• Tidak ada hasil yang ditemukan

Untuk lebih lengkap Rumusan rencana program dan kegiatan yang memuat program dan kegiatan untuk semua sumber dana, dapat dilihat pada tabel yang

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Dokumen Bermaterai Dinas Kesehatan

100 Persen 3,000,000 APBD 100 Persen 3,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Kesehatan & UPTD

12 Bulan 3,000,000,000 APBD 12 Bulan 3,000,000,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kesehatan

12 Bulan 150,000,000 APBD 12 Bulan 150,000,000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan bermotor

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

Dinas Kesehatan 80 Roda 2 dan 15 Kenda r aan dinas 90,000,000 APBD 80 Roda 2 dan 15 Roda 4 Kendaraan dinas 90,000,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Kesehatan

12 Bulan 1,000,000,000 APBD 12 Bulan 1,000,000,000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang

disediakan

Dinas Kesehatan

1 paket 350,000,000 APBD 1 paket 350,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan

Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Dinas Kesehatan

1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 500,000,000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Dinas Kesehatan

1 paket 100,000,000 APBD 1 paket 100,000,000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Dinas Kesehatan 220 ekse m plar 40,000,000 APBD 220 eksempla r 40,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman

Dinas Kesehatan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi baik

Dinas Kesehata n dan tersebar di 32 Puskesma s 90 % 4,500,000,000 90 Persen 4,500,000,000

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Dinas Kesehatan

1 paket 750,000,000 APBD 1 paket 750,000,000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg diadakan

Dinas Kesehatan

1 paket 750,000,000 APBD 1 paket 750,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Dinas Kesehatan 4 paket/ k egiata n 800,000,000 APBD 4 paket/kegiat a n 800,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala Dinas Kesehatan 80 Roda 2 dan 15 Kenda r aan dinas 500,000,000 APBD 80 Roda2 dan 15 roda 4 Kendaraa n dinas 500,000,000

5 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala

Dinas Kesehatan

1 paket 200,000,000 APBD 1 paket 200,000,000

6 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Kesehatan

Jumlah lokasi tanah yang diadakan S ebulu II,S u

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rata-Rata Nilai SKP Dinas

Kesehatan 85

Perse n

3,858,650,000 85 Persen 3,858,650,000

1 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Jumlah nakes yang dinilai Dinas Kesehatan

27 orang 208,650,000 APBD 27 orang 208,650,000

2 Fasilitasi pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan/ pelatihan/peningkatan kapasitas SDM kesehatan

Terseb ar

628 orang 3,000,000,000 APBD 628 orang 3,000,000,000

3 Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dinas

Kesehatan

1 doku

m en

150,000,000 APBD 1 dokumen 150,000,000

4 Fasilitasi Program Internship Dokter dan Nusantara Sehat

Jumlah Tenaga dokter Yang Difasilitasi

Terseb ar

300 orang 500,000,000 APBD 300 orang 500,000,000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA

Dinas

Kesehatan 100 Perse

n

5,450,000,000 100 Persen 5,450,000,000

Ketepatan Waktu Pelaporan

Keuangan dan Asset 100 Perse

n

100 Persen

Persentase Tindak Lanjut

Temuan Audit 90 Perse

n

bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara BLUD Puskesmas (peningkatan SDM)

Kesehatan pu

skes mas 4

Rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah

Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang milik daerah

Dinas Kesehatan 1 do ku m en 350,000,000 APBD 1 dokumen 350,000,000

5 Fasilitasi Penerbitan surat kepemilikan/ penguasaan/ PPAT/ sertifikat aset tidak bergerak serta pembuatan sertifikat tanah

Jumlah surat kepemilikan/ penguasaan/ PPAT/ sertifikat aset tidak bergerak serta sertifikat tanah

Dinas Kesehatan 20 pu skes mas 100,000,000 APBD 20 puskesmas 100,000,000

6 Fasilitasi Petugas Pengelola ASPAK Puskesmas

Jumlah Petugas Puskesmas yang dilakukan fasilitasi

Dinas Kesehatan

64 orang 150,000,000 APBD 64 orang 150,000,000

7 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah Waktu Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas

Kesehatan 12 Bulan 2,250,000,000 APBD

12 Bulan 2,250,000,000

VI Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase capaian 12 indikator SPM Dinas Kesehata n dan Puskesma s 100 % 45,910,417,700 100 Persen 45,910,417,700

1 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas Bunga Jadi

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s Bunga Jadi

19505 jiwa 604,190,000 APBD 19505 jiwa 604,190,000

2 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas prangat

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s prangat

6 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara badak

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesmas muara badak

29713 jiwa 565,064,000 APBD 29713 jiwa 565,064,00

0 7 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas loa duri

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s loa duri

30836 jiwa 440,455,000 APBD 30836 jiwa 440,455,00

0 8 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas rapak mahang

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s rapak

42595 jiwa 382,151,000 APBD 42595 jiwa 382,151,00

0 9 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas sanga-sanga

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s sanga- sanga

20541 jiwa 485,364,000 APBD 20541 jiwa 485,364,00

0 10 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas muara kaman

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s muara

37629 jiwa 622,961,000 APBD 37629 jiwa 622,961,00

0 11 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas marang kayu

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesmas marang kayu

18132 jiwa 508,418,000 APBD 18132 jiwa 508,418,00

0 12 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas kahala

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s kahala

11240 jiwa 625,195,000 APBD 11240 jiwa 625,195,00

0 13 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas ritan

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s ritan

6156.7 jiwa 545,325,000 APBD 6156.7 jiwa 545,325,00

0 14 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas muara wis

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s muara wis

10428 jiwa 560,048,000 APBD 10428 jiwa 560,048,00

0 15 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas sungai meriam

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s sungai

92045 jiwa 632,312,000 APBD 92045 jiwa 632,312,00

0 16 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas loa kulu

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s loa kulu

49150 jiwa 679,566,000 APBD 49150 jiwa 679,566,00

21 Peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas muara jawa

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s muara jawa

43852 jiwa 656,454,000 APBD 43852 jiwa 656,454,00

0 22 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas teluk dalam

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s teluk dalam

39497 jiwa 586,650,000 APBD 39497 jiwa 586,650,00

0 23 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas loa ipuh

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s loa ipuh

32517 jiwa 409,800,000 APBD 32517 jiwa 409,800,00

0 24 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas handil baru

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s handil baru

25703 jiwa 568,877,000 APBD 25703 jiwa 568,877,00

0 25 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas kota bangun

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesmas kota bangun

23562 jiwa 583,511,000 APBD 23562 jiwa 583,511,00

0 26 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas separi 3

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s separi 3

26483 jiwa 428,344,000 APBD 26483 jiwa 428,344,00

0 27 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas loa janan

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s loa janan

23200 jiwa 466,672,000 APBD 23200 jiwa 466,672,00

0 28 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas sebulu 2

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s sebulu 2

15822 jiwa 415,870,000 APBD 15822 jiwa 415,870,00

0 29 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas samboja

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s samboja

17372 jiwa 535,247,000 APBD 17372 jiwa 535,247,00

0 30 Peningkatan pelayanan kesehatan

puskesmas kembang janggut

Jumlah masyarakat yang dilayani puskesma s kembang

27894 jiwa 650,313,000 APBD 27894 jiwa 650,313,00

35 Peningkatan upaya kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya

Jumlah Puskesmas dan jaringannya yg dilakukan peningkatan

Dinas Kesehatan

34 orang 750,000,000 APBD 34 orang 750,000,000

36 Fasilitasi momen-momen tertentu/kejadian tertentu

Jumlah event-event tertentu Dinas Kesehatan 50 keg iata n 1,000,000,000 APBD 50 kegiatan 1,000,000,000

37 Penilaian fasilitas tingkat pertama

Berprestasi Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dinilai Dinas Kesehatan 3 pu skes mas 200,000,000 APBD 3 puskesma s 200,000,000

38 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Terpantaunya pelayanan kesehatan rujukan

Dinas Kesehatan

32 pkm 118,000,000 APBD 32 pkm 118,000,000

39 Kunjungan Pelayanan dokter spesialis ke puskesmas/kecamatan

Frekuensi kunjungan dokter spesialis

32 Puskesma s

100 Persen 853,557,700 APBD 100 Persen 853,557,700

40 Operasional Fasilitasi Badan Narkotik Kabupaten (BNK)

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Badan Narkotika Kabupaten

Kabupaten Kutai 1 keg iata n 1,000,000,000 APBD 1 kegiatan 1,000,000,000

41 Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) jumlah peduduk yg mendapatkan pelayanan puskesm as 32 keg iata n 24,461,202,000 DAK NF 32 kegiatan 24,461,202,000

VIII Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Dinkes dan di 32 Puskesma s 97 n Perse 8,756,000,000 93 Persen 8,756,000,000

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Maternal, Bayi dan Balita

dilakukan audit Kesehatan APBD

4 Fasilitasi Pengembangan Nikah Sehat Jumlah Kecamatan Puskesma

s

3 kecam

atan

78,000,000 APBD 3 kecamatan 78,000,000

5 Workshop percepatan penurunan AKI dan AKB

Jumlah peserta workshop Dinas

Kesehatan

64 orang 300,000,000 APBD 64 orang 300,000,000

APBD 6 Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan

Anak/KIA

Jumlah peserta evaluasi Dinas

Kesehatan

130 orang 400,000,000 APBD 130 orang 400,000,000

7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam

Pelayanan KIA

Jumlah Peserta Pelatihan Dinas

Kesehatan

96 orang 1,815,000,000 APBD 96 orang 1,815,000,000

8 Jampersal (DAK Non Fisik) PKM dan

RS

32 pkm 5,000,000,000 DAK NF 32 5,000,000,000

IX Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

Dinas Kesehatan

97 % 275,000,000 97 Persen 275,000,000

Cakupan pelayanan kesehatan Balita

91.4 % 91.4 Persen

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

100 % 100 Persen

1 Lomba Balita Sehat Jumlah peserta lomba Tenggaron

g- Samarinda

g 2 Fasilitasi peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Jumlah peserta pertemuan Tenggaron

g

34 orang 150,000,000 APBD 34 orang 150,000,000

3 Peringatan Hari Lansia Jumlah peserta kegiatan Tenggaron

g 1 a kegiat n 440,000,000 APBD 1 kegiatan 440,000,000

XI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Balita Gizi Kurang Denas Kesehata n

16.56 Persen

4,655,546,200 16.56 Persen 4,655,546,200

Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 Persen 100 Persen

Prevalensi Balita Stunting 27

n Perse

27 Persen

Prevalensi Balita Kurus 9

n Perse

9 Persen

Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT

97

n Perse

97 Persen

1 Pencegahan dan Penanggulangan Ibu Hamil KEK dan anak gizi buruk /KEP

Jumlah kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan, jumlah penderita TB KEP yang mendapat makanan tambahan, dan jumlah Bumik

Kabupate n

39 kasus 300,000,000 APBD 39 kasus 300,000,000

2 Penyediaan makanan Tambahan pada anak Sekolah

Cakupan Anak Sekolah Kurus Mendapat Makanan Tambahan

Kabupate n

Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan pada balita

Jumlah petugas yang terlatih

pemantauan pertumbuhan balita Kabupaten 24 orang 24 orang

6 Monitoring,evaluasi dan Pelaporan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan bimtek program perbaikan gizi 18 kec 32 pu skes mas 300,000,000 APBD 32 puskesmas 300,000,000

7 Pengadaan Buku KIA dan GPA Buku KIA & GPA yang diadakan Dinas Kesehatan

3665 buku 200,000,000 APBD 3665 buku 200,000,000

8 Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka tata laksana anak gizi buruk

Petugas Tatalaksana gizi buruk yang di latih Dinas Kesehatan 32 pu skes mas 300,000,000 APBD 32 puskesmas 300,000,000

9 Pemantapan aplikasi e-PPGBM ( Pecatatan & Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat )

Petugas Operator e-PPGBM yang mengikuti pertemuan

Dinas Kesehatan

34 orang 250,000,000 APBD 34 orang 250,000,000

10 BOK Stunting (DAK Non Fisik) 1 pkt

750,000,000.00

DAK NF 1 pkt

750,000,000.00 11 Pemantapan Surveians Gizi melalui

Aplikasi e- PPGBM

32 ppk

297,762,200.00

DAK NF 32 ppk

297,762,200.00

12 Penyediaan alat antropometri (DAK) 1 pkt

647,928,000.00

DAK NF 1 pkt

kusta <1/10.000

API (Annual Parasite Incidence) Malaria <1/1.000

1

n Perse

1 Persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diare

100 Persen 100 Persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita ISPA

95

n Perse

95 Persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hepatitis 80 n Perse 80 Persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita DBD (IR DBD)/100.000 pdd

50

n Perse

50 Persen

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita DBD (CFR DBD)

1

n Perse

1 Persen

Cakupan Pemberian obat Pencegahanmassal (POPM) Kecacingan 75 n Perse 75 Persen

Cakupan pelayanan kesehatan pada Penyakit Rabies (GHPR di tinggal 100%)

Notification Rate) ≥ 74 %, Succes Rate (SR) ≥ 90 %. Tersedianya Form TB

s Persen

5 BHP HIV dan Sifilis (DAK) 1 pkt

987,275,520

DAK NF 1 pkt

987,275,520 6 Bahan Habis Pakai Penanggulangan TBC

(DAK)

1 pkt

335,900,000

DAK NF 1 pkt

335,900,000

7 Pengadaan BHP Pengendalian DBD (DAK) 1 pkt

92,238,300 DAK NF 1 pkt 92,238,300 8 Cartridge TCM (DAK) 1 pkt 2,500,000,000 DAK NF 1 pkt 2,500,000,000

9 Vaccien refrigrator VAR dan SAR (DAK) 1 pkt

500,000,000

DAK NF 1 pkt

500,000,000

XIII PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi

Dinas Kesehatan Kab Kukar 65 n Perse 2,300,000,000 65 Persen 2,300,000,000

Menular yankes penderita DM dan Yankes Penderita

Puskesma s

2 Pengadaan Rapid Diagnostik Tes (RDT) Tersedianya RDT deteksi dini faktor resiko PTM di Kabupaten Kutai

Kartanegara Usia ≥ 15 - 59 Tahun 32 Puskesma s 523.093 jiwa Jiwa 1,500,000,000 APBD 523.093 Jiwa jiwa 1,500,000,000

3 Supervisi/bimtek pengelola program PTM Jumlah Puskesmas dilakukan Supervisi/Bimtek Program PTM 32 Puskesma s 32 puskes mas 150,000,000 APBD 32 s puskesma 150,000,000

4 Fasilitasi Kesehatan Jiwa cakupan pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

32 Puskesma s 100% Persen 150,000,000 APBD 100% Persen 150,000,000

5 Fasilitasi Kesehatan Indra Kasus orang dengan katarak yang dilayani,Jumlah Kaca Mata dan alat bantu

dengar Tersedia

32 Puskesma s

100 Persen 150,000,000 APBD 100 Persen 150,000,000

XIV Program Pengendalian Penyakit dan Surveilance

Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi > 80%

Dinas Kesehatan dan 92 n Perse 1,856,780,000 92 Persen 1,856,780,000 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%

100 Persen 100 Persen

1 Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa ( SKD-KLB) Penyakit Menular

Persentase cakupan laporan mingguan/SKDR penyakit potensi KLB

Kab. Kukar

Menular, tdk menular, keracunan makanan dll)

penyelidikan < 24 jam 5 Fasilitasi penyelenggaraan kesehatan haji Prosentase jemaah Haji yang

mendapat pelayanan Dinas Kesehatan dan 100% Persen 400,000,000 APBD 100% Persen 400,000,000

6 Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi Persentasi anak 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi IDL

Dinas Kesehatan dan 93 n Perse 350,000,000 APBD 93 Persen 350,000,000

XV Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah

Persentase desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam

Dinas Kesehatan dan

100 Persen 700,000,000 100 Persen 700,000,000

1 Fasilitasi penanggulangan Wabah /KLB Jumlah kelurahan/desa KLB yang ditangani kelurahan/d e sa 273 kelur a han/d e 400,000,000 APBD 273 kelura han/d es a 400,000,000

2 Fasilitasi penanggulangan Bencana Jumlah kejadian bencana yang di tanggulangi Puskesma s dan 273 kelura han/de 300,000,000 APBD 273 es kelurahan/d a 300,000,000

XVI Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kualitas sanitasi dasar Dinas Kesehata n

100 Persen 6,882,000,000 100 Persen 6,882,000,000

Jmh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

79

n Perse

Pesantren dan Pasar) pembinaan 4 Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM)

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan pengawasan dan pembinaan (uji petik)

Puskesma s

50 Sarana 200,000,000 APBD 50 Sarana 200,000,000

5 Fasilitasi Pencapaian Kabupaten Sehat Jumlah Kecamatan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Desa/Kelur a han 18 Keca m atan 250,000,000 APBD 18 Kecamatan 250,000,000

6 Fasilitasi program penyehatan Lingkungan Jumlah Puskesmas dan OPD yang difasilitasi Puskesma s 128 Kegiat an 300,000,000 APBD 128 Kegiatan 300,000,000

7 Pertemuan Evaluasi Program Penyehatan Lingkungan

Jumlah petugas sanitarian dan kepala puskesmas

Dinas Kesehatan

64 Peserta 250,000,000 APBD 64 Peserta 250,000,000

8 Peningkatan kapasitas petugas sanitarian puskesmas

Jumlah petugas sanitarian Puskesmas dan Kabupaten yang dilatih

Puskesma s

40 orang 500,000,000 APBD 40 orang 500,000,000

9 Pengadaan fasilitas sanitasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Medis Puskesmas

Jumlah TPS Puskesmas yang tersedia

Puskesma s

mas

13 Pengadaan Sanitarian Kit (DAK) 1 pkt 1,700,000,000 DAK 1 pkt 1,700,000,000

XVI Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah

Kabupate n

100 Persen 41,000,000,000 100 Persen 41,000,000,000

1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Jumlah Peserta yang dijamin 300000

peserta

41,000,000,000 APBD 300000 peserta 41,000,000,000

XVII Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya

Dinas Kesehata n dan tersebar di 90 Persen 51,164,867,263 90 Persen 51,164,867,263

1 Pengadan Listrik Jumlah Puskesmas & Puskesmas PKM 9

puske s mas & puske s mas Pemb a ntu 550,000,000 APBD 9 550,000,000

Pembantu yang dipasang aliran Listrik Bunga Jadi, PKM pusk Marangkay u esma s & , PKM puskesma Mangkura s w ang, Pembantu PKM

2 Pengadaan Mebelair Jumlah Puskesmas Yang

mendapatkan paket Mebelair

Loa Duri, Sebulu I, Ma Wis 3 pu skes mas 2,400,000,000 APBD 3 puskesmas 2,400,000,000

a wi, Enggelam, Anggana, mas pemb a ntu as pembant u

7 Pendampingan Kegiatan DAK Jumlah Kegiatan DAK yang

mendapatkan Dana Pendamping dinas Kesehatan 6 Kegiat an 500,000,000 APBD 6 Kegiatan 500,000,000

8 Pengadaan Mobil Ambulance Jumlah Mobil Ambulance yang

diadakan Muara Jawa, Loa Pari, 6 mobil ambul a nce 2,100,000,000 APBD 6 mobil ambulanc e 2,100,000,000

9 Pengadaan Kendaraan Air Jumlah Kendaraan air yang

diadakan

Jantur, Muara

2 unit 1,700,000,000 APBD 2 unit 1,700,000,000

10 Penyediaan Sewa Gedung / Kantor Puskesmas

Jumlah Lokasi Gedung yang disewa untuk kantor Puskesmas

Ma Jawa, Separi, 5 g gedun 200,000,000 APBD 5 gedung 200,000,000 Sebulu II, Sebulu I, 11 Rehabilitasi Ringan Puskesmas & Jumlah Puskesmas & Puskesmas Pustu 10

Puske s mas & Puske s mas Pemb a ntu 2,390,000,000 APBD 10 2,390,000,000

Puskesmas Pembantu Pembantu yang direhab Handil

idum, Pusk Pustu esma Menaman s & g Kanan, Puskesma Pustu s Sedulang, Pembantu

operasional Puskesmas diadakan ar

14 Pembangunan Puskesmas DAK) 1 pkt

14,320,702,500.00

DAK 1 pkt

14,320,702,500.00

15 Pengadaan Ambulans (DAK) 1 pkt

2,535,171,000.00

DAK 1 pkt

2,535,171,000.00 16 Pengadaan peralatan gawat darurat

maternal neonatal Puskesmas PONED (DAK)

1 pkt

393,900,863.00 DAK 1 pkt 393,900,863.00

17 Pengadaan alat kesehatan bayi sakit (DAK) 1 pkt

10,000,000.00

DAK 1 pkt

10,000,000.00 18 Pengadaan Set Laboratorium (Puskesmas)

(DAK)

1 pkt

1,020,000,000.00

DAK 1 pkt

1,020,000,000.00 19 Pengadaan Set Kesehatan Gigi dan Mulut

(DAK)

1 pkt

600,000,000.00 DAK 1 pkt 600,000,000.00

20 Instalasi Pengolah Limbah (DAK) 1 pkt

2,500,000,000.00

DAK 1 pkt

2,500,000,000.00

21 Prasarana Air Bersih (DAK) 1 pkt

822,810,000.00

DAK 1 pkt

100,000,000.00 100,000,000.00

XIX Program Pengawasan Obat dan makanan Persentase IPRT yang memenuhi standar Dinas Kesehatan dan 70 Perse n 650,000,000 70 Persen 650,000,000

Persentase Apotek/Toko Obat yang memiliki izin

70 Perse n

70 Persen

1 Peningkatan Pemberdayaaan Konsumen Jumlah pertemuan dan pengawasan di

Dinas 1 Kegia

t an 250,000,000 APBD 1 Kegiata n

250,000,000 /Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan bidang obat dan makanan di sarana Kesehatan

Produksi dan Distribusi Sediaan Farmas

& dan Industri Rumah Tangga Pangan Puskesma

s 2 Pemeriksaan dan Pemusnahan obat-

obatan dan makanan yang mengandung bahan berbahaya

Frekwensi kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan 1 Kegia t an 100,000,000 APBD 1 Kegiata n 100,000,000

3 Monev Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Jumlah orang yang dimonev Puskesma

s

32 orang 300,000,000 APBD 32 orang 300,000,000

XX Program obat dan perbekalan Kesehatan Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan dan tersebar di 100 Persen 12,700,000,000 100 Persen 12,700,000,000

kes 4 Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi

Kabupaten Jumlah operasional UPTD GFK

UPT Gudang Farmasi

1 paket 300,000,000 APBD 1 paket 300,000,000

5 Operasional UPT. Elektromedik

Daerah Kabupaten Jumlah operasional UPTD

elektromedik

UPT elektrome di k

1 paket 350,000,000 APBD 1 paket 350,000,000

6 Fasiltasi Peningkatan Mutu Penggunaan

Obat Jumlah Petugas Puskesmas yang difasilitasi Dinas Kesehatan 32 orang 250,000,000 APBD 32 orang 250,000,000

7 Fasiltasi Peningkatan Mutu Penggunaan alat kesehatan

Jumlah Petugas Puskesmas yang difasilitasi

Dinas Kesehatan

32 orang 150,000,000 APBD 32 orang 150,000,000

8 Pengadaan BMHP (DAK) 1 pkt 500,000,000 DAK

DAK

DAK

1 pkt 500,000,000

9 Pengadaan Obat (DAK) 1 pkt 2,000,000,000 1 pkt 2,000,000,000

10 BOK Kafarmasian e-logistics (DAK Non Fisik)

penunjang pelayanan kesehatan

2 Fasilitasi akreditasi puskesmas Jumlah Puskesmas yang didampingi pasca akreditasi

Dinkes/Pus k esmas 32 puske s mas 614,310,000 APBD 32 puskesma s 614,310,000

3 Workshop Akreditasi Puskesmas Peserta yang mengikuti workshop Dinkes/Pus k esmas

160 orang 600,000,000 APBD 160 orang 600,000,000

4 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 32 pkm 3,000,000,000 DAK NF 32 pkm 3,000,000,000

5 Pembinaan dan Bimbingan Puskesmas Akreditasi

32 pkm 1,500,000,000 APBD

Prov

32 pkm 1,500,000,000

XXI Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Persentase UPTD Dinas kesehatan yang menerapkan sistem manajemen informasi kesehatan Dinas Kesehatan dan 100 Perse n 1,750,000,000 100 Persen 1,750,000,000

1 Fasilitasi Pengembangan dan

pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah Dokumen Profil Kesehatan, data sasaran dan data dasar puskesmas Tenggaron g 3 doku m en 550,000,000 APBD 3 dokumen 550,000,000

2 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan

Jumlah Puskesmas yang menerapkan aplikasi sikda generik Dinkes dan 32 Puskesma s 32 puske s mas 800,000,000 APBD 32 puskesma s 800,000,000

3 Pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya

Jumlah petugas yang dilatih tata cara pemeliharaan jaringan Tenggaron g 32 petug a s 300,000,000 APBD 32 petugas 300,000,000

2 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah Media Promosi 18

Kecamata n

10 media 186,000,000 APBD 10 media 186,000,000

3 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)

Persentase UKBM aktif 18

Kecamata n

60 Persen 300,000,000 APBD 60 Persen 300,000,000

4 Pameran Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan Tenggaron

g dan sanga- sanga 2 Kegia t an 200,000,000 APBD 2 Kegiatan 200,000,000

5 Pertemuan Koordinasi Tenaga Petugas Promosi Puskesmas

Jumlah Peserta yang hadir Tenggaron g

32 orang 300,000,000 APBD 32 orang 300,000,000

6 Fasilitasi kesehatan kerja dan olahraga Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Kabupate n

2 Kegia t an

500,000,000 APBD 2 Kegiatan 500,000,000

XXI Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Cakupan Puskesmas yang

melaksanakan BLUD Puskesma

s

100 Persen 39,138,146,739 100 Persen 39,138,146,739

1

Pelayanan Operasional BLUD Bunga Jadi

Jumlah Masyarakat yang

mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Bunga

Jadi

Puskesma s Bunga jadi

Puskesmas Rimba Ayu 5 Pelayanan Operasional BLUD

puskesmas Jonggon jaya

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Jonggon Jaya

puskesma s jonggon jaya

14235 jiwa 853,645,759 BLUD 14235 jiwa 853,645,759

6 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Badak

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Badak

puskesma s muara badak

29713 jiwa 1,774,726,378 BLUD 29713 jiwa 1,774,726,378

7 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Duri

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Loa Duri

puskesma s loa duri

30836 jiwa 1,222,796,137 BLUD 30836 jiwa 1,222,796,137

8 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rapak Mahang

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Rapak Mahang

puskesma s rapak mahang

42595 jiwa 2,456,489,550 BLUD 42595 jiwa 2,456,489,550

9 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sanga Sanga

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sanga Sanga

puskesma s sanga- sanga

20541 jiwa 1,225,677,011 BLUD 20541 jiwa 1,225,677,011

10 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Kaman

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Kaman

puskesma s muara kaman

37629 jiwa 1,022,556,812 BLUD 37629 jiwa 1,022,556,812

11 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Marang Kayu

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Marang Kayu

puskesma s marang kayu

18132 jiwa 1,094,575,065 BLUD 18132 jiwa 1,094,575,065

12

Pelayanan Operasional BLUD puskesmas kahala

Jumlah Masyarakat yang

mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kahala

puskesma s kahala

11240 jiwa 875,171,165 BLUD 11240 jiwa 875,171,165

13 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ritan Baru

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ritan Baru puskesma s ritan 6156. 7 jiwa 230,413,194 BLUD 6156. 7 jiwa 230,413,194

Loa Kulu 17 Pelayanan Operasional BLUD

Puskesmas Ma.Muntai

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ma.Muntai puskesma s muara muntai

19693 jiwa 857,991,303 BLUD 19693 jiwa 857,991,303

18 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Mangkurawang

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Mangkurawang puskesma s mangkuraw a ng

36474 jiwa 1,339,067,022 BLUD 36474 jiwa 1,339,067,022

19

Pelayanan Operasional BLUD Batuah Jumlah Masyarakat yang

mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Batuah

puskesma s batuah

10248 jiwa 668,077,220 BLUD 10248 jiwa 668,077,220

20

Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Tabang

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan kesehatan di Puskesmas Tabang puskesma s tabang 5839. 1 jiwa 367,373,421 BLUD 5839. 1 jiwa 367,373,421

21 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Jawa

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Jawa

puskesmas muara jawa

43852 jiwa 2,169,301,585 BLUD 43852 jiwa 2,169,301,585

22 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Teluk Dalam

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Dalam

puskesma s teluk dalam

39497 jiwa 1,420,654,101 BLUD 39497 jiwa 1,420,654,101

23

Pelayanan Operasional Puskesmas Loa Ipuh

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Loa Ipuh

puskesma s loa ipuh

32517 jiwa 1,686,043,864 BLUD 32517 jiwa 1,686,043,864

24 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Handil Baru

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Handil Baru

puskesmas handil baru

25703 jiwa 793,157,472 BLUD 25703 jiwa 793,157,472

25 Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas

Dokumen terkait