PENGHARGAAN
No Jenis Tanda Jasa/
Penghargaan
Tanggal, Bulan, Tahun dan
SK penghargaan
Nama Instansi/
Negara yang memberi
Keterangan
1 Partisipan World Clean Up Day 2020
2020 Lions Club
2 Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM
2020 Kementerian Hukum dan HAM RI
NIP
I II III IV
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan
1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)
e-SAKIP Nilai Kota : agregat IKM Kecamatan. Kecamatan : agregat IKM Kelurahan. Kelurahan : survei kepuasan masyarakat pada kegiatan posyandu, PKK, PPSU, Jumantik, Ketertiban Umum dan RPTRA/Taman Maju Bersama
N/A N/A N/A 86 86 Indeks
2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
e-SAKIP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dari 3 Komponen yaitu:
a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya c. pencapaian output : output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.
formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:
capaian = (penyerapan anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)
N/A N/A N/A 100% 100% Persentase
3 Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua
1 Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun nomor (9)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (nomor 9)
N/A N/A N/A 100% 100% Persentase
4 Meningkatnya kewirausahaan baru 1 Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)
100% 100% 100% 100% 100% Persentase
5 Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi
1 Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)
100% 100% 100% 100% 100% Persentase
1 Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)
N/A 100% 100% 100% 100% Persentase
2 Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)
100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Pengukuran Kinerja Triwulan
Tahunan Keterangan Sasaran Strategis
6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data
RENCANA KINERJA TAHUN 2020
Nama : Marullah Matali
: 196511271996031003
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
7 Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya
1 Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat nomor (45)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)
100% N/A N/A 100% 100% Persentase
1 Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)
N/A 100% N/A 100% 100% Persentase
2 Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)
N/A N/A N/A 100% 100% Persentase
9 Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur
1 Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)
100% 100% 100% 100% 100% Persentase
10 Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
1 Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)
e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)
100% 100% 100% N/A 100% Persentase
11 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
1 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV
e-Kinerja Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV
N/A N/A N/A N/A N/A Paket
12 Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa
1 Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kinerja Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu x 100%.
Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut
5% 10% 20% 30% 30% Persentase
13 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
1 Opini laporan keuangan daerah e-Kinerja
Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))
N/A 3 N/A N/A 3 WTP
8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi
Sasaran Khusus
14 Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah
1 Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
e-Kinerja - PD menyiapkan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik tiap bulannya dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.
- Tersusunnya communication plan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan PD masing-masing (target pada bulan April 2020).
Template communication plan yang mencakup minimal : 1. Identifikasi masalah
2. Tujuan 3. Pesan Utama 4. Target Audience
5. Rencana Kegiatan dan Editorial plan
Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfotik.
-Tersusunnya calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan sesuai dengan PD masing-masing (target pada bulan April 2020).
- Terimplementasinya protokol krisis sesuai SOP yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
N/A 100% 100% 100% 100% Persentase
15 Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur
1 Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur
e-Kinerja Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%
100% 100% 100% 100% 100% Persentase
16 Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat
1 Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat
CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%
100% 100% 100% 100% 100% Persentase
17 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
1 Survei Kepuasan Masyarakat Jaksurvei Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei 80% 80% 85% 90% 90% Persentase
18 Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
1 Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
e-Kinerja Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%
(Verifikasi oleh Inspektorat)
25% 25% 25% 25% 100% Persentase
Sasaran Operasional
TINGKAT ESELON III
Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)
Realisasi TW. IV
(Rp) Capaian
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan
55,377,819,122
49,432,223,187 89.26%
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
(Indeks : 4) Indeks 4 3.2 78.75% 55,377,819,122 49,432,223,187 89.26%
1) Kabag Umum 2) Sekretaris Kecamatan 3) Lurah Program
Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan
9,859,335,317
7,403,705,250 75.09%
1 indeks kepuasan pelayanan
kendaraan operasional (Indeks : 4) Indeks 4 3.00 75.09% 9,859,335,317 7,403,705,250 75.09%
Realisasi Anggaran terkendala pandemik Covid 19 dan adanya kebijakan rasionalisasi refocusing APBD
1) Kabag Umum 2) Sekretaris Kecamatan 3) Lurah Program
Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
1,132,276,000
1,025,392,000 90.56%
1
01. Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan(Persentase : 100,00)
% 100 100 100.00% 143,077,000 63,732,000 44.54% Kabag Hukum
2 02. Persentase Terbinanya Lembaga
Kemasyarakatan (Persentase : 40,00) % 100 100.00 100.00% - - 100.00% Kabag Pemerintahan EVALUASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2020
Anggaran
Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota Adm.
Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)
SATUAN
Kinerja Indikator Kinerja
Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)
Realisasi TW. IV
(Rp) Capaian
Anggaran
Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota Adm.
Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)
SATUAN
Kinerja Indikator Kinerja
3
03. Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum (Persentase : 100,00)
% 100 100.00 100.00% 7,830,000 7,830,000 100.00% Kabag Hukum
4 04. Peningkatan Kesadaran Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Nilai : 83,00) Nilai 83 85.46 102.96% 6,030,000 630,000 10.45% Kabag Hukum
5
05. Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) (Persentase : 100,00)
% 100 100.00 100.00% 14,625,000 9,995,000 68.34%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag KKPP
6
06. Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai (Persentase : 100,00)
% 100 100.00 100.00% 990,000 990,000 100.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Perekonomian
7 07. Jumlah Kawasan yang Tertata
(Kawasan : 1) Kawasan 3 3 100.00% 5,400,000 5,400,000 100.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Pembangunan dan LH
8 08. Indeks Kepuasan Pelayanan
Keprotokolan (Indeks :4) Indeks 4 4.0 100.00% - - 100.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Umum
9 09. Koordinasi Pelaksanaan Kota
Sehat (Persentase : 100,00) % 100 100.00 100.00% - - 100.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Kesra
10
10. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (Persentase : 100,00)
% 100 100.00 100.00% - - 100.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Kesra
Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)
Realisasi TW. IV
(Rp) Capaian
Anggaran
Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota Adm.
Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)
SATUAN
Kinerja Indikator Kinerja
1111. Koordinasi Pelaksanaan Kota
Layak Anak (Persentase : 100,00) % 100 100.00 100.00% - - 100.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Kesra
12 12. Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Persentase : 86)
% 100 52.50 52.50% 954,324,000 936,815,000 98.17% Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag : 1) Pemerintahan 2) KKPP 3) Perekonomian 4) Pemb. dan LH, Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
387,773,759,936
374,986,761,565 96.70%
1.Kabag Pemerintahan 2. Sekretaris Kecamatan 3. Lurah
Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar
1,000,285,000
893,462,075 89.32% Kabag Pemerintahan
1
Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar (Gedung : 5
Gedung 5 - 0.00% 969,331,000 868,698,875 89.62%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Pemerintahan
2
Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar (Gedung : 1)
Gedung 1 - 0.00% 30,954,000 24,763,200 80.00%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Kabag Pemerintahan
1,963,439,449
1,842,709,200 93.85% Camat
Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)
Realisasi TW. IV
(Rp) Capaian
Anggaran
Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota Adm.
Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)
SATUAN
Kinerja Indikator Kinerja
3 Jumlah pelaksanaan kegiatan
penertiban tingkat kecamatan Laporan 12 12 100.00% 288,954,248 249,629,200 86.39%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Camat
4
Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Laporan 12 12 100.00% 1,674,485,201 1,593,080,000 95.14%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Camat
384,810,035,487
372,250,590,290 96.74% Lurah
5 Jumlah kegiatan Posyandu yang
terlaksana Laporan 12 12 100.00% 12,009,548,870 6,382,105,336 53.14%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Lurah
6
Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : 12 Laporan
Laporan 12 12 100.00% 9,958,928,516 9,100,489,540 91.38%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Lurah
7
Jumlah laporan hasil
penyelenggaraan ketertiban umum : 12 Laporan
Laporan 12 12 100.00% 1,977,189,469 1,824,794,693 92.29%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Lurah
8 Jumlah laporan kinerja PPSU : 12
Laporan Laporan 12 12 100.00% 293,751,959,197 289,647,212,612 98.60%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Lurah
9 Jumlah ruang interaksi warga yang
terkelola dengan baik : 4 Laporan Laporan 4 4 100.00% 24,186,827,928 23,077,200,625 95.41%
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Lurah
10
Jumlah Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang dilakukan : 48 Kegiatan
Kegiatan 48 48 100.00% 42,925,581,507 42,218,787,484 1
Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan
Lurah
Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)
Realisasi TW. IV
(Rp) Capaian
Anggaran
Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota Adm.
Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)
SATUAN
Kinerja
Indikator Kinerja Jumlah laporan hasil pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
Laporan 12 12 100.00% Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam
Rangka Penanganan COVID-19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi
Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan: 5 Laporan
Laporan 5 2 40.00% 118,871,744 118,871,744 100.00% Pelaksanaan Kegiatan di Tri Wulan I tidak dilanjutkan karena Refocusing APBDCamat
2
Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan : 12 Laporan
Laporan 12 12 100.00% 2,143,010,000 2,134,340,000 99.60% Camat
3
Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan : 1 Laporan
Laporan 1 1 100.00% 157,582,782 157,582,782 100.00% Camat
4
Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan : 12 Laporan
Laporan 12 12 100.00% 57,770,000 54,720,000 94.72% Camat
196,541,310,709
194,751,328,424 99.09% Kelurahan
1
Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan : 12 Laporan
Laporan 12 12 100.00% 9,257,994,100 9,168,237,350 28843.23% Pelaksanaan Kegiatan di Tri Wulan I tidak dilanjutkan karena Refocusing APBDLurah
2
Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan : 4 Laporan
Laporan 4 0 0.00% 31,786,450 - 0.00% Lurah
TINGKAT ESELON IV
Target (Tr. IV )
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Program
Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
1 Subbag Bantuan
Hukum 1 Jumlah laporan sidang
pengurusan perkara : 168 Laporan
Laporan 38 43 113.16% 143,077,000 63,732,000 44.54% Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 2
Kabag Hukum
1 Subbag Pelayanan
Hukum 1 Persentase Sengketa Hukum
Yang Ditindaklanjuti : 100 Persen
Persen 27 27 100.00% 7,830,000 7,830,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
3
Kabag Hukum 1
Subbag PHHAM
1 Jumlah pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum
dan HAM Tingkat Kota : 1 kali Kali 1 0 0.00%
2 Jumlah kelompok/peserta peningkatan kesadaran hukum dan HAM Kota Administrasi : 400 orang
Orang 200 0 0.00%
3 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kali 1 1 100.00% 6,030,000 630,000 10.45%
4 Laporan 3 3 100.00% 0 0 #DIV/0! Kabag
Pemerintahan Persentase Terbinanya Lembaga
Kemasyarakatan
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota AdmJakarta Selatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota AdministrasiJakarta Selatan
Penyelesaian Sengketa Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
EVALUASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2020
0 0
Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pembatasan Pertemuan Karena Sasaran dari Kegiatan adalah masyarakat dan Siswa Sekolah
SATUAN
Kinerja Kegiatan
Persentase Pengurusan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum
Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota
Adm.Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
Indikator Kinerja Program
0.00%
Anggaran
Target (Tr. IV )
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian SATUAN
Kinerja
Kegiatan Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota
Adm.Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
Indikator Kinerja Program
Anggaran
1 Subbag Bina
Pemerintahan 1 Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Adm.
Jakarta Selatan : 12 Laporan
Laporan 3 3 100.00% 0 0 #DIV/0! 1 Jumlah Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tersedia : 1 Laporan
Laporan 0 0 0.00% 450,000 450,000 100.00% Kegiatan dilaksanakan hanya sekali
2 Subbag
Tatalaksana 1 Jumlah Laporan dan Evaluasi
Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan : 12 Laporan
Laporan 3 3 100.00% 14,175,000 9,495,000 66.98% Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya
kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19
6
1 Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota AdministrasiJakarta Selatan : 4 Laporan
Laporan 1 1 100.00% 990,000 990,000 100.00% Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya
kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19
7
5,400,000
5,400,000 100.00%
Kabag Pembangunan dan LH
1
Subbag PU
1 Jumlah Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota AdministrasiJakarta Selatan : 4 laporan
Laporan 1 1 100.00% 5,400,000 5,400,000 100.00%
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kabag Umum Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Kota AdministrasiJakarta Selatan
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Adm.Jakarta Selatan
Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Adm.Jakarta Selatan
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Adm.Jakarta Selatan
Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)
Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai
Jumlah Kawasan yang Tertata
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan
Target (Tr. IV )
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian SATUAN
Kinerja
Kegiatan Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota
Adm.Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
Indikator Kinerja Program
Anggaran
1
Subbag Protokol 1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Protokol Kota
AdministrasiJakarta Selatan : 23 Acara
Acara 3 0.0 1.33% 20,027,700 20,027,700 100.00% Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya
kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19
2
Subbag Protokol
1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota
AdministrasiJakarta Selatan : 90 Acara
Acara 6 0 0.00% 15,000,000 8,840,000 58.93%
Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19
9 - - #DIV/0! Kabag Kesra
1
Subbag SOPK
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
Laporan 1 0 0.00% 0 0 #DIV/0!
Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
10 - - 0.00% Kabag Kesra
1
Subbag SOPK
1 Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Laporan 0 0 100.00% 0 0 #DIV/0! Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
11 - - 0.00% Kabag Kesra
1
Subbag KPPAPP Pengendalian dan Evaluasi
Penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak
Penyelenggaraan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Sela
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Adm.Jakarta Selatan
Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak
Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat
Target (Tr. IV )
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian SATUAN
Kinerja
Kegiatan Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota
Adm.Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
Indikator Kinerja Program
Anggaran
1 Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak : 1 Laporan
Laporan 1 1 100.00% 0 0 #DIV/0! Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
12 954,324,000 936,815,000 98.17% Kabag :
1) Pemerintahan 2) KKPP 3) Perekonomian 4) Pemb. dan LH, 1 Jumlah Dewan Kota Kota
AdministrasiJakarta Selatan
yang terfasilitasi : 10 Anggota Anggota 10 10 100.00%
2 Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota AdministrasiJakarta Selatan : 12 Laporan
Laporan 3 3 100.00%
2 Subbag Pelayanan
Publik 1 Jumlah Laporan Pengendalian
dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota AdministrasiJakarta Selatan : 27 laporan
Laporan 7 7 100.00% 4,950,000 4,950,000 100.00%
3 Subbag Program
dan Anggaran 1 Jumlah Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Kota AdministrasiJakarta Selatan : 6 Dokumen
Dokumen 3 3 100% 450,000 450,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
4
Subbag TUK 1 Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan : 2 Dokumen
Dokumen 1 1 100.00% 630,000 630,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
5 Subbag Bina
Pemerintahan Peningkatan Tugas dan Fungsi
Dewan Kota AdministrasiJakarta Selatan
Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Adm.Jakarta Selatan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Selatan
810,975,000 810,975,000 100.00%
Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta
Target (Tr. IV )
Realisasi
(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)
Realisasi
(Tr.IV) Capaian SATUAN
Kinerja
Kegiatan Evaluasi Capaian
Unit Penanggung jawab di Kota
Adm.Jakarta Selatan program prioritas
pembangunan
Indikator Kinerja Program
Anggaran
1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Monitoring PBB-P2 Kota AdministrasiJakarta Selatan : 9 Laporan
Laporan 9 0 0.00% 0 0 #DIV/0! Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
6
Subbag Tata Praja 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan
Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi : 1 Laporan
Laporan 1 3 300.00% 990,000 990,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial
7
Subbag Adm. Pem.
1 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi : 5 Laporan
Laporan 5 5 0.00% 0 0 0.00%
Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda
Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda