• Tidak ada hasil yang ditemukan

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 agar dapat

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

2016201720182019 20202021202220232024 20252026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 URUSANBIDANG URUSANPROGRAM 2016 2017 20182019 2020 20212022 2023 2024 20252026

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD menjadi salah satu komponen penyusun IRBI.

indeks N.A N.A N.A N.A 0,400,42 0,430,440,450,450,46

Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Indeks Ketahanan Daerah

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD menjadi salah satu komponen penyusun IRBI.

indeks N.A N.A N.A N.A 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46Meningkatnya ketangguhan dan

kualitas penanganan bencana Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi

Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana dikali 100 % N.A N.A N.A N.A 1,7 1,7 4,5 5 5,5 6 6,5 1 5 3

PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% SPM N.A N.A N.A N.A 95%95% 95% 95%95% 95% 95%

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

dibagi jumlah warga negara dikali 100 % SPM N.A N.A N.A N.A 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5%

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100

% SPM N.A N.A N.A N.A 95%95% 95% 95%95% 95% 95% Misi Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan RPJMD / Indikator Kinerja Utama

(IKU) Daerah Sasaran RPJMD Indikator Sasaran RPJMD RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN

SUMBER INDIKAT OR

REALISASI Indikator Tujuan Renstra

PD (IKU Perangkat Daerah) Sasaran Renstra PD Indikator Sasaran Renstra PD Urusan

KODE URUSAN / PROGRAM RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUANSUMBER

INDIKATOR REALISASI

Pembina NIP. 19710823 199803 1 010

TARGET

TARGET TARGET

RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN SUMBER

INDIKATOR

REALISASI TARGET

INDIKATOR

Mengetahui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora

HADI PRASENO, S.Sos NOTE :

0 – 0,39 = Kategori Rendah 0,40 – 0,79 = Kategori Sedang 0,80 – 1 = Kategori Tinggi NOTE :

0 – 0,39 = Kategori Rendah 0,40 – 0,79 = Kategori Sedang 0,80 – 1 = Kategori Tinggi

2016 2017

1 Jumlah relawan 120 orang 120 orang

2

Tingkat waktu tanggap ( respon time rata ) daerah layanan

60 menit 60 menit

3

Persentase aparatur Penanggulangan Bencana yang memenuhi standar kualifikasi

80% 80%

4

Cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora

97% 97%

5

Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

100% 100%

6 Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 100% 100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Peanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi

No Target Target Rentra Perangkat Daerah Tahun

Indikator Lainnya Target IKK

Target NSPK

2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

120 orang 440 orang 150 orang 160 orang 160 orang 320 orang 440 orang 445 orang

60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit

80% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

97% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora

Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke

2016 2017 2018 2019 2020

1,0 1,3 2,7 1,0 3,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rasio Capaian Pada Tahun ke

2016 2017 2018

1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 4.000.000

2 Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air & listrik 60.000.000 57.000.000

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - 14.500.000

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 50.000.000 21.000.000

5 Penyediaan administrasi keuangan 46.950.000 59.800.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.000.000 28.144.000

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50.000.000 6.500.000

8 Penyediaan ATK 45.000.000 57.856.000

9 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 24.000.000 28.050.000

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 18.750.000 20.000.000

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 81.750.000 69.450.000

12 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 3.400.000

13 Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan 8.500.000 6.000.000

14 Penyediaan makan dan minum 59.500.000 63.820.000

15 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 151.473.000 200.000.000

16 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 50.000.000 55.000.000 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran -

-1 Pengadaan mebeler 30.000.000 4.500.000

2 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan

gedung kantor 182.535.000 844.524.500

3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor -

-4 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 63.750.000 77.400.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.900.000 37.500.000

1 Pendidikan dan Pelatihan 17.000.000 16.000.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD 10.000.000

-PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Uraian Anggaran pada Tahun ke

