/ Output Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 645.787.020,00 617.558.200,00 681.839.751,00 744.411.843,00 805.353.700,00 920.271.245,00 4.415.221.759,00
1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Surat - Surat Bappeda Secara Keseluruhan dan 2 Orang Tenaga Administrasi
100 % 12 bulan 12
bulan 23.940.000,00 12 bulan 12 Bulan 30.474.000,00 12 bulan 12 Bulan 33.521.400,00 12 bulan 12 Bulan 36.873.540,00 12 Bulan 12 bulan 40.560.894,00 12 bulan bu.lan,00 12. 40.560.894,00 100% 205.930.728,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Lancarnya Komunikasi Listrik, Media Informasi Bagi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
100 % 12 Bulan 12
bulan 80.280.000,00 12 Bulan 12 bulan 90.960.000,00 12 Bulan 12 bulan 80.500.000,00 12 Bulan 12 bulan 81.000.000,00 12 Bulan 12 bulan 81.000.000,00 12 bulan bu.lan,00 12. 127.538.264,00 100% 541.278.264,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya STNK dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua
100 % 1 mobil 17
motor 12 Bulan 19.731.500,00 1 mobil 17 motor 12 Bulan 35.700.000,00 1 mobil & 17 motor 12 Bulan 35.700.000,00 2 mobil 21 motor Bulan 12 44.737.000,00 2 mobil 21 motor 12 Bulan 47.516.700,00 2 mobil 21 motor bu.lan,00 12. 52.268.370,00 100% 235.653.570,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan Jasa Administrasi Kantor dan Bank 100 % 12 Bulan 12 Bulan 41.990.000,00 12 Bulan 12 Bulan 80.642.000,00 12 Bulan 12 Bulan 88.706.200,00 12 Bulan 12 Bulan 97.576.820,00 12 Bulan 12 bulan 107.334.502,00 12 Bulan Bu.lan,00 12. 118.067.952,00 100% 534.317.474,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tenaga Cleaning Service, Tukang Kebun dan Belanja Peralatan Kebersihan
100 % 12 Bulan 12
Bulan 64.016.000,00 12 Bulan 12 Bulan 58.256.500,00 12 Bulan 12 Bulan 70.577.640,00 12 Bulan 12 Bulan 74.106.522,00 12 Bulan 12 Bulan 77.811.848,00 12 Bulan bu.lan,00 12. 85.593.033,00 100% 430.361.543,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Pemeliharaan : Mesin Tik, Komputer,Note Book,dan Belanja Modal Jaringan Simkada
100 % 12 Bulan 12
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 79 NCR
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian Alat Listrik dan
Elektronik 100 % 12 Bulan 12 Bulan 9.850.000,00 12 Bulan 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 11.918.500,00 12 Bulan Bulan 12 13.110.350,00 12 Bulan 12 Bulan 14.421.385,00 12 bulan bu.lan,00 12. 15.863.524,00 100% 75.163.759,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 22 Unit 12 Bulan 134.156.500,00 21 Buah 12 bulan 18.172.200,00 24 Unit / Buah 12 bulan 30.000.000,00 26 Unit / Buah 12 bulan 33.000.000,00 28 Unit / Buah 12 bulan 36.300.000,00 30 buah bu.lan,00 12. 39.930.000,00 100% 291.558.700,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 2.364.670,00 0 12 Bulan 12 Bulan 2.861.251,00 12 Bulan 12 Bulan 3.147.376,00 12 Bulan 12 Bulan 3.462.113,00 12 bulan bu.lan,00 12. 3.808.324,00 100% 15.643.734,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya Makan dan Minum Rapat 100 % 12 Bulan 12 Bulan 6.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 15.570.000,00 12 Bulan 12 Bulan 17.127.000,00 12 Bulan 12 Bulan 18.839.700,00 12 Bulan 12 Bulan 20.723.670,00 12 bulan bu.lan,00 12. 22.796.037,00 100% 101.056.407,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi 100 % 12 Bulan 12 Bulan 177.390.000,00 12 Bulan 12 Bulan 178.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 195.800.000,00 12 Bulan 12 Bulan 215.380.000,00 12 Bulan 12 Bulan 236.918.000,00 12 bulan bu.lan,00 12. 260.609.800,00 100% 1.264.097.800,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 456.800.000,00 1.214.722.000,00 4.003.359.000,00 2.485.860.100,00 3.086.089.190,00 467.397.029,00 100% 11.714.227.319,00
1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung
Kantor 0 % 0 0 1 Unit 6 Bulan 1.000.000.000,00 0 0 0 100% 1.000.000.000,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Kendaraan Dinas Operasional 100 % 6 Unit Roda Dua 12 Bulan 90.000.000,00 0 1 mobil & 4 motor 9 Bulan 264.000.000,00 0 0 0 100% 354.000.000,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 100 % 122 Buah 12 Bulan 175.900.000,00 0 20 Buah 12 Bulan 82.500.000,00 22 Buah 12 Bulan 90.750.000,00 24 Buah 12 Bulan 99.825.000,00 26 Buah Bu.lan,00 12. 109.807.500,00 100% 558.782.500,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung
kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 100 % 5 Buah AC Blower 3 Bulan 100.000.000,00 2 Unit 6 Bulan 3.000.000,00 9 Buah 6 Bulan 121.000.000,00 11 Buah 6 Bulan 133.100.000,00 13 Buah 6 Bulan 146.410.000,00 15 Buah Bu.lan,00 6. 161.051.000,00 100% 664.561.000,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya Perlengkapan
Kantor 0 % 0 77 Buah 12 Bulan 84.200.000,00 200 Buah 9 Bulan 100.000.000,00 100 Buah 9 Bulan 50.000.000,00 0 0 100% 234.200.000,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 100 % 88 M2 / Tahun 12 Bulan 40.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 44.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 48.400.000,00 12 Bulan 12 Bulan 53.240.000,00 12 Bulan 12 Bulan 58.564.000,00 12 Bulan Bu.lan,00 12. 64.420.400,00 100% 308.624.400,00 Kec. Arut Selatan 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 80 telpon
1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor AC, mesin Potong Rumput, Tv 100 % 12 Bulan 12 Bulan 12.100.000,00 12 Bulan 12 Bulan 11.222.000,00 12 Bulan 12 Bulan 14.641.000,00 12 Bulan 12 Bulan 16.105.100,00 12 Bulan 12 Bulan 17.715.610,00 12 Bulan Bu.lan,00 12. 19.487.171,00 100% 91.270.881,00 Kecamatan Arut Selatan 1.06.1.06.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor Rehab Gedung Kantor 0 % 0 1 Unit 9 Bulan 1.000.000.000,00 1 Unit 9 Bulan 2.300.000.000,00 1 Unit 9 Bulan 2.031.655.200,00 1 Unit 9 Bulan 2.651.792.800,00 0 100% 7.983.448.000,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin
aparatur 19.600.000,00 36.800.000,00 39.840.000,00 43.120.000,00 47.432.000,00 52.175.200,00 100% 238.967.200,00
1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Harian 100 % 49 Stel 3 Bulan 19.600.000,00 46 Stel 9 Bulan 18.400.000,00 49 Stel 9 Bulan 19.600.000,00 49 Stel 9 Bulan 21.560.000,00 49 Stel 9 Bulan 23.716.000,00 49 Stell Bu.lan,00 9. 26.087.600,00 100% 128.963.600,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Pakaian Adat Daerah 0 % 0 46 Stel 6 Bulan 18.400.000,00 46 Stel 6 Bulan 20.240.000,00 49 Stel 6 Bulan 21.560.000,00 49 Stel 6 Bulan 23.716.000,00 49 stell Bu.lan,00 6. 26.087.600,00 100% 110.003.600,00 Kec. Arut Selatan
1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
92.000.000,00 64.000.000,00 70.400.000,00 77.440.000,00 85.184.000,00 93.702.400,00 100% 482.726.400,00
1.06.1.06.01.05.02 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan Terlatihnya Aparat Perencanaan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 56.000.000,00 0 0 0 0 0 100% 56.000.000,00 Kecamatan Arut Selatan
1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Bimtek Untuk Pegawai
Bappeda 100 % 4 Orang/Tahun 12 Bulan 36.000.000,00 8 Orang/Tahun 12 Bulan 64.000.000,00 8 Orang/Tahun 12 Bulan 70.400.000,00 8 Orang/Tahun 12 Bulan 77.440.000,00 10 Orang/Tahun 12 Bulan 85.184.000,00 Orang/Tahun 10 Bu.lan,00 12. 93.702.400,00 100% 426.726.400,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.660.600,00 2.251.000,00 2.561.000,00 2.807.100,00 3.067.810,00 3.374.591,00 100% 15.722.101,00
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan Penyusunan LAKIP
SKPD BAPPEDA 100 % 3 Eksemplar 12 Bulan 562.100,00 3 Eksemplar 12 Bulan 1.000.000,00 3 Eksemplar 12 Bulan 1.100.000,00 3 Eksemplar Bulan 12 1.200.000,00 3 Eksemplar 12 Bulan 1.300.000,00 3 Eksemplar Bu.lan,00 12. 1.430.000,00 100% 6.592.100,00 Kotawaringin Barat 1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 81 Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP,RPJM, RKPD ) Sebagai Acuan Penyusunan Penganggaran data/informasi
1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan
data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersedianya Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kab. Ktw Barat Hasil Kerja Sama Dengan BPS : Kobar Dalam Angka, Penduduk Kobar, PDRB Kobar, Distribusi Pendapatan Penduduk dan Profil Desa.
