KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun.
Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 agar dapat
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026
berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI BLORA,
ARIEF ROHMAN
2016201720182019 20202021202220232024 20252026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 URUSANBIDANG URUSANPROGRAM 2016 2017 20182019 2020 20212022 2023 2024 20252026
IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD menjadi salah satu komponen penyusun IRBI.
indeks N.A N.A N.A N.A 0,400,42 0,430,440,450,450,46
Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Indeks Ketahanan Daerah
IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD menjadi salah satu komponen penyusun IRBI.
indeks N.A N.A N.A N.A 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46Meningkatnya ketangguhan dan
kualitas penanganan bencana Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi
Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana dikali 100 % N.A N.A N.A N.A 1,7 1,7 4,5 5 5,5 6 6,5 1 5 3
PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100
% SPM N.A N.A N.A N.A 95%95% 95% 95%95% 95% 95%
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
dibagi jumlah warga negara dikali 100 % SPM N.A N.A N.A N.A 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100
% SPM N.A N.A N.A N.A 95%95% 95% 95%95% 95% 95% Misi Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan RPJMD / Indikator Kinerja Utama
(IKU) Daerah Sasaran RPJMD Indikator Sasaran RPJMD RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN
SUMBER INDIKAT OR
REALISASI Indikator Tujuan Renstra
PD (IKU Perangkat Daerah) Sasaran Renstra PD Indikator Sasaran Renstra PD Urusan
KODE URUSAN / PROGRAM RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUANSUMBER
INDIKATOR REALISASI
Pembina NIP. 19710823 199803 1 010
TARGET
TARGET TARGET
RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN SUMBER
INDIKATOR
REALISASI TARGET
INDIKATOR
Mengetahui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blora
HADI PRASENO, S.Sos NOTE :
0 – 0,39 = Kategori Rendah 0,40 – 0,79 = Kategori Sedang 0,80 – 1 = Kategori Tinggi NOTE :
0 – 0,39 = Kategori Rendah 0,40 – 0,79 = Kategori Sedang 0,80 – 1 = Kategori Tinggi
2016 2017
1 Jumlah relawan 120 orang 120 orang
2
Tingkat waktu tanggap ( respon time rata ) daerah layanan
60 menit 60 menit
3
Persentase aparatur Penanggulangan Bencana yang memenuhi standar kualifikasi
80% 80%
4
Cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora
97% 97%
5
Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100% 100%
6 Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 100% 100%
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Peanggulangan Bencana Daerah
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
No Target Target Rentra Perangkat Daerah Tahun
Indikator Lainnya Target IKK
Target NSPK
2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
120 orang 440 orang 150 orang 160 orang 160 orang 320 orang 440 orang 445 orang
60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit
80% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%
97% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke
2016 2017 2018 2019 2020
1,0 1,3 2,7 1,0 3,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Rasio Capaian Pada Tahun ke
2016 2017 2018
1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 4.000.000
2 Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air & listrik 60.000.000 57.000.000
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - 14.500.000
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 50.000.000 21.000.000
5 Penyediaan administrasi keuangan 46.950.000 59.800.000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.000.000 28.144.000
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50.000.000 6.500.000
8 Penyediaan ATK 45.000.000 57.856.000
9 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 24.000.000 28.050.000
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 18.750.000 20.000.000
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 81.750.000 69.450.000
12 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 3.400.000
13 Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan 8.500.000 6.000.000
