Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 bulan Desember 2015, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif baik fisik maupun realisasi keuangannya,
2. Kegiatan yang capaian kinerjanya diatas target (deviasi positif) lebih dari 5%
NIHIL
3.Kegiatan yang serapan anggarannya dibawah realisasi fisik lebih dari 5%, sebanyak 16 kegiatan.
1 2 3 4 5 6 7
9. Pendidikan Kemasyarakatan 6,500,000,000 91.25 100.00
Pelaksanaan Pendidikan Kemasyarakatan di BPSDM-PIKM dari target 4.000 orang hanya terealisasi 3.650 orang, akibat pelaksanaan lelang rekrutmen peserta mengalami gagal lelang sebanyak 2 kali dan baru di proses perubahan melalui swakelola mulai akhir bulan Agustus 2015
Proses lelang dimasa mendatang akan dilakukan seawal mungkin agar apabila terjadi gagal lelang masih ada waktu yang cukup untuk proses pelaksanaan pelatihan.
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran
Real Keu
Real
Fisik Alasan Upaya Penyelesaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
115,000,000 82.27 100.00
Belanja langganan media massa hanya di hari kerja serta tidak di realisasikan pembelian buku-buku peraturan karena sudah mendapatkan dari pusat
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
2
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
650,000,000 49.78 100.00
Pengambilan anggaran sesuai kebutuhan karena jumlah kunjungan tamu dan kegiatan lebih sedikit dari perencanaan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7
3
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
1,312,410,00
0 75.57 100.00
Fasilitasi biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah berkurang disebabkan personil yang menghadiri undangan rapat dibatasi serta pendampingan perjalanan dinas luar negeri tidak direalisasikan karena jadwal kunjungan luar negeri terkait sektor indag untuk Bapak Gubernur ditunda tahun 2016
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
4 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5,547,864,00
0 85.13 91.15
Gagal lelang untuk pengeadaan peralatan standar unit berjalan tera & tera ulang Sisa pengadaan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran. 5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindag 612,871,000 42.71 100.00
Jumlah unit kendaran ada sebanyak 11 unit, kendaraan dinas yang lama ada 3 unit,sedangkan kendaraan dinas yang baru ada 8 unit ( 1 unit pembelian tahun 2013, 2 unit pembelian tahun 2014, 2 unit pembelian tahun 2015 ) sehingga biaya pemeliharaan hanya fokus untuk 3 unit dan pembiayaan kecil
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
6
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
945,830,000 79.36 100.00
Biaya pemeliharaan telepon dan fax selama satu tahun tidak terpakai, dan biaya pemeliharaan cctv direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 7 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
119,600,000 88.32 100.00
Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
8 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29,250,000 - 100.00
Rencana pengadaan box file dan perlengkapan arsip lainnya dibatalkan karena sudah mendapatkan bantuan perlengkapan arsip dari badan arsip, .
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
9 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
713,300,000 81.05 100.00
Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
315,275,000 77.32 85.74
Pengadaan pakaian PSL tidak mencukupi waktunya sehingga hanya diadakan sebagian.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
11 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
337,575,000 59.21 100.00
Terlambat melakukan perubahan anggaran pada uang harian yang semula sebesar 370.000 namun ada peraturan yang hanya dianggarkan 130.000.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
12 Kegiatan Peningkatan
Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
753,695,000 87.49 100.00
Terlambat melakukan perubahan anggaran pada uang harian yang semula sebesar 370.000 namun ada peraturan yang hanya dianggarkan 130.000, dan penggantian uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya peraturan Gubernur.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7
13 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
500,000,000 69.17 100.00
Indeks harga satuan fullboard forum renja lebih rendah dari perencanaan,Terdapat belanja perjalanan dinas untuk partisipasi MPU direncanakan 4 orang hanya berangkat 2 orang, Belanja perjalanan dinas peningkatan kompetensi SDM direncanakan 25 orang hanya berangkat 15 orang.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
14 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi
industri/usaha jasa kecil dan Menengah
200,000,000 86.53 100.00
Efisiensi paket pengadaan fullboard dari negosiasi penawaran harga, Uang transport peserta yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub dan efisiensi belanja perjalanan dinas.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
15 Pengembangan wirausaha baru
IKM potensial 165,000,000 68.53 100.00
Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
15
Peningkatan dan pengembangan
database industri dan dagang 250,000,000 22.24 100.00
Honoraium untuk petugas kabupaten/kota tidak dapat direalisasikan dikarenakan honor pendataan sudah dipenuhi dari APBN.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7
16 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
20,000,000 11.75 100.00
Anggaran perjalanan dinas yang semula akan digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan tidak dapat direalisasikan karena anggaran bantuan peralatan dikembalikan ke TAPD, perjalanan dinas hanya digunakan untuk koordinasi antar pokja.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran
17 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
