• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kegiatan yang capaian kinerjanya diatas target (deviasi positif) lebih dari 5%

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 bulan Desember 2015, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif baik fisik maupun realisasi keuangannya,

2. Kegiatan yang capaian kinerjanya diatas target (deviasi positif) lebih dari 5%

NIHIL

3.Kegiatan yang serapan anggarannya dibawah realisasi fisik lebih dari 5%, sebanyak 16 kegiatan.

1 2 3 4 5 6 7

9. Pendidikan Kemasyarakatan 6,500,000,000 91.25 100.00

Pelaksanaan Pendidikan Kemasyarakatan di BPSDM-PIKM dari target 4.000 orang hanya terealisasi 3.650 orang, akibat pelaksanaan lelang rekrutmen peserta mengalami gagal lelang sebanyak 2 kali dan baru di proses perubahan melalui swakelola mulai akhir bulan Agustus 2015

Proses lelang dimasa mendatang akan dilakukan seawal mungkin agar apabila terjadi gagal lelang masih ada waktu yang cukup untuk proses pelaksanaan pelatihan.

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Real Keu

Real

Fisik Alasan Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

115,000,000 82.27 100.00

Belanja langganan media massa hanya di hari kerja serta tidak di realisasikan pembelian buku-buku peraturan karena sudah mendapatkan dari pusat

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

2

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

650,000,000 49.78 100.00

Pengambilan anggaran sesuai kebutuhan karena jumlah kunjungan tamu dan kegiatan lebih sedikit dari perencanaan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7

3

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan

1,312,410,00

0 75.57 100.00

Fasilitasi biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah berkurang disebabkan personil yang menghadiri undangan rapat dibatasi serta pendampingan perjalanan dinas luar negeri tidak direalisasikan karena jadwal kunjungan luar negeri terkait sektor indag untuk Bapak Gubernur ditunda tahun 2016

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

4 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

5,547,864,00

0 85.13 91.15

 Gagal lelang untuk pengeadaan peralatan standar unit berjalan tera & tera ulang  Sisa pengadaan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran. 5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindag 612,871,000 42.71 100.00

Jumlah unit kendaran ada sebanyak 11 unit, kendaraan dinas yang lama ada 3 unit,sedangkan kendaraan dinas yang baru ada 8 unit ( 1 unit pembelian tahun 2013, 2 unit pembelian tahun 2014, 2 unit pembelian tahun 2015 ) sehingga biaya pemeliharaan hanya fokus untuk 3 unit dan pembiayaan kecil

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

6

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

945,830,000 79.36 100.00

Biaya pemeliharaan telepon dan fax selama satu tahun tidak terpakai, dan biaya pemeliharaan cctv direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 7 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

119,600,000 88.32 100.00

Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

8 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

29,250,000 - 100.00

Rencana pengadaan box file dan perlengkapan arsip lainnya dibatalkan karena sudah mendapatkan bantuan perlengkapan arsip dari badan arsip, .

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

9 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

713,300,000 81.05 100.00

Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

10 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

315,275,000 77.32 85.74

Pengadaan pakaian PSL tidak mencukupi waktunya sehingga hanya diadakan sebagian.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

11 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan

337,575,000 59.21 100.00

Terlambat melakukan perubahan anggaran pada uang harian yang semula sebesar 370.000 namun ada peraturan yang hanya dianggarkan 130.000.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

12 Kegiatan Peningkatan

Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

753,695,000 87.49 100.00

Terlambat melakukan perubahan anggaran pada uang harian yang semula sebesar 370.000 namun ada peraturan yang hanya dianggarkan 130.000, dan penggantian uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya peraturan Gubernur.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7

13 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

500,000,000 69.17 100.00

Indeks harga satuan fullboard forum renja lebih rendah dari perencanaan,Terdapat belanja perjalanan dinas untuk partisipasi MPU direncanakan 4 orang hanya berangkat 2 orang, Belanja perjalanan dinas peningkatan kompetensi SDM direncanakan 25 orang hanya berangkat 15 orang.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

14 Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi

industri/usaha jasa kecil dan Menengah

200,000,000 86.53 100.00

Efisiensi paket pengadaan fullboard dari negosiasi penawaran harga, Uang transport peserta yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub dan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

15 Pengembangan wirausaha baru

IKM potensial 165,000,000 68.53 100.00

Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

15

Peningkatan dan pengembangan

database industri dan dagang 250,000,000 22.24 100.00

Honoraium untuk petugas kabupaten/kota tidak dapat direalisasikan dikarenakan honor pendataan sudah dipenuhi dari APBN.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7

16 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

20,000,000 11.75 100.00

Anggaran perjalanan dinas yang semula akan digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan tidak dapat direalisasikan karena anggaran bantuan peralatan dikembalikan ke TAPD, perjalanan dinas hanya digunakan untuk koordinasi antar pokja.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran

17 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

20,000,000 11.75 100.00 Anggaran perjalanan dinas yang semula akan digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan tidak dapat direalisasikan karena anggaran bantuan peralatan dikembalikan ke TAPD, perjalanan dinas hanya digunakan untuk koordinasi antar pokja.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

18 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Semarang 162,000,000 86.13 100.00

Efisiensi menyesuaikan dengan tagihan rekening pemakaian telepon, internet, sumberdaya air dan listrik

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Wilayah Semarang 28,000,000 64.22 100.00 Menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Pemeliharaan AC dan Hidrant)

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

20 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang

784,000,000 89.36 92.35

Terjadi kekeliruan dalam penggunaan kode rekening yang seharusnya masuk dalam belanja jasa konsutasi

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 21 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta 157,800,000 86.08 100.00

Efisiensi belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

22 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah

Surakarta 20,000,000 87.81 100.00

Karena Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Premi Asuransi,

sehingga terjadi penghematan anggaran.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

23 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

764,200,000 76.52 100.00

Berkurangnya jumlah hari sidang tera ulang, dikarenakan UPTD Metrologi Kota Surakarta sudah melaksanakan kegiatan

pelayanan sidang Tera Ulang di Kota Surakarta, sehingga jumlah Anggaran yang berkaitan

dengan kegiatan sidang tera ulang tidak direalisasikan seluruhnya.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

24 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Pati 72,600,000 72.61 100.00

Efisiensi Belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

25 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah

Pati 20,000,000 44.32 100.00

Karena Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Premi Asuransi,

sehingga terjadi penghematan anggaran.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

26 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Pati 47,300,000 66.26 100.00

Efisiensi belanja makan minum karena pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan banyak peserta

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 27 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Banyumas

123,600,000 83.30 100.00

Efisiensi Belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

28 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Banyumas 50,000,000 88.27 100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

29 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Banyumas 50,000,000 73.03 100.00

Efisiensi belanja makan minum karena pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan banyak peserta

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

30 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Banyumas 86,000,000 88.49 100.00

Realisasi anggaran untuk pelumas , BBM, STNK lebih kecil dari perencanaan, biaya hanya diperuntukan untuk penggantian ban dan accu

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

31 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Tegal 109,800,000 64.07 100.00

Efisiensi belanja telepon, penggunaan air, dan belanja internet

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

32 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi

WilayahTegal 20,000,000 89.04 100.00

Efisiensi dari negosiasi penawaran harga

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

33 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Tegal 50,000,000 85.59 100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

34 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal 50,000,000 59.13 100.00

Efisiensi belanja makan minum karena pelaksanaan tidak melibatkan banyak peserta

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

35 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Tegal

651,800,000 80.82 100.00

Realisasi honorarium keuangan SKPD disesuaikan dengan standar biaya dari pergub sehingga honor lebih kecil, Realisasi upah tenaga kerja lebih sedikit dari perencanaan, Pengurangan tenaga kontrak

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 36 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Metrologi Wilayah Tegal 65,000,000

61.49

100.00

Tidak terlaksananya dokumen amdal karena BWM Tegal tidak diwajibkan, cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

37 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Tegal 86,000,000 70.73 100.00

Realisasi anggaran untuk STNK lebih kecil dari perencanaan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

38 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal

35,000,000 71.00 100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

39 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Magelang 88,800,000 69.04 100.00

Efissiensi belanja internet Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

40 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang

35,000,000 70.86 100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

41 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang daomoditi orientasi ekspor daerah 285,125,000 81.13 100.00

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

42 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi IKM 4,980,000 67.16 100.00

Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

43 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM 136,826,000 81.15 100.00

Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

44 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam 91,200,000 80.85 100.00

Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 45 Pengembangan teknologi

produksi tepat guna 375,000,000

78.80

100.00

Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

46 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT (BPTIKM)

1,000,000,00 0 84.25 100.00

Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

47 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah BPSDMPIKM 96,896,000 84.65 100.00

Penyerapan Sesuai Kebutuhan Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

48 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM

15,000,000 76.67 100.00 Bendahara Pembantu Pengeluaran salah input masuk ke Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Rp. 3.500.000

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

49 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

79,380,000 74.63 100.00

Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat

diberikan karena adanya Pergub &efisiensi belanja prjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

50 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

79,380,000 84.57 100.00

Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat

diberikan karena adanya Pergub dan efisiensi belanja perjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

51 Pengembangan SDM dan Produk Industri Bidang Teknologi

Informasi 98,760,000 61.23 100.00

Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub dan belanja perjalanan dinas tidak digunakan karena peserta seluruhnya dari kota semarang; Angkatan I anggaran mamin dan snack hanya 1x karena dilaks. selama bulan puasa

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7

52 Pendidikan Kemasyarakatan 6,500,000,00

0 63.83 91.25

Tidak tercapainya target 4000 orang hanya terealisasi 3650 orang, dikarenakan keterbatasan sumber daya untuk merekrut peserta, karena dilakukan secara swakelola dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena proses lelang yang mundur akibat dari gagal lelang dan proses persetujuan pelaksanaan swakelola; Lokasi untuk perekrutan peserta pengangguran sangat sulit diketahui sehingga pelaksanaan sosialisasi di daerah terbatas realisasinya

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

53 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi

Energi di Lingkungan Industri 600,000,000 83.79 100.00

Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

54

Kegiatan Penerapan IKM Secara

In-Proses 450,000,000 21.55 43.64

- Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 55

Pengembangan klaster dan

sentra industri Agro 55,720,000 86.20 100.00

efisiensi paket fullboard dari negosiasi penawaran

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

56 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

5,625,000,00 0 67.69 86.70

- Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub - Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

57

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu

komoditi ekspor non migas

349,200,000 66.79 100.00

- Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub, efisiensi sewa ruang rapat karena kegiatan ke dua dan ke tiga dilaksanakan di kantor

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

58

Peningkatan efisiensi impor non

migas 326,470,000 83.62 100.00

- Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub, efisiensi sewa ruang rapat karena kegiatan ke dua dan ke tiga dilaksanakan di kantor

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 59

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di

luar negeri

3,662,405,000 69.62 89.15

Kegiatan Business Meeting tidak dilaksanakan pelaksanaannya dan akan dijadwalkan ulang tahun depan sesuai surat Sekretariat Daerah Prov. Jateng ke Korea Selatan pada tanggal 10 Desember 2015

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

60 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

478,930,000 77.95 100.00

Efisiensi belanja penggandaan, dekorasi, akomodasi, sewa kursi, sewa ruangan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah kegiatan pasar lelang forward di STA Soropadan; kegiatan monitoring dan evaluasi SRG menggunakan anggaran APBN,pada kegiatan implementasi SRG

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

61 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha

dagang 90,430,000 84.77 100.00

Efisiensi sewa kamar, sewa ruangan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

62 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

356,930,000 51.61 100.00

Pengembalian belanja uang transport dan pengembalian anggaran pada belanja jasa konsultasi non kontruksi di kegiatan peringatan hari

konsumen; Efisiensi belanja jasa publikasi, sewa sarana mobilitas darat, sewa generator, sewa tenda, dan perjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

63 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai 400,000,000 87.06 100.00

Efisiensi pada belanja

penggandaan dan perjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

1 2 3 4 5 6 7 64 Pengembangan klaster industri

tekstil dan sentra produk tekstil 533,010,000

83.08

100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

65 Pengembangan klaster dan sentra industri mesin

110,110,000 85.24 100.00

Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat

diberikan karena adanya Pergub serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan dokumentasi

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

66 Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu bagi industri

logam, mesin dan tekstil 173,750,000

67.40

88.00

Tidak dilaksanakannya kegiatan SNI di Kab. Pati dikarenakan pihak konsultan tidak dapat melengkapi persyaratan akte pendirian dan npwp

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

67 Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

76,340,000 70.44 100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

68 Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan Tekstil

138,260,000 85.89 100.00

Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

69 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin

dan tekstil 1,750,000,00 0 86.55 100.00

Efisiensi paket pengadaan akomodasi, sewa ruang dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas serta Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub.

Tidak diambil, dan disetor kembali ke KAS Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

Dokumen terkait