• Tidak ada hasil yang ditemukan

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

46.123.253.744,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun 961.060.000,00 9.104.870.744,00 36.057.323.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

4.809.496.000,00 4.809.496.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

7.534.600.000,00 1.415.480.000,00

5.352.460.000,00 766.660.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

27.250.000,00 0,00

13.400.000,00 13.850.000,00

Penunjang Ujian Nasional SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

294.316.000,00 0,00

287.816.000,00 6.500.000,00

Penyelenggaraan Ujian Akhir SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

277.381.600,00 0,00

264.731.600,00 12.650.000,00

Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 86.110.000,00 0,00 78.610.000,00 7.500.000,00 Olympiade MIPA SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 124.195.000,00 0,00 119.695.000,00 4.500.000,00 Olympiade MIPA SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 142.800.000,00 0,00 61.800.000,00 81.000.000,00

Penunjang TIM Manajemen BOS SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

258.300.000,00 258.300.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA, Peralatan IPS, Peralatan Olahraga dan Matematika (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 424.415.000,00 0,00 424.415.000,00 0,00

Pelatihan Literaci Dasar Bagi Guru SD Kelas 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

104.500.000,00 0,00

104.500.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

1.889.000.000,00 1.889.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

113.780.000,00 0,00

105.680.000,00 8.100.000,00

Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 115

113.780.000,00 0,00

105.680.000,00 8.100.000,00

Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116

114.780.000,00 0,00

106.680.000,00 8.100.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117

114.780.000,00 0,00

106.680.000,00 8.100.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

1.445.331.000,00 1.445.331.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Rumah Dinas Guru (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119

4.530.000.000,00 4.530.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

626.073.000,00 626.073.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Laboratorium IPA dan Petrabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 123

1.179.440.000,00 1.179.440.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Perpustaan beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 124

248.740.000,00 0,00

212.740.000,00 36.000.000,00

Gala Siswa SMP Nasional 1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

112.433.144,00 0,00

112.433.144,00 0,00

Desiminasi Pembelajaran Kelas Rangkap (Multi Grade) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pelaksanaan UAN Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137

1.568.000.000,00 0,00

1.568.000.000,00 0,00

Penunjang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 150

1.006.982.000,00 1.006.982.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 152

772.950.000,00 772.950.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana PJOK / Seni Budaya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 155

1.097.373.000,00 1.097.373.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 156

1.773.562.000,00 1.773.562.000,00

0,00 0,00

'Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 157

416.839.000,00 416.839.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 159

720.810.000,00 720.810.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana PJOK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 161

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 168

4.550.000,00 0,00

4.550.000,00 0,00

Pendampingan sekolah sasaran akreditasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 169

875.000.000,00 875.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 170

238.496.000,00 238.496.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Guru (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 171

640.000.000,00 640.000.000,00

0,00 0,00

pembangunan Ruang UKS beserta (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 172

675.000.000,00 675.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 173

802.800.000,00 802.800.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 174

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 175

445.500.000,00 445.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 176

1.476.000.000,00 1.476.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 177

3.276.000.000,00 3.276.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Media Pendidikan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 178

1.652.760.000,00 1.592.760.000,00

60.000.000,00 0,00

Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 179

2.203.680.000,00 2.203.680.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Laboratorium IPA dan Petrabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 180

616.101.000,00 616.101.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 182

224.350.000,00 224.350.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 183

2.272.538.000,00 Program Pendidikan Non Formal 154.750.000,00 438.350.000,00 1.679.438.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

34.670.000,00 0,00

25.170.000,00 9.500.000,00

Seleksi Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 37.920.000,00 0,00 23.970.000,00 13.950.000,00 Pendidikan Keluarga 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 0,00

Pendampingan Lembaga Akreditasi 1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

64.770.000,00 0,00

50.770.000,00 14.000.000,00

Pembelajaran Pendidikan Karakter Bagi Pendidik PAUD dan DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemutahiran Data Anak Putus Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28

37.940.000,00 0,00

37.940.000,00 0,00

Penyelenggaran Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF-SKB) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29

62.300.000,00 0,00

41.300.000,00 21.000.000,00

Pndidikan dan Pelatihan Pengelolaan dan Totor Kesetaraan Paket A, B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 30

301.400.000,00 38.000.000,00

167.100.000,00 96.300.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Penyetaraan (DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 31

207.000.000,00 207.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Praktek Baru beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

154.000.000,00 154.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Pamong beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

315.600.000,00 315.600.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 34

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Media Pendidikan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Ketrampilan (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 37

174.368.000,00 174.368.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Praktek (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Toilet / Jamban (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 40

240.470.000,00 240.470.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 41

1.260.130.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 147.250.000,00 1.112.880.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

165.360.000,00 0,00

165.360.000,00 0,00

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

90.160.000,00 0,00

69.360.000,00 20.800.000,00

Pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

145.000.000,00 0,00

145.000.000,00 0,00

Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

216.160.000,00 0,00

148.760.000,00 67.400.000,00

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29

269.880.000,00 0,00

269.880.000,00 0,00

Diklat Penguatan Kepala Sekolah TK, SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 139.300.000,00 0,00 107.700.000,00 31.600.000,00 Seleksi PTK Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 92.230.000,00 0,00 72.080.000,00 20.150.000,00

Pengembangan Mutu Guru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 35

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pendidikan profesi guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 36

42.040.000,00 0,00

34.740.000,00 7.300.000,00

Pelatihan proktor UNBK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 37

1.573.270.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 130.800.000,00 1.442.470.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

Halaman 163

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Superfisi Penyelenggaraan Pendidikan Pada TK, SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

53.800.000,00 0,00

4.000.000,00 49.800.000,00

Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

102.200.000,00 0,00

102.200.000,00 0,00

Verifikasi dan Penilaian Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

243.000.000,00 0,00

243.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kecamatan (UPTD Kecamatan) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

165.140.000,00 0,00

109.140.000,00 56.000.000,00

Pelatihan Operator Dapodik Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

108.630.000,00 0,00

108.630.000,00 0,00

Festival Pendidikan dan Kebudayaan (HARDIKNAS) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

352.000.000,00 0,00

352.000.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Penyetaraan S1 Bagi Guru SD dan SMP) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00

Inventarisasi Aset SD dan SMP Negeri 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pendampingan Tata Kelola Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

110.500.000,00 0,00

85.500.000,00 25.000.000,00

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Terpadu Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 112.047.429.000,00 Kesehatan 12.966.392.400,00 46.438.606.452,00 52.642.430.148,00 1.02 111.765.079.000,00 Dinas Kesehatan 12.953.092.400,00 46.177.556.452,00 52.634.430.148,00 1.02 . 1.02.01 3.360.658.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 483.625.000,00 2.877.033.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01

270.664.000,00 0,00

270.664.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

587.774.000,00 0,00

104.149.000,00 483.625.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

204.296.000,00 0,00

204.296.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

83.324.000,00 0,00

83.324.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

323.600.000,00 0,00

323.600.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

1.793.500.000,00 0,00

1.793.500.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

397.752.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 397.752.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02

208.000.000,00 0,00

208.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

112.752.000,00 0,00

112.752.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

16.000.000,00 0,00

16.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

61.000.000,00 0,00

61.000.000,00 0,00

Pengadaan Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

640.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.550.000,00 578.950.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

20.500.000,00 0,00

20.500.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

220.000.000,00 0,00

200.000.000,00 20.000.000,00

Pelatihan Penangnanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 41

40.000.000,00 0,00

37.600.000,00 2.400.000,00

Workshop Pelayanan RujukanFasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 44

60.000.000,00 0,00

52.000.000,00 8.000.000,00

Pelatihan Pengelola Program Penyakit Menular di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 05 . 45

40.000.000,00 0,00

31.750.000,00 8.250.000,00

Pelatihan Pengelola Data SDMK pada Dinkes, Puskesmas dan RSUD 1.02 . 1.02.01 . 05 . 48

40.000.000,00 0,00

29.500.000,00 10.500.000,00

Reviuw Penggunaan Obat Rasional (POR) 1.02 . 1.02.01 . 05 . 49

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Uji Kompetensi Untuk Tenaga Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 50

60.000.000,00 0,00

52.000.000,00 8.000.000,00

Pelatihan Imunisasi Bagi Jurim dan Bidan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 51 45.000.000,00 0,00 40.600.000,00 4.400.000,00 Evaluasi PIS-PK 1.02 . 1.02.01 . 05 . 52 46.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 10.600.000,00 36.100.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 46.700.000,00 0,00 36.100.000,00 10.600.000,00

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

3.683.993.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.683.993.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15

750.000.000,00 0,00

750.000.000,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

2.670.558.000,00 0,00

2.670.558.000,00 0,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Farmasi) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16

263.435.000,00 0,00

263.435.000,00 0,00

Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik BOK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 18

28.648.971.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.034.952.200,00 24.614.018.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

6.260.737.000,00 0,00

3.262.454.800,00 2.998.282.200,00

Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Gedung Bagi Puskesmas, Pustu dan Poskesde 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.649.308.000,00 0,00

1.649.308.000,00 0,00

Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

15.034.709.000,00 0,00

14.278.709.000,00 756.000.000,00

Manjement Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

92.028.000,00 0,00

77.628.000,00 14.400.000,00

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan JAMPERSAL (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 60.000.000,00 0,00 55.000.000,00 5.000.000,00

Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten dan Instalasi Farmasi Pembantu Gugus Kei Besar

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Deteksi Dini dan Penanggulangan KLB 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

1.748.729.000,00 0,00

1.569.279.000,00 179.450.000,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

2.100.180.000,00 0,00

2.100.180.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Akreditasi Puskesmas) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengawasan Kualitas Air 1.02 . 1.02.01 . 16 . 55

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penguatan Reakreditasi dan Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 56

315.000.000,00 0,00

315.000.000,00 0,00

Pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas akreditasi dan reakreditasi jangka pendek 1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 128.280.000,00 0,00 128.280.000,00 0,00 Simulasi Akreditasi FKTP 1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 750.000.000,00 0,00 668.180.000,00 81.820.000,00

BOK Stunting ( DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 59

125.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 125.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Pengawasan Pengendalian Bahan Pangan dan Obat-Obatan di Pasaran Makanan Jadi, Makanan Segar dan Air Minum (Isi Ulang)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Pengendalian Peredaran Kosmetik di Pasaran 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

52.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 52.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19

52.000.000,00 0,00

52.000.000,00 0,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

110.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10.800.000,00 99.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20

110.000.000,00 0,00

99.200.000,00 10.800.000,00

Intervensi dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

340.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12.000.000,00 328.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22

Halaman 165

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pengambilan Vaksin dan Obat Program P2P 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

50.000.000,00 0,00

44.000.000,00 6.000.000,00

Pertemuan Evaluasi Pengelola Program TB 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Mobile VCT Kepada Kelompok Beresiko Tertular HIV / AIDS, IMS dan Pendampingan ODHA 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Zero Survei Frambusia, RVS Kusta, MBS Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Deteksi Kanker Dengan SADANIS bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

40.000.000,00 0,00

34.000.000,00 6.000.000,00

Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

395.300.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7.400.000,00 329.900.000,00 58.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23

60.100.000,00 0,00

52.700.000,00 7.400.000,00

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

11.200.000,00 0,00

11.200.000,00 0,00

Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

200.000.000,00 20.000.000,00

180.000.000,00 0,00

Penguatan Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

84.000.000,00 0,00

84.000.000,00 0,00

Pengembangan Informasi / promosi Kesehatan berbasis Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

40.000.000,00 38.000.000,00

2.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jaringan Siknas Online (Base Data Kesehatan) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

4.186.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 4.186.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 4.020.000.000,00 0,00 4.020.000.000,00 0,00 Jamkesda Integrasi JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00

Verfikasi Data Kepesertaan JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 19

34.506.389.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 1.288.524.852,00 33.217.864.148,00 1.02 . 1.02.01 . 25

125.000.000,00 125.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitiasi Gedung Puskesmas Fer 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

3.097.363.000,00 2.999.785.548,00

97.577.452,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Pelayanan Dasar) Reguler 1.02 . 1.02.01 . 25 . 42

27.380.306.000,00 26.347.000.000,00

1.033.306.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Penguatan Puskesmas DTPK) Afirmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 43

431.840.000,00 411.200.000,00

20.640.000,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas) Afirmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 1.475.943.000,00 1.475.943.000,00 0,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Stunting) Penguatan Intervensi Stunting 1.02 . 1.02.01 . 25 . 45

1.955.937.000,00 1.858.935.600,00

97.001.400,00 0,00

Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan (Penugasan) Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1.02 . 1.02.01 . 25 . 46

19.057.816.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 100.000.000,00 18.957.816.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 21

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 23

18.477.816.000,00 18.477.816.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Penugasan) 1.02 . 1.02.01 . 26 . 36

135.500.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 135.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 27

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 16

80.500.000,00 0,00

80.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 27 . 17

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD 1.02 . 1.02.01 . 27 . 23

13.000.000.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.354.865.200,00 7.244.384.800,00 400.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28

13.000.000.000,00 400.750.000,00

7.244.384.800,00 5.354.865.200,00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

120.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 19.200.000,00 100.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32

40.000.000,00 0,00

33.600.000,00 6.400.000,00

Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 25

40.000.000,00 0,00

33.600.000,00 6.400.000,00

Orientasi Quick Wins Penanganan Ibu Bersalin 1.02 . 1.02.01 . 32 . 26

40.000.000,00 0,00

33.600.000,00 6.400.000,00

Pertemuan Penguatan Jejaring UKS 1.02 . 1.02.01 . 32 . 28

2.958.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 2.958.100.000,00 400.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 33

2.958.500.000,00 0,00

400.000,00 2.958.100.000,00

Peningkatan Pelayanan Dokter dan Paramedis 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

282.350.000,00 Kecamatan Kei Kecil 13.300.000,00 261.050.000,00 8.000.000,00

1.02 . 4.01.13

282.350.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.300.000,00 261.050.000,00 8.000.000,00

1.02 . 4.01.13 . 16

233.460.000,00 8.000.000,00

225.460.000,00 0,00

Pelayanan Posyandu di Kelurahan (DAU Kelurahan) 1.02 . 4.01.13 . 16 . 44

27.575.000,00 0,00

14.275.000,00 13.300.000,00

Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (DAU Kelurahan) 1.02 . 4.01.13 . 16 . 45

21.315.000,00 0,00

21.315.000,00 0,00

Pemberian Nutrisi Untuk Siswa / Siswi SDLB/SMPLB (DAU Kelurahan) 1.02 . 4.01.13 . 16 . 51

82.869.247.160,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92.500.000,00 9.440.190.160,00 73.336.557.000,00

1.03

82.869.247.160,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 92.500.000,00 9.440.190.160,00 73.336.557.000,00

1.03 . 1.03.01

1.962.932.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 1.926.932.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01

132.000.000,00 0,00

132.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

38.400.000,00 0,00

2.400.000,00 36.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

15.998.000,00 0,00

15.998.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

99.831.500,00 0,00

99.831.500,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

65.450.000,00 0,00

65.450.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

154.800.000,00 0,00

154.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

996.452.500,00 0,00

996.452.500,00 0,00

Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan Fisik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

3.934.286.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 834.286.160,00 3.100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

3.750.000.000,00 3.000.000.000,00

750.000.000,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

20.155.200,00 0,00

20.155.200,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

46.434.960,00 0,00

46.434.960,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

17.696.000,00 0,00

17.696.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

192.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 192.550.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

Halaman 167

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

132.550.000,00 0,00

132.550.000,00 0,00

Bimbingan TeknisPengawasan Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 25.500.000,00 19.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06 45.000.000,00 0,00 19.500.000,00 25.500.000,00

Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

52.234.382.000,00 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 0,00 0,00 52.234.382.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 13.475.000.000,00 13.475.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 38.759.382.000,00 38.759.382.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

2.865.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,00 2.865.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

200.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 10.951.455.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya 6.000.000,00 324.000.000,00 10.621.455.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 80.000.000,00 0,00 74.000.000,00 6.000.000,00

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

10.621.455.000,00 10.621.455.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

4.684.012.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 4.684.012.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27

4.684.012.000,00 0,00

4.684.012.000,00 0,00

Pembangunan IPAL Komunal (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

1.100.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 1.100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.104.300.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 1.104.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

104.300.000,00 104.300.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Tugu (Luncuran) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

2.011.420.000,00 Program Pengembangan Listrik Pedesaan / Perkotaan 0,00 200.000.000,00 1.811.420.000,00

1.03 . 1.03.01 . 31

1.811.420.000,00 1.811.420.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Lampu Jalan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

917.910.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 917.910.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 33

917.910.000,00 0,00

917.910.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1.03 . 1.03.01 . 33 . 04

268.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25.000.000,00 243.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 35

125.000.000,00 0,00

100.000.000,00 25.000.000,00

Koordinasi Pengendaliam Pemanfaantan Ruang BKPRD 1.03 . 1.03.01 . 35 . 10

143.500.000,00 0,00

143.500.000,00 0,00

Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 35 . 11

97.500.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 97.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 37

97.500.000,00 0,00

97.500.000,00 0,00

Penyelengaraan Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 37 . 01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Perkotaan di Pulau Kei Besar 0,00 0,00 300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 38

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Revitalisasi Kawasan Kota Elat 1.03 . 1.03.01 . 38 . 01

14.230.924.040,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 27.300.000,00 13.198.624.040,00 1.005.000.000,00

1.04

4.215.458.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 0,00 4.215.458.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

4.215.458.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 4.215.458.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01 . 16

4.215.458.000,00 0,00

4.215.458.000,00 0,00

Pembangunan Tengki Septik (DAK ) 1.04 . 1.03.01 . 16 . 10

9.825.161.040,00 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 19.800.000,00 8.980.361.040,00 825.000.000,00

1.04 . 1.04.01

500.932.275,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.800.000,00 481.132.275,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01

22.410.000,00 0,00

22.410.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

19.800.000,00 0,00

0,00 19.800.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

4.815.000,00 0,00

4.815.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

29.658.305,00 0,00

29.658.305,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

40.109.970,00 0,00

40.109.970,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

49.990.000,00 0,00

49.990.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Pekerjaan Fisik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

30.549.000,00 0,00

30.549.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

62.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 22.000.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 42

22.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 22.500.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 05

22.500.000,00 0,00

22.500.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 03

8.231.168.500,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 8.071.168.500,00 160.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

119.769.500,00 0,00

119.769.500,00 0,00

Survey Data Base Exeting Rumah Layak Huni 1.04 . 1.04.01 . 15 . 12

99.000.000,00 0,00

99.000.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Penyusunan Dokumen UKL / UPL Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 20

1.500.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

Pembangunan Rumah Adat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 22

160.000.000,00 160.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pos Jaga Rusunawa 1.04 . 1.04.01 . 15 . 23

6.034.399.000,00 0,00

6.034.399.000,00 0,00

Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 24

1.008.560.265,00 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 0,00 383.560.265,00 625.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 21

283.560.265,00 0,00

283.560.265,00 0,00

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kasawan Permukiman (RP3KP)

1.04 . 1.04.01 . 21 . 02

Halaman 169

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

625.000.000,00 625.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 21 . 05

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyusunan Pedoman Penyediaan dan pengelolaan PSU Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 21 . 06

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengawasan dan Monitoing Paket Pekerjaan Bidang Kawasan Pemukiman 1.04 . 1.04.01 . 21 . 08

190.305.000,00 Kecamatan Kei Kecil 7.500.000,00 2.805.000,00 180.000.000,00

1.04 . 4.01.13

190.305.000,00 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 7.500.000,00 2.805.000,00 180.000.000,00

1.04 . 4.01.13 . 21

190.305.000,00 180.000.000,00

2.805.000,00 7.500.000,00

Pembangunan Jalan Lingkungan (DAU Kelurahan) 1.04 . 4.01.13 . 21 . 07

9.647.953.148,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 652.351.000,00 8.258.967.148,00 736.635.000,00

1.05

1.874.344.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 442.451.000,00 1.404.841.500,00 27.052.000,00

1.05 . 1.05.01

559.751.870,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.576.000,00 514.175.870,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01

39.349.482,00 0,00

39.349.482,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

56.284.470,00 0,00

10.708.470,00 45.576.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

12.950.300,00 0,00

12.950.300,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

32.405.000,00 0,00

32.405.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

35.955.000,00 0,00

35.955.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

35.960.000,00 0,00

35.960.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

264.547.618,00 0,00

264.547.618,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

75.300.000,00 0,00

75.300.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

51.658.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 24.606.000,00 27.052.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02

27.052.000,00 27.052.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

20.231.000,00 0,00

20.231.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

4.375.000,00 0,00

4.375.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01

8.661.780,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.661.780,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 15

8.661.780,00 0,00

8.661.780,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu Keamanan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08

205.848.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 205.848.500,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 16

89.890.500,00 0,00

89.890.500,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 05

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pencegahan dan Penanganan konflik Sektarian dan Konflik Sosial Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 16 . 27

15.958.000,00 0,00

15.958.000,00 0,00

Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 28

883.424.350,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 379.625.000,00 503.799.350,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 18

384.624.350,00 0,00

43.124.350,00 341.500.000,00

Fasilitasi Forum - Forum Umat Beragama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 08

100.000.000,00 0,00

71.875.000,00 28.125.000,00

Diskusi Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 18 . 09

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Studi Tiru Kerukunan Umat Beragama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 10

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

230.000.000,00 0,00

230.000.000,00 0,00

Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 11

48.800.000,00 0,00

38.800.000,00 10.000.000,00

Temu Anak / Remaja / Pemuda Lintas Etnis / Agama 1.05 . 1.05.01 . 18 . 12

90.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 17.250.000,00 72.750.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 21

50.000.000,00 0,00

38.750.000,00 11.250.000,00

Penyuluhan kepada masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 21 . 01

40.000.000,00 0,00

34.000.000,00 6.000.000,00

Sosialisasi Tatacara Penanganan Ormas 1.05 . 1.05.01 . 21 . 13

3.781.485.100,00 Satuan Polisi Pamong Praja 42.000.000,00 3.112.485.100,00 627.000.000,00

1.05 . 1.05.02

2.255.483.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 2.213.483.100,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 01

23.100.000,00 0,00

23.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

81.843.600,00 0,00

39.843.600,00 42.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

6.500.000,00 0,00

6.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

34.979.900,00 0,00

34.979.900,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

39.859.600,00 0,00

39.859.600,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

488.200.000,00 0,00

488.200.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

1.322.000.000,00 0,00

1.322.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

783.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 156.000.000,00 627.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02

480.000.000,00 480.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 05

71.500.000,00 71.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 75.500.000,00 75.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.02 . 02 . 10 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

185.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 185.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 03

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.05 . 1.05.02 . 03 . 03

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar 1.05 . 1.05.02 . 03 . 08

122.502.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 122.502.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 05

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 05 . 03

42.502.000,00 0,00

42.502.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan PPNS 1.05 . 1.05.02 . 05 . 06

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Fungsional SAT Pol. PP 1.05 . 1.05.02 . 05 . 07

435.500.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 435.500.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 16

78.000.000,00 0,00

78.000.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 16 . 06

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Pengamanan dan Pengawalan Tamu dan Pejabat Negara 1.05 . 1.05.02 . 16 . 15

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengamanan Hari - Hari Besar 1.05 . 1.05.02 . 16 . 16

170.000.000,00 0,00

170.000.000,00 0,00

Patroli Wilayah Trantibun 1.05 . 1.05.02 . 16 . 18

22.500.000,00 0,00

22.500.000,00 0,00

penegakan Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 19

Halaman 171

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penertiban Aset Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 22

2.765.869.548,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 117.550.000,00 2.565.736.548,00 82.583.000,00

1.05 . 1.05.03

725.285.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 716.285.270,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 01

48.000.000,00 0,00

48.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

9.000.000,00 0,00

0,00 9.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07

7.634.070,00 0,00

7.634.070,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

49.514.000,00 0,00

49.514.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

44.496.000,00 0,00

44.496.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

4.200.000,00 0,00

4.200.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

37.500.000,00 0,00

37.500.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

470.976.000,00 0,00

470.976.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 18

50.365.200,00 0,00

50.365.200,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Non Teknis Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

372.933.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 290.350.000,00 82.583.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02

82.583.000,00 82.583.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 09

22.000.000,00 0,00

22.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

251.000.000,00 0,00

251.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

17.350.000,00 0,00

17.350.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 28

54.642.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 54.642.000,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 05

54.642.000,00 0,00

54.642.000,00 0,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 05 . 03

607.372.782,00 Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana 103.550.000,00 503.822.782,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 23

144.634.200,00 0,00

95.434.200,00 49.200.000,00

Pembentukan Desa Tangguh Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 01

67.723.744,00 0,00

49.623.744,00 18.100.000,00

Pengembangan Desa Tangguh Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 02

114.000.000,00 0,00

114.000.000,00 0,00

Pemantauan dan Penyerluasan Informasi Potensi Bencana Alam 1.05 . 1.05.03 . 23 . 03

50.224.344,00 0,00

40.224.344,00 10.000.000,00

Sosialisasi Peran Lembaga Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 04 38.388.344,00 0,00 30.888.344,00 7.500.000,00

Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) Tingkat Kabupaten 1.05 . 1.05.03 . 23 . 05

44.629.875,00 0,00

39.629.875,00 5.000.000,00

Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat 1.05 . 1.05.03 . 23 . 06

66.748.000,00 0,00

66.748.000,00 0,00

Bulan Pengurangan Resiko Bencana 1.05 . 1.05.03 . 23 . 07

81.024.275,00 0,00

67.274.275,00 13.750.000,00

Sosialisasi Kearifan Lokal Pengurangan Resiko Bencana di Ohoi 1.05 . 1.05.03 . 23 . 08

744.950.952,00 Program Penyelengaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 744.950.952,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 24

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengadaan Bahan Materian Non Lokal 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01

137.377.550,00 0,00

137.377.550,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

107.573.402,00 0,00

107.573.402,00 0,00

Survey dan Investigasi Lokasi Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 03

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Pembangunan Tallud Pengaman Pantai 1.05 . 1.05.03 . 24 . 04

260.685.544,00 Program Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik Kebencanaan 5.000.000,00 255.685.544,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 25

170.865.000,00 0,00

170.865.000,00 0,00

Pergeseran Tim Reaksi Cepat ke Lokasi Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 01

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.075.000,00 0,00

44.075.000,00 0,00

Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03

45.745.544,00 0,00

40.745.544,00 5.000.000,00

Penyuluhan Bencana Kebakaran 1.05 . 1.05.03 . 25 . 05

88.523.000,00 Kecamatan Kei Kecil 7.950.000,00 80.573.000,00 0,00

1.05 . 4.01.13

88.523.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 7.950.000,00 80.573.000,00 0,00

1.05 . 4.01.13 . 16

73.318.000,00 0,00

73.318.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.13 . 16 . 06

15.205.000,00 0,00

7.255.000,00 7.950.000,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.13 . 16 . 15

78.364.000,00

Kecamatan Kei Kecil Barat 0,00 78.364.000,00 0,00

1.05 . 4.01.14

78.364.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 78.364.000,00 0,00

1.05 . 4.01.14 . 16

44.464.000,00 0,00

44.464.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.14 . 16 . 06

33.900.000,00 0,00

33.900.000,00 0,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.14 . 16 . 15

110.512.000,00

Kecamatan Kei Kecil Timur 0,00 110.512.000,00 0,00

1.05 . 4.01.15

110.512.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 110.512.000,00 0,00

1.05 . 4.01.15 . 16

76.612.000,00 0,00

76.612.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.15 . 16 . 06

33.900.000,00 0,00

33.900.000,00 0,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.15 . 16 . 15

128.045.000,00 Kecamatan Kei Besar 5.000.000,00 123.045.000,00 0,00

1.05 . 4.01.16

128.045.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.000.000,00 123.045.000,00 0,00

1.05 . 4.01.16 . 16

94.695.000,00 0,00

94.695.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.16 . 16 . 06

33.350.000,00 0,00

28.350.000,00 5.000.000,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.16 . 16 . 20

138.814.000,00 Kecamatan Kei Besar Utara Timur 5.000.000,00 133.814.000,00 0,00

1.05 . 4.01.17

138.814.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.000.000,00 133.814.000,00 0,00

1.05 . 4.01.17 . 16

104.914.000,00 0,00

104.914.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.17 . 16 . 06

33.900.000,00 0,00

28.900.000,00 5.000.000,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.17 . 16 . 20

138.554.000,00 Kecamatan Kei Besar Selatan 5.000.000,00 133.554.000,00 0,00

1.05 . 4.01.18

138.554.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 5.000.000,00 133.554.000,00 0,00

1.05 . 4.01.18 . 16

104.654.000,00 0,00

104.654.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.18 . 16 . 06

33.900.000,00 0,00

28.900.000,00 5.000.000,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.18 . 16 . 20

110.608.000,00

Kecamatan Manyeuw 0,00 110.608.000,00 0,00

1.05 . 4.01.19

110.608.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 110.608.000,00 0,00

1.05 . 4.01.19 . 16

76.708.000,00 0,00

76.708.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.19 . 16 . 06

33.900.000,00 0,00

33.900.000,00 0,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.19 . 16 . 15

81.670.000,00

Kecamatan Hoat Sorbay 0,00 81.670.000,00 0,00

1.05 . 4.01.20

81.670.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 81.670.000,00 0,00

1.05 . 4.01.20 . 16

47.770.000,00 0,00

47.770.000,00 0,00

Penanganan Dini Konflik Dalam Masyarakat 1.05 . 4.01.20 . 16 . 06

33.900.000,00 0,00

33.900.000,00 0,00

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.05 . 4.01.20 . 16 . 15

Halaman 173

Dokumen terkait