2 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan

penetapan renja SKPD - 10.000.000

3 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 10.000.000

-1 Penyediaan honorarium tenanga pengamanan,

kebersihan, supir, dan tenaga lepas lainnya 84.036.000 93.050.000

1 Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa 581.270.000 443.000.000

2 Minitoring, evaluasi, dan pelaporan 10.000.000 10.000.000

1 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana 63.500.000 56.500.000 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk 17.486.000

-2 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /

korban bencana 10.000.000 14.000.000

3 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk dari ancaman/

korban bencana 14.250.000 25.500.000

4 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana 50.000.000 145.000.000

5 Inventarisasi dan identifikasi kerusakan paska bencana 50.000.000 44.000.000 1.927.650.000 2.515.494.500 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

PROGRAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Total

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

2019 2020 2016 2017 2018

4.000.000

2.594.000 1.027.500 2.168.500 90.000.000

82.002.000 40.823.813 55.513.295 20.000.000

- - 3.530.000 20.000.000

16.000.000 9.369.350 20.802.225 60.500.000

251.341.000 45.470.000 58.000.000 39.000.000

26.388.000 20.103.000 27.590.000

24.750.000 8.450.000 4.995.500 50.000.000

35.253.000 43.900.000 54.718.000 25.000.000

35.000.000 10.646.550 11.870.500 25.000.000

14.624.000 18.366.000 19.326.000 27.500.000

132.000.000 79.650.000 68.650.000 20.000.000

13.500.000 18.730.000 3.297.000 6.000.000

5.100.000 3.492.000 3.567.000 74.500.000

43.800.000 28.084.000 38.257.025 275.000.000

160.309.000 138.006.570 157.797.350 50.000.000

7.640.000 38.550.648 43.106.350 122.000.000

- -

-70.000.000

57.000.000 23.100.000 2.679.600 544.775.000

345.000.000 181.072.000 822.786.500

75.000.000 - -75.000.000

209.750.000 36.548.779 46.445.646

81.000.000

25.900.000 34.938.500 32.153.000

15.000.000

- 4.950.000 3.480.000

10.000.000

- 9.317.000

-Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke

6.000.000

- - 5.392.000

- 9.249.000

- 84.000.000 93.000.000

718.400.000

644.200.000 244.256.450 355.033.000 10.000.000

25.000.000 3.950.000 6.130.000

65.000.000

108.002.500 60.170.000 28.937.500

- - -715.000.000

283.900.000 7.427.500 9.878.000 80.000.000

404.112.000 8.106.670 13.422.200 156.000.000

29.350.000 40.145.000 112.609.500 15.000.000

3.048.526.500 19.809.000 9.085.000

3.469.675.000 6.106.042.000 1.271.709.330 2.114.220.691

2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

360.000

1.200.000 0,2 0,5 0,1 0,5

62.885.560

67.263.800 0,7 1,0 0,7 0,8

20.000.000

- - 0,2 1,0

-18.239.665

14.268.775 0,2 1,0 0,9 0,9

55.950.000

248.094.036 1,0 1,0 0,9 1,0

37.415.000

26.267.800 1,0 1,0 1,0 1,0

10.740.000 0,2 0,8 - 0,4

44.457.000

34.749.000 1,0 0,9 0,9 1,0

15.037.750

13.276.500 0,4 0,4 0,6 0,4

19.504.500

14.624.000 1,0 1,0 0,8 1,0

2.659.000

129.000.000 1,0 1,0 0,1 1,0

19.800.000

12.800.000 0,9 1,0 1,0 0,9

3.642.000

3.492.000 0,4 0,6 0,6 0,7

50.693.500

36.596.500 0,5 0,6 0,7 0,8

253.028.280

128.957.820 0,9 0,8 0,9 0,8

33.650.000

7.320.000 0,8 0,8 0,7 1,0

116.867.000

- - - 1,0

-69.690.000

56.600.000 0,8 0,6 1,0 1,0

533.350.000

339.016.000 1,0 1,0 1,0 1,0

74.354.000 - - - 1,0 74.027.508

134.205.973 0,6 0,6 1,0 0,6

70.500.000

25.900.000 0,9 0,9 0,9 1,0

1.900.000

- 0,3 0,2 0,1

-1.050.000

- 0,9 - 0,1

-Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi Anggaran pada Tahun ke

370.000

- - 0,5 0,1

- 0,9 - -

- 1,0 1,0 -

-559.454.124

415.477.222 0,4 0,8 0,8 0,6

6.130.000

19.710.000 0,4 0,6 0,6 0,8

597.785.000

52.246.000 0,9 0,5 9,2 0,5

- 0,0 684.000.000

273.773.400 0,7 0,7 1,0 1,0

19.540.000

388.960.410 0,6 0,5 0,2 1,0

146.125.000

28.972.500 0,8 0,8 0,9 1,0

2.870.000

3.032.689.000 0,4 0,2 0,2 1,0

3.520.980.887 5.590.554.736 0,7 0,8 1,0 0,9

Anggaran Realisasi

-24% 5%

11% 18%

0% 0%

-32% 15%

75% 76%

8% 9%

-21% 8%

-8% -7%

13% 8%

-8% -7%

17% 17%

-12% -12%

-16% 0%

-10% 9%

2% -2%

-47% -43%

0% 0%

24% 35%

24% 23%

49% 54%

-14% -9%

-100% -100%

-100% -100%

Rata-rata Pertumbuhan

-100% -100%

-100% -100%

3% 19%

36% 71%

19% -5%

-100% 0%

205% 233%

205% 263%

-16% -10%

294% 435%

47% 64%

Penghambat Pendorong

1 Misi : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif

Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana

Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.

Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB

2 Tujuan : Meningkatnya kapasitas daerah dalam

penanggulangan bencana Faktor demografi Kab. Blora Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai

3 Sasaran: Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih kurang

Belum memadainya dukungan AnggaranPenanggulangan Bencana Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang

Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel T-B. 35

Faktor No Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penghambat

1 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana

Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana

Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.

2

Terselamatkannya sebanyakmungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana

Faktor demografi Kab. Blora

Partisipasi masyarakat terhadap

penanggulangan bencana masih kurang

3

Terpilihnya sarana dan prasarana, soaial, ekonomi dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana

Dokumen Pedoman Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana masih kurang

Belum memadainya dukungan

AnggaranPenanggulan gan Bencana

4.

Meningkatnya tatakelola

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional,

akuntabel, dan transparan

Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang

Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.1

Faktor No Sasaran Jangka Menengah Rentra

BNPB

Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Blora

Pendorong Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

Faktor

Penghambat

1

Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana

Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana

Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.

2

Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana

Faktor demografi Kab. Blora

Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang

3 Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana

Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih kurang

Belum memadainya dukungan AnggaranPenanggulangan Bencana

4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana

Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang

5 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang

6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Prov. Jawa Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan

Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Rentra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Blora

Faktor

Pendorong

Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Prov. Jawa Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan

Faktor

Penghambat Pendorong

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Belum terbentuk sistem jarungan evakuasi bencana

1 Pengembangan jalur evakuasi bencana Belum dibuanya jalur evakuasi bencan

Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang

2 Pengembangan ruang evakuasi bencana Belum dibuanya ruang evakuasi bencan

Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang

3 Pembangunan teknologi penanggulangan bencana

Belum dibuanya Teknologi penanggulangan bencana

Bantuan EWS dari BMKG 3 Paket

4

Pembentukan kelompok mayarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penangulangan kebakaran dan bencana lainnya

Dukungan anggaran yang masih kurang

Peran aktif pemerintah desa dan

masyarakat masih kurang Bantuan pendanaan dari BNPB Tabel 3.3

Faktor Permasalahan Pelayanan BPBD Kab.

Blora Rencan Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi BPBD Kab. Blora No

Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Berdasarkan Telaah Rencana Tataruang Wilayah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

1

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Permasalahan Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Beserta Faktor Pendorong dan Penhambat

Target TPB yang Belum

Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target Kinerja

Tujuan TPB No

Penghambat Pendorong

Pembentukan Desa Tangguh Bencana Dukungan anggaran yang masih kurang

Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang

Bantuan pendanaan dari BNPB

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Beserta Faktor Pendorong dan Penhambat Keberhasilannya

Faktor Permasalahan

Isu Pembangunan Berkelanjutan

2022 2023 2024 2025 2026

1

Meningkatkan kapasitas daerah dalam

penanggulangan bencana

Indek Kapasitas Daerah

(IKD) 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46

2

Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Persentase Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana (%) 4,5 5 5,5 6 6,5

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kapasitas

daerah dalam

penanggulangan bencana

Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Tersedianya Pelayanan Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan

VISI : SESARENGAN MBANGUN BLORA Unggul dan Berdaya Saing

MISI IV : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif

Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Arah Kebijakan

1. Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten

1. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten

2. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarpras

Kesiapsiaganaan Terhadap Bencana Kabupaten 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

4.Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan

5.Penanganan Pasca Bencana

6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten

7. Penyusunan Rencana Kontijensi

8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten

2. Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

3. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Indek Ketahanan Daerah (IKD)

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap

0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 BPBD Blora

Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana

dikali 100

Tersediannya administrasi pelaksanaan

tugas ASN Jumlah bulan pembayaran honor

pengelola keuangan

bulan 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 73.800.000 BPBD Blora

II

-1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Dinas Beserta

Atribut Perlengkapannya Jumlah petudas penanggulangan bencana yang mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapannyapaket 50 107.000.000 50 109.000.000 50 110.000.000 50 110.000.000 50 112.000.000 250 548.000.000 BPBD Blora

III

-1

Penyediaan Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor

Tersediannya Komponen Listrik Dan

Penerangan Kantor Jumlah pkomponen listrik yang tersediajenis 20 20.000.000 20 22.000.000 20 24.000.000 20 27.500.000 20 27.500.000 100 121.000.000 BPBD Blora

2

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor jenis 3 44.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 3 48.000.000 15 227.000.000 BPBD Blora

3 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga jenis 1 30.000.000 1 32.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 37.500.000 5 169.500.000 BPBD Blora

4 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersediannya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor jenis 3 7.000.000 3 7.500.000 3 8.000.000 3 8.500.000 3 9.000.000 9 40.000.000 BPBD Blora

5 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Tersediannya Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor jenis 5 280.000.000 5 294.945.000 5 304.945.000 5 306.945.000 5 306.945.000 25 1.493.780.000 BPBD Blora

6

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan

Penggandaan jenis 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.500.000 3 26.000.000 3 126.500.000 BPBD Blora

7

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

Tersediannya Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan

Perundang-Undangan jenis 2 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 2 32.000.000 BPBD Blora

8

Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Jumlah bulan terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Bulan 12 260.000.000 12 275.000.000 12 285.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 1.420.000.000 BPBD Blora

IV

-1 Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler Kantor Jumlah Mebeler Kantor paket 1 68.500.000 1 60.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 5 298.500.000 BPBD Blora

2 Pengadaan Mobil

Oprasional Tersedianya Mobil Oprasional Kantor Jumlah Mobil Oprasional Kantor Unit 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 BPBD Blora

3 Pengadaan Mobil

Tangki 5000L Tersedianya Mobil Tangki 5000L Jumlah Mobil Tangki 5000L Unit 0 - 0 - 1 600.000.000 0 - 0 - 1 600.000.000 BPBD Blora

V

-1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Tersediannya Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan tersedianya Jasa

Surat Menyurat bulan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.500.000 12 5.000.000 12 6.000.000 12 23.500.000 BPBD Blora

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah bulan tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah bulan tersediannya Jasa

Pelayanan Umum Kantor bulan 12 260.160.000 12 265.160.000 12 275.160.000 12 280.160.000 12 285.160.000 12 1.365.800.000 BPBD Blora Tahun 2026

Kode Tujuan Sasaran

Target

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan

2020 2021 Kondisi awal

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

VI

-1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

Jumlah Kendaraan yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

unit 19 156.080.000 19 123.135.000 20 130.225.000 21 135.500.000 21 135.500.000 21 680.440.000 BPBD Blora

2 Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya

Jumlah Peralatan Mesin Dan

Lainnya unit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 22.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 25 112.000.000 BPBD Blora

3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya

Jumlah pagr yang di rehap paket 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 375.000.000 BPBD Blora

I

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 95 95 95 95 95 95

-1 Sosialisasi Kie Rawan Bencana Kabupaten

Jumlah warga dan sekolah yang mendapatkan pendidikan pengurangan risiko bencana

orang 500 15.000.000 500 25.000.000 500 28.000.000 500 28.000.000 500 28.000.000 2.500 124.000.000 BPBD Blora

II

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 5 5 5 5 5 5

-1

Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah

Tersedianya data kebencanaan Kabupaten

yang valid Bulan 0 - 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 40.000.000 BPBD Blora

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

Penanggulangan Bencana Jenis 4 255.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 20 1.255.000.000 BPBD Blora

5 Penanganan Pasca Bencana

Terlaksananya identifikasi dan

inventarisasi pasca bencana Laporan 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 175.000.000 BPBD Blora

6 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten

Jumlah SDM Penanggulangan Bencana

Kabupaten yang berkompeten orang 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 375.000.000 BPBD Blora

7 Penyusunan Rencana

Kontijensi Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Dokumen 0 - 1 75.000.000 0 - 0 - 0 - 1 75.000.000 BPBD Blora

8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan

Bencana di Kabupaten kali 1 65.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 1 70.000.000 5 339.000.000 BPBD Blora

III

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100

% 95 95 95 95 95 95

-1 Respon Cepat Darurat

Bencana Kabupaten Jumlah kejadian bencana yang tertangani kali 165 410.000.000 165 415.000.000 165 415.000.000 165 425.000.000 165 450.000.000 825 2.115.000.000 BPBD Blora

2

Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Jumlah operasi pencarian dan evakuasi

korban bencana kegiatan 10 15.000.000 10 22.000.000 10 22.000.000 10 25.000.000 10 30.000.000 50 114.000.000 BPBD Blora

Jumlah pemberian bantuan kebutuhan

dasar bagi korban bencana paket 250 200.000.000 250 210.000.000 250 210.000.000 250 220.000.000 250 225.000.000 1.250 1.065.000.000 BPBD Blora

2.652.740.000

3.018.740.000 3.337.830.000 2.814.605.000 2.868.605.000 14.692.520.000

Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penanggulangan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

2020 2021

1

Persentase Warga Negara yang

memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 95% 95%

2

Persentase Warga Negara yang

memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 2,5% 3%

3

Persentase Warga Negara yang

memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100

% 95% 95%

Tabel T-C 28.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KONDISI AWAL

NO INDIKATOR RUMUS/FORMULA

INDIKATOR SATUAN

2021 2022 2023 2024 2025 2026

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

3% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

TARGET KINERJA SETIAP TAHUN Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TARGET AKHIR RPJMD

2021-2026

Meningkatnya kapasitas daerah dalam

penanggulangan bencana

Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

I

1

II

1

III

1

2

3

4

5

6

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Kode Tujuan Sasaran

7

8

IV

1

2

3

V

1

2

3

VI

1

2

3

I

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penanggulangan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1

II

1

2

3

4

5

6

7

8

III

1

2

3

Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Tersediannya administrasi pelaksanaan tugas ASN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

Penyediaan Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor

Tersediannya Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Tersediannya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersediannya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Dokumen terkait