PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PEMBIAYAAN NETTO 99.203.511.919,00
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 2.712.487.553,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.462.487.553,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.462.487.553,00
BELANJA LANGSUNG 1.250.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.647.800,00
1.20 . 1.20.06 . 01
5.588.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.000,00
3.960.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00
31.830.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.830.000,00
23.116.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.116.000,00
4.675.800,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.675.800,00
6.530.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.530.000,00
780.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000,00
7.748.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.748.000,00
19.420.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.420.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.872.500,00
1.20 . 1.20.06 . 02
25.875.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.875.000,00
5.261.700,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.261.700,00
19.080.800,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.800,00
10.655.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.655.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05
25.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.134.400,00 1.20 . 1.20.06 . 06
474.400,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.400,00
305.400,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.400,00
354.600,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.600,00
Program Pengembangan Data/Informasi 101.348.300,00
1.06 . 1.20.06 . 15
101.348.300,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.365.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.983.300,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 151.750.000,00
1.21 . 1.20.06 . 15
151.750.000,00
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
1.21 . 1.20.06 . 15 . 25
1.21 . 1.20.06 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.840.000,00
1.21 . 1.20.06 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.910.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 176.750.000,00
1.11 . 1.20.06 . 16
176.750.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11 . 1.20.06 . 16 . 08
1.11 . 1.20.06 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.380.000,00
1.11 . 1.20.06 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.370.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
126.750.000,00 1.08 . 1.20.06 . 19
126.750.000,00
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
1.08 . 1.20.06 . 19 . 01
1.08 . 1.20.06 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00
1.08 . 1.20.06 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.410.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
227.747.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20
100.997.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.997.000,00
126.750.000,00
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.340.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.410.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 125.000.000,00
1.06 . 1.20.06 . 21
125.000.000,00
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.780.000,00
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.220.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 28
150.000.000,00
Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1.20 . 1.20.06 . 28 . 04
1.20 . 1.20.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.740.000,00
1.20 . 1.20.06 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.260.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.712.487.553,00)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 5.713.498.300,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.371.498.300,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.371.498.300,00
BELANJA LANGSUNG 3.342.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251.776.200,00
1.20 . 1.20.07 . 01
7.325.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00
18.480.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00
35.580.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.580.000,00
15.596.500,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.596.500,00
15.605.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.605.000,00
90.694.700,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.694.700,00
20.075.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.075.000,00
1.920.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00
8.250.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
38.250.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.830.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
42.700.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.700.000,00
41.130.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.130.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.750.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06
2.724.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.824.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
870.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.156.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.927.620.450,00 1.20 . 1.20.07 . 20
2.693.763.950,00
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.640.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.651.123.950,00
71.939.500,00
Inventarisasi Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.720.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.219.500,00
161.917.000,00
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.217.000,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 24.961.500,00 1.20 . 1.20.07 . 21
24.961.500,00
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.961.500,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 49.061.850,00
1.20 . 1.20.07 . 26
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
49.061.850,00
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.07 . 26 . 04
1.20 . 1.20.07 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.520.000,00
1.20 . 1.20.07 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.541.850,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.713.498.300,00)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 11 UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 UNIT PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
PENDAPATAN 5.594.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.594.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.594.600.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizi
BELANJA 4.132.165.713,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.732.165.713,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.732.165.713,00
BELANJA LANGSUNG 2.400.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 710.083.400,00
1.20 . 1.20.11 . 01
19.980.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00
32.280.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00
4.250.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
51.840.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.840.000,00
39.609.100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.209.100,00
160.144.800,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.144.800,00
95.537.500,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.237.500,00
7.917.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.917.000,00
9.540.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00
288.985.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.985.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.776.200,00
1.20 . 1.20.11 . 02
18.750.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.750.000,00 14.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 23.001.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.601.600,00
62.137.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.137.000,00
11.645.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.645.000,00
5.242.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.742.600,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 03
15.400.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 05
3.600.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.055.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06
8.340.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.440.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
7.320.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.020.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
16.395.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.520.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000,00
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 25.000.000,00
1.24 . 1.20.11 . 16
25.000.000,00
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1.24 . 1.20.11 . 16 . 01
1.24 . 1.20.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 3.600.000,00
1.24 . 1.20.11 . 17
3.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1.24 . 1.20.11 . 17 . 01
1.24 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 330.432.400,00
1.20 . 1.20.11 . 23
330.432.400,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
1.20 . 1.20.11 . 23 . 01
1.20 . 1.20.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 330.432.400,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.145.053.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32
388.350.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.350.000,00
356.703.000,00
Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.040.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.663.000,00
300.000.000,00
Pemetaan Potensi Sektor Perizinan
1.20 . 1.20.11 . 32 . 03
1.20 . 1.20.11 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.085.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.915.000,00
100.000.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.11 . 32 . 04
1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.140.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.860.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.462.434.287,00
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 4.500.302.423,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.755.302.423,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.755.302.423,00
BELANJA LANGSUNG 2.745.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.981.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01
9.142.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.142.000,00
19.080.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00
45.240.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.240.000,00
43.169.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.969.000,00
16.755.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.755.000,00
12.450.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00
5.140.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.140.000,00
50.880.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.880.000,00
41.125.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.125.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.401.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
100.420.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.420.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.000.000,00
14.038.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.938.000,00
16.453.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.453.000,00
4.150.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
20.340.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03
8.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.312.375.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05
97.375.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.12 . 05 . 01
1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.375.000,00
1.675.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.332.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.469.668.000,00
