PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PEMBIAYAAN NETTO 105.420.626.449,00
Malang, 21 Desember 2012
BUPATI MALANG,
¿À´º Á¹´ Âôº ² ÁÂ
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ÄÅ ÆÇÈÉÅ ÊËËË ÌÍ ÆÍÉ ÎÅ Ê Ï ÏÅ Ð
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
ÑÉ ÒÓÅÊÔ ÕÆÕÉ ÈÊ ÖÅ ×ÅÊ Ø 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Ù É ÏÅ ÊÈÓÅÓÈ Ø 1 . 20 . 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Ú ÒÛÑÊÈ ÖÙ É ÏÅÊ ÈÓÅ ÓÈ Ø 1 . 20 . 06 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.868.679.260,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.679.260,00
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.618.679.260,00 BELANJA LANGSUNG 1.250.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 ÔÉ ÍÏÉ Å ÆÔ ÕÐÅ ÜÅÊ ÅÊÝÞ ÆÈÊÈÓ ÖÉÅ ÓÈÔÕÉ ßÅ Ê ÖÍ É ÅÊ 153.461.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 9.033.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.560.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.473.000,00
4.800.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
31.830.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.830.000,00
36.595.200,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.195.200,00
16.095.100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.095.100,00
11.318.700,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.318.700,00
900.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
8.629.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.629.000,00
34.260.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.260.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.905.800,00
1.20 . 1.20.06 . 02
79.189.600,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.189.600,00
2.799.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.799.600,00
22.149.900,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.149.900,00
8.766.700,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.766.700,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.275.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05
41.275.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.275.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.304.200,00 1.20 . 1.20.06 . 06
498.200,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.200,00
364.500,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.500,00
441.500,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.500,00
àá âã áä åàæçã æåèä çãäçéä êä ëì çí â á åäîï 185.784.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15
185.784.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.360.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.424.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 126.862.000,00
1.06 . 1.20.06 . 21
126.862.000,00
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.640.000,00
1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.222.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan 628.408.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36
158.040.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.090.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.950.000,00
158.910.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.090.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.820.000,00
153.125.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.285.000,00
158.333.000,00
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00
1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.493.000,00
ð ñ òóô ñðõö÷ø ùúðú ûü (2.868.679.260,00)
Malang, 21 Desember 2012
BUPATI MALANG,
ýþòø ÿ÷ò H òøð ÿH
Halaman 3
L N T
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
U : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
O : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN
S U O : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 7.042.241.890,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.026.741.890,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.026.741.890,00 BELANJA LANGSUNG 4.015.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 P 277.221.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 11.400.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
18.480.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00
38.100.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00
21.636.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.636.000,00
15.855.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.855.000,00
40.718.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.718.000,00
8.782.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.782.000,00
1.920.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16
1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00
4.860.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
88.270.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.550.000,00
27.200.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 21
1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.780.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02
60.300.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.300.000,00
48.480.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.480.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.756.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06
3.030.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
230.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00
496.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.593.781.500,00 1.20 . 1.20.07 . 20
3.283.047.500,00
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.175.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.192.872.500,00
62.924.000,00
I ! "
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 B# $% & '%(#)% *% + 38.780.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 B# $% & '%B% ,%& )-%&.% /% 24.144.000,00
247.810.000,00
0 12 3 45 !"
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 B# $% & '%(#)% *% + 97.860.000,00
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 B# $% & '%B% ,%& )-%&.% /% 149.950.000,00
6 78 9 7; <6 =>?>9 @; A; >6 78 C =D?8>; E?D<=F = >;9 ;6 =<=7? @ D;G;>JK;7; A M7
Pengawasan
31.961.500,00 1.20 . 1.20.07 . 21
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
31.961.500,00
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.961.500,00
QR VWX R QYZ[\ ]^ Q^ _` (7.042.241.890,00)
Malang, 21 Desember 2012
BUPATI MALANG,
abV\ c[V deV\ Q cd
Halaman 3
fg hijkg lmmm no hok pg l q qg r
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
sk tuglv whwk jl xg ygl z 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
{ k qg ljuguj z 1 . 20 . 11 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
| t}slj x{ k qgl jug uj z 1 . 20 . 11 . 01 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 6.545.738.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.545.738.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.545.738.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizi
BELANJA 3.162.407.260,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.962.407.260,00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.962.407.260,00 BELANJA LANGSUNG 1.200.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 vk oqk g hv wrg ~gl gl hjlju xkg ujvwk g l xo k gl 808.244.400,00 1.20 . 1.20.11 . 01 3.480.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00
44.160.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.160.000,00
4.950.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00
46.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00
64.024.400,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.024.400,00
196.513.300,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.513.300,00
161.745.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.415.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.330.000,00
4.986.700,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.986.700,00
12.030.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.030.000,00
269.855.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.855.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.325.600,00
1.20 . 1.20.11 . 02
800.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 68.001.600,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.601.600,00
50.179.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.179.000,00
11.645.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.645.000,00
700.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 750.000,00
1.20 . 1.20.11 . 03
750.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 05
500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.620.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06
5.280.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
3.030.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
8.310.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 3.000.000,00
1.24 . 1.20.11 . 17
3.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1.24 . 1.20.11 . 17 . 01
1.24 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
750.000,00
1.20 . 1.20.11 . 23
0,00
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
1.20 . 1.20.11 . 23 . 01
1.20 . 1.20.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
750.000,00
Pendampingan Sistem layanan Komputerisasi Perizinan
1.20 . 1.20.11 . 23 . 02
1.20 . 1.20.11 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 24
1.000.000,00
Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
1.20 . 1.20.11 . 24 . 02
1.20 . 1.20.11 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 217.810.000,00
1.20 . 1.20.11 . 32
216.350.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01
1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.350.000,00
460.000,00
Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000,00
0,00
Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.11 . 32 . 04
1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00
1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
1.000.000,00
Pemeliharaan ISO 9001:2008
1.20 . 1.20.11 . 32 . 05
1.20 . 1.20.11 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 3.383.330.740,00
Halaman 3
¡ ¡ ¢ £ £ ¤
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
¥ ¦§¨ ©© ª « ¬ 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
£ §§ ¬ 1 . 20 . 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
® ¦¯¥ ª £ § § ¬ 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.399.526.890,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.649.526.890,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.649.526.890,00 BELANJA LANGSUNG 2.750.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 ¨ ¡£ ¨ ©¤ ° ±² § ª §¨© ³ ª¡ 241.290.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 9.065.500,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.065.500,00
20.280.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00
62.340.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.340.000,00
21.043.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.643.000,00
16.541.500,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.541.500,00
14.210.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.210.000,00
4.520.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00
47.680.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.680.000,00
45.610.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.610.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.681.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
20.738.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.088.000,00
16.453.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.453.000,00
4.150.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
20.340.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03
9.900.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.410.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05
1.750.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 316.628.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.433.372.000,00
330.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.590.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.410.000,00
330.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.616.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.384.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.129.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06
17.621.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.701.000,00
2.964.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.092.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000,00
6.544.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.044.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
´µ ¶·¸ µ ´¹º»¼ ½¾ ´¾ ¿À (4.399.526.890,00)
Malang, 21 Desember 2012
BUPATI MALANG,
Á¶¼ û¶ ÄŶ¼ ´ ÃÄ
Halaman 3
ÆÇ ÈÉÊËÇ ÌÍÍÍ ÎÏ ÈÏË ÐÇ Ì Ñ ÑÇ Ò
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
ÓË ÔÕÇÌÖ ×È×Ë ÊÌ ØÇ ÙÇÌ Ú 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Û Ë ÑÇ ÌÊÕÇÕÊ Ú 1 . 20 . 13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ü ÔÝÓÌÊ ØÛ Ë ÑÇÌ ÊÕÇ ÕÊ Ú 1 . 20 . 13 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.309.413.860,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.194.413.860,00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.194.413.860,00 BELANJA LANGSUNG 1.115.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 ÖË ÏÑË Ç ÈÖ ×ÒÇ ÞÇÌ ÇÌßà ÈÊÌÊÕ ØËÇ ÕÊÖ×Ë áÇ Ì ØÏ Ë ÇÌ 172.473.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 3.780.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00
13.200.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
40.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00
8.759.800,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.759.800,00
56.058.200,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.058.200,00
20.690.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.690.000,00
1.385.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.385.000,00
2.550.000,00
âã äå ãæç è èäé èê è äé èë è è äæ èäâãì èíîì èäâãì î äæ è äïðñ ä æè ä ïè ä
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00
25.850.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.715.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02
94.985.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.055.000,00
6.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
12.530.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.530.000,00
6.800.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 05
7.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.212.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06
2.060.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.060.000,00
2.208.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.13 . 06 . 02
1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.208.000,00
2.944.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04
1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.944.000,00
Program Pendidikan Kedinasan 48.280.000,00
1.20 . 1.20.13 . 29
27.579.500,00
Pendidikan Penjenjangan Struktural
1.20 . 1.20.13 . 29 . 02
1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.242.000,00
1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.337.500,00
20.700.500,00
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
1.20 . 1.20.13 . 29 . 06
1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.288.000,00
1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.412.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 94.335.000,00
1.20 . 1.20.13 . 30
94.335.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00
1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.135.000,00
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 664.485.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31
173.566.000,00
Seleksi Penerimaan Calon PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 02
1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.966.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00
78.348.000,00
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 03
1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.078.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.270.000,00
70.832.000,00
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 04
1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.312.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.520.000,00
128.545.000,00
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.13 . 31 . 05
1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.620.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.925.000,00
40.466.000,00
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
1.20 . 1.20.13 . 31 . 08
1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.616.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00
8.450.000,00
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
1.20 . 1.20.13 . 31 . 09
1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00
116.575.000,00
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1.20 . 1.20.13 . 31 . 11
1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.575.000,00
38.903.000,00
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.268.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.635.000,00
8.800.000,00
òó ô õöó ÷õô øùúûüý þ üÿõM üô ýüó ÷ üô
1.20 . 1.20.13 . 31 . 15
1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.309.413.860,00)
Halaman 3
L N T
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
U : 1 . 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
O : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH
S U O : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 16.272.395.110,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.217.178.160,00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.217.178.160,00 BELANJA LANGSUNG 4.055.216.950,00 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 P 387.877.700,00 1.21 . 1.21.01 . 01 3.118.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.118.000,00
11.400.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
52.800.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00
41.254.500,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.054.500,00
3.500.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
192.992.800,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.992.800,00
11.368.400,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.368.400,00
8.469.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.469.000,00
2.400.000,00
! "#! ! # $%& $
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
19.800.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00
40.775.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.775.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.750.106.450,00
1.21 . 1.21.01 . 02
15.577.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.577.500,00
36.562.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.562.000,00
991.193.000,00
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 45
1.21 . 1.21.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 991.193.000,00
172.937.150,00
Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 46
1.21 . 1.21.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.937.150,00
485.300.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 47
1.21 . 1.21.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 485.300.000,00
48.536.800,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
1.21 . 1.21.01 . 02 . 48
1.21 . 1.21.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.536.800,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 43.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15
43.000.000,00
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 431.732.800,00
1.21 . 1.21.01 . 15
30.371.800,00
Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.845.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.526.800,00
41.881.600,00
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.781.600,00
105.235.000,00
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.080.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.155.000,00
40.000.000,00
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
97.175.000,00
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.350.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.825.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00
9.099.900,00
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.239.900,00
25.000.000,00
Koordinasi Kebijakan Perberasan
1.21 . 1.21.01 . 15 . 23
1.21 . 1.21.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00
49.999.900,00
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.815.000,00
1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.184.900,00
32.969.600,00
'( ) *+( ,*) -./012 3 14*5 1)67218( , 1)
1.21 . 1.21.01 . 15 . 31
1.21 . 1.21.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.969.600,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 30.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16
30.000.000,00
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 762.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19
355.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.650.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.350.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
300.174.500,00
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.710.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.464.500,00
107.325.500,00
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00
2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.775.500,00
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 650.000.000,00
2.06 . 1.21.01 . 20
650.000.000,00
Peningkatan Kualitas Bahan Baku
2.06 . 1.21.01 . 20 . 01
Halaman 3
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.06 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.170.000,00
2.06 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.830.000,00
9; <=> ; 9?@AB CD 9D EF (16.272.395.110,00)
Malang, 21 Desember 2012
BUPATI MALANG,
HG<B IA< JK<B 9 IJ
Halaman 4
QR VWXYR Z[[[ \] V]Y ^R Z _ _R `
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
aY bcRZd eVeY XZ fR gRZ h 1 . 22 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
i Y _R ZXcRcX h 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
j bkaZX fi Y _RZ XcR cX h 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.028.992.890,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.928.992.890,00
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.928.992.890,00
BELANJA LANGSUNG 2.100.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
dY ]_Y R Vd e`R lRZ RZmn VXZXc fYR cXdeY oR Z f] Y RZ 399.635.800,00
1.22 . 1.22.01 . 01
17.250.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00
12.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
121.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.200.000,00
1.100.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
21.893.250,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.893.250,00
10.264.550,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.264.550,00
3.052.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.052.000,00
3.000.000,00
pq rs qtu v vrw vx v rw vy v v rt vrpqz v{|z vrpqz | rt v r}~ r tv r }v r
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
942.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942.000,00
Halaman 1
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
61.654.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.654.000,00
146.680.000,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.680.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.711.700,00
1.22 . 1.22.01 . 02
31.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.250.000,00
44.981.700,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.981.700,00
20.050.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00
7.680.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05
16.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.030.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06
8.280.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00
2.375.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00
2.375.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 671.646.500,00
1.22 . 1.22.01 . 15
621.646.500,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.995.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.651.500,00
50.000.000,00
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 345.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16
Halaman 2
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
150.000.000,00
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.980.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.020.000,00
195.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.475.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.525.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 398.726.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17
62.000.000,00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.080.000,00
170.000.000,00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.005.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.995.000,00
166.726.000,00
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.375.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.351.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 52.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18
52.000.000,00
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 100.250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19
100.250.000,00
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.850.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.028.992.890,00)
Malang, 21 Desember 2012
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
¡
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
: :
12 Tahun 2012 21 Desember 2012
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
¢ £¤¥ ¦¦ § ¨ © 1 . 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN
ª ¤¤ © 1 . 24 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
« £¬¢ §ª ¤ ¤ © 1 . 24 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.469.516.260,00
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.719.516.260,00
1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.719.516.260,00 BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 ¥ ¥ ¦¡ ®¯ ¤ § ¤¥¦ ° § 289.458.200,00 1.24 . 1.24.01 . 01 2.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
13.200.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
43.740.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.740.000,00
39.390.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.590.000,00
29.470.700,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.470.700,00
8.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan