ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
46.123.253.744,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun 961.060.000,00 9.104.870.744,00 36.057.323.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
4.809.496.000,00 4.809.496.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
7.534.600.000,00 1.415.480.000,00
5.352.460.000,00 766.660.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
27.250.000,00 0,00
13.400.000,00 13.850.000,00
Penunjang Ujian Nasional SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
294.316.000,00 0,00
287.816.000,00 6.500.000,00
Penyelenggaraan Ujian Akhir SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
277.381.600,00 0,00
264.731.600,00 12.650.000,00
Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 86.110.000,00 0,00 78.610.000,00 7.500.000,00 Olympiade MIPA SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 124.195.000,00 0,00 119.695.000,00 4.500.000,00 Olympiade MIPA SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 142.800.000,00 0,00 61.800.000,00 81.000.000,00
Penunjang TIM Manajemen BOS SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
258.300.000,00 258.300.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA, Peralatan IPS, Peralatan Olahraga dan Matematika (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 424.415.000,00 0,00 424.415.000,00 0,00
Pelatihan Literaci Dasar Bagi Guru SD Kelas 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
104.500.000,00 0,00
104.500.000,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
1.889.000.000,00 1.889.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113
113.780.000,00 0,00
105.680.000,00 8.100.000,00
Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 115
113.780.000,00 0,00
105.680.000,00 8.100.000,00
Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116
114.780.000,00 0,00
106.680.000,00 8.100.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117
114.780.000,00 0,00
106.680.000,00 8.100.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
1.445.331.000,00 1.445.331.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Rumah Dinas Guru (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119
4.530.000.000,00 4.530.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122
626.073.000,00 626.073.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Laboratorium IPA dan Petrabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 123
1.179.440.000,00 1.179.440.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Perpustaan beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 124
248.740.000,00 0,00
212.740.000,00 36.000.000,00
Gala Siswa SMP Nasional 1.01 . 1.01.01 . 16 . 126
112.433.144,00 0,00
112.433.144,00 0,00
Desiminasi Pembelajaran Kelas Rangkap (Multi Grade) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pelaksanaan UAN Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137
1.568.000.000,00 0,00
1.568.000.000,00 0,00
Penunjang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 150
1.006.982.000,00 1.006.982.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 152
772.950.000,00 772.950.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana PJOK / Seni Budaya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 155
1.097.373.000,00 1.097.373.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 156
1.773.562.000,00 1.773.562.000,00
0,00 0,00
'Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 157
416.839.000,00 416.839.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 159
720.810.000,00 720.810.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana PJOK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 161
600.000.000,00 600.000.000,00
0,00 0,00
Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 168
4.550.000,00 0,00
4.550.000,00 0,00
Pendampingan sekolah sasaran akreditasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 169
875.000.000,00 875.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 170
238.496.000,00 238.496.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Guru (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 171
640.000.000,00 640.000.000,00
0,00 0,00
pembangunan Ruang UKS beserta (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 172
675.000.000,00 675.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 173
802.800.000,00 802.800.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 174
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
450.000.000,00 450.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 175
445.500.000,00 445.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 176
1.476.000.000,00 1.476.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 177
3.276.000.000,00 3.276.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Media Pendidikan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 178
1.652.760.000,00 1.592.760.000,00
60.000.000,00 0,00
Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 179
2.203.680.000,00 2.203.680.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Laboratorium IPA dan Petrabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 180
616.101.000,00 616.101.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 182
224.350.000,00 224.350.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 183
2.272.538.000,00 Program Pendidikan Non Formal 154.750.000,00 438.350.000,00 1.679.438.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
34.670.000,00 0,00
25.170.000,00 9.500.000,00
Seleksi Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 37.920.000,00 0,00 23.970.000,00 13.950.000,00 Pendidikan Keluarga 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 0,00
Pendampingan Lembaga Akreditasi 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24
64.770.000,00 0,00
50.770.000,00 14.000.000,00
Pembelajaran Pendidikan Karakter Bagi Pendidik PAUD dan DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pemutahiran Data Anak Putus Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28
37.940.000,00 0,00
37.940.000,00 0,00
Penyelenggaran Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF-SKB) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29
62.300.000,00 0,00
41.300.000,00 21.000.000,00
Pndidikan dan Pelatihan Pengelolaan dan Totor Kesetaraan Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 30
301.400.000,00 38.000.000,00
167.100.000,00 96.300.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan Penyetaraan (DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 31
207.000.000,00 207.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Praktek Baru beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32
154.000.000,00 154.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Pamong beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33
315.600.000,00 315.600.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 34
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Media Pendidikan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Ketrampilan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 37
174.368.000,00 174.368.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38
90.000.000,00 90.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Praktek (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39
60.000.000,00 60.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi Toilet / Jamban (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 40
240.470.000,00 240.470.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 41
1.260.130.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 147.250.000,00 1.112.880.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20
165.360.000,00 0,00
165.360.000,00 0,00
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
90.160.000,00 0,00
69.360.000,00 20.800.000,00
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
145.000.000,00 0,00
145.000.000,00 0,00
Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
216.160.000,00 0,00
148.760.000,00 67.400.000,00
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29
269.880.000,00 0,00
269.880.000,00 0,00
Diklat Penguatan Kepala Sekolah TK, SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 139.300.000,00 0,00 107.700.000,00 31.600.000,00 Seleksi PTK Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 92.230.000,00 0,00 72.080.000,00 20.150.000,00
Pengembangan Mutu Guru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 35
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pendidikan profesi guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 36
42.040.000,00 0,00
34.740.000,00 7.300.000,00
Pelatihan proktor UNBK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37
1.573.270.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 130.800.000,00 1.442.470.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22
Halaman 163
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Superfisi Penyelenggaraan Pendidikan Pada TK, SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
53.800.000,00 0,00
4.000.000,00 49.800.000,00
Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
102.200.000,00 0,00
102.200.000,00 0,00
Verifikasi dan Penilaian Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
243.000.000,00 0,00
243.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kecamatan (UPTD Kecamatan) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
165.140.000,00 0,00
109.140.000,00 56.000.000,00
Pelatihan Operator Dapodik Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
108.630.000,00 0,00
108.630.000,00 0,00
Festival Pendidikan dan Kebudayaan (HARDIKNAS) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
352.000.000,00 0,00
352.000.000,00 0,00
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Penyetaraan S1 Bagi Guru SD dan SMP) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00
Inventarisasi Aset SD dan SMP Negeri 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pendampingan Tata Kelola Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20
110.500.000,00 0,00
85.500.000,00 25.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Terpadu Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 112.047.429.000,00 Kesehatan 12.966.392.400,00 46.438.606.452,00 52.642.430.148,00 1.02 111.765.079.000,00 Dinas Kesehatan 12.953.092.400,00 46.177.556.452,00 52.634.430.148,00 1.02 . 1.02.01 3.360.658.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 483.625.000,00 2.877.033.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01
270.664.000,00 0,00
270.664.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
587.774.000,00 0,00
104.149.000,00 483.625.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
204.296.000,00 0,00
204.296.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
83.324.000,00 0,00
83.324.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
323.600.000,00 0,00
323.600.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.793.500.000,00 0,00
1.793.500.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
397.752.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 397.752.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02
208.000.000,00 0,00
208.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
112.752.000,00 0,00
112.752.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
16.000.000,00 0,00
16.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
61.000.000,00 0,00
61.000.000,00 0,00
Pengadaan Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
640.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.550.000,00 578.950.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
20.500.000,00 0,00
20.500.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03
220.000.000,00 0,00
200.000.000,00 20.000.000,00
Pelatihan Penangnanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 41
40.000.000,00 0,00
37.600.000,00 2.400.000,00
Workshop Pelayanan RujukanFasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 44
60.000.000,00 0,00
52.000.000,00 8.000.000,00
Pelatihan Pengelola Program Penyakit Menular di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 05 . 45
40.000.000,00 0,00
31.750.000,00 8.250.000,00
Pelatihan Pengelola Data SDMK pada Dinkes, Puskesmas dan RSUD 1.02 . 1.02.01 . 05 . 48
40.000.000,00 0,00
29.500.000,00 10.500.000,00
Reviuw Penggunaan Obat Rasional (POR) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 49
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Uji Kompetensi Untuk Tenaga Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 50
60.000.000,00 0,00
52.000.000,00 8.000.000,00
Pelatihan Imunisasi Bagi Jurim dan Bidan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 51 45.000.000,00 0,00 40.600.000,00 4.400.000,00 Evaluasi PIS-PK 1.02 . 1.02.01 . 05 . 52 46.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 10.600.000,00 36.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 46.700.000,00 0,00 36.100.000,00 10.600.000,00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
3.683.993.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.683.993.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15
750.000.000,00 0,00
750.000.000,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
2.670.558.000,00 0,00
2.670.558.000,00 0,00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Farmasi) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16
263.435.000,00 0,00
263.435.000,00 0,00
Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik BOK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 18
28.648.971.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.034.952.200,00 24.614.018.800,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
6.260.737.000,00 0,00
3.262.454.800,00 2.998.282.200,00
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung Bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesde 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
1.649.308.000,00 0,00
1.649.308.000,00 0,00
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
15.034.709.000,00 0,00
14.278.709.000,00 756.000.000,00
Manjement Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
92.028.000,00 0,00
77.628.000,00 14.400.000,00
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan JAMPERSAL (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 60.000.000,00 0,00 55.000.000,00 5.000.000,00
Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten dan Instalasi Farmasi Pembantu Gugus Kei Besar
1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Deteksi Dini dan Penanggulangan KLB 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50
1.748.729.000,00 0,00
1.569.279.000,00 179.450.000,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52
2.100.180.000,00 0,00
2.100.180.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Akreditasi Puskesmas) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pengawasan Kualitas Air 1.02 . 1.02.01 . 16 . 55
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penguatan Reakreditasi dan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 56
315.000.000,00 0,00
315.000.000,00 0,00
Pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas akreditasi dan reakreditasi jangka pendek 1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 128.280.000,00 0,00 128.280.000,00 0,00 Simulasi Akreditasi FKTP 1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 750.000.000,00 0,00 668.180.000,00 81.820.000,00
BOK Stunting ( DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 59
125.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 125.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Pengawasan Pengendalian Bahan Pangan dan Obat-Obatan di Pasaran Makanan Jadi, Makanan Segar dan Air Minum (Isi Ulang)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Pengendalian Peredaran Kosmetik di Pasaran 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
52.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 52.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19
52.000.000,00 0,00
52.000.000,00 0,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
110.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10.800.000,00 99.200.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20
110.000.000,00 0,00
99.200.000,00 10.800.000,00
Intervensi dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
340.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12.000.000,00 328.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22
Halaman 165
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.000.000,00 0,00
70.000.000,00 0,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pengambilan Vaksin dan Obat Program P2P 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
50.000.000,00 0,00
44.000.000,00 6.000.000,00
Pertemuan Evaluasi Pengelola Program TB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Mobile VCT Kepada Kelompok Beresiko Tertular HIV / AIDS, IMS dan Pendampingan ODHA 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Zero Survei Frambusia, RVS Kusta, MBS Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Deteksi Kanker Dengan SADANIS bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
40.000.000,00 0,00
34.000.000,00 6.000.000,00
Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
395.300.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7.400.000,00 329.900.000,00 58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
60.100.000,00 0,00
52.700.000,00 7.400.000,00
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
11.200.000,00 0,00
11.200.000,00 0,00
Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
200.000.000,00 20.000.000,00
180.000.000,00 0,00
Penguatan Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
84.000.000,00 0,00
84.000.000,00 0,00
Pengembangan Informasi / promosi Kesehatan berbasis Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
40.000.000,00 38.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Jaringan Siknas Online (Base Data Kesehatan) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14
4.186.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 4.186.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 24
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 4.020.000.000,00 0,00 4.020.000.000,00 0,00 Jamkesda Integrasi JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00
Verfikasi Data Kepesertaan JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 19
34.506.389.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 1.288.524.852,00 33.217.864.148,00 1.02 . 1.02.01 . 25
125.000.000,00 125.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitiasi Gedung Puskesmas Fer 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41
3.097.363.000,00 2.999.785.548,00
97.577.452,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Pelayanan Dasar) Reguler 1.02 . 1.02.01 . 25 . 42
27.380.306.000,00 26.347.000.000,00
1.033.306.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Penguatan Puskesmas DTPK) Afirmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 43
431.840.000,00 411.200.000,00
20.640.000,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas) Afirmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 1.475.943.000,00 1.475.943.000,00 0,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Stunting) Penguatan Intervensi Stunting 1.02 . 1.02.01 . 25 . 45
1.955.937.000,00 1.858.935.600,00
97.001.400,00 0,00
Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Penugasan) Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46
19.057.816.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 100.000.000,00 18.957.816.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26
250.000.000,00 250.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 21
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23
18.477.816.000,00 18.477.816.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Penugasan) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 36
135.500.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 135.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 27
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 16
80.500.000,00 0,00
80.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD 1.02 . 1.02.01 . 27 . 23
13.000.000.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.354.865.200,00 7.244.384.800,00 400.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28
13.000.000.000,00 400.750.000,00
7.244.384.800,00 5.354.865.200,00
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
120.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 19.200.000,00 100.800.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32
40.000.000,00 0,00
33.600.000,00 6.400.000,00
Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 25
40.000.000,00 0,00
33.600.000,00 6.400.000,00
Orientasi Quick Wins Penanganan Ibu Bersalin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 26
40.000.000,00 0,00
33.600.000,00 6.400.000,00
Pertemuan Penguatan Jejaring UKS 1.02 . 1.02.01 . 32 . 28
2.958.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 2.958.100.000,00 400.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33
2.958.500.000,00 0,00
400.000,00 2.958.100.000,00
Peningkatan Pelayanan Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
282.350.000,00 Kecamatan Kei Kecil 13.300.000,00 261.050.000,00 8.000.000,00
1.02 . 4.01.13
282.350.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.300.000,00 261.050.000,00 8.000.000,00
1.02 . 4.01.13 . 16
233.460.000,00 8.000.000,00
225.460.000,00 0,00
Pelayanan Posyandu di Kelurahan (DAU Kelurahan) 1.02 . 4.01.13 . 16 . 44
27.575.000,00 0,00
14.275.000,00 13.300.000,00
Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (DAU Kelurahan) 1.02 . 4.01.13 . 16 . 45
21.315.000,00 0,00
21.315.000,00 0,00
Pemberian Nutrisi Untuk Siswa / Siswi SDLB/SMPLB (DAU Kelurahan) 1.02 . 4.01.13 . 16 . 51
82.869.247.160,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92.500.000,00 9.440.190.160,00 73.336.557.000,00
1.03
82.869.247.160,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 92.500.000,00 9.440.190.160,00 73.336.557.000,00
1.03 . 1.03.01
1.962.932.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.926.932.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01
132.000.000,00 0,00
132.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
38.400.000,00 0,00
2.400.000,00 36.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
15.998.000,00 0,00
15.998.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
99.831.500,00 0,00
99.831.500,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
65.450.000,00 0,00
65.450.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
154.800.000,00 0,00
154.800.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
996.452.500,00 0,00
996.452.500,00 0,00
Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan Fisik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
3.934.286.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 834.286.160,00 3.100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
3.750.000.000,00 3.000.000.000,00
750.000.000,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
20.155.200,00 0,00
20.155.200,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
46.434.960,00 0,00
46.434.960,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
17.696.000,00 0,00
17.696.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
192.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 192.550.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 05
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03
Halaman 167
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
132.550.000,00 0,00
132.550.000,00 0,00
Bimbingan TeknisPengawasan Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 25.500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 45.000.000,00 0,00 19.500.000,00 25.500.000,00
Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
52.234.382.000,00 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 0,00 52.234.382.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 13.475.000.000,00 13.475.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 38.759.382.000,00 38.759.382.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
2.865.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 2.865.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
200.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 10.951.455.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya 6.000.000,00 324.000.000,00 10.621.455.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 80.000.000,00 0,00 74.000.000,00 6.000.000,00
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
10.621.455.000,00 10.621.455.000,00
0,00 0,00
Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
4.684.012.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 4.684.012.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 27
4.684.012.000,00 0,00
4.684.012.000,00 0,00
Pembangunan IPAL Komunal (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
1.100.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 1.100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.104.300.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 1.104.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
104.300.000,00 104.300.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Tugu (Luncuran) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 14
2.011.420.000,00 Program Pengembangan Listrik Pedesaan / Perkotaan 0,00 200.000.000,00 1.811.420.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31
1.811.420.000,00 1.811.420.000,00
0,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Lampu Jalan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
917.910.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 917.910.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33
917.910.000,00 0,00
917.910.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1.03 . 1.03.01 . 33 . 04
268.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25.000.000,00 243.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 35
125.000.000,00 0,00
100.000.000,00 25.000.000,00
Koordinasi Pengendaliam Pemanfaantan Ruang BKPRD 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10
143.500.000,00 0,00
143.500.000,00 0,00
Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 11
97.500.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 97.500.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 37
97.500.000,00 0,00
97.500.000,00 0,00
Penyelengaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Perkotaan di Pulau Kei Besar 0,00 0,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 38
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Revitalisasi Kawasan Kota Elat 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01
14.230.924.040,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 27.300.000,00 13.198.624.040,00 1.005.000.000,00
1.04
4.215.458.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 0,00 4.215.458.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01
4.215.458.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 4.215.458.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 16
4.215.458.000,00 0,00
4.215.458.000,00 0,00
Pembangunan Tengki Septik (DAK ) 1.04 . 1.03.01 . 16 . 10
9.825.161.040,00 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 19.800.000,00 8.980.361.040,00 825.000.000,00
1.04 . 1.04.01
500.932.275,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.800.000,00 481.132.275,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01
22.410.000,00 0,00
22.410.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
19.800.000,00 0,00
0,00 19.800.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
4.815.000,00 0,00
4.815.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
29.658.305,00 0,00
29.658.305,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
40.109.970,00 0,00
40.109.970,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
49.990.000,00 0,00
49.990.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan Fisik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
30.549.000,00 0,00
30.549.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
62.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 22.000.000,00 40.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
15.000.000,00 15.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 42
22.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 22.500.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 05
22.500.000,00 0,00
22.500.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 03
8.231.168.500,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 8.071.168.500,00 160.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07
119.769.500,00 0,00
119.769.500,00 0,00
Survey Data Base Exeting Rumah Layak Huni 1.04 . 1.04.01 . 15 . 12
99.000.000,00 0,00
99.000.000,00 0,00
Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00
Penyusunan Dokumen UKL / UPL Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 20
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
Pembangunan Rumah Adat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 22
160.000.000,00 160.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Pos Jaga Rusunawa 1.04 . 1.04.01 . 15 . 23
6.034.399.000,00 0,00
6.034.399.000,00 0,00
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 24
1.008.560.265,00 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 0,00 383.560.265,00 625.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 21
283.560.265,00 0,00
283.560.265,00 0,00
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kasawan Permukiman (RP3KP)
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02
Halaman 169
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
625.000.000,00 625.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 21 . 05
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyusunan Pedoman Penyediaan dan pengelolaan PSU Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 21 . 06
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pengawasan dan Monitoing Paket Pekerjaan Bidang Kawasan Pemukiman 1.04 . 1.04.01 . 21 . 08
190.305.000,00 Kecamatan Kei Kecil 7.500.000,00 2.805.000,00 180.000.000,00
1.04 . 4.01.13
190.305.000,00 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 7.500.000,00 2.805.000,00 180.000.000,00
1.04 . 4.01.13 . 21
190.305.000,00 180.000.000,00
2.805.000,00 7.500.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan (DAU Kelurahan) 1.04 . 4.01.13 . 21 . 07
9.647.953.148,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 652.351.000,00 8.258.967.148,00 736.635.000,00
1.05
1.874.344.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 442.451.000,00 1.404.841.500,00 27.052.000,00
1.05 . 1.05.01
559.751.870,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.576.000,00 514.175.870,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 01
39.349.482,00 0,00
39.349.482,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
56.284.470,00 0,00
10.708.470,00 45.576.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
12.950.300,00 0,00
12.950.300,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
32.405.000,00 0,00
32.405.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
35.955.000,00 0,00
35.955.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
35.960.000,00 0,00
35.960.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
264.547.618,00 0,00
264.547.618,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
75.300.000,00 0,00
75.300.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
51.658.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 24.606.000,00 27.052.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02
27.052.000,00 27.052.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
20.231.000,00 0,00
20.231.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
4.375.000,00 0,00
4.375.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 05
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
8.661.780,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.661.780,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 15
8.661.780,00 0,00
8.661.780,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu Keamanan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08
205.848.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 205.848.500,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16
89.890.500,00 0,00
89.890.500,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 05
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pencegahan dan Penanganan konflik Sektarian dan Konflik Sosial Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 16 . 27
15.958.000,00 0,00
15.958.000,00 0,00
Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 28
883.424.350,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 379.625.000,00 503.799.350,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18
384.624.350,00 0,00
43.124.350,00 341.500.000,00
Fasilitasi Forum - Forum Umat Beragama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 08
100.000.000,00 0,00
71.875.000,00 28.125.000,00
Diskusi Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 18 . 09
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Studi Tiru Kerukunan Umat Beragama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
230.000.000,00 0,00
230.000.000,00 0,00
Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 11
48.800.000,00 0,00
38.800.000,00 10.000.000,00
Temu Anak / Remaja / Pemuda Lintas Etnis / Agama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 12
90.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 17.250.000,00 72.750.000,00 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21
50.000.000,00 0,00
38.750.000,00 11.250.000,00
Penyuluhan kepada masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 21 . 01
40.000.000,00 0,00
34.000.000,00 6.000.000,00
Sosialisasi Tatacara Penanganan Ormas 1.05 . 1.05.01 . 21 . 13
3.781.485.100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 42.000.000,00 3.112.485.100,00 627.000.000,00
1.05 . 1.05.02
2.255.483.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 2.213.483.100,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01
23.100.000,00 0,00
23.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
81.843.600,00 0,00
39.843.600,00 42.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
34.979.900,00 0,00
34.979.900,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
39.859.600,00 0,00
39.859.600,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
488.200.000,00 0,00
488.200.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
1.322.000.000,00 0,00
1.322.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
783.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 156.000.000,00 627.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02
480.000.000,00 480.000.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 05
71.500.000,00 71.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 75.500.000,00 75.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
185.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 185.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.05 . 1.05.02 . 03 . 03
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar 1.05 . 1.05.02 . 03 . 08
122.502.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 122.502.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 05
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 05 . 03
42.502.000,00 0,00
42.502.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan PPNS 1.05 . 1.05.02 . 05 . 06
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Fungsional SAT Pol. PP 1.05 . 1.05.02 . 05 . 07
435.500.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 435.500.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 16
78.000.000,00 0,00
78.000.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 16 . 06
85.000.000,00 0,00
85.000.000,00 0,00
Pengamanan dan Pengawalan Tamu dan Pejabat Negara 1.05 . 1.05.02 . 16 . 15
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pengamanan Hari - Hari Besar 1.05 . 1.05.02 . 16 . 16
170.000.000,00 0,00
170.000.000,00 0,00
Patroli Wilayah Trantibun 1.05 . 1.05.02 . 16 . 18
22.500.000,00 0,00
22.500.000,00 0,00
penegakan Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 19
Halaman 171
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penertiban Aset Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 22
2.765.869.548,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 117.550.000,00 2.565.736.548,00 82.583.000,00
1.05 . 1.05.03
725.285.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 716.285.270,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 01
48.000.000,00 0,00
48.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
9.000.000,00 0,00
0,00 9.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
7.634.070,00 0,00
7.634.070,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
49.514.000,00 0,00
49.514.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
44.496.000,00 0,00
44.496.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
4.200.000,00 0,00
4.200.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
37.500.000,00 0,00
37.500.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
470.976.000,00 0,00
470.976.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
50.365.200,00 0,00
50.365.200,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
372.933.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 290.350.000,00 82.583.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02
82.583.000,00 82.583.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
22.000.000,00 0,00
22.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
251.000.000,00 0,00
251.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
17.350.000,00 0,00
17.350.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
54.642.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 54.642.000,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 05
54.642.000,00 0,00
54.642.000,00 0,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
607.372.782,00 Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana 103.550.000,00 503.822.782,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 23
144.634.200,00 0,00
95.434.200,00 49.200.000,00
Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 01
67.723.744,00 0,00
49.623.744,00 18.100.000,00
Pengembangan Desa Tangguh Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 02
114.000.000,00 0,00
114.000.000,00 0,00
Pemantauan dan Penyerluasan Informasi Potensi Bencana Alam 1.05 . 1.05.03 . 23 . 03
50.224.344,00 0,00
40.224.344,00 10.000.000,00
Sosialisasi Peran Lembaga Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 38.388.344,00 0,00 30.888.344,00 7.500.000,00
Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) Tingkat Kabupaten 1.05 . 1.05.03 . 23 . 05
44.629.875,00 0,00
39.629.875,00 5.000.000,00
Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat 1.05 . 1.05.03 . 23 . 06
66.748.000,00 0,00
66.748.000,00 0,00
Bulan Pengurangan Resiko Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 07
81.024.275,00 0,00
67.274.275,00 13.750.000,00
Sosialisasi Kearifan Lokal Pengurangan Resiko Bencana di Ohoi 1.05 . 1.05.03 . 23 . 08
744.950.952,00 Program Penyelengaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 744.950.952,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 24
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pengadaan Bahan Materian Non Lokal 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
137.377.550,00 0,00
137.377.550,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.05 . 1.05.03 . 24 . 02
107.573.402,00 0,00
107.573.402,00 0,00
Survey dan Investigasi Lokasi Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 03
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Pembangunan Tallud Pengaman Pantai 1.05 . 1.05.03 . 24 . 04
260.685.544,00 Program Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik Kebencanaan 5.000.000,00 255.685.544,00 0,00
1.05 . 1.05.03 . 25
170.865.000,00 0,00
170.865.000,00 0,00
Pergeseran Tim Reaksi Cepat ke Lokasi Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 01
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
44.075.000,00 0,00
44.075.000,00 0,00
Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
45.745.544,00 0,00
40.745.544,00 5.000.000,00
Penyuluhan Bencana Kebakaran 1.05 . 1.05.03 . 25 . 05
88.523.000,00 Kecamatan Kei Kecil 7.950.000,00 80.573.000,00 0,00
1.05 . 4.01.13
88.523.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 7.950.000,00 80.573.000,00 0,00
1.05 . 4.01.13 . 16
73.318.000,00 0,00
73.318.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.13 . 16 . 06
15.205.000,00 0,00
7.255.000,00 7.950.000,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.13 . 16 . 15
78.364.000,00
Kecamatan Kei Kecil Barat 0,00 78.364.000,00 0,00
1.05 . 4.01.14
78.364.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 78.364.000,00 0,00
1.05 . 4.01.14 . 16
44.464.000,00 0,00
44.464.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.14 . 16 . 06
33.900.000,00 0,00
33.900.000,00 0,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.14 . 16 . 15
110.512.000,00
Kecamatan Kei Kecil Timur 0,00 110.512.000,00 0,00
1.05 . 4.01.15
110.512.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 110.512.000,00 0,00
1.05 . 4.01.15 . 16
76.612.000,00 0,00
76.612.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.15 . 16 . 06
33.900.000,00 0,00
33.900.000,00 0,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.15 . 16 . 15
128.045.000,00 Kecamatan Kei Besar 5.000.000,00 123.045.000,00 0,00
1.05 . 4.01.16
128.045.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.000.000,00 123.045.000,00 0,00
1.05 . 4.01.16 . 16
94.695.000,00 0,00
94.695.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.16 . 16 . 06
33.350.000,00 0,00
28.350.000,00 5.000.000,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.16 . 16 . 20
138.814.000,00 Kecamatan Kei Besar Utara Timur 5.000.000,00 133.814.000,00 0,00
1.05 . 4.01.17
138.814.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.000.000,00 133.814.000,00 0,00
1.05 . 4.01.17 . 16
104.914.000,00 0,00
104.914.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.17 . 16 . 06
33.900.000,00 0,00
28.900.000,00 5.000.000,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.17 . 16 . 20
138.554.000,00 Kecamatan Kei Besar Selatan 5.000.000,00 133.554.000,00 0,00
1.05 . 4.01.18
138.554.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.000.000,00 133.554.000,00 0,00
1.05 . 4.01.18 . 16
104.654.000,00 0,00
104.654.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.18 . 16 . 06
33.900.000,00 0,00
28.900.000,00 5.000.000,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.18 . 16 . 20
110.608.000,00
Kecamatan Manyeuw 0,00 110.608.000,00 0,00
1.05 . 4.01.19
110.608.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 110.608.000,00 0,00
1.05 . 4.01.19 . 16
76.708.000,00 0,00
76.708.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.19 . 16 . 06
33.900.000,00 0,00
33.900.000,00 0,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.19 . 16 . 15
81.670.000,00
Kecamatan Hoat Sorbay 0,00 81.670.000,00 0,00
1.05 . 4.01.20
81.670.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 81.670.000,00 0,00
1.05 . 4.01.20 . 16
47.770.000,00 0,00
47.770.000,00 0,00
Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.20 . 16 . 06
33.900.000,00 0,00
33.900.000,00 0,00
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.20 . 16 . 15
Halaman 173