320.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.546.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.454.000,00
220.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.690.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.310.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.243.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06
14.735.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.896.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.839.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
3.964.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.144.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00
7.544.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.564.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.500.302.423,00)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 5.529.600.100,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.040.700.100,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.040.700.100,00
BELANJA LANGSUNG 2.488.900.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.154.500,00
1.20 . 1.20.13 . 01
4.720.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.720.000,00
13.200.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
40.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00
9.176.100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.176.100,00
62.861.700,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.861.700,00
107.239.200,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.239.200,00
1.822.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.822.500,00
2.775.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00
31.160.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.160.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.997.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02
49.255.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.325.000,00
7.012.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.012.000,00
8.830.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.830.000,00
6.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 405.460.000,00
1.20 . 1.20.13 . 05
405.460.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.460.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.452.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06
3.744.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.744.000,00
2.208.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.13 . 06 . 02
1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.208.000,00
4.500.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
Program Pendidikan Kedinasan 59.207.500,00
1.20 . 1.20.13 . 29
22.946.000,00
Pendidikan Penjenjangan Struktural
1.20 . 1.20.13 . 29 . 02
1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.846.000,00
1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00
36.261.500,00
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
1.20 . 1.20.13 . 29 . 06
1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.274.000,00
1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.987.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 80.460.000,00
1.20 . 1.20.13 . 30
80.460.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.860.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.588.169.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31
49.530.000,00
Seleksi Penerimaan Calon PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 02
1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.480.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.050.000,00
145.112.000,00
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 03
1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.112.000,00
87.870.000,00
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 04
1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.070.000,00
113.460.000,00
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.13 . 31 . 05
1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.860.000,00
968.952.000,00
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
1.20 . 1.20.13 . 31 . 08
1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.102.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.850.000,00
9.275.000,00
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 09
1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.975.000,00
144.400.000,00
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1.20 . 1.20.13 . 31 . 11
1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 960.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.440.000,00
35.350.000,00
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.425.000,00
34.220.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.13 . 31 . 15
1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.820.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.529.600.100,00)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
Organisasi : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH
Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 14.624.404.265,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.404.404.265,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.404.404.265,00
BELANJA LANGSUNG 3.220.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283.740.900,00
1.21 . 1.21.01 . 01
1.586.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.586.000,00
11.400.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
52.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00
33.130.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00
3.500.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
107.579.700,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.579.700,00
6.643.400,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.643.400,00
5.351.800,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.351.800,00
2.400.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
21.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
38.350.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.377.139.500,00
1.21 . 1.21.01 . 02
1.200.000.000,00
Pembangunan Gedung Kantor
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.155.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 15.577.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.577.500,00
36.562.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.562.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 33.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15
33.000.000,00
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.176.619.600,00
1.21 . 1.21.01 . 15
30.400.000,00
Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.745.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.655.000,00
105.235.000,00
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.635.000,00
40.000.000,00
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00
908.915.000,00
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.990.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.925.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.000.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
9.100.000,00
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
50.000.000,00
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.725.000,00
32.969.600,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 31
1.21 . 1.21.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.969.600,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 30.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16
30.000.000,00
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 319.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19
70.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.750.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,00
188.579.500,00
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.395.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.184.500,00
60.920.500,00
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.070.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.624.404.265,00)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 3.931.650.105,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.831.650.105,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.831.650.105,00
BELANJA LANGSUNG 2.100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 412.072.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01
17.250.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00
12.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
119.220.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.220.000,00
1.088.700,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.088.700,00
24.118.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.118.000,00
10.264.550,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.264.550,00
7.052.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.052.000,00
3.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
942.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942.000,00
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
64.426.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.426.000,00
152.111.250,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.111.250,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.520.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
60.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
24.150.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00
5.370.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.370.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05
14.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.775.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06
7.200.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00
2.287.500,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.287.500,00
2.287.500,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.287.500,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 652.156.500,00
1.22 . 1.22.01 . 15
556.896.500,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.940.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.956.500,00
95.260.000,00
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.760.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 345.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16
150.000.000,00
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.900.000,00
195.000.000,00
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.825.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 409.976.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17
62.000.000,00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00
170.000.000,00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.355.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.645.000,00
177.976.000,00
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.575.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.401.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 165.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19
165.000.000,00
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.931.650.105,00)
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. MALANG NOMOR TANGGAL : : 2012 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN
Organisasi : 1 . 24 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Sub Unit Organisasi : 1 . 24 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM 4
BELANJA 2.230.836.203,00
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.580.836.203,00
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.580.836.203,00
BELANJA LANGSUNG 650.000.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.204.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01
900.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
9.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
40.260.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.260.000,00
37.631.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.831.000,00
17.054.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.054.000,00
4.129.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.129.000,00
2.114.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor