• Tidak ada hasil yang ditemukan

DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

KEPALA DINAS

KESEHATAN

Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat

Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Bidang Pelayanan

Kesehatan Bidang PengembanganSDMKesehatan Sarana KesehatanBidang Jaminan &

U P T D Seksi Kesehatan Dasar Seksi Kesehatan Rujukan Seksi Kesehatan Khusus Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Seksi Wabah dan

Bencana Seksi Kesehatan Lingkungan Seksi Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kesehatan Seksi Pendidikan &

Pelatihan SDM Kesehatan Seksi Registrasi dan Akreditasi Seksi Jaminan Kesehatan Seksi Kefarmasian Seksi Sarana & Peralatan Kesehatan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi 1.

Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan

1.1. Tujuan :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin 1. Persentase penduduk miskin yangterlayani di layanan kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (SKPD pengukur : Bagian Kesra / Bagian Ortala)

70% 70% 70% 70% 70% 70%

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021

Kode Misi/Tujuan/

Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program

Indikator

(Tujuan/Sasaran/Program) Target

SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

Lampiran 2

2. Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (SKPD pengukur : Bagian Kesra / Bagian Ortala)

70% 70% 70% 70% 70% 70%

1.1.1. Sasaran :

Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi

penduduk miskin Persentase masyarakat miskin yangmemiliki jaminan kesehatan

65% 65% 65% 65% 65% 65%

1.1.1.1 Program :

2016 Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Persentase masyarakat miskin yang

memiliki jaminan kesehatan terlayani 100% 2017-2021 Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan

penduduk miskin Persentase kepemilikan JaminanKesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penduduk miskin yang

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target 1.2. Tujuan :

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Persentase cakupan pelayanan ibu nifas

93.80% 94.04% 94.28% 94.52% 94.76% 95.00%

Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup

≤85,72 per100.000 KH ≤84,07 per100.000 KH ≤82,40 per100.000 KH ≤80,67 per100.000 KH ≤78,30 per100.000 KH ≤75,93 per100.000 KH

Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi

93.69% 94.15% 94.62% 95.08% 95.54% 96.00%

Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup

≤6,46 per1.000 KH ≤6,45 per1.000 KH ≤6,43 per1.000 KH ≤6,41 per1.000 KH ≤6,34 per1.000 KH ≤6,26 per1.000 KH

Persentase balita gizi buruk yang

mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2.1. Sasaran :

1.2.1. Sasaran :

Meningkatnya kesehatan ibu dan anak Persentase Kunjungan pertama ibu

hamil (K1) 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase Kunjungan Neonatus

pertama (KN1) 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang ditangani 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.2.1.1. Program :

2016 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak Cakupan kunjungan bayi 90%

2017-2021 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98.45% 98.47% 98.48% 98.49% 98.50% Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan (Tolinakes) 96.94% 96.95% 96.96% 96.97% 96.98% Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 81% 85% 90% 93% 95% Imunisasi dasar lengkap 93.81% 93.83% 93.85% 93.87% 94.00%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target 1.2.2. Sasaran :

Meningkatnya status gizi pada masyaraat terutama

balita Cakupan balita usia 6 - 59 bulan yangmendapat vitamin A 85% 85% 85% 85% 85%

1.2.2.1. Program :

2016 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita kurang gizi (< 20%) < 20%

2017-2021 Program Perbaikan gizi ibu dan anak Prevalensi balita gizi kurang 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% Prevalensi balita gizi buruk <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % Persentase penimbangan balita 81.30% 81.40% 81.50% 81.60% 81.70% Persentase ibu hamil yang mendapat 90

tablet Fe 94.62% 94.64% 94.66% 94.68% 94.70% Lampiran 2

Meningkatkan tata kelola dan optimalisasi fungsi regulator bidang kesehatan

2.1. Tujuan :

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola

layanan kesehatan Persentase puskesmas yangterakreditasi

23.81% 39.68% 55.56% 71.43% 85.71% 100.00%

2.1.1. Sasaran :

Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan

kesehatan di puskesmas Persentase terlaksananya akreditasipuskesmas

26.98% 50.79% 22.22% 26.98% 50.79% 22.22%

2.1.1.1. Program :

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu

72% 74% 76% 78% 79% 80%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu

72% 74% 76% 78% 79% 80%

2016 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

82.00%

2017-2021 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/

puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.1.2. Sasaran :

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berizin

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target 2.1.2.1 Program :

2016 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan

100.00%

Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi

100.00%

2017-2021 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase sarana kesehatan yang

memiliki izin 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% Persentase tenaga kesehatan yang

memiliki izin 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00%

2.2. Tujuan :

2016 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Persentase tata kelola administrasi

perangkat daerah yang baik 100.00% 2016 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah

yang baik

Persentase tata kelola administrasi

perangkat daerah yang baik 100.00% 2017-2021 Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah

yang baik Indeks kepuasan SKPD terhadappemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program 90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05% 2.2.1. Sasaran :

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi

perkantoran perangkat daerah Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana,dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

2016 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70.00%

2017-2021 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan Persentase sarana dan prasaranaperkantoran dalam kondisi baik 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Persentase ketepatan pemenuhan sarana

dan prasarana perkantoran 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadap

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70.00% 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadap

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70.00%

2017-2021 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap

pelayanan administrasi perkantoran 72.00% 74.00% 76.00% 78.00% 80.00% 2.2.2. Sasaran :

2017-2021 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan Program Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2.2.2.1. Program :

2017-2021 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi 3.

Meningkatkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

3.1. Tujuan :

Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3.1.1. Sasaran :

Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup

sehat Persentase Cakupan kelurahanmengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3.1.1.1. Program :

2016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani

Pelayanan Khusus 100.00% Cakupan kelurahan mengalami KLB

yang ditangani <24 jam 100.00% Persentase sampel yang memenuhi

syarat keamanan makanan olahan

80.00% Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ SKPD Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Target

Persentase TPM memenuhi syarat

higienis sanitasi 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00%

Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00%

3.2. Tujuan :

Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan

Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan (Target pertahun berasal dari perhitungan Bappeko berdasarkan kontribusi bobot sharing)

20.50% 21.00% 21.50% 22.00% 22.50%

3.2.1. Sasaran :

Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

3.2.1.1. Program :

Program Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan Persentase sample yang memenuhi

Target Realisasi Sasaran Capaian CapaianKinerja KET Misi 1.

Tujuan :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin

Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan

100% 392,916 392,916 100.00% 100.00% Berhasil

Sasaran :

Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi penduduk miskin

Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan

65% 267,600 291,686 91.74% 141.14% Berhasil

Program :

Program Pelayanan kesehatan

penduduk miskin Persentase masyarakat miskinyang memiliki jaminan kesehatan terlayani

100% 101,612 101,612 100.00% 100.00% Berhasil

Tujuan :

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

Persentase cakupan pelayanan

ibu nifas 93.80% 42,548 45,322 93.88% 100.09% Berhasil Angka Kematian Ibu (AKI)

per100.000 kelahiran hidup 100.000 KH≤85,72 per 37 43,164 100.000 KH85,72 per 100.00% Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA

Indikator (Tujuan/Sasaran/Program) Tujuan/Sasaran/Program

DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 TAHUN 2016

Meningkatkan akses dan mutu upaya kesehatan

Lampiran 4

Angka Kematian Ibu (AKI)

per100.000 kelahiran hidup 100.000 KH≤85,72 per 37 43,164 100.000 KH85,72 per 100.00% Berhasil Persentase cakupan pelayanan

kesehatan bayi 93.69% 40,086 42,767 93.73% 100.04% Berhasil Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1.000 kelahiran hidup 1.000 KH≤6,46 per 276 43,164 1000 KH6,39 per 101.08% Berhasil Persentase balita gizi buruk yang

mendapat perawatan 100% 280 280 100.00% 100.00% Berhasil

Sasaran :

Meningkatnya kesehatan ibu

dan anak Persentase Kunjungan pertamaibu hamil (K1) 90% 45,872 47,480 96.61% 107.34% Berhasil Persentase Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani 90% 8,569 9,496 90.24% 100.27% Berhasil Persentase Kunjungan Neonatus

pertama (KN1) 90% 41,806 43,164 96.85% 107.61% Berhasil Persentase Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang ditangani

90% 5,879 6,475 90.80% 100.89% Berhasil

Program :

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan kunjungan bayi 90% 40,086 42,767 93.73% 104.14% Berhasil

Program :

Program Perbaikan Gizi

Tujuan :

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan

Persentase puskesmas yang

terakreditasi 23.81% 15 63 23.81% 100.00% Berhasil

Sasaran :

Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas

Persentase terlaksananya akreditasi

puskesmas 26.98% 21 63 33.33% 123.54% Berhasil

Program :

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu

72% 89 122 72.95% 101.32% Berhasil

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan

82.00% 225 210 107.14% 130.66% Berhasil

Sasaran :

Meningkatnya kualitas Sumber Daya

Manusia Kesehatan Persentase Sumber Daya ManusiaKesehatan yang berizin 80.00% 10117 10729 94.30% 117.88% Berhasil

Program :

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizinyang memenuhi standar sarana kesehatan

100.00% 63 63 100.00% 100.00% Berhasil

Persentase tenaga kesehatan yang

teregistrasi 100.00% 1704 1755 97.09% 97.09% Berhasil

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola administrasi

perangkat daerah yang baik Tingkat kepuasan pelayanankedinasan 70.00% 77.83% 111.19% Indeks kepuasan SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

70.00% 79.26% 113.23%

Sasaran :

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program :

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70.00% 79.26% 113.23% Berhasil

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawanterhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Realisasi Sasaran Capaian CapaianKinerja KET Misi 3.

Tujuan :

Mewujudkan lingkungan sehat di

masyarakat Persentase kelurahan siaga aktif

100.00% 154 154 100.00% 100.00% Berhasil

Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam

100.00% 38 38 100.00% 100.00% Berhasil

Sasaran :

Tercapainya masyarakat yang

mandiri dan hidup sehat Persentase Cakupan kelurahanmengalami KLB yang ditangani < 24 jam

100.00% 38 38 100.00% 100.00% Berhasil

Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani

100.00% 938 938 100.00% 100.00% Berhasil

Program :

Program Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Masyarakat Yang Terlayani

Pelayanan Khusus 100.00% 693,215 683,303 101.45% 101.45%

Berhasil

Cakupan kelurahan mengalami KLB

yang ditangani <24 jam 100.00%

38 38 100.00% 100.00% Berhasil

Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan

80.00% 9165 9748 94.02% 117.53% Berhasil

Misi/Tujuan/Sasaran/Program (Tujuan/Sasaran/Program)Indikator TAHUN 2016

INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan Derajat Kesehatan

Masyarakat Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.00% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang

Dan Jasa Perkantoran 100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadap ProgramPersentase Sarana dan Prasarana Aparatur 70.00% Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran Persentase Keberhasilan Pengadaan DanPemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

100.00%

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan Dinas Kesehatan 82.00% Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan Persentase Keberhasilan Pelayanan KefarmasianDan Perbekalan Kesehatan 100.00%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani

Pelayanan Khusus 100.00%

Persentase sampel yang memenuhi syarat

keamanan makanan olahan 80.00%

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang

ditangani <24 jam 100.00%

Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

100.00% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Khusus 100.00%

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular Persentase Keberhasilan Pencegahan DanPenanggulangan Penyakit Menular 100.00% Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan 100.00%

Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Persentase Keberhasilan Peningkatan

Pengawasan Makanan Olahan 100.00% Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar

di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat danPelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

100.00% DAK Bantuan Operasional Kesehatan Persentase Keberhasilan DAK Bantuan

Operasional Kesehatan 100.00%

DAK Jampersal Persentase Keberhasilan DAK Jampersal 100.00%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan

Perbaikan Gizi Masyarakat 100.00%

Lampiran 5.a. - Rencana Kinerja Tahunan 2016

TAHUN 2016

Akreditasi Puskesmas Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas 100.00% Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan

Rujukan 100.00%

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Peningkatan

Profesionalisme SDM Kesehatan 100.00% Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan

Akreditasi SDM Kesehatan 100.00% Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan

Pengembangan SDM Kesehatan 100.00%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase masyarakat miskin yang memiliki

jaminan kesehatan terlayani 100.00% Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan

Masyarakat 100.00%

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana

puskesmas dan puskesmas pembantu 72.00% Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan

Kesehatan 100.00%

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas Persentase Keberhasilan Peningkatan Saranadan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 100.00% Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan 100.00%

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan kunjungan bayi 90.00%

Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan

Masyarakat 100.00%

Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan

INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kategori Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Indeks Kepuasan Karyawan terhadapProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

70.00% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Persentase Keberhasilan Penyediaan

Barang Dan Jasa Perkantoran 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Karyawan terhadapProgram Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur

70.00% Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran Persentase Keberhasilan Pengadaan DanPemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 82.00% 107.14% 130.66% Berhasil Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan Persentase Keberhasilan PelayananKefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Masyarakat Yang Terlayani

Pelayanan Khusus 100.00% 101.45% 101.45% Berhasil

Persentase sampel yang memenuhi syarat

keamanan makanan olahan 80.00% 94.02% 117.53% Berhasil Cakupan kelurahan mengalami KLB yang

ditangani <24 jam 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Surveylans Epidemiologi,

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Persentase Keberhasilan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Khusus 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular Persentase Keberhasilan Pencegahan DanPenanggulangan Penyakit Menular 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Persentase Keberhasilan Peningkatan

Pengawasan Makanan Olahan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan

Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

100.00% 100.00% 100.00% Berhasil DAK Bantuan Operasional Kesehatan Persentase Keberhasilan DAK Bantuan

Operasional Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil DAK Jampersal Persentase Keberhasilan DAK Jampersal 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% 16.94% 84.70% Berhasil

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Lampiran 5.b. : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan Persentase sarana kesehatan berizin yangmemenuhi standar sarana kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Persentase tenaga kesehatan yang

teregistrasi 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Akreditasi Puskesmas Persentase Keberhasilan Akreditasi

Puskesmas 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Keberhasilan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Peningkatan Profesionalisme SDM

Kesehatan Persentase Keberhasilan PeningkatanProfesionalisme SDM Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan

Akreditasi SDM Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pembinaan dan Pengembangan SDM

Kesehatan Persentase Keberhasilan Pembinaan DanPengembangan SDM Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase masyarakat miskin yang

memiliki jaminan kesehatan terlayani 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Jaminan

Kesehatan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu

72.00% 72.95% 101.32% Berhasil

Operasional Pelayanan Kesehatan Persentase Keberhasilan Operasional

Pelayanan Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas Persentase Keberhasilan PeningkatanSarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Keberhasilan Pengembangan

Sistem Informasi Kesehatan 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan kunjungan bayi 90.00% 93.73% 104.14% Berhasil Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %) < 20% 16.94% 84.70% Berhasil Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Keberhasilan Peningkatan

Kesehatan Masyarakat 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan

INSTANSI : DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 4 5 6 7 8 1. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 100,352,139,750 88,790,829,396 88.48% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang

Dan Jasa Perkantoran Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

2. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 14,388,853,127 12,651,098,105 87.92% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

3. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 49,766,083,385 28,933,921,628 58.14% Kurang Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pelayanan

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Lampiran 5.c. : Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2016

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Penyediaan Barang Dan Jasa

Perkantoran Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran PROGRAM

KEGIATAN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

PERSENTASE

PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 1,751,256,504 1,415,148,996 80.81% Cukup Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri

5. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 28,943,221,089 25,889,062,175 89.45% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Khusus Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri

6. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 12,827,564,571 12,119,129,200 94.48% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit Menular Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Peningkatan SurveylansEpidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

2

7. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 4,142,023,003 3,559,276,911 85.93% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

% Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani

8. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 253,179,291 225,892,000 89.22% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan

Pengawasan Makanan Olahan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

% Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani

9. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 3,030,110,000 1,381,548,950 45.59% Tidak Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

% puskesmas yang telah terakreditasi Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

1 2 3 4 5 6 7 8

10. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 16,430,929,999 6,658,882,737 40.53% Tidak Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan DAK Bantuan

Operasional Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri

11. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 2,543,400,000 0 0.00% Tidak Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan DAK Jampersal Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Cakupan kelurahan yang memenuhi indikator sehat mandiri

12. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 8,719,420,280 6,602,109,595 75.72% Cukup Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan

Perbaikan Gizi Masyarakat Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Rasio Penurunan Gizi buruk Peningkatan Dan Perbaikan

Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

DAK Bantuan Operasional Kesehatan

SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

2

13. Akreditasi Puskesmas Input :

Tersedianya Anggaran Rp 1,651,964,710 1,501,027,668 90.86% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Akreditasi

Puskesmas Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

14. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 377,850,560 351,737,360 93.09% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pelayanan

Kesehatan Rujukan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

15. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 4,948,473,598 3,647,672,755 73.71% Cukup Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan

Profesionalisme SDM Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7 8

16. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 247,502,400 227,464,000 91.90% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan

Akreditasi SDM Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

17. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 1,042,036,420 932,666,450 89.50% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan

Pengembangan SDM Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

18. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 214,841,219,311 196,833,145,575 91.62% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan

Masyarakat Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Rasio warga miskin yang terlayani di layanan kesehatan Sertifikasi dan Akreditasi

SDM Kesehatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat

SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 PROGRAM KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN KATEGORICAPAIAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

2

19. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 16,952,781,374 10,359,545,543 61.11% Kurang Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Operasional

Pelayanan Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

20. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 4,434,999,753 3,528,429,721 79.56% Cukup Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana

dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

21. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 308,438,431 290,493,600 94.18% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pengembangan

Sistem Informasi Kesehatan Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Operasional Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 2 3 4 5 6 7 8 Outcome :

1. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2. Jumlah puskesmas terakreditasi

22. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 1,703,941,540 1,587,418,745 93.16% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Peningkatan

Kesehatan Masyarakat Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Penurunan AKI dan Penurunan AKB

23. Input :

Tersedianya Anggaran Rp 37,107,955,592 33,282,800,472 89.69% Berhasil

Output :

Persentase Keberhasilan Pelayanan

Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak Persen 100.00% 100.00% 100.00% Berhasil

Outcome :

Penurunan AKI dan Penurunan AKB

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Dokumen terkait