• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Dalam dokumen DAFTAR ISI TABEL III... 27 (Halaman 21-41)

Drs. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570310 198603 1 006

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BPM) ACEH Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4)

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm kantor 100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan air dan

listrik 100% 90% 100% 35% 35% 125% 125%

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa adm keuangan 100% 95% - - - 95% 95%

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota Terlaksananya kebersihan kantor 100% 100% - - - 100% 100%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% 100% 100% 55% 55% 155% 155%

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg

cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 50% 50% 150% 150%

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan 100% 100% 100% 30% 30% 130% 130%

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

kantor 100% 100% 100% 60% 60% 160% 160%

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat rumah tangga 100% 100% 100% - - 100% 100%

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media informasi bagi

aparatur 100% 100% 100% 50% 50% 150% 150%

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu

dan satuan keamanan 100% 100% 100% 50% 50% 150% 150%

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi,

rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat

100% 100% 100% 30% 30% 130% 130%

22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan

pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu

100% 100% 100% 20% 20% 120% 120%

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

pendukung BPM aceh dan \UPTB 100% 100% 100% 30% 30% 130% 130%

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala

gedung kantor 100% 100% 100% 20% 20% 120% 120%

Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015

(1)

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2015 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2017 (Tahun Akhir Periode Renstra) Indikator Kinerja Program

(outcome / Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4) (1) Renja Tahun 2015 Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Tahun 2017 (Tahun Akhir Periode Renstra) (outcome / Kegiatan (output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksannya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 35% 35% 135% 135%

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung

kantor 100% 100% 100% 30% 30% 130% 130%

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin

peralatan kantor 100% 100% 100% 50% 50% 150% 150%

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi

pegawai 100% 99.10% 100% 80% 80% 179% 179%

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam

olahraga bagi aparatur 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

32 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terwujudnya aparatur yang

profesional di lingkungan BPM Aceh 100% 99.10% 100% 20% 20% 119% 119%

15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN

01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan Terlaksananya pelatihan bagi

lembaga dan masyarakat perdesaan 100% 90% 100% 50% 50% 140% 140%

09 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya program kerja dan

sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong

100% 98% 100% 20% 20% 118% 118%

10 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat

100% 98% 100% 24% 24% 122% 122%

11 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA

100% 100% 100% 50% 50% 150% 150%

15 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong

Terlaksananya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional

100% 100% 100% 35% 35% 135% 135%

16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

12 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)

Meningkatnya kinerja pelaku PNPM

Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4) (1) Renja Tahun 2015 Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Tahun 2017 (Tahun Akhir Periode Renstra) (outcome / Kegiatan (output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode

26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Terakomodirnya pengaduan

masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong

100% 100% 100% 50% 50% 150% 150%

-17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG

-06 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong Terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong

100% 100% 100% 40% 40% 140% 140%

08 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong Membantu meningkatkan kualitas

ekonomi masyarakat gampong 100% 100% 100% 20% 20% 120% 120%

09 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Tercapainya program kegiatan

pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien

100% 100% 100% 20% 20% 120% 120%

10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Terlaksananya penyelegaraan

pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong

100% 100% 100% 5% 5% 105% 105%

18

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG

03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong

Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh

100% 100% 100% 5% 5% 105% 105%

21 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA

01 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Terlaksananya penyelegaraan

pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong

100% 100% 100% 30% 30% 130% 130%

Banda Aceh, Januari 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

DRS. ZULKIFLI Hs, MM

SKPA : Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

Tahun Anggaran : 2014

NO SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI

PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN

TARGET (%)

1 2 4 5 6

1. masyarakat yang memanfaatkan Pembangunan Jambo Pengeringan Ikan 1 Kelompok 1 Kelompok 100

2. 2 1. Jumlah Peserta Inovasi TTG se-Aceh 6 Orang 6 Orang 100

2. Ikut Serta dalam Gelar TTG se-Aceh 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 100

3. Ikut Serta dalam Gelar TTG Nasional 5 orang juara/alat TTG terbarukan 5 orang juara/alat TTG terbarukan 100

3 1. Jumlah Peserta Rakorda Pokjanal Posyandu Se-Aceh 56 Orang 56 Orang 100

2. Jumlah Peserta Raker PMT-AS Se-Aceh 126 Orang 126 Orang 100

3. Jumlah Peserta Rakon TP PKK Aceh 148 Orang 148 Orang 100

4. Jumlah peserta ToT TPK3PKK 69 Orang 69 Orang 100

5. 40 Orang 40 Orang 100

6. 42 Orang 42 Orang 100

7. 46 Orang 46 Orang 100

8. Jumlah Peserta Pelatiha Menjahit Pola Praktis 32 Orang 32 Orang 100

9. Jumlah Perserta Pelatihan PMT-AS Bagi TP PKK Gampong 45 Orang 45 Orang 100

10. 79 Orang 79 Orang 100 11. 50 Orang 50 Orang 100 1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap TTG

Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Melalui Kegiatan Gotong Royong, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, Peran Aktif Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Meningkatnya Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Ketahanan Keluarga dalam hal Pencegahan Narkoba/HIV Aids dan Bahaya Prilaku Seks Bebas. Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Jumlah Peserta Pelatihan Workshop Penguatan Kpasitas Pokjanal Posyandu Se-Aceh.

masyarakat yang memanfaatkan Pengadaan Barang-barang Kelengkapan Pengeringan Ikan Asin

Jumlah Peserta Rapat Persiapan dan Pemantapan Acara Puncak BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 Tingkat Provinsi.

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%) 1 2 3 4 5 6 4 1. 170 Orang 170 Orang 100 1. 244 Orang 244 Orang 100 2. 490 orang 490 orang 100 3 100 633 org 633 org 4. 3 Unit 3 Unit 100 5. 3 Gampong 3 Gampong 100 6. 3 Orang 3 Orang 100 7. 3 Orang FK 3 Orang FK 100 8. 3 Orang FT 3 Orang FT 100 6 1. 120 Orang 120 Orang 100 1. 15 Orang 15 Orang 100 2. 56 Orang 56 Orang 100 Jumlah Peserta Rapat Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masayarakat

dan Rapat Koordinasi dengan Kab./Kota Besama Instansi Terkait.

Terlaksananya Rakor Provinsi Gampong Pilot Project Kelestarian Adat dan Budaya Aceh Serta Terbentuknya Gampong Pilot

Meningkatnya Unit Pengaduan Masyarakat

7 Jumlah Peserta Penyusunan Renja Penggunaan Program Bantuan Stimulan

Pelestarian Adat Budaya Aceh (PABA)

Jumlah Peserta Rakor Provinsi dan Kabupaten/Kota Pilot

Project/Pembekalan Fasilitator Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Aceh yang menjadi gampong pilot project.

Jumlah AFK/Pendamping Kota Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan

Jumlah FK Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan

Jumlah FT Terbaik dsalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan

Jumlah Gampong Terbaik dalam Mengelola BKPG Terintegrasi dengan PNPM Mandiri

Meningkatnya Kinerja Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan-BKPG

Jumlah Peserta Workshop Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab FK dalam Mengelola PNPM MP-BKPG

5

Jumlah Bantuan Komputer untuk Juara Gampong Terbaik Mengelola BKPG Meningkatkan Pengetahuan

Masyarakat Gampong dalam Pengelolaan Manajemen Kemasyarakatan Gampong

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPMG / Tuha Lapan Gampong

Jumlah Peserta Workshop FT dalam mengelola BKPG

TARGET (%)

1 2 3 4 5 6

1. 323 Orang 323 Orang 100

2. 23 Orang 23 Orang 100

3. Jumlah Gampong Yang Terpilih dalam Perlombaan Gampong 17Gampong 17Gampong 100

4. Jumlah Gampong Yang mendapat Bantuan Biaya Pembinaan 6 Gampong 6 Gampong 100

1. Jumlah Peserta Workshop BUMG 50 Orang 50 Orang 100

1. 23 Unit 23 Unit 100

2. Jumlah Bantuan Komputer untuk Kantor Geuchik 9 Unit 9 Unit 100

3. 1 Paket 1 Paket 100

4. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 9 Unit 9 Unit 100

5. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Kepala Gampong 1 Paket 1 Paket 100

6. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 1 Unit 1 Unit 100

7. Jumlah Bantuan Mobiler Balai Pertemuan 1 Unit 1 Unit 100

8. Jumlah Bantuan Mobiler Kantor Geuchik 1 Paket 1 Paket 100

9. 32 Unit 32 Unit 100

10. Jumlah Rehab Kantor Geuchik Swakelola Masyarakat 3 Unit 3 Unit 100

11. 9 Unit 9 Unit 100

12. Jumlah Pembangunan Balai Serba Guna Swakelola 1 Paket 1 Paket 100

13. 1 Paket 1 Paket 100

14. Jumlah Pembangunan Pagar Kantor Geuchik 1 Unit 1 Unit 100

15. Jumlah Penyelesaian Pagar Kantor Geuchik 1 Paket 1 Paket 100

16. Jumlah Bantuan Rehab dan Pemeliharaan Gedung PKK 1 Paket 1 Paket 100

17. Jumlah Pembangunan Pasar Desa 4 Unit 4 Unit 100 Jumlah Pembangunan Kantor Kepala Gampong Swakelola Masyarakat

Jumlah Pembangunan Balai Pertemuan dan Pagar Keliling Swakelola Jumlah Bantuan Komputer untuk Juara Lomba Gampong Tingkat Kab/Kota 10

Jumlah Bantuan komputer Untuk Kelancaraan Administrasi Beberapa Gampong

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdesaan di Seluruh Aceh

Jumlah Pembangunan Kantor Geuchik Swakelola Masyarakat

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Perlombaan Gampong Tingkat Provinsi

9

8 Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Gampong

bagi Pokja Kecamatan Meningkatnya Peran, fungsi

dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembagunan

TARGET (%)

1 2 3 4 5 6

1. Jumlah Peserta Pelatihan Pra Tugas Bagi Geuchik Definitif 150 Orang 150 Orang 100

2. 120 Orang 120 Orang 100

1. Jumlah Biaya Operasional Imum Mukim 763 Orang 761 Orang 99.74

Banda Aceh 2 Januari 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Drs. ZULKIFLI HS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570310 198603 1 006

12 Meningkatnya Peran dan

Fungsi Imum Mukim dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Penataan Pembangunan

11

Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Hukum Gampong bagi Tuha Peut Gampong

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Geuchik yang Baru Pertama Kali Terpilih Sebagai Geuchik Definitif di Seluruh Aceh

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 382,702,726,620BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 382,702,726,620

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,026,753,980PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,026,753,980 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm kantor Pelayanan Surat Menyurat Provinsi 100% 95,348,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm

kantor

Pelayanan Surat Menyurat Provinsi 100% 95,348,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik

Kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

Provinsi 100% 743,820,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik

Kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

Provinsi 100% 743,820,000

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK ATK Provinsi 100% 126,329,650 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK ATK Provinsi 100% 126,329,650

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan

Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan

Provinsi 100% 70,235,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan

Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan

Provinsi 100% 70,235,000

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

Instalasi listrik kantor Provinsi 100% 54,244,630 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

Instalasi listrik kantor Provinsi 100% 54,244,630

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Penyediaan peralatan kantor Provinsi 100% 1,413,775,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Penyediaan peralatan kantor Provinsi 100% 1,413,775,000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya media informasi bagi aparatur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan bg Apratur Kantor

Provinsi 100% 45,427,800 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya media informasi bagi aparatur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan bg Apratur Kantor

Provinsi 100% 45,427,800

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan

Tamu dan petugas keamanan kantor Provinsi 100% 95,106,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan

Tamu dan petugas keamanan kantor

Provinsi 100% 95,106,000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat

Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

Luar Provinsi 100% 224,987,400 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat

Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

Luar Provinsi

100% 224,987,400

10 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu

Pelayanan adm kantor Provinsi 100% 1,157,480,500 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu

Pelayanan adm kantor Provinsi 100% 1,157,480,500

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4,480,751,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4,480,751,000

1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

pendukung BPM aceh dan \UPTB

Gedung kantor Provinsi 100% 3,396,074,000 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPM aceh dan \UPTB

Gedung kantor Provinsi 100% 3,396,074,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala

gedung kantor

Gedung kantor Provinsi 100% 367,400,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala gedung kantor

Gedung kantor Provinsi 100% 367,400,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas kantor Provinsi 100% 499,697,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas kantor Provinsi 100% 499,697,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung

kantor

Peralatan gedung kantor Provinsi 100% 147,400,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor

Peralatan gedung kantor Provinsi 100% 147,400,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin

peralatan kantor

Peralatan kantor Provinsi 100% 70,180,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksannya pemeliharaan rutin peralatan kantor

Peralatan kantor Provinsi 100% 70,180,000

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 81,400,000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 81,400,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi

pegawai

Aparatur kantor Provinsi 100% 9,900,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi pegawai

Aparatur kantor Provinsi 100% 9,900,000

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam

olahraga bagi aparatur

Aparatur kantor Provinsi 100% 71,500,000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam olahraga bagi aparatur

Aparatur kantor Provinsi 100% 71,500,000

Lokasi Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

NO Target

Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terwujudnya aparatur yang

profesional di lingkungan BPM Aceh

Aparatur Kantor 100% 55,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terwujudnya aparatur yang profesional di lingkungan BPM Aceh

Aparatur Kantor 100% 55,000,000

V PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PERDESAAAN

11,939,424,200 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAAN

11,939,424,200 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaaan

Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan

Lembaga dan organisasi masy.pedesaan

23 Kab/Kota 150 org 1,401,884,000 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaaan

Terlaksanya pelatihan bagi lembaga dan masyarakat perdesaan

Lembaga dan organisasi masy.pedesaan 23 Kab/Kota 170 org tuha lapan 1,401,884,000

3 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan

Masyarakat

Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 909,927,700 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan gampong Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 909,927,700

4 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan

kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat

Masyarakat gampong, anak sekolah dan PKK

23 Kab/Kota 100% 8,713,189,100 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotong royong penyedian makanan tambahan anak sekolah peran aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kota serta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat

Masyarakat gampong, anak sekolah dan PKK

23 Kab/Kota

100% 8,713,189,100

5 Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA

Masyarakat gampong 18 Kab/Kota 100% 233,200,000 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatnya kemampuan dan kemndirian masyarakat melalu pemanfaatan SDA

Masyarakat gampong 18 Kab/Kota

100% 233,200,000

6 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi

Masyarakat Gampong

Terlaksanya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 681,223,400 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong

Terlaksanya diseminasi TTG melalui berbagai kegiatan termasuk gelar TTG Nasional

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota

100% 681,223,400

VI PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

10,715,842,500 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

10,715,842,500 12 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan -

Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)

Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui perdesaan -BKPG

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 10,495,842,500 Pembinaan Pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan - Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG)

Meningkatnya kinerja pelaku PNPM melalui perdesaan -BKPG Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 10,495,842,500

26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Terakomodirnya pengaduan

masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 220,000,000 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadap program masyarakat dan gampong Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 220,000,000

VII PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG

343,575,770,140 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG

343,575,770,140

1 Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong Tersalurnya bantuan Gampong

(BKPG) Rp.50.000.000/gampong

Desa/Gampong 6464 gampong

100% 323,200,000,000 Pemberian Stimulan Pembangunan Gampong Tersalurnya bantuan Gampong (BKPG) Rp.50.000.000/gampong Desa/Gampong 6464 gampong 6464 gampong 323,200,000,000

2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong Terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong

Mukim/gampong 23 Kab/Kota 100% 1,199,440,000 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan mukim/gampong dan profil gampong Mukim/gampong 23 Kab/Kota 100% 1,199,440,000

3 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Gampong

Membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat gampong

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 50 Kelompok

310,827,000 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong Membantu meningkatkan kualitas Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 310,827,000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

4 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Tercapainya program kegiatan

pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 427,029,240 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong Tercapainya program kegiatan pemberdayaan adat dan budaya secara efektif dan efisien

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota

100% 427,029,240

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Terlaksananya penyelegaraan

pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong

Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 18,438,473,900 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong Masyarakat gampong 23 Kab/Kota 100% 18,438,473,900 VII I

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG

2,499,340,800 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG

2,499,340,800 1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang

Manajemen Pemerintahan Gampong

Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh

Aparatur Gampong 23 Kab/Kota 270 org 2,499,340,800 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong

Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuha peut di seluruh Aceh

Aparatur Gampong 23 Kab/Kota 3600 keucik, sekdes, tuha peut 2,499,340,800

IX PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN

KELEMBAGAANNYA

5,328,444,000 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA

5,328,444,000

1 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Terlaksananya penyelegaraan

pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong

Aparatur Gampong 23 Kab/Kota 763 org 5,328,444,000 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan dan pembangunan di kemukiman/gampong Aparatur Gampong 23 Kab/Kota 777 mukim 5,328,444,000

Banda Aceh, 2 Januari 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

DRS. ZULKIFLI Hs, MM

(14)

Alokasi anggaran BKPG semula Rp.50 juta/desa di Tahun 2015 di hapus di tahun 2016 kita usulkan kembali

SKPA Jenis Kegiatan

Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (5) (6) (7) (13) (14) (15) (16)

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 382,758,234,380.00 582,231,382,420.00 1.22.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,026,753,980.00 4,026,753,980.00

1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan Pemberdayaan Masyarakat Tercapainya tertib adm kantor

100%

95,348,000.00 95,348,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan komunkasi, air dan listrik

100%

743,820,000.00 743,820,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya ATK

100%

126,329,650.00 126,329,650.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan dan penggandaan

100%

70,235,000.00 70,235,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan kantor

Badan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

100%

54,244,630.00 54,244,630.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana kantor

100%

1,413,775,000.00 1,413,775,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya media informasi bagi aparatur

100%

45,427,800.00 45,427,800.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.15 Penyediaan Makanan dan Minuman Badan Pemberdayaan Masyarakat Tersedianya makan minum tamu dan satuan keamanan

100%

95,106,000.00 95,106,000.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dan konsultasi

program pemberdayaan masyarakat 100%

224,987,400.00 224,987,400.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.01.01.22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yg

transparan, akuntabel dan tepat waktu 100%

1,157,480,500.00

1,157,480,500.00

Badan Pemberdayaan Masyarakat

1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 4,480,751,000.00 Rp 4,928,826,100.00

1.22.1.22.01.02.003 Pembangunan gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % Rp 3,396,074,000.00 Rp 3,735,681,400.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.1.22.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % Rp 367,400,000.00 Rp 404,140,000.00 Badan Pemberdayaan

Masyarakat 1.22.1.22.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Badan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % Rp 499,697,000.00 Rp 549,666,700.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.22.1.22.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % Rp 147,400,000.00 Rp 162,140,000.00 Badan Pemberdayaan

Masyarakat 1.22.1.22.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % Rp 70,180,000.00 Rp 77,198,000.00 Badan Pemberdayaan

Dalam dokumen DAFTAR ISI TABEL III... 27 (Halaman 21-41)

Dokumen terkait