20,000,000 11.75 100.00 Anggaran perjalanan dinas yang semula akan digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan tidak dapat direalisasikan karena anggaran bantuan peralatan dikembalikan ke TAPD, perjalanan dinas hanya digunakan untuk koordinasi antar pokja.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
18 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Semarang 162,000,000 86.13 100.00
Efisiensi menyesuaikan dengan tagihan rekening pemakaian telepon, internet, sumberdaya air dan listrik
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor Balai Wilayah Semarang 28,000,000 64.22 100.00 Menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Pemeliharaan AC dan Hidrant)
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
20 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang
784,000,000 89.36 92.35
Terjadi kekeliruan dalam penggunaan kode rekening yang seharusnya masuk dalam belanja jasa konsutasi
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 21 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta 157,800,000 86.08 100.00
Efisiensi belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
22 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah
Surakarta 20,000,000 87.81 100.00
Karena Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Premi Asuransi,
sehingga terjadi penghematan anggaran.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
23 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta
764,200,000 76.52 100.00
Berkurangnya jumlah hari sidang tera ulang, dikarenakan UPTD Metrologi Kota Surakarta sudah melaksanakan kegiatan
pelayanan sidang Tera Ulang di Kota Surakarta, sehingga jumlah Anggaran yang berkaitan
dengan kegiatan sidang tera ulang tidak direalisasikan seluruhnya.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
24 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Pati 72,600,000 72.61 100.00
Efisiensi Belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
25 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah
Pati 20,000,000 44.32 100.00
Karena Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Premi Asuransi,
sehingga terjadi penghematan anggaran.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
26 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Pati 47,300,000 66.26 100.00
Efisiensi belanja makan minum karena pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan banyak peserta
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 27 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Banyumas
123,600,000 83.30 100.00
Efisiensi Belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
28 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Banyumas 50,000,000 88.27 100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
29 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Banyumas 50,000,000 73.03 100.00
Efisiensi belanja makan minum karena pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan banyak peserta
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
30 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Banyumas 86,000,000 88.49 100.00
Realisasi anggaran untuk pelumas , BBM, STNK lebih kecil dari perencanaan, biaya hanya diperuntukan untuk penggantian ban dan accu
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
31 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Tegal 109,800,000 64.07 100.00
Efisiensi belanja telepon, penggunaan air, dan belanja internet
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
32 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi
WilayahTegal 20,000,000 89.04 100.00
Efisiensi dari negosiasi penawaran harga
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
33 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Tegal 50,000,000 85.59 100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
34 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal 50,000,000 59.13 100.00
Efisiensi belanja makan minum karena pelaksanaan tidak melibatkan banyak peserta
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
35 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Tegal
651,800,000 80.82 100.00
Realisasi honorarium keuangan SKPD disesuaikan dengan standar biaya dari pergub sehingga honor lebih kecil, Realisasi upah tenaga kerja lebih sedikit dari perencanaan, Pengurangan tenaga kontrak
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 36 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Balai Metrologi Wilayah Tegal 65,000,000
61.49
100.00
Tidak terlaksananya dokumen amdal karena BWM Tegal tidak diwajibkan, cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
37 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Tegal 86,000,000 70.73 100.00
Realisasi anggaran untuk STNK lebih kecil dari perencanaan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
38 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
35,000,000 71.00 100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
39 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Magelang 88,800,000 69.04 100.00
Efissiensi belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
40 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang
35,000,000 70.86 100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
41 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang daomoditi orientasi ekspor daerah 285,125,000 81.13 100.00
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
42 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi IKM 4,980,000 67.16 100.00
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
43 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM 136,826,000 81.15 100.00
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
44 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam 91,200,000 80.85 100.00
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 45 Pengembangan teknologi
produksi tepat guna 375,000,000
78.80
100.00
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
46 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPTIKM)
1,000,000,00 0 84.25 100.00
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
47 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPSDMPIKM 96,896,000 84.65 100.00
Penyerapan Sesuai Kebutuhan Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
48 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
15,000,000 76.67 100.00 Bendahara Pembantu Pengeluaran salah input masuk ke Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Rp. 3.500.000
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
49 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
79,380,000 74.63 100.00
Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat
diberikan karena adanya Pergub &efisiensi belanja prjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
50 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
79,380,000 84.57 100.00
Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat
diberikan karena adanya Pergub dan efisiensi belanja perjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
51 Pengembangan SDM dan Produk Industri Bidang Teknologi
Informasi 98,760,000 61.23 100.00
Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub dan belanja perjalanan dinas tidak digunakan karena peserta seluruhnya dari kota semarang; Angkatan I anggaran mamin dan snack hanya 1x karena dilaks. selama bulan puasa
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7
52 Pendidikan Kemasyarakatan 6,500,000,00
0 63.83 91.25
Tidak tercapainya target 4000 orang hanya terealisasi 3650 orang, dikarenakan keterbatasan sumber daya untuk merekrut peserta, karena dilakukan secara swakelola dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena proses lelang yang mundur akibat dari gagal lelang dan proses persetujuan pelaksanaan swakelola; Lokasi untuk perekrutan peserta pengangguran sangat sulit diketahui sehingga pelaksanaan sosialisasi di daerah terbatas realisasinya
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
53 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi
Energi di Lingkungan Industri 600,000,000 83.79 100.00
Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
54
Kegiatan Penerapan IKM Secara
In-Proses 450,000,000 21.55 43.64
- Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 55
Pengembangan klaster dan
sentra industri Agro 55,720,000 86.20 100.00
efisiensi paket fullboard dari negosiasi penawaran
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
56 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
5,625,000,00 0 67.69 86.70
- Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub - Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
57
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu
komoditi ekspor non migas
349,200,000 66.79 100.00
- Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub, efisiensi sewa ruang rapat karena kegiatan ke dua dan ke tiga dilaksanakan di kantor
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
58
Peningkatan efisiensi impor non
migas 326,470,000 83.62 100.00
- Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub, efisiensi sewa ruang rapat karena kegiatan ke dua dan ke tiga dilaksanakan di kantor
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 59
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di
luar negeri
3,662,405,000 69.62 89.15
Kegiatan Business Meeting tidak dilaksanakan pelaksanaannya dan akan dijadwalkan ulang tahun depan sesuai surat Sekretariat Daerah Prov. Jateng ke Korea Selatan pada tanggal 10 Desember 2015
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
60 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
478,930,000 77.95 100.00
Efisiensi belanja penggandaan, dekorasi, akomodasi, sewa kursi, sewa ruangan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah kegiatan pasar lelang forward di STA Soropadan; kegiatan monitoring dan evaluasi SRG menggunakan anggaran APBN,pada kegiatan implementasi SRG
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
61 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha
dagang 90,430,000 84.77 100.00
Efisiensi sewa kamar, sewa ruangan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
62 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
356,930,000 51.61 100.00
Pengembalian belanja uang transport dan pengembalian anggaran pada belanja jasa konsultasi non kontruksi di kegiatan peringatan hari
konsumen; Efisiensi belanja jasa publikasi, sewa sarana mobilitas darat, sewa generator, sewa tenda, dan perjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
63 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai 400,000,000 87.06 100.00
Efisiensi pada belanja
penggandaan dan perjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
1 2 3 4 5 6 7 64 Pengembangan klaster industri
tekstil dan sentra produk tekstil 533,010,000
83.08
100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
65 Pengembangan klaster dan sentra industri mesin
110,110,000 85.24 100.00
Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat
diberikan karena adanya Pergub serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan dokumentasi
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
66 Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu bagi industri
logam, mesin dan tekstil 173,750,000
67.40
88.00
Tidak dilaksanakannya kegiatan SNI di Kab. Pati dikarenakan pihak konsultan tidak dapat melengkapi persyaratan akte pendirian dan npwp
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
67 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
76,340,000 70.44 100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
68 Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan Tekstil
138,260,000 85.89 100.00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.
69 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin
dan tekstil 1,750,000,00 0 86.55 100.00
Efisiensi paket pengadaan akomodasi, sewa ruang dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas serta Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub.
Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.