100 % 500 Buku 12
Bulan 171.021.200,00 400 Buku 12 Bulan 131.794.700,00 500 Buku 12 Bulan 171.021.200,00 500 Buku 12 Bulan 188.123.320,00 500 Buku 12 Bulan 250.392.139,00 500 Buku Bu.lan,00 12. 275.431.353,00 100% 1.187.783.912,00 Kotawaringin Barat
3. Terlaksanaanya tata
ruang daerah Mensinergikan Dokumen Tata Ruang Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
947.175.480,00 750.000.000,00 825.000.000,00 907.500.000,00 998.250.000,00 1.098.075.000,00 100% 5.526.000.480,00
1.06.1.06.01.18.02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Dokumen Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kab. Ktw Barat, Dokumen Perda RTRWP, dan Dokumen RDTRWK
100 % 4 Paket 12
Bulan 947.175.480,00 4 Dokumen 12 Bulan 750.000.000,00 5 Dokumen 12 Bulan 825.000.000,00 5 Dokumen 12 Bulan 907.500.000,00 5 Dokumen 12 Bulan 998.250.000,00 1 paket Bu.lan,00 12. 1.098.075.000,00 100% 5.526.000.480,00 Kotawaringin Barat
4. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro dan mikro
Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 642.192.900,00 972.168.110,00 965.053.409,00 638.558.751,00 897.414.625,00 762.156.118,00 100% 4.877.543.913,00
1.06.1.06.01.21.04 Penetapan RPJPD Dokumen Revisi RPJPD
Kab. Ktw Barat Tahun 2006 - 2025
0 % 0 1 Dokumen 12 Bulan 100.634.000,00 0 0 0 0 100% 100.634.000,00 Kotawaringin
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 82
1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang
RKPD Terlaksananya Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten
100 % 3 Kegiatan 12
Bulan 189.473.700,00 3 Kegiatan 12 Bulan 183.622.000,00 3 Kegiatan 12 Bulan 229.263.177,00 3 Kegiatan 12 Bulan 252.189.495,00 3 Kegiatan 12 Bulan 277.408.444,00 3 Kegiatan Bu.lan,00 12. 305.149.288,00 100% 1.437.106.104,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD Dokumen RKPD 100 % 100 Buku 12
Bulan 22.661.500,00 100 Buku 12 Bulan 24.927.650,00 100 Buku 12 Bulan 27.420.415,00 100 Buku 12 Bulan 30.162.457,00 100 Buku 12 Bulan 33.178.702,00 100 Buku Bu.lan,00 12. 36.496.572,00 100% 174.847.296,00 Kotawaringin Barat 1.06.1.06.01.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati 100 % 1 Paket 12
Bulan 36.203.300,00 1 Paket 12 Bulan 36.308.700,00 1 Paket 12 Bulan 43.805.993,00 1 Paket 12 Bulan 48.186.592,00 1 Paket 12 Bulan 53.005.252,00 1 Paket Bu.lan,00 12. 58.305.777,00 100% 275.815.614,00 Kotawaringin Barat 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Monitoring Pengendalian Pembangunan, Rekap Keg. Pembangunan, dan Sistem Informasi Pelaporan Daerah
100 % 3 Kegiatan 12
Bulan 170.512.800,00 2 Kegiatan 12 Bulan 171.000.000,00 2 Kegiatan 12 Bulan 206.320.488,00 2 Kegiatan 226.952.537,00 2 Kegiatan 12 Bulan 249.647.790,00 3 Kegiatan Bu.lan,00 12. 274.612.600,00 100% 1.299.046.215,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.21.14 Pengembangan sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah
Efektifitas Pengendalian
Pembangunan 100 % 1 Set 6 Bulan 200.000.000,00 1 Set 9 Bulan 430.000.000,00 1 Set 9 Bulan 430.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 50.000.000,00 12 Bulan 12 Bulan 50.000.000,00 12 Bulan Bu.lan,00 12. 50.000.000,00 100% 1.210.000.000,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi 275.809.800,00 304.787.800,00 585.266.580,00 643.793.238,00 695.672.562,00 765.239.819,00 100% 3.270.569.799,00
1.06.1.06.01.22.01 Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah Terciptanya Desa Mina Bisnis Yang mempunyai produk unggulan dan kawasan yang berimbang antara mina bisnis dan pemukiman yang serasi
100 % 1 Paket 12
Bulan 210.862.300,00 0 1 Paket 12 Bulan 250.000.000,00 1 Paket 12 Bulan 275.000.000,00 1 Paket 12 Bulan 290.000.000,00 1 paket Bu.lan,00 12. 319.000.000,00 100% 1.344.862.300,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi
daerah Tersusunnya Buku Indikator di Bidang Ekonomi 0 % 0 150 Buku 12 Bulan 150.844.700,00 1 Paket 12 Bulan 165.929.170,00 1 Paket 12 Bulan 182.522.087,00 1 Paket 12 Bulan 200.774.296,00 1 paket Bu.lan,00 12. 220.851.726,00 100% 920.921.979,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi Tercapainya Koordinasi dan Sinergi Perencanaan Pertanian Arti luas, Perdagangan, Koperasi, Industri, Pertambangan, Dunia Usaha
100 % rakor, ratek 12
Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 - 2016 83
1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Rekap Kegiatan PM2L dan Kemiskinan
100 % 2 Kegiatan 12
Bulan 103.661.400,00 2 Kegiatan 12 Bulan 103.661.400,00 2 Kegiatan 12 Bulan 114.027.540,00 2 Kegiatan 12 Bulan 125.430.294,00 2 Kegiatan 12 Bulan 137.973.323,00 2 Kegiatan Bu.lan,00 12. 151.770.700,00 100% 736.524.657,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.23.04 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Pengendalian Permasalahan Sosial, Rekap Keg. Pemb. dan Evaluasi Pemb. Sosial dan Budaya
100 % 2 Kegiatan 12
Bulan 40.584.100,00 12 Bulan 12 Bulan 42.100.900,00 2 Kegiatan 12 Bulan 49.106.761,00 2 Kegiatan 12 Bulan 54.017.437,00 2 Kegiatan 12 Bulan 59.419.181,00 2 Kegiatan Bu.lan,00 12. 65.361.100,00 100% 310.589.479,00 Kotawaringin Barat
1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
140.096.700,00 54.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 132.000.000,00 100% 656.096.700,00
1.06.1.06.01.24.01 Koordinasi penyusunan
masterplan prasarana perhubungan daerah
Kampanye, Advokasi, Edukasi dan Pendampingan PPSP, Pengembangan Lembaga dan Peraturan PPSP dan Penyusunan Rencana Strategis PPSP Kobar
100 % 1 Paket 12
Bulan 140.096.700,00 1 Paket 12 Bulan 54.000.000,00 1 Paket 12 Bulan 100.000.000,00 1 Paket 12 Bulan 110.000.000,00 1 Paket 12 Bulan 120.000.000,00 1 Paket Bu.lan,00 12. 132.000.000,00 100% 656.096.700,00 Kotawaringin Barat
5. Terlaksananya koordinasi perencanaan penanaman Modal tingkat kabupaten dan provinsi Optimalisasi Koordinasi Perencaan Penanaman Modal 1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
77.295.800,00 68.486.200,00 77.295.800,00 85.025.380,00 93.527.918,00 93.527.918,00 100% 495.159.016,00
1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Tercapainya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal
100 % 1 Dokumen 12
bulan 77.295.800,00 2 Kegiatan 12 bulan 68.486.200,00 2 Kegiatan 12 bulan 77.295.800,00 2 Kegiatan 12 bulan 85.025.380,00 2 Kegiatan 12 bulan 93.527.918,00 2 Kegiatan bu.lan,00 12. 93.527.918,00 100% 495.159.016,00 Kotawaringin Barat
JUMLAH 3.613.685.000,00 4.362.330.310,00 7.684.771.041,00 6.106.087.463,00 7.279.776.448,00 4.880.482.473,00 33.927.132.735,00