• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMBIAYAAN NETTO 99.203.511.919,00

Dalam dokumen PERDA NO 1 TAHUN 2012 TTG APBD T.A 2012 (Halaman 125-200)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMBIAYAAN NETTO 99.203.511.919,00

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 2.712.487.553,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.462.487.553,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.462.487.553,00

BELANJA LANGSUNG 1.250.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.647.800,00

1.20 . 1.20.06 . 01

5.588.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.000,00

3.960.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00

31.830.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.830.000,00

23.116.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.116.000,00

4.675.800,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.675.800,00

6.530.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.530.000,00

780.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000,00

7.748.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.748.000,00

19.420.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.420.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.872.500,00

1.20 . 1.20.06 . 02

25.875.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.875.000,00

5.261.700,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.261.700,00

19.080.800,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.800,00

10.655.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.655.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05

25.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.134.400,00 1.20 . 1.20.06 . 06

474.400,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.400,00

305.400,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.400,00

354.600,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.600,00

Program Pengembangan Data/Informasi 101.348.300,00

1.06 . 1.20.06 . 15

101.348.300,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.20.06 . 15 . 02

1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.365.000,00

1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.983.300,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 151.750.000,00

1.21 . 1.20.06 . 15

151.750.000,00

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

1.21 . 1.20.06 . 15 . 25

1.21 . 1.20.06 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.840.000,00

1.21 . 1.20.06 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.910.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 176.750.000,00

1.11 . 1.20.06 . 16

176.750.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

1.11 . 1.20.06 . 16 . 08

1.11 . 1.20.06 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.380.000,00

1.11 . 1.20.06 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.370.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

126.750.000,00 1.08 . 1.20.06 . 19

126.750.000,00

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

1.08 . 1.20.06 . 19 . 01

1.08 . 1.20.06 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00

1.08 . 1.20.06 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.410.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

227.747.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20

100.997.000,00

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

1.20 . 1.20.06 . 20 . 01

1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.997.000,00

126.750.000,00

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.410.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 125.000.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21

125.000.000,00

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.780.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.220.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 150.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 28

150.000.000,00

Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

1.20 . 1.20.06 . 28 . 04

1.20 . 1.20.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.740.000,00

1.20 . 1.20.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.260.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.712.487.553,00)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 5.713.498.300,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.371.498.300,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.371.498.300,00

BELANJA LANGSUNG 3.342.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251.776.200,00

1.20 . 1.20.07 . 01

7.325.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00

18.480.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00

35.580.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.580.000,00

15.596.500,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.596.500,00

15.605.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.605.000,00

90.694.700,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.694.700,00

20.075.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.075.000,00

1.920.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00

8.250.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

38.250.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.830.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02

42.700.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.700.000,00

41.130.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.130.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.750.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06

2.724.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.824.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

870.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

1.156.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.927.620.450,00 1.20 . 1.20.07 . 20

2.693.763.950,00

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.640.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.651.123.950,00

71.939.500,00

Inventarisasi Temuan Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.720.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.219.500,00

161.917.000,00

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.217.000,00

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 24.961.500,00 1.20 . 1.20.07 . 21

24.961.500,00

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.961.500,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 49.061.850,00

1.20 . 1.20.07 . 26

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

49.061.850,00

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.07 . 26 . 04

1.20 . 1.20.07 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.520.000,00

1.20 . 1.20.07 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.541.850,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.713.498.300,00)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 11 UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN 5.594.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.594.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.594.600.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizi

BELANJA 4.132.165.713,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.732.165.713,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.732.165.713,00

BELANJA LANGSUNG 2.400.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 710.083.400,00

1.20 . 1.20.11 . 01

19.980.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00

32.280.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00

4.250.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00

51.840.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.840.000,00

39.609.100,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.209.100,00

160.144.800,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.144.800,00

95.537.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.237.500,00

7.917.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.917.000,00

9.540.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00

288.985.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.985.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.776.200,00

1.20 . 1.20.11 . 02

18.750.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.750.000,00 14.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 23.001.600,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.601.600,00

62.137.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.137.000,00

11.645.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.645.000,00

5.242.600,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.742.600,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 03

15.400.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.600.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05

3.600.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.055.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06

8.340.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.440.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

7.320.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.020.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

16.395.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000,00

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 25.000.000,00

1.24 . 1.20.11 . 16

25.000.000,00

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

1.24 . 1.20.11 . 16 . 01

1.24 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 3.600.000,00

1.24 . 1.20.11 . 17

3.600.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

1.24 . 1.20.11 . 17 . 01

1.24 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 330.432.400,00

1.20 . 1.20.11 . 23

330.432.400,00

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

1.20 . 1.20.11 . 23 . 01

1.20 . 1.20.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 330.432.400,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.145.053.000,00

1.20 . 1.20.11 . 32

388.350.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Teknis

1.20 . 1.20.11 . 32 . 01

1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.350.000,00

356.703.000,00

Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.040.000,00

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.663.000,00

300.000.000,00

Pemetaan Potensi Sektor Perizinan

1.20 . 1.20.11 . 32 . 03

1.20 . 1.20.11 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.085.000,00

1.20 . 1.20.11 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.915.000,00

100.000.000,00

Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.11 . 32 . 04

1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.140.000,00

1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.860.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.462.434.287,00

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 4.500.302.423,00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.755.302.423,00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.755.302.423,00

BELANJA LANGSUNG 2.745.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.981.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01

9.142.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.142.000,00

19.080.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00

45.240.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.240.000,00

43.169.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.969.000,00

16.755.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.755.000,00

12.450.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00

5.140.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.140.000,00

50.880.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.880.000,00

41.125.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.125.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.401.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

100.420.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.420.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.000.000,00

14.038.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.938.000,00

16.453.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.453.000,00

4.150.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00

20.340.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03

8.000.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.12 . 03 . 05

1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.312.375.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05

97.375.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.375.000,00

1.675.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.332.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.469.668.000,00

320.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1.20 . 1.20.12 . 05 . 05

1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.546.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.454.000,00

220.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

1.20 . 1.20.12 . 05 . 06

1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.690.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.310.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.243.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06

14.735.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.896.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.839.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

3.964.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.144.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00

7.544.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.12 . 06 . 04

1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.500.302.423,00)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1 . 20 . 13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 5.529.600.100,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.040.700.100,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.040.700.100,00

BELANJA LANGSUNG 2.488.900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.154.500,00

1.20 . 1.20.13 . 01

4.720.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000,00

13.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

40.200.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00

9.176.100,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.176.100,00

62.861.700,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.861.700,00

107.239.200,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.239.200,00

1.822.500,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.822.500,00

2.775.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00

31.160.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.160.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.997.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

49.255.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.325.000,00

7.012.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.012.000,00

8.830.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.830.000,00

6.900.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 405.460.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05

405.460.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.460.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.452.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06

3.744.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.744.000,00

2.208.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.208.000,00

4.500.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 59.207.500,00

1.20 . 1.20.13 . 29

22.946.000,00

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.20 . 1.20.13 . 29 . 02

1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.846.000,00

1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00

36.261.500,00

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

1.20 . 1.20.13 . 29 . 06

1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.274.000,00

1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.987.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 80.460.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30

80.460.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.860.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.588.169.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31

49.530.000,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.480.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.050.000,00

145.112.000,00

Penempatan PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.112.000,00

87.870.000,00

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.070.000,00

113.460.000,00

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.860.000,00

968.952.000,00

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.102.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.850.000,00

9.275.000,00

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.975.000,00

144.400.000,00

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 960.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.440.000,00

35.350.000,00

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.425.000,00

34.220.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.820.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.529.600.100,00)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

Organisasi : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 14.624.404.265,00

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.404.404.265,00

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.404.404.265,00

BELANJA LANGSUNG 3.220.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283.740.900,00

1.21 . 1.21.01 . 01

1.586.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.586.000,00

11.400.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

52.800.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00

33.130.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00

3.500.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

107.579.700,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.579.700,00

6.643.400,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.643.400,00

5.351.800,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.351.800,00

2.400.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

21.000.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00

38.350.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.377.139.500,00

1.21 . 1.21.01 . 02

1.200.000.000,00

Pembangunan Gedung Kantor

1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.155.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 15.577.500,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.577.500,00

36.562.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.562.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 33.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 15

33.000.000,00

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.176.619.600,00

1.21 . 1.21.01 . 15

30.400.000,00

Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.745.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.655.000,00

105.235.000,00

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

1.21 . 1.21.01 . 15 . 13

1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.635.000,00

40.000.000,00

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 14

1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00

908.915.000,00

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.990.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.925.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.000.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

9.100.000,00

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

50.000.000,00

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.725.000,00

32.969.600,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 31

1.21 . 1.21.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.969.600,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 30.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16

30.000.000,00

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 319.500.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19

70.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.750.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,00

188.579.500,00

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 19 . 02

2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.395.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.184.500,00

60.920.500,00

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 19 . 03

2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.070.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.624.404.265,00)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 3.931.650.105,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.831.650.105,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.831.650.105,00

BELANJA LANGSUNG 2.100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 412.072.500,00

1.22 . 1.22.01 . 01

17.250.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00

12.600.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00

119.220.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.220.000,00

1.088.700,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.088.700,00

24.118.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.118.000,00

10.264.550,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.264.550,00

7.052.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.052.000,00

3.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

942.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942.000,00

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

64.426.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.426.000,00

152.111.250,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.111.250,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.520.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02

60.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

24.150.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00

5.370.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.370.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05

14.500.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.22 . 1.22.01 . 05 . 01

1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.775.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06

7.200.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

2.287.500,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.287.500,00

2.287.500,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.287.500,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 652.156.500,00

1.22 . 1.22.01 . 15

556.896.500,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.940.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.956.500,00

95.260.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.760.000,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 345.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16

150.000.000,00

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.900.000,00

195.000.000,00

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.825.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 409.976.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17

62.000.000,00

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00

170.000.000,00

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.355.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.645.000,00

177.976.000,00

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.575.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.401.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 165.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19

165.000.000,00

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.931.650.105,00)

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN

Organisasi : 1 . 24 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 2.230.836.203,00

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.580.836.203,00

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.580.836.203,00

BELANJA LANGSUNG 650.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.204.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01

900.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

9.600.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00

40.260.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.260.000,00

37.631.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.831.000,00

17.054.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.054.000,00

4.129.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.129.000,00

2.114.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dalam dokumen PERDA NO 1 TAHUN 2012 TTG APBD T.A 2012 (Halaman 125-200)

Dokumen terkait