• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

(Tabel TC-27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah)

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit serta adil dan merata melalui upaya

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit dan Penyusunan Dokumen dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah keg koordinasi penyusun

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

89% 113.777.647

.549 90% tunjangan

n pembiayaa n bop Barang Milik Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Evaluasi, dan Penilaian dan Pelatihan Pegawai

25.000.000 5 keg 125.000.0

00 Peralatan dan Perlengkapan Cetakan dan Penggandaan Bacaan dan Peraturan

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit konsultasi

1 paket 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 5 paket 1.000.000

.000

Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah keg penatausa haan arsip yang Barang Milik Daerah al fogging yang Jasa Surat Menyurat

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Sumber Daya Air dan dan listrik

12

bulan 1.250.000

.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Barang Milik Daerah Kantor dan Bangunan

gedung 1.000.000

.000 terserap >

0% 90% 91% 92% 93% 94% 95%

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit dan Penunjang Pelayanan

an swastisab a (Kabupate n Sehat)

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

n Puskesmas Jumlah Puskesma n Fasilitas Kesehatan Lainnya

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Pemeliharaan Fasilitas

pustu 2.550.000.0

00 13

pustu 6.500.000.0

00 10

pustu 6.500.000.0

00 10

pustu 6.500.000.0

00 5 pustu 3.500.000.0

00 55

pustu 25.550.00

0.000

Pustu

Japan 150.000.000

Domas 150.000.000

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

Mlirip 150.000.000

Pustu

Canggu 150.000.000

Jasem 150.000.000

dan Pendukung Fasilitas

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit n Lingkunga n) Pengadaan

Alat Kesehatan/Al at Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah alkes di 27 pusk yang di kalibrasi

1 paket 1 paket 150.000.000 1 paket 160.000.000 1 paket 170.000.000 1 paket 180.000.000 1 paket 190.000.000 5 paket 850.000.0 Bahan Habis Pakai

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit yg mendapat kan pelayanan kesehatan , monitorin g evaluasi program 6 n aplikasi

18.250 18350 ibu hamil

303.000.000 18.450 333.300.000 18.550 366.630.000 18.650 403.293.000 18.750 443.622.300 92.750 1.849.845

.300

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Data Capaian

Tahun Awal Perenca

naan

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penang gung Jawab

Lokasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

P4K

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah ibu hamil bersalin

17458

ibu bersalin

4.000.000.0

00 17.558 4.400.000.0

00 17.658 4.840.000.0

00 17.758 5.324.000.0

00 17.858 5.856.400.0

00 88.290 24.420.40

0.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah bayi baru lahir yang mendapat kan layanan kesehatan (KN) Jumlah monitorin g 6 kali, orotentasi bayi 4 kali, peningkat an SDM bidan terkait neonatal 2 kali, pelacakan bayi 25 kali, sosialisasi program 3 kali untuk

16802

ibu baru lahir

200.000.000 16.902 220.000.000 17.002 242.000.000 17.102 266.200.000 17.202 292.820.000 85.010 1.221.020

.000

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Data Capaian

Tahun Awal Perenca

naan

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penang gung Jawab

Lokasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

kader dan nakes, superfisi fasilitatif 40 kali

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah balita yang mendapat kan layanan kesehatan , Jumlah keg monitorin g keg balita 30 kali, orientasi program kia 2 kali, peningkat an sumber daya bidan balita 2 kali, sosialisasi program balita ke nakes 3 kali

66.652 66.652

balita 125.000.000 66.752 137.500.000 66.852 151.250.000 66.952 166.375.000 67.052 183.012.500 334.260 763.137.5

00

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit n reproduks i

38854 38900 siswa, 108 siswa

300.000.000 39.400 330.000.000 40.400 363.000.000 40.900 399.300.000 41.400 439.230.000 201.000 1.831.530

.000

106061 106100

orang 50.000.000 106.600 55.000.000 107.100 60.500.000 107.600 66.550.000 108.100 73.205.000 423.301 305.255.0

00

151.994 152.000

lansia 300.000.000 152.500 330.000.000 153.000 363.000.000 153.500 399.300.000 154.000 439.230.000 765.000 1.831.530

.000 kesehatan

99.852 77.776 penderit

a

150.000.000 79.776 165.000.000 81.776 181.500.000 83.776 199.650.000 85.776 219.615.000 408.880 915.765.0

00

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

150.000.000 46.700 165.000.000 48.700 181.500.000 50.700 199.650.000 52.700 219.615.000 276.576 915.765.0

00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah penderita gangguan jiwa berat yg mendapat layanan kesehatan

1879 2.111 penderit

a

150.000.000 2.311 165.000.000 2.511 181.500.000 2.711 199.650.000 2.911 219.615.000 12.555 915.765.0

00

orang 300.000.000 2.713 330.000.000 2.913 363.000.000 3.113 399.300.000 3.313 439.230.000 13.565 1.831.530

.000

65.010 2.747.295

.000

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang ditangani

balita 110 100

balita 2.000.000.0

00 95

balita 2.200.000.0

00 90

balita 2.000.000.0

00 85

balita 2.000.000.0

00 80

balita 2.000.000.0

00 450 10.200.00

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Balita Gizi Buruk

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kalori dan Protein untuk Balita Gizi Kurang

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

900.000.000 450 sampel, yg mendapat kan penyuluha n

600.000.000 36 kali siara

600.000.000 36 kali siara

600.000.000 36 kali siara

600.000.000 36 kali siara

600.000.000 180 kali siaran, Mandiri, dan Tradisional

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit e, Pembinaa n kader

240 kali 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 240 kali 650.000.000 1200 3.250.000

.000

tata kelola rantai Orang dengan Masalah

orang 50.000.000 26000 250.000.0

00 kan sosialisasi kesehatan

pondok 250.000.0

00

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Risiko Krisis Kesehatan Menular dan Tidak

fokus 400.000.000 1250

fokus 2.000.000

.000

000 215.715 , 115 dan Sekolah

Jumlah sekolah dan pondok yg mendapat kan sosialisasi kesehatan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nas

120 kali 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 240 kali 120.000.000 1200 600.000.0

00

Penyelenggar aan

290.000.000 swastis aba padapa

290.000.000 swastis aba wiwerda

290.000.000 swastis aba wiwerda

295.000.000 swastis aba wistara

295.000.000 swastis aba di Fasilitas Pelayanan

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Rumah Sakit

pasien 1.080.000.0

00 56.000

pasien 1.080.000.0

00 56.000

pasien 1.080.000.0

00 56.000

pasien 1.080.000.0

00 56.000

pasien 1.080.000.0

00 280000 5.400.000

.000

pusk 102.393.0

65.000

BOK

Dinkes 12

bulan 1.200.000.0

00 12

bulan 1.200.000.0

00 12

bulan 1.200.000.0

00 12

bulan 1.200.000.0

00 12

bulan 1.200.000.0

00 60

bulan 6.000.000

.000

bulan 1.350.000.0

00 12

bulan 1.350.000.0

00 12

bulan 1.350.000.0

00 12

bulan 1.350.000.0

00 12

bulan 1.350.000.0

00 60

bulan 6.750.000

.000

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kesehatan di Kabupaten/K akredita27

si, re

500.000.000 27 pusk PKP, 2

Pam lebaran,

klinik 10

700.000.000 27 pusk PKP, 2

600.000.000 27 pusk PKP, 2

500.000.000 27 pusk PKP, 2

Pam lebaran,

klinik 10

500.000.000 135 pusk, Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah imunisasi dasar lengkap

17.557

bayi IDL 17.557 700.000.000 17.757 700.000.000 17.957 700.000.000 18.157 700.000.000 18.357 700.000.000 89.785 3.500.000

.000 dan Pengelolaan Sistem dan Prasarana n sistem

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

Penyelenggar aan Sistem Informasi informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM, informadan si (SPM,

105.000.000 4 portal (epusk, web, komdat, siscobik

e)

105.000.000 4 portal (epusk, web, komdat, siscobik

e)

105.000.000 4 portal (epusk, web, komdat, siscobik

e)

105.000.000 4 portal (epusk, dan Jaringan Internet Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Sidowar(RS

as)

50.000.000 11 RS 250.000.0

00

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan

Tatakelola 11 pelayanan Rumah N KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentas e fasilitas pelayanan

80% 3.050.000.0 00

85% 3.050.000.0 00

90% 3.050.000.0 00

90% 3.050.000.0 00

90% 15.250.0 00.000

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah

1150 1175 150.000.00 0

1200 150.000.00 0

1225 150.000.00 0

1250 150.000.00 0

1275 150.000.00 0

6125 750.000.

000 serta Tindak Lanjut dibina dan diterbitka n surat ijinnya

1150 1175 150.000.000 1200 150.000.000 1225 150.000.000 1250 150.000.000 1275 150.000.000 6125 750.000.0

00

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaguna an Sumberdaya Manusia

2 2.900.000.0

00 33,211,

2 2.900.000.0

00 33,211,

2 2.900.000.0

00 33,211,

2 2.900.000.0

00 33,211,

2 2.900.000.0 00 165 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Sumber Daya Manusia

nakes 4.500.000

.000 direkrut 2 orang Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia keg pengemba ngn mutu dan peningkat an kompeten si SDM

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat toko alkes yg diawasi 20

50.000.000 21Apoti k, 1 dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat

40.000.000 21Apoti k, 1 Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat

40.000.000 21Apoti k, 1

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan

PKRT 275.000.0

00

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah

120 175.000.00 0

120 175.000.00 0

120 175.000.00 0

120 175.000.00 0

600 875.000.

000

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Rest serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Resto

boga 60.000.000 350 300.000.0

00 Jajanan dan Sentra

sekolah 50.000.000 100

sekolah 250.000.

000

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

Jajanan dan Sentra serta tindak lanjut Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Jumlah yang diawasi 20 sekolah

sekolah 50.000.000 100

sekolah 250.000.0

00

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk

80.000.000 600 400.000.

000

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Data Tindak Lanjut

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

73 850.000.00 0

74 850.000.00 0

75 850.000.00 0

76 850.000.00 0 n, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit

n Masyarakat Nasional

Pelayanan Sehat dalam rangka

Penyelenggar aan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dibina dan naik

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada

akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Teknis dan Supervisi

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN