• Tidak ada hasil yang ditemukan

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020 59

Dalam dokumen LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan 2020 (Halaman 60-105)

PENGHARGAAN

No Jenis Tanda Jasa/

Penghargaan

Tanggal, Bulan, Tahun dan

SK penghargaan

Nama Instansi/

Negara yang memberi

Keterangan

1 Partisipan World Clean Up Day 2020

2020 Lions Club

2 Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

2020 Kementerian Hukum dan HAM RI

NIP

I II III IV

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Selatan

1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)

e-SAKIP Nilai Kota : agregat IKM Kecamatan. Kecamatan : agregat IKM Kelurahan. Kelurahan : survei kepuasan masyarakat pada kegiatan posyandu, PKK, PPSU, Jumantik, Ketertiban Umum dan RPTRA/Taman Maju Bersama

N/A N/A N/A 86 86 Indeks

2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

e-SAKIP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur dari 3 Komponen yaitu:

a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja barang, belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan perangkat daerah b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. hasil lebih sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan /belanja lainnya c. pencapaian output : output belanja adalah output yang terdapat pada DPA perangkat daerah. realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

capaian = (penyerapan anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

N/A N/A N/A 100% 100% Persentase

3 Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua

1 Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun nomor (9)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (nomor 9)

N/A N/A N/A 100% 100% Persentase

4 Meningkatnya kewirausahaan baru 1 Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

5 Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi

1 Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

1 Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)

N/A 100% 100% 100% 100% Persentase

2 Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

Pengukuran Kinerja Triwulan

Tahunan Keterangan Sasaran Strategis

6 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Nama : Marullah Matali

: 196511271996031003

Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

7 Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

1 Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat nomor (45)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)

100% N/A N/A 100% 100% Persentase

1 Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)

N/A 100% N/A 100% 100% Persentase

2 Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)

N/A N/A N/A 100% 100% Persentase

9 Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

1 Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

10 Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta

1 Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)

100% 100% 100% N/A 100% Persentase

11 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

1 Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV

e-Kinerja Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV

N/A N/A N/A N/A N/A Paket

12 Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1 Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kinerja Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu x 100%.

Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut

5% 10% 20% 30% 30% Persentase

13 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

1 Opini laporan keuangan daerah e-Kinerja

Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))

N/A 3 N/A N/A 3 WTP

8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Sasaran Khusus

14 Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program unggulan Perangkat Daerah

1 Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

e-Kinerja - PD menyiapkan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik tiap bulannya dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.

- Tersusunnya communication plan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan PD masing-masing (target pada bulan April 2020).

Template communication plan yang mencakup minimal : 1. Identifikasi masalah

2. Tujuan 3. Pesan Utama 4. Target Audience

5. Rencana Kegiatan dan Editorial plan

Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfotik.

-Tersusunnya calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan sesuai dengan PD masing-masing (target pada bulan April 2020).

- Terimplementasinya protokol krisis sesuai SOP yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

N/A 100% 100% 100% 100% Persentase

15 Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur

1 Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

e-Kinerja Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

16 Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

1 Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

17 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

1 Survei Kepuasan Masyarakat Jaksurvei Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei 80% 80% 85% 90% 90% Persentase

18 Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

1 Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

e-Kinerja Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100%

(Verifikasi oleh Inspektorat)

25% 25% 25% 25% 100% Persentase

Sasaran Operasional

TINGKAT ESELON III

Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)

Realisasi TW. IV

(Rp) Capaian

Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan

55,377,819,122

49,432,223,187 89.26%

1 indeks kepuasan pelayanan kantor

(Indeks : 4) Indeks 4 3.2 78.75% 55,377,819,122 49,432,223,187 89.26%

1) Kabag Umum 2) Sekretaris Kecamatan 3) Lurah Program

Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan

9,859,335,317

7,403,705,250 75.09%

1 indeks kepuasan pelayanan

kendaraan operasional (Indeks : 4) Indeks 4 3.00 75.09% 9,859,335,317 7,403,705,250 75.09%

Realisasi Anggaran terkendala pandemik Covid 19 dan adanya kebijakan rasionalisasi refocusing APBD

1) Kabag Umum 2) Sekretaris Kecamatan 3) Lurah Program

Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan

1,132,276,000

1,025,392,000 90.56%

1

01. Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan(Persentase : 100,00)

% 100 100 100.00% 143,077,000 63,732,000 44.54% Kabag Hukum

2 02. Persentase Terbinanya Lembaga

Kemasyarakatan (Persentase : 40,00) % 100 100.00 100.00% - - 100.00% Kabag Pemerintahan EVALUASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

Anggaran

Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota Adm.

Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)

SATUAN

Kinerja Indikator Kinerja

Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)

Realisasi TW. IV

(Rp) Capaian

Anggaran

Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota Adm.

Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)

SATUAN

Kinerja Indikator Kinerja

3

03. Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum (Persentase : 100,00)

% 100 100.00 100.00% 7,830,000 7,830,000 100.00% Kabag Hukum

4 04. Peningkatan Kesadaran Hukum

dan Hak Asasi Manusia (Nilai : 83,00) Nilai 83 85.46 102.96% 6,030,000 630,000 10.45% Kabag Hukum

5

05. Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) (Persentase : 100,00)

% 100 100.00 100.00% 14,625,000 9,995,000 68.34%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag KKPP

6

06. Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai (Persentase : 100,00)

% 100 100.00 100.00% 990,000 990,000 100.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Perekonomian

7 07. Jumlah Kawasan yang Tertata

(Kawasan : 1) Kawasan 3 3 100.00% 5,400,000 5,400,000 100.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Pembangunan dan LH

8 08. Indeks Kepuasan Pelayanan

Keprotokolan (Indeks :4) Indeks 4 4.0 100.00% - - 100.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Umum

9 09. Koordinasi Pelaksanaan Kota

Sehat (Persentase : 100,00) % 100 100.00 100.00% - - 100.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Kesra

10

10. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (Persentase : 100,00)

% 100 100.00 100.00% - - 100.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Kesra

Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)

Realisasi TW. IV

(Rp) Capaian

Anggaran

Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota Adm.

Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)

SATUAN

Kinerja Indikator Kinerja

1111. Koordinasi Pelaksanaan Kota

Layak Anak (Persentase : 100,00) % 100 100.00 100.00% - - 100.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Kesra

12 12. Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Persentase : 86)

% 100 52.50 52.50% 954,324,000 936,815,000 98.17% Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag : 1) Pemerintahan 2) KKPP 3) Perekonomian 4) Pemb. dan LH, Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

387,773,759,936

374,986,761,565 96.70%

1.Kabag Pemerintahan 2. Sekretaris Kecamatan 3. Lurah

Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar

1,000,285,000

893,462,075 89.32% Kabag Pemerintahan

1

Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar (Gedung : 5

Gedung 5 - 0.00% 969,331,000 868,698,875 89.62%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Pemerintahan

2

Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar (Gedung : 1)

Gedung 1 - 0.00% 30,954,000 24,763,200 80.00%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Kabag Pemerintahan

1,963,439,449

1,842,709,200 93.85% Camat

Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)

Realisasi TW. IV

(Rp) Capaian

Anggaran

Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota Adm.

Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)

SATUAN

Kinerja Indikator Kinerja

3 Jumlah pelaksanaan kegiatan

penertiban tingkat kecamatan Laporan 12 12 100.00% 288,954,248 249,629,200 86.39%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Camat

4

Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Laporan 12 12 100.00% 1,674,485,201 1,593,080,000 95.14%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Camat

384,810,035,487

372,250,590,290 96.74% Lurah

5 Jumlah kegiatan Posyandu yang

terlaksana Laporan 12 12 100.00% 12,009,548,870 6,382,105,336 53.14%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Lurah

6

Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : 12 Laporan

Laporan 12 12 100.00% 9,958,928,516 9,100,489,540 91.38%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Lurah

7

Jumlah laporan hasil

penyelenggaraan ketertiban umum : 12 Laporan

Laporan 12 12 100.00% 1,977,189,469 1,824,794,693 92.29%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Lurah

8 Jumlah laporan kinerja PPSU : 12

Laporan Laporan 12 12 100.00% 293,751,959,197 289,647,212,612 98.60%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Lurah

9 Jumlah ruang interaksi warga yang

terkelola dengan baik : 4 Laporan Laporan 4 4 100.00% 24,186,827,928 23,077,200,625 95.41%

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Lurah

10

Jumlah Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang dilakukan : 48 Kegiatan

Kegiatan 48 48 100.00% 42,925,581,507 42,218,787,484 1

Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan

Lurah

Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target TW. IV (Rp)

Realisasi TW. IV

(Rp) Capaian

Anggaran

Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota Adm.

Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

INDIKATOR PROGAM (OUTCOME), INSTITUSI PEMERINTAHAN (IP)

SATUAN

Kinerja

Indikator Kinerja Jumlah laporan hasil pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

Laporan 12 12 100.00% Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam

Rangka Penanganan COVID-19

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi

Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan: 5 Laporan

Laporan 5 2 40.00% 118,871,744 118,871,744 100.00% Pelaksanaan Kegiatan di Tri Wulan I tidak dilanjutkan karena Refocusing APBDCamat

2

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan : 12 Laporan

Laporan 12 12 100.00% 2,143,010,000 2,134,340,000 99.60% Camat

3

Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan : 1 Laporan

Laporan 1 1 100.00% 157,582,782 157,582,782 100.00% Camat

4

Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan : 12 Laporan

Laporan 12 12 100.00% 57,770,000 54,720,000 94.72% Camat

196,541,310,709

194,751,328,424 99.09% Kelurahan

1

Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan : 12 Laporan

Laporan 12 12 100.00% 9,257,994,100 9,168,237,350 28843.23% Pelaksanaan Kegiatan di Tri Wulan I tidak dilanjutkan karena Refocusing APBDLurah

2

Jumlah laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan : 4 Laporan

Laporan 4 0 0.00% 31,786,450 - 0.00% Lurah

TINGKAT ESELON IV

Target (Tr. IV )

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Program

Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan

1 Subbag Bantuan

Hukum 1 Jumlah laporan sidang

pengurusan perkara : 168 Laporan

Laporan 38 43 113.16% 143,077,000 63,732,000 44.54% Realisasi anggaran terkendala Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 2

Kabag Hukum

1 Subbag Pelayanan

Hukum 1 Persentase Sengketa Hukum

Yang Ditindaklanjuti : 100 Persen

Persen 27 27 100.00% 7,830,000 7,830,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

3

Kabag Hukum 1

Subbag PHHAM

1 Jumlah pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum

dan HAM Tingkat Kota : 1 kali Kali 1 0 0.00%

2 Jumlah kelompok/peserta peningkatan kesadaran hukum dan HAM Kota Administrasi : 400 orang

Orang 200 0 0.00%

3 Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kali 1 1 100.00% 6,030,000 630,000 10.45%

4 Laporan 3 3 100.00% 0 0 #DIV/0! Kabag

Pemerintahan Persentase Terbinanya Lembaga

Kemasyarakatan

Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota AdmJakarta Selatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota AdministrasiJakarta Selatan

Penyelesaian Sengketa Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

EVALUASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2020

0 0

Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pembatasan Pertemuan Karena Sasaran dari Kegiatan adalah masyarakat dan Siswa Sekolah

SATUAN

Kinerja Kegiatan

Persentase Pengurusan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum

Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota

Adm.Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

Indikator Kinerja Program

0.00%

Anggaran

Target (Tr. IV )

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian SATUAN

Kinerja

Kegiatan Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota

Adm.Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

Indikator Kinerja Program

Anggaran

1 Subbag Bina

Pemerintahan 1 Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Adm.

Jakarta Selatan : 12 Laporan

Laporan 3 3 100.00% 0 0 #DIV/0! 1 Jumlah Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tersedia : 1 Laporan

Laporan 0 0 0.00% 450,000 450,000 100.00% Kegiatan dilaksanakan hanya sekali

2 Subbag

Tatalaksana 1 Jumlah Laporan dan Evaluasi

Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan : 12 Laporan

Laporan 3 3 100.00% 14,175,000 9,495,000 66.98% Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya

kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19

6

1 Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota AdministrasiJakarta Selatan : 4 Laporan

Laporan 1 1 100.00% 990,000 990,000 100.00% Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya

kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19

7

5,400,000

5,400,000 100.00%

Kabag Pembangunan dan LH

1

Subbag PU

1 Jumlah Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota AdministrasiJakarta Selatan : 4 laporan

Laporan 1 1 100.00% 5,400,000 5,400,000 100.00%

8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kabag Umum Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Kota AdministrasiJakarta Selatan

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Adm.Jakarta Selatan

Pengendalian dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Adm.Jakarta Selatan

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Adm.Jakarta Selatan

Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)

Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai

Jumlah Kawasan yang Tertata

Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

Target (Tr. IV )

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian SATUAN

Kinerja

Kegiatan Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota

Adm.Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

Indikator Kinerja Program

Anggaran

1

Subbag Protokol 1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Protokol Kota

AdministrasiJakarta Selatan : 23 Acara

Acara 3 0.0 1.33% 20,027,700 20,027,700 100.00% Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya

kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19

2

Subbag Protokol

1 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota

AdministrasiJakarta Selatan : 90 Acara

Acara 6 0 0.00% 15,000,000 8,840,000 58.93%

Pelaksanaan kegiatan terkendala Adanya kebijakan refocusing APBD anggaran kegiatan tidak dilaksanakan dan mengalami rasionalisasi akibat pandemi Covid-19

9 - - #DIV/0! Kabag Kesra

1

Subbag SOPK

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan

Laporan 1 0 0.00% 0 0 #DIV/0!

Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

10 - - 0.00% Kabag Kesra

1

Subbag SOPK

1 Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Laporan 0 0 100.00% 0 0 #DIV/0! Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

11 - - 0.00% Kabag Kesra

1

Subbag KPPAPP Pengendalian dan Evaluasi

Penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak

Penyelenggaraan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Sela

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota

Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Adm.Jakarta Selatan

Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak

Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat

Target (Tr. IV )

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian SATUAN

Kinerja

Kegiatan Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota

Adm.Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

Indikator Kinerja Program

Anggaran

1 Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak : 1 Laporan

Laporan 1 1 100.00% 0 0 #DIV/0! Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

12 954,324,000 936,815,000 98.17% Kabag :

1) Pemerintahan 2) KKPP 3) Perekonomian 4) Pemb. dan LH, 1 Jumlah Dewan Kota Kota

AdministrasiJakarta Selatan

yang terfasilitasi : 10 Anggota Anggota 10 10 100.00%

2 Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota AdministrasiJakarta Selatan : 12 Laporan

Laporan 3 3 100.00%

2 Subbag Pelayanan

Publik 1 Jumlah Laporan Pengendalian

dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota AdministrasiJakarta Selatan : 27 laporan

Laporan 7 7 100.00% 4,950,000 4,950,000 100.00%

3 Subbag Program

dan Anggaran 1 Jumlah Dokumen Rencana

Kerja dan Anggaran Kota AdministrasiJakarta Selatan : 6 Dokumen

Dokumen 3 3 100% 450,000 450,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

4

Subbag TUK 1 Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan : 2 Dokumen

Dokumen 1 1 100.00% 630,000 630,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

5 Subbag Bina

Pemerintahan Peningkatan Tugas dan Fungsi

Dewan Kota AdministrasiJakarta Selatan

Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Adm.Jakarta Selatan

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi Jakarta Selatan

810,975,000 810,975,000 100.00%

Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta

Target (Tr. IV )

Realisasi

(Tr.IV) Capaian Target (Tr. IV)

Realisasi

(Tr.IV) Capaian SATUAN

Kinerja

Kegiatan Evaluasi Capaian

Unit Penanggung jawab di Kota

Adm.Jakarta Selatan program prioritas

pembangunan

Indikator Kinerja Program

Anggaran

1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Monitoring PBB-P2 Kota AdministrasiJakarta Selatan : 9 Laporan

Laporan 9 0 0.00% 0 0 #DIV/0! Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

6

Subbag Tata Praja 1 Jumlah Laporan Pelaksanaan

Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Administrasi : 1 Laporan

Laporan 1 3 300.00% 990,000 990,000 100.00% Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Nomor 35/SE/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Sosial

7

Subbag Adm. Pem.

1 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi : 5 Laporan

Laporan 5 5 0.00% 0 0 0.00%

Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Pembatasan anggaran sesuai SE Sekda

Dalam dokumen LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan 2020 (Halaman 60-105)

Dokumen terkait