14 Penyediaan makan dan minum 59.500.000 63.820.000
15 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 151.473.000 200.000.000
16 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 50.000.000 55.000.000 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran -
-1 Pengadaan mebeler 30.000.000 4.500.000
2 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan
gedung kantor 182.535.000 844.524.500
3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor -
-4 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 63.750.000 77.400.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.900.000 37.500.000
1 Pendidikan dan Pelatihan 17.000.000 16.000.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD 10.000.000
-PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Uraian Anggaran pada Tahun ke
2 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan
penetapan renja SKPD - 10.000.000
3 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 10.000.000
-1 Penyediaan honorarium tenanga pengamanan,
kebersihan, supir, dan tenaga lepas lainnya 84.036.000 93.050.000
1 Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa 581.270.000 443.000.000
2 Minitoring, evaluasi, dan pelaporan 10.000.000 10.000.000
1 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana 63.500.000 56.500.000 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk 17.486.000
-2 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /
korban bencana 10.000.000 14.000.000
3 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk dari ancaman/
korban bencana 14.250.000 25.500.000
4 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana 50.000.000 145.000.000
5 Inventarisasi dan identifikasi kerusakan paska bencana 50.000.000 44.000.000 1.927.650.000 2.515.494.500 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
PROGRAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
Total
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
2019 2020 2016 2017 2018
4.000.000
2.594.000 1.027.500 2.168.500 90.000.000
82.002.000 40.823.813 55.513.295 20.000.000
- - 3.530.000 20.000.000
16.000.000 9.369.350 20.802.225 60.500.000
251.341.000 45.470.000 58.000.000 39.000.000
26.388.000 20.103.000 27.590.000
24.750.000 8.450.000 4.995.500 50.000.000
35.253.000 43.900.000 54.718.000 25.000.000
35.000.000 10.646.550 11.870.500 25.000.000
14.624.000 18.366.000 19.326.000 27.500.000
132.000.000 79.650.000 68.650.000 20.000.000
13.500.000 18.730.000 3.297.000 6.000.000
5.100.000 3.492.000 3.567.000 74.500.000
43.800.000 28.084.000 38.257.025 275.000.000
160.309.000 138.006.570 157.797.350 50.000.000
7.640.000 38.550.648 43.106.350 122.000.000
- -
-70.000.000
57.000.000 23.100.000 2.679.600 544.775.000
345.000.000 181.072.000 822.786.500
75.000.000 - -75.000.000
209.750.000 36.548.779 46.445.646
81.000.000
25.900.000 34.938.500 32.153.000
15.000.000
- 4.950.000 3.480.000
10.000.000
- 9.317.000
-Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke
6.000.000
- - 5.392.000
- 9.249.000
- 84.000.000 93.000.000
718.400.000
644.200.000 244.256.450 355.033.000 10.000.000
25.000.000 3.950.000 6.130.000
65.000.000
108.002.500 60.170.000 28.937.500
- - -715.000.000
283.900.000 7.427.500 9.878.000 80.000.000
404.112.000 8.106.670 13.422.200 156.000.000
29.350.000 40.145.000 112.609.500 15.000.000
3.048.526.500 19.809.000 9.085.000
3.469.675.000 6.106.042.000 1.271.709.330 2.114.220.691
2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
360.000
1.200.000 0,2 0,5 0,1 0,5
62.885.560
67.263.800 0,7 1,0 0,7 0,8
20.000.000
- - 0,2 1,0
-18.239.665
14.268.775 0,2 1,0 0,9 0,9
55.950.000
248.094.036 1,0 1,0 0,9 1,0
37.415.000
26.267.800 1,0 1,0 1,0 1,0
10.740.000 0,2 0,8 - 0,4
44.457.000
34.749.000 1,0 0,9 0,9 1,0
15.037.750
13.276.500 0,4 0,4 0,6 0,4
19.504.500
14.624.000 1,0 1,0 0,8 1,0
2.659.000
129.000.000 1,0 1,0 0,1 1,0
19.800.000
12.800.000 0,9 1,0 1,0 0,9
3.642.000
3.492.000 0,4 0,6 0,6 0,7
50.693.500
36.596.500 0,5 0,6 0,7 0,8
253.028.280
128.957.820 0,9 0,8 0,9 0,8
33.650.000
7.320.000 0,8 0,8 0,7 1,0
116.867.000
- - - 1,0
-69.690.000
56.600.000 0,8 0,6 1,0 1,0
533.350.000
339.016.000 1,0 1,0 1,0 1,0
74.354.000 - - - 1,0 74.027.508
134.205.973 0,6 0,6 1,0 0,6
70.500.000
25.900.000 0,9 0,9 0,9 1,0
1.900.000
- 0,3 0,2 0,1
-1.050.000
- 0,9 - 0,1
-Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Realisasi Anggaran pada Tahun ke
370.000
- - 0,5 0,1
- 0,9 - -
- 1,0 1,0 -
-559.454.124
415.477.222 0,4 0,8 0,8 0,6
6.130.000
19.710.000 0,4 0,6 0,6 0,8
597.785.000
52.246.000 0,9 0,5 9,2 0,5
- 0,0 684.000.000
273.773.400 0,7 0,7 1,0 1,0
19.540.000
388.960.410 0,6 0,5 0,2 1,0
146.125.000
28.972.500 0,8 0,8 0,9 1,0
2.870.000
3.032.689.000 0,4 0,2 0,2 1,0
3.520.980.887 5.590.554.736 0,7 0,8 1,0 0,9
Anggaran Realisasi
-24% 5%
11% 18%
0% 0%
-32% 15%
75% 76%
8% 9%
-21% 8%
-8% -7%
13% 8%
-8% -7%
17% 17%
-12% -12%
-16% 0%
-10% 9%
2% -2%
-47% -43%
0% 0%
24% 35%
24% 23%
49% 54%
-14% -9%
-100% -100%
-100% -100%
Rata-rata Pertumbuhan
-100% -100%
-100% -100%
3% 19%
36% 71%
19% -5%
-100% 0%
205% 233%
205% 263%
-16% -10%
294% 435%
47% 64%
Penghambat Pendorong
1 Misi : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif
Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana
Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.
Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB
2 Tujuan : Meningkatnya kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana Faktor demografi Kab. Blora Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai
3 Sasaran: Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana
Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih kurang
Belum memadainya dukungan AnggaranPenanggulangan Bencana Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang
Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel T-B. 35
Faktor No Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Penghambat
1 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana
Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.
2
Terselamatkannya sebanyakmungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
Faktor demografi Kab. Blora
Partisipasi masyarakat terhadap
penanggulangan bencana masih kurang
3
Terpilihnya sarana dan prasarana, soaial, ekonomi dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana
Dokumen Pedoman Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana masih kurang
Belum memadainya dukungan
AnggaranPenanggulan gan Bencana
4.
Meningkatnya tatakelola
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional,
akuntabel, dan transparan
Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang
Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya
Tabel 3.1
Faktor No Sasaran Jangka Menengah Rentra
BNPB
Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Blora
Pendorong Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya
Faktor
Penghambat
1
Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana
Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.
2
Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
Faktor demografi Kab. Blora
Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang
3 Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih kurang
Belum memadainya dukungan AnggaranPenanggulangan Bencana
4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang
5 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang
6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Prov. Jawa Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan
Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah Rentra BPBD Provinsi Jawa Tengah
Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Blora
Faktor
Pendorong
Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Prov. Jawa Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan
Faktor
Penghambat Pendorong
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Belum terbentuk sistem jarungan evakuasi bencana
1 Pengembangan jalur evakuasi bencana Belum dibuanya jalur evakuasi bencan
Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang
2 Pengembangan ruang evakuasi bencana Belum dibuanya ruang evakuasi bencan
Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang
3 Pembangunan teknologi penanggulangan bencana
Belum dibuanya Teknologi penanggulangan bencana
Bantuan EWS dari BMKG 3 Paket
4
Pembentukan kelompok mayarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penangulangan kebakaran dan bencana lainnya
Dukungan anggaran yang masih kurang
Peran aktif pemerintah desa dan
masyarakat masih kurang Bantuan pendanaan dari BNPB Tabel 3.3
Faktor Permasalahan Pelayanan BPBD Kab.
Blora Rencan Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan
Fungsi BPBD Kab. Blora No
Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Berdasarkan Telaah Rencana Tataruang Wilayah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya
1
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Ketangguhan dan kualitas penanganan bencana
Permasalahan Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Beserta Faktor Pendorong dan Penhambat
Target TPB yang Belum
Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target Kinerja
Tujuan TPB No
Penghambat Pendorong
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Dukungan anggaran yang masih kurang
Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang
Bantuan pendanaan dari BNPB
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Beserta Faktor Pendorong dan Penhambat Keberhasilannya
Faktor Permasalahan
Isu Pembangunan Berkelanjutan
2022 2023 2024 2025 2026
1
Meningkatkan kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana
Indek Kapasitas Daerah
(IKD) 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46
2
Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana
Persentase Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana (%) 4,5 5 5,5 6 6,5
Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan kapasitas
daerah dalam
penanggulangan bencana
Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana
Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
Tersedianya Pelayanan Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan
VISI : SESARENGAN MBANGUN BLORA Unggul dan Berdaya Saing
MISI IV : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif
Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
Arah Kebijakan
1. Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten
1. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten
2. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarpras
Kesiapsiaganaan Terhadap Bencana Kabupaten 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan
5.Penanganan Pasca Bencana
6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten
7. Penyusunan Rencana Kontijensi
8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten
2. Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Indek Ketahanan Daerah (IKD)
IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap
0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 BPBD Blora
Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana
dikali 100
Tersediannya administrasi pelaksanaan
tugas ASN Jumlah bulan pembayaran honor
pengelola keuangan
bulan 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 73.800.000 BPBD Blora
II
-1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
Tersediannya Pakaian Dinas Beserta
Atribut Perlengkapannya Jumlah petudas penanggulangan bencana yang mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapannyapaket 50 107.000.000 50 109.000.000 50 110.000.000 50 110.000.000 50 112.000.000 250 548.000.000 BPBD Blora
III
-1
Penyediaan Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor
Tersediannya Komponen Listrik Dan
Penerangan Kantor Jumlah pkomponen listrik yang tersediajenis 20 20.000.000 20 22.000.000 20 24.000.000 20 27.500.000 20 27.500.000 100 121.000.000 BPBD Blora
2
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor jenis 3 44.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 3 48.000.000 15 227.000.000 BPBD Blora
3 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga jenis 1 30.000.000 1 32.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 37.500.000 5 169.500.000 BPBD Blora
4 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersediannya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor jenis 3 7.000.000 3 7.500.000 3 8.000.000 3 8.500.000 3 9.000.000 9 40.000.000 BPBD Blora
5 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Tersediannya Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor jenis 5 280.000.000 5 294.945.000 5 304.945.000 5 306.945.000 5 306.945.000 25 1.493.780.000 BPBD Blora
6
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan
Penggandaan jenis 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.500.000 3 26.000.000 3 126.500.000 BPBD Blora
7
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan
Tersediannya Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan Dan
Perundang-Undangan jenis 2 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 2 32.000.000 BPBD Blora
8
Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
Terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
Jumlah bulan terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
Bulan 12 260.000.000 12 275.000.000 12 285.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 1.420.000.000 BPBD Blora
IV
-1 Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler Kantor Jumlah Mebeler Kantor paket 1 68.500.000 1 60.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 5 298.500.000 BPBD Blora
2 Pengadaan Mobil
Oprasional Tersedianya Mobil Oprasional Kantor Jumlah Mobil Oprasional Kantor Unit 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 BPBD Blora
3 Pengadaan Mobil
Tangki 5000L Tersedianya Mobil Tangki 5000L Jumlah Mobil Tangki 5000L Unit 0 - 0 - 1 600.000.000 0 - 0 - 1 600.000.000 BPBD Blora
V
-1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Tersediannya Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan tersedianya Jasa
Surat Menyurat bulan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.500.000 12 5.000.000 12 6.000.000 12 23.500.000 BPBD Blora
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah bulan tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah bulan tersediannya Jasa
Pelayanan Umum Kantor bulan 12 260.160.000 12 265.160.000 12 275.160.000 12 280.160.000 12 285.160.000 12 1.365.800.000 BPBD Blora Tahun 2026
Kode Tujuan Sasaran
Target
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan
2020 2021 Kondisi awal
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
VI
-1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
Jumlah Kendaraan yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
unit 19 156.080.000 19 123.135.000 20 130.225.000 21 135.500.000 21 135.500.000 21 680.440.000 BPBD Blora
2 Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya
Jumlah Peralatan Mesin Dan
Lainnya unit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 22.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 25 112.000.000 BPBD Blora
3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
Jumlah pagr yang di rehap paket 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 375.000.000 BPBD Blora
I
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100
% 95 95 95 95 95 95
-1 Sosialisasi Kie Rawan Bencana Kabupaten
Jumlah warga dan sekolah yang mendapatkan pendidikan pengurangan risiko bencana
orang 500 15.000.000 500 25.000.000 500 28.000.000 500 28.000.000 500 28.000.000 2.500 124.000.000 BPBD Blora
II
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100
% 5 5 5 5 5 5
-1
Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah
Tersedianya data kebencanaan Kabupaten
yang valid Bulan 0 - 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 40.000.000 BPBD Blora
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
Penanggulangan Bencana Jenis 4 255.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 20 1.255.000.000 BPBD Blora
5 Penanganan Pasca Bencana
Terlaksananya identifikasi dan
inventarisasi pasca bencana Laporan 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 175.000.000 BPBD Blora
6 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten
Jumlah SDM Penanggulangan Bencana
Kabupaten yang berkompeten orang 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 375.000.000 BPBD Blora
7 Penyusunan Rencana
Kontijensi Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Dokumen 0 - 1 75.000.000 0 - 0 - 0 - 1 75.000.000 BPBD Blora
8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan
Bencana di Kabupaten kali 1 65.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 1 70.000.000 5 339.000.000 BPBD Blora
III
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100
% 95 95 95 95 95 95
-1 Respon Cepat Darurat
Bencana Kabupaten Jumlah kejadian bencana yang tertangani kali 165 410.000.000 165 415.000.000 165 415.000.000 165 425.000.000 165 450.000.000 825 2.115.000.000 BPBD Blora
2
Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
Jumlah operasi pencarian dan evakuasi
korban bencana kegiatan 10 15.000.000 10 22.000.000 10 22.000.000 10 25.000.000 10 30.000.000 50 114.000.000 BPBD Blora
Jumlah pemberian bantuan kebutuhan
dasar bagi korban bencana paket 250 200.000.000 250 210.000.000 250 210.000.000 250 220.000.000 250 225.000.000 1.250 1.065.000.000 BPBD Blora
2.652.740.000
3.018.740.000 3.337.830.000 2.814.605.000 2.868.605.000 14.692.520.000
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
2020 2021
1
Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan informasi rawan bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100
% 95% 95%
2
Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100
% 2,5% 3%
3
Persentase Warga Negara yang
memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100
% 95% 95%
Tabel T-C 28.
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
KONDISI AWAL
NO INDIKATOR RUMUS/FORMULA
INDIKATOR SATUAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
3% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
TARGET KINERJA SETIAP TAHUN Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TARGET AKHIR RPJMD
2021-2026
Meningkatnya kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana
Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana
I
1
II
1
III
1
2
3
4
5
6
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
Kode Tujuan Sasaran
7
8
IV
1
2
3
V
1
2
3
VI
1
2
3
I
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1
II
1
2
3
4
5
6
7
8
III
1
2
3
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Tersediannya administrasi pelaksanaan tugas ASN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
Penyediaan Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor
Tersediannya Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Tersediannya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersediannya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah