(Tabel TC-27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit serta adil dan merata melalui upaya
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit dan Penyusunan Dokumen dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah keg koordinasi penyusun
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
89% 113.777.647
.549 90% tunjangan
n pembiayaa n bop Barang Milik Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Evaluasi, dan Penilaian dan Pelatihan Pegawai
25.000.000 5 keg 125.000.0
00 Peralatan dan Perlengkapan Cetakan dan Penggandaan Bacaan dan Peraturan
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit konsultasi
1 paket 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 5 paket 1.000.000
.000
Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah keg penatausa haan arsip yang Barang Milik Daerah al fogging yang Jasa Surat Menyurat
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Sumber Daya Air dan dan listrik
12
bulan 1.250.000
.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Barang Milik Daerah Kantor dan Bangunan
gedung 1.000.000
.000 terserap >
0% 90% 91% 92% 93% 94% 95%
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit dan Penunjang Pelayanan
an swastisab a (Kabupate n Sehat)
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
n Puskesmas Jumlah Puskesma n Fasilitas Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Pemeliharaan Fasilitas
pustu 2.550.000.0
00 13
pustu 6.500.000.0
00 10
pustu 6.500.000.0
00 10
pustu 6.500.000.0
00 5 pustu 3.500.000.0
00 55
pustu 25.550.00
0.000
Pustu
Japan 150.000.000
Domas 150.000.000
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
Mlirip 150.000.000
Pustu
Canggu 150.000.000
Jasem 150.000.000
dan Pendukung Fasilitas
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit n Lingkunga n) Pengadaan
Alat Kesehatan/Al at Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Jumlah alkes di 27 pusk yang di kalibrasi
1 paket 1 paket 150.000.000 1 paket 160.000.000 1 paket 170.000.000 1 paket 180.000.000 1 paket 190.000.000 5 paket 850.000.0 Bahan Habis Pakai
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit yg mendapat kan pelayanan kesehatan , monitorin g evaluasi program 6 n aplikasi
18.250 18350 ibu hamil
303.000.000 18.450 333.300.000 18.550 366.630.000 18.650 403.293.000 18.750 443.622.300 92.750 1.849.845
.300
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Data Capaian
Tahun Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penang gung Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
P4K
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah ibu hamil bersalin
17458
ibu bersalin
4.000.000.0
00 17.558 4.400.000.0
00 17.658 4.840.000.0
00 17.758 5.324.000.0
00 17.858 5.856.400.0
00 88.290 24.420.40
0.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah bayi baru lahir yang mendapat kan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitorin g 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkat an SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk
16802
ibu baru lahir
200.000.000 16.902 220.000.000 17.002 242.000.000 17.102 266.200.000 17.202 292.820.000 85.010 1.221.020
.000
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Data Capaian
Tahun Awal Perenca
naan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penang gung Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah balita yang mendapat kan layanan kesehatan , Jumlah keg monitorin g keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkat an sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali
66.652 66.652
balita 125.000.000 66.752 137.500.000 66.852 151.250.000 66.952 166.375.000 67.052 183.012.500 334.260 763.137.5
00
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit n reproduks i
38854 38900 siswa, 108 siswa
300.000.000 39.400 330.000.000 40.400 363.000.000 40.900 399.300.000 41.400 439.230.000 201.000 1.831.530
.000
106061 106100
orang 50.000.000 106.600 55.000.000 107.100 60.500.000 107.600 66.550.000 108.100 73.205.000 423.301 305.255.0
00
151.994 152.000
lansia 300.000.000 152.500 330.000.000 153.000 363.000.000 153.500 399.300.000 154.000 439.230.000 765.000 1.831.530
.000 kesehatan
99.852 77.776 penderit
a
150.000.000 79.776 165.000.000 81.776 181.500.000 83.776 199.650.000 85.776 219.615.000 408.880 915.765.0
00
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
150.000.000 46.700 165.000.000 48.700 181.500.000 50.700 199.650.000 52.700 219.615.000 276.576 915.765.0
00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan
1879 2.111 penderit
a
150.000.000 2.311 165.000.000 2.511 181.500.000 2.711 199.650.000 2.911 219.615.000 12.555 915.765.0
00
orang 300.000.000 2.713 330.000.000 2.913 363.000.000 3.113 399.300.000 3.313 439.230.000 13.565 1.831.530
.000
65.010 2.747.295
.000
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang ditangani
balita 110 100
balita 2.000.000.0
00 95
balita 2.200.000.0
00 90
balita 2.000.000.0
00 85
balita 2.000.000.0
00 80
balita 2.000.000.0
00 450 10.200.00
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Balita Gizi Buruk
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
900.000.000 450 sampel, yg mendapat kan penyuluha n
600.000.000 36 kali siara
600.000.000 36 kali siara
600.000.000 36 kali siara
600.000.000 36 kali siara
600.000.000 180 kali siaran, Mandiri, dan Tradisional
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit e, Pembinaa n kader
240 kali 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 1200 3.250.000
.000
tata kelola rantai Orang dengan Masalah
orang 50.000.000 26000 250.000.0
00 kan sosialisasi kesehatan
pondok 250.000.0
00
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Risiko Krisis Kesehatan Menular dan Tidak
fokus 400.000.000 1250
fokus 2.000.000
.000
000 215.715 , 115 dan Sekolah
Jumlah sekolah dan pondok yg mendapat kan sosialisasi kesehatan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nas
120 kali 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 1200 600.000.0
00
Penyelenggar aan
290.000.000 swastis aba padapa
290.000.000 swastis aba wiwerda
290.000.000 swastis aba wiwerda
295.000.000 swastis aba wistara
295.000.000 swastis aba di Fasilitas Pelayanan
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Rumah Sakit
pasien 1.080.000.0
00 56.000
pasien 1.080.000.0
00 56.000
pasien 1.080.000.0
00 56.000
pasien 1.080.000.0
00 56.000
pasien 1.080.000.0
00 280000 5.400.000
.000
pusk 102.393.0
65.000
BOK
Dinkes 12
bulan 1.200.000.0
00 12
bulan 1.200.000.0
00 12
bulan 1.200.000.0
00 12
bulan 1.200.000.0
00 12
bulan 1.200.000.0
00 60
bulan 6.000.000
.000
bulan 1.350.000.0
00 12
bulan 1.350.000.0
00 12
bulan 1.350.000.0
00 12
bulan 1.350.000.0
00 12
bulan 1.350.000.0
00 60
bulan 6.750.000
.000
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kesehatan di Kabupaten/K akredita27
si, re
500.000.000 27 pusk PKP, 2
Pam lebaran,
klinik 10
700.000.000 27 pusk PKP, 2
600.000.000 27 pusk PKP, 2
500.000.000 27 pusk PKP, 2
Pam lebaran,
klinik 10
500.000.000 135 pusk, Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Jumlah imunisasi dasar lengkap
17.557
bayi IDL 17.557 700.000.000 17.757 700.000.000 17.957 700.000.000 18.157 700.000.000 18.357 700.000.000 89.785 3.500.000
.000 dan Pengelolaan Sistem dan Prasarana n sistem
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
Penyelenggar aan Sistem Informasi informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM,
105.000.000 4 portal (epusk, web, komdat, siscobik
e)
105.000.000 4 portal (epusk, web, komdat, siscobik
e)
105.000.000 4 portal (epusk, web, komdat, siscobik
e)
105.000.000 4 portal (epusk, dan Jaringan Internet Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Sidowar(RS
as)
50.000.000 11 RS 250.000.0
00
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Tatakelola 11 pelayanan Rumah N KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentas e fasilitas pelayanan
80% 3.050.000.0 00
85% 3.050.000.0 00
90% 3.050.000.0 00
90% 3.050.000.0 00
90% 15.250.0 00.000
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
1150 1175 150.000.00 0
1200 150.000.00 0
1225 150.000.00 0
1250 150.000.00 0
1275 150.000.00 0
6125 750.000.
000 serta Tindak Lanjut dibina dan diterbitka n surat ijinnya
1150 1175 150.000.000 1200 150.000.000 1225 150.000.000 1250 150.000.000 1275 150.000.000 6125 750.000.0
00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaguna an Sumberdaya Manusia
2 2.900.000.0
00 33,211,
2 2.900.000.0
00 33,211,
2 2.900.000.0
00 33,211,
2 2.900.000.0
00 33,211,
2 2.900.000.0 00 165 Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Sumber Daya Manusia
nakes 4.500.000
.000 direkrut 2 orang Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia keg pengemba ngn mutu dan peningkat an kompeten si SDM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat toko alkes yg diawasi 20
50.000.000 21Apoti k, 1 dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
40.000.000 21Apoti k, 1 Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
40.000.000 21Apoti k, 1
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
PKRT 275.000.0
00
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
120 175.000.00 0
120 175.000.00 0
120 175.000.00 0
120 175.000.00 0
600 875.000.
000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Rest serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Resto
boga 60.000.000 350 300.000.0
00 Jajanan dan Sentra
sekolah 50.000.000 100
sekolah 250.000.
000
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
Jajanan dan Sentra serta tindak lanjut Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Jumlah yang diawasi 20 sekolah
sekolah 50.000.000 100
sekolah 250.000.0
00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
80.000.000 600 400.000.
000
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Data Tindak Lanjut
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
73 850.000.00 0
74 850.000.00 0
75 850.000.00 0
76 850.000.00 0 n, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit
n Masyarakat Nasional
Pelayanan Sehat dalam rangka
Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dibina dan naik
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada
akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Teknis dan Supervisi
BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN