DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
KEPALA DINAS
KESEHATAN
Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat
Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Bidang Pelayanan
Kesehatan Bidang PengembanganSDMKesehatan Sarana KesehatanBidang Jaminan &
U P T D Seksi Kesehatan Dasar Seksi Kesehatan Rujukan Seksi Kesehatan Khusus Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Seksi Wabah dan
Bencana Seksi Kesehatan Lingkungan Seksi Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kesehatan Seksi Pendidikan &
Pelatihan SDM Kesehatan Seksi Registrasi dan Akreditasi Seksi Jaminan Kesehatan Seksi Kefarmasian Seksi Sarana & Peralatan Kesehatan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi 1.
Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan
1.1. Tujuan :
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin 1. Persentase penduduk miskin yangterlayani di layanan kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (SKPD pengukur : Bagian Kesra / Bagian Ortala)
70% 70% 70% 70% 70% 70%
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021
Kode Misi/Tujuan/
Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program
Indikator
(Tujuan/Sasaran/Program) Target
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Lampiran 2
2. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (SKPD pengukur : Bagian Kesra / Bagian Ortala)
70% 70% 70% 70% 70% 70%
1.1.1. Sasaran :
Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi
penduduk miskin Persentase masyarakat miskin yangmemiliki jaminan kesehatan
65% 65% 65% 65% 65% 65%
1.1.1.1 Program :
2016 Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Persentase masyarakat miskin yang
memiliki jaminan kesehatan terlayani 100% 2017-2021 Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan
penduduk miskin Persentase kepemilikan JaminanKesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk miskin yang
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target 1.2. Tujuan :
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Persentase cakupan pelayanan ibu nifas
93.80% 94.04% 94.28% 94.52% 94.76% 95.00%
Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup
≤85,72 per100.000 KH ≤84,07 per100.000 KH ≤82,40 per100.000 KH ≤80,67 per100.000 KH ≤78,30 per100.000 KH ≤75,93 per100.000 KH
Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi
93.69% 94.15% 94.62% 95.08% 95.54% 96.00%
Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup
≤6,46 per1.000 KH ≤6,45 per1.000 KH ≤6,43 per1.000 KH ≤6,41 per1.000 KH ≤6,34 per1.000 KH ≤6,26 per1.000 KH
Persentase balita gizi buruk yang
mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.2.1. Sasaran :
1.2.1. Sasaran :
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak Persentase Kunjungan pertama ibu
hamil (K1) 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase Kunjungan Neonatus
pertama (KN1) 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani 90% 90% 90% 90% 90% 90%
1.2.1.1. Program :
2016 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak Cakupan kunjungan bayi 90%
2017-2021 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98.45% 98.47% 98.48% 98.49% 98.50% Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (Tolinakes) 96.94% 96.95% 96.96% 96.97% 96.98% Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 81% 85% 90% 93% 95% Imunisasi dasar lengkap 93.81% 93.83% 93.85% 93.87% 94.00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target 1.2.2. Sasaran :
Meningkatnya status gizi pada masyaraat terutama
balita Cakupan balita usia 6 - 59 bulan yangmendapat vitamin A 85% 85% 85% 85% 85%
1.2.2.1. Program :
2016 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita kurang gizi (< 20%) < 20%
2017-2021 Program Perbaikan gizi ibu dan anak Prevalensi balita gizi kurang 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% Prevalensi balita gizi buruk <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % Persentase penimbangan balita 81.30% 81.40% 81.50% 81.60% 81.70% Persentase ibu hamil yang mendapat 90
tablet Fe 94.62% 94.64% 94.66% 94.68% 94.70% Lampiran 2
Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan
2.1. Tujuan :
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola
layanan kesehatan Persentase puskesmas yangterakreditasi
23.81% 39.68% 55.56% 71.43% 85.71% 100.00%
2.1.1. Sasaran :
Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan
kesehatan di puskesmas Persentase terlaksananya akreditasipuskesmas
26.98% 50.79% 22.22% 26.98% 50.79% 22.22%
2.1.1.1. Program :
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
72% 74% 76% 78% 79% 80%
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
72% 74% 76% 78% 79% 80%
2016 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
82.00%
2017-2021 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/
puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.1.2. Sasaran :
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berizin
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target 2.1.2.1 Program :
2016 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan
100.00%
Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
100.00%
2017-2021 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase sarana kesehatan yang
memiliki izin 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% Persentase tenaga kesehatan yang
memiliki izin 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00%
2.2. Tujuan :
2016 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Persentase tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik 100.00% 2016 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah
yang baik
Persentase tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik 100.00% 2017-2021 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah
yang baik Indeks kepuasan SKPD terhadappemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program 90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05% 2.2.1. Sasaran :
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat daerah Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana,dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
2016 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70.00%
2017-2021 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan Persentase sarana dan prasaranaperkantoran dalam kondisi baik 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Persentase ketepatan pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadap
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70.00% 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadap
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70.00%
2017-2021 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 2.2.2. Sasaran :
2017-2021 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk
mendukung keberhasilan Program Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2.2.2.1. Program :
2017-2021 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi 3.
Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
3.1. Tujuan :
Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3.1.1. Sasaran :
Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup
sehat Persentase Cakupan kelurahanmengalami KLB yang ditangani < 24 jam
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
3.1.1.1. Program :
2016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani
Pelayanan Khusus 100.00% Cakupan kelurahan mengalami KLB
yang ditangani <24 jam 100.00% Persentase sampel yang memenuhi
syarat keamanan makanan olahan
80.00% Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target
Persentase TPM memenuhi syarat
higienis sanitasi 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00%
Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)
82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00%
3.2. Tujuan :
Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan (Target pertahun berasal dari perhitungan Bappeko berdasarkan kontribusi bobot sharing)
20.50% 21.00% 21.50% 22.00% 22.50%
3.2.1. Sasaran :
Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat
2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
3.2.1.1. Program :
Program Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan Persentase sample yang memenuhi
Target Realisasi Sasaran Capaian CapaianKinerja KET Misi 1.
Tujuan :
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin
Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan
100% 392,916 392,916 100.00% 100.00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan
65% 267,600 291,686 91.74% 141.14% Berhasil
Program :
Program Pelayanan kesehatan
penduduk miskin Persentase masyarakat miskinyang memiliki jaminan kesehatan terlayani
100% 101,612 101,612 100.00% 100.00% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
Persentase cakupan pelayanan
ibu nifas 93.80% 42,548 45,322 93.88% 100.09% Berhasil Angka Kematian Ibu (AKI)
per100.000 kelahiran hidup 100.000 KH≤85,72 per 37 43,164 100.000 KH85,72 per 100.00% Berhasil
CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Tujuan/Sasaran/Program
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 TAHUN 2016
Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan
Lampiran 4
Angka Kematian Ibu (AKI)
per100.000 kelahiran hidup 100.000 KH≤85,72 per 37 43,164 100.000 KH85,72 per 100.00% Berhasil Persentase cakupan pelayanan
kesehatan bayi 93.69% 40,086 42,767 93.73% 100.04% Berhasil Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1.000 kelahiran hidup 1.000 KH≤6,46 per 276 43,164 1000 KH6,39 per 101.08% Berhasil Persentase balita gizi buruk yang
mendapat perawatan 100% 280 280 100.00% 100.00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya kesehatan ibu
dan anak Persentase Kunjungan pertamaibu hamil (K1) 90% 45,872 47,480 96.61% 107.34% Berhasil Persentase Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani 90% 8,569 9,496 90.24% 100.27% Berhasil Persentase Kunjungan Neonatus
pertama (KN1) 90% 41,806 43,164 96.85% 107.61% Berhasil Persentase Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani
90% 5,879 6,475 90.80% 100.89% Berhasil
Program :
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan kunjungan bayi 90% 40,086 42,767 93.73% 104.14% Berhasil
Program :
Program Perbaikan Gizi
Tujuan :
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan
Persentase puskesmas yang
terakreditasi 23.81% 15 63 23.81% 100.00% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas
Persentase terlaksananya akreditasi
puskesmas 26.98% 21 63 33.33% 123.54% Berhasil
Program :
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
72% 89 122 72.95% 101.32% Berhasil
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
82.00% 225 210 107.14% 130.66% Berhasil
Sasaran :
Meningkatnya kualitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan Persentase Sumber Daya ManusiaKesehatan yang berizin 80.00% 10117 10729 94.30% 117.88% Berhasil
Program :
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizinyang memenuhi standar sarana kesehatan
100.00% 63 63 100.00% 100.00% Berhasil
Persentase tenaga kesehatan yang
teregistrasi 100.00% 1704 1755 97.09% 97.09% Berhasil
Tujuan :
Meningkatkan tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik Tingkat kepuasan pelayanankedinasan 70.00% 77.83% 111.19% Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
70.00% 79.26% 113.23%
Sasaran :
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program :
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
70.00% 79.26% 113.23% Berhasil
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Realisasi Sasaran Capaian CapaianKinerja KET Misi 3.
Tujuan :
Mewujudkan lingkungan sehat di
masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif
100.00% 154 154 100.00% 100.00% Berhasil
Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam
100.00% 38 38 100.00% 100.00% Berhasil
Sasaran :
Tercapainya masyarakat yang
mandiri dan hidup sehat Persentase Cakupan kelurahanmengalami KLB yang ditangani < 24 jam
100.00% 38 38 100.00% 100.00% Berhasil
Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani
100.00% 938 938 100.00% 100.00% Berhasil
Program :
Program Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Masyarakat Yang Terlayani
Pelayanan Khusus 100.00% 693,215 683,303 101.45% 101.45%
Berhasil
Cakupan kelurahan mengalami KLB
yang ditangani <24 jam 100.00%
38 38 100.00% 100.00% Berhasil
Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan
80.00% 9165 9748 94.02% 117.53% Berhasil
Misi/Tujuan/Sasaran/Program (Tujuan/Sasaran/Program)Indikator TAHUN 2016
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Meningkatkan Derajat Kesehatan
Masyarakat Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.00% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang
Dan Jasa Perkantoran 100.00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadap ProgramPersentase Sarana dan Prasarana Aparatur 70.00% Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran Persentase Keberhasilan Pengadaan DanPemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
100.00%
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan Dinas Kesehatan 82.00% Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan Persentase Keberhasilan Pelayanan KefarmasianDan Perbekalan Kesehatan 100.00%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani
Pelayanan Khusus 100.00%
Persentase sampel yang memenuhi syarat
keamanan makanan olahan 80.00%
Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <24 jam 100.00%
Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
100.00% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Khusus 100.00%
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular Persentase Keberhasilan Pencegahan DanPenanggulangan Penyakit Menular 100.00% Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan 100.00%
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Persentase Keberhasilan Peningkatan
Pengawasan Makanan Olahan 100.00% Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar
di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat danPelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
100.00% DAK Bantuan Operasional Kesehatan Persentase Keberhasilan DAK Bantuan
Operasional Kesehatan 100.00%
DAK Jampersal Persentase Keberhasilan DAK Jampersal 100.00%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan
Perbaikan Gizi Masyarakat 100.00%
Lampiran 5.a. - Rencana Kinerja Tahunan 2016
TAHUN 2016
Akreditasi Puskesmas Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas 100.00% Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan
Rujukan 100.00%
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Peningkatan
Profesionalisme SDM Kesehatan 100.00% Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan
Akreditasi SDM Kesehatan 100.00% Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan
Pengembangan SDM Kesehatan 100.00%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase masyarakat miskin yang memiliki
jaminan kesehatan terlayani 100.00% Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan
Masyarakat 100.00%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana
puskesmas dan puskesmas pembantu 72.00% Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan
Kesehatan 100.00%
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas Persentase Keberhasilan Peningkatan Saranadan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 100.00% Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan 100.00%
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan kunjungan bayi 90.00%
Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan
Masyarakat 100.00%
Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kategori Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (5)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadapProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
70.00% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan
Barang Dan Jasa Perkantoran 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadapProgram Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
70.00% Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran Persentase Keberhasilan Pengadaan DanPemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 82.00% 107.14% 130.66% Berhasil Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan Persentase Keberhasilan PelayananKefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani
Pelayanan Khusus 100.00% 101.45% 101.45% Berhasil
Persentase sampel yang memenuhi syarat
keamanan makanan olahan 80.00% 94.02% 117.53% Berhasil Cakupan kelurahan mengalami KLB yang
ditangani <24 jam 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Surveylans Epidemiologi,
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Persentase Keberhasilan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Khusus 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular Persentase Keberhasilan Pencegahan DanPenanggulangan Penyakit Menular 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Persentase Keberhasilan Peningkatan
Pengawasan Makanan Olahan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
100.00% 100.00% 100.00% Berhasil DAK Bantuan Operasional Kesehatan Persentase Keberhasilan DAK Bantuan
Operasional Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil DAK Jampersal Persentase Keberhasilan DAK Jampersal 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% 16.94% 84.70% Berhasil
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
Lampiran 5.b. : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizin yangmemenuhi standar sarana kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Persentase tenaga kesehatan yang
teregistrasi 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Akreditasi Puskesmas Persentase Keberhasilan Akreditasi
Puskesmas 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Keberhasilan Pelayanan
Kesehatan Rujukan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Peningkatan Profesionalisme SDM
Kesehatan Persentase Keberhasilan PeningkatanProfesionalisme SDM Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan
Akreditasi SDM Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pembinaan dan Pengembangan SDM
Kesehatan Persentase Keberhasilan Pembinaan DanPengembangan SDM Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Persentase masyarakat miskin yang
memiliki jaminan kesehatan terlayani 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Jaminan
Kesehatan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
72.00% 72.95% 101.32% Berhasil
Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keberhasilan Operasional
Pelayanan Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat
Kesehatan Puskesmas Persentase Keberhasilan PeningkatanSarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Keberhasilan Pengembangan
Sistem Informasi Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan kunjungan bayi 90.00% 93.73% 104.14% Berhasil Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% 16.94% 84.70% Berhasil Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan
INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 4 5 6 7 8 1. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 100,352,139,750 88,790,829,396 88.48% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang
Dan Jasa Perkantoran Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
2. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 14,388,853,127 12,651,098,105 87.92% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
3. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 49,766,083,385 28,933,921,628 58.14% Kurang Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pelayanan
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Lampiran 5.c. : Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2016
PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Penyediaan Barang Dan Jasa
Perkantoran Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran PROGRAM
KEGIATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
PERSENTASE
PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 1,751,256,504 1,415,148,996 80.81% Cukup Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri
5. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 28,943,221,089 25,889,062,175 89.45% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Khusus Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri
6. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 12,827,564,571 12,119,129,200 94.48% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit Menular Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Peningkatan SurveylansEpidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
2
7. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 4,142,023,003 3,559,276,911 85.93% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
% Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani
8. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 253,179,291 225,892,000 89.22% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan
Pengawasan Makanan Olahan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
% Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani
9. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 3,030,110,000 1,381,548,950 45.59% Tidak Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
% puskesmas yang telah terakreditasi Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
1 2 3 4 5 6 7 8
10. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 16,430,929,999 6,658,882,737 40.53% Tidak Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan DAK Bantuan
Operasional Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri
11. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 2,543,400,000 0 0.00% Tidak Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan DAK Jampersal Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri
12. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 8,719,420,280 6,602,109,595 75.72% Cukup Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan
Perbaikan Gizi Masyarakat Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Rasio Penurunan Gizi buruk Peningkatan Dan Perbaikan
Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
DAK Bantuan Operasional Kesehatan
SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
2
13. Akreditasi Puskesmas Input :
Tersedianya Anggaran Rp 1,651,964,710 1,501,027,668 90.86% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Akreditasi
Puskesmas Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
14. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 377,850,560 351,737,360 93.09% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
15. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 4,948,473,598 3,647,672,755 73.71% Cukup Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan
Profesionalisme SDM Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8
16. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 247,502,400 227,464,000 91.90% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan
Akreditasi SDM Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
17. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 1,042,036,420 932,666,450 89.50% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan
Pengembangan SDM Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
18. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 214,841,219,311 196,833,145,575 91.62% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Rasio warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan Sertifikasi dan Akreditasi
SDM Kesehatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat
SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE
PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
2
19. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 16,952,781,374 10,359,545,543 61.11% Kurang Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Operasional
Pelayanan Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
20. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 4,434,999,753 3,528,429,721 79.56% Cukup Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana
dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
21. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 308,438,431 290,493,600 94.18% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pengembangan
Sistem Informasi Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 Outcome :
1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2. Jumlah puskesmas terakreditasi
22. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 1,703,941,540 1,587,418,745 93.16% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Penurunan AKI dan Penurunan AKB
23. Input :
Tersedianya Anggaran Rp 37,107,955,592 33,282,800,472 89.69% Berhasil
Output :
Persentase Keberhasilan Pelayanan
Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil
Outcome :
Penurunan AKI dan Penurunan AKB
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak