• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMBIAYAAN NETTO 105.420.626.449,00

Dalam dokumen Perda no 12 tahun 2012 (Halaman 116-200)

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMBIAYAAN NETTO 105.420.626.449,00

Malang, 21 Desember 2012

BUPATI MALANG,

¿À´º Á¹´ Âôº ² ÁÂ

Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ÄÅ ÆÇÈÉÅ ÊËËË ÌÍ ÆÍÉ ÎÅ Ê Ï ÏÅ Ð

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

ÑÉ ÒÓÅÊÔ ÕÆÕÉ ÈÊ ÖÅ ×ÅÊ Ø 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Ù É ÏÅ ÊÈÓÅÓÈ Ø 1 . 20 . 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ú ÒÛÑÊÈ ÖÙ É ÏÅÊ ÈÓÅ ÓÈ Ø 1 . 20 . 06 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.868.679.260,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.679.260,00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.618.679.260,00 BELANJA LANGSUNG 1.250.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 ÔÉ ÍÏÉ Å ÆÔ ÕÐÅ ÜÅÊ ÅÊÝÞ ÆÈÊÈÓ ÖÉÅ ÓÈÔÕÉ ßÅ Ê ÖÍ É ÅÊ 153.461.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 9.033.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.560.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.473.000,00

4.800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00

31.830.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.830.000,00

36.595.200,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.195.200,00

16.095.100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.095.100,00

11.318.700,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.318.700,00

900.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

8.629.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.629.000,00

34.260.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.260.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.905.800,00

1.20 . 1.20.06 . 02

79.189.600,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.189.600,00

2.799.600,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.799.600,00

22.149.900,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.149.900,00

8.766.700,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.766.700,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.275.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05

41.275.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.275.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.304.200,00 1.20 . 1.20.06 . 06

498.200,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.200,00

364.500,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.500,00

441.500,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.500,00

àá âã áä åàæçã æåèä çãäçéä êä ëì çí â á åäîï 185.784.000,00

1.06 . 1.20.06 . 15

185.784.000,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.06 . 1.20.06 . 15 . 02

1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.360.000,00

1.06 . 1.20.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.424.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 126.862.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21

126.862.000,00

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.640.000,00

1.06 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.222.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan 628.408.000,00

1.20 . 1.20.06 . 36

158.040.000,00

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1.20 . 1.20.06 . 36 . 01

1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.090.000,00

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.950.000,00

158.910.000,00

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik

1.20 . 1.20.06 . 36 . 04

1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.090.000,00

1.20 . 1.20.06 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.820.000,00

153.125.000,00

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian

1.20 . 1.20.06 . 36 . 05

1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00

1.20 . 1.20.06 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.285.000,00

158.333.000,00

Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

1.20 . 1.20.06 . 36 . 07

1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00

1.20 . 1.20.06 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.493.000,00

ð ñ òóô ñðõö÷ø ùúðú ûü (2.868.679.260,00)

Malang, 21 Desember 2012

BUPATI MALANG,

ýþòø ÿ÷ò H òøð ÿH

Halaman 3

L N T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

U : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

O : 1 . 20 . 07 INSPEKTORAT KABUPATEN

S U O : 1 . 20 . 07 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.042.241.890,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.026.741.890,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.026.741.890,00 BELANJA LANGSUNG 4.015.500.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 P 277.221.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 11.400.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

18.480.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00

38.100.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00

21.636.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.636.000,00

15.855.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.855.000,00

40.718.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.718.000,00

8.782.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.782.000,00

1.920.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00

4.860.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

88.270.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.550.000,00

27.200.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 21

1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.780.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02

60.300.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.300.000,00

48.480.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.480.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.756.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06

3.030.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

230.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00

496.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.000,00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.593.781.500,00 1.20 . 1.20.07 . 20

3.283.047.500,00

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.175.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.192.872.500,00

62.924.000,00

I ! "

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 B# $% & '%(#)% *% + 38.780.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 B# $% & '%B% ,%& )-%&.% /% 24.144.000,00

247.810.000,00

0 12 3 45 !"

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 B# $% & '%(#)% *% + 97.860.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 B# $% & '%B% ,%& )-%&.% /% 149.950.000,00

6 78 9 7; <6 =>?>9 @; A; >6 78 C =D?8>; E?D<=F = >;9 ;6 =<=7? @ D;G;>JK;7; A M7

Pengawasan

31.961.500,00 1.20 . 1.20.07 . 21

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

31.961.500,00

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.961.500,00

QR VWX R QYZ[\ ]^ Q^ _` (7.042.241.890,00)

Malang, 21 Desember 2012

BUPATI MALANG,

abV\ c[V deV\ Q cd

Halaman 3

fg hijkg lmmm no hok pg l q qg r

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

sk tuglv whwk jl xg ygl z 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

{ k qg ljuguj z 1 . 20 . 11 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

| t}slj x{ k qgl jug uj z 1 . 20 . 11 . 01 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 6.545.738.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.545.738.000,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.545.738.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizi

BELANJA 3.162.407.260,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.962.407.260,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.962.407.260,00 BELANJA LANGSUNG 1.200.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 vk oqk g hv wrg ~gl gl€ hjlju xkg ujvwk g l xo k gl 808.244.400,00 1.20 . 1.20.11 . 01 3.480.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00

44.160.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.160.000,00

4.950.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00

46.500.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00

64.024.400,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.024.400,00

196.513.300,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.513.300,00

161.745.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.415.000,00

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.330.000,00

4.986.700,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.986.700,00

12.030.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.030.000,00

269.855.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.855.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.325.600,00

1.20 . 1.20.11 . 02

800.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 68.001.600,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.601.600,00

50.179.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.179.000,00

11.645.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.645.000,00

700.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 03

750.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05

500.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.620.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06

5.280.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.980.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

3.030.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

8.310.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan 3.000.000,00

1.24 . 1.20.11 . 17

3.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

1.24 . 1.20.11 . 17 . 01

1.24 . 1.20.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

‚ƒ „… ƒ† ‡ˆ ‰ Š‹‡† Œ ‹† ‹‚Ž ‡† † † Š†‘Ž ’ „Œ „… ‹“  „ƒ ‡†  ‹ 750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 23

0,00

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

1.20 . 1.20.11 . 23 . 01

1.20 . 1.20.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

750.000,00

Pendampingan Sistem layanan Komputerisasi Perizinan

1.20 . 1.20.11 . 23 . 02

1.20 . 1.20.11 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

‚ƒ „… ƒ† ‡”Ž…‹ ŠŽ  ‹ ’†‚Ž† … † †‚Ž… † •–† ”† —† ƒ†’†Š 1.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 24

1.000.000,00

Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

1.20 . 1.20.11 . 24 . 02

1.20 . 1.20.11 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 217.810.000,00

1.20 . 1.20.11 . 32

216.350.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Teknis

1.20 . 1.20.11 . 32 . 01

1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.350.000,00

460.000,00

Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.000,00

0,00

Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001 : 2008

1.20 . 1.20.11 . 32 . 04

1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

1.20 . 1.20.11 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

1.000.000,00

Pemeliharaan ISO 9001:2008

1.20 . 1.20.11 . 32 . 05

1.20 . 1.20.11 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 3.383.330.740,00

Halaman 3

˜™ š›œ™ žŸŸŸ  ¡ š¡ ¢™ ž £ £™ ¤

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

¥ ¦§™ž¨ ©š© œž ª™ «™ž ¬ 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

­  £™ žœ§™§œ ¬ 1 . 20 . 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

® ¦¯¥žœ ª­  £™ž œ§™ §œ ¬ 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.399.526.890,00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.649.526.890,00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.649.526.890,00 BELANJA LANGSUNG 2.750.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 ¨ ¡£ ™ š¨ ©¤™ °™ž ™ž±² šœžœ§ ª™ §œ¨© ³™ ž ª¡  ™ž 241.290.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 9.065.500,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.065.500,00

20.280.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00

62.340.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.340.000,00

21.043.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.643.000,00

16.541.500,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.541.500,00

14.210.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.210.000,00

4.520.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00

47.680.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.680.000,00

45.610.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.610.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.681.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

20.738.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.088.000,00

16.453.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.453.000,00

4.150.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00

20.340.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.900.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03

9.900.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20 . 1.20.12 . 03 . 05

1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.410.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05

1.750.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 316.628.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.433.372.000,00

330.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1.20 . 1.20.12 . 05 . 05

1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.590.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.410.000,00

330.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

1.20 . 1.20.12 . 05 . 06

1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.616.000,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.384.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27.129.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06

17.621.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.701.000,00

2.964.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.092.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.872.000,00

6.544.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.12 . 06 . 04

1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.044.000,00

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00

´µ ¶·¸ µ ´¹º»¼ ½¾ ´¾ ¿À (4.399.526.890,00)

Malang, 21 Desember 2012

BUPATI MALANG,

Á¶¼ û¶ ÄŶ¼ ´ ÃÄ

Halaman 3

ÆÇ ÈÉÊËÇ ÌÍÍÍ ÎÏ ÈÏË ÐÇ Ì Ñ ÑÇ Ò

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

ÓË ÔÕÇÌÖ ×È×Ë ÊÌ ØÇ ÙÇÌ Ú 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Û Ë ÑÇ ÌÊÕÇÕÊ Ú 1 . 20 . 13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ü ÔÝÓÌÊ ØÛ Ë ÑÇÌ ÊÕÇ ÕÊ Ú 1 . 20 . 13 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.309.413.860,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.194.413.860,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.194.413.860,00 BELANJA LANGSUNG 1.115.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 ÖË ÏÑË Ç ÈÖ ×ÒÇ ÞÇÌ ÇÌßà ÈÊÌÊÕ ØËÇ ÕÊÖ×Ë áÇ Ì ØÏ Ë ÇÌ 172.473.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 3.780.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00

13.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

40.200.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00

8.759.800,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.759.800,00

56.058.200,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.058.200,00

20.690.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.690.000,00

1.385.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.385.000,00

2.550.000,00

âã äå ãæç è èäé èê è äé èë è è äæ èäâãì èíîì èäâãì î äæ è äïðñ ä æè ä ïè ä

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00

25.850.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.715.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

94.985.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.055.000,00

6.400.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00

12.530.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.530.000,00

6.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 05

7.500.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

1.20 . 1.20.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.212.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06

2.060.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.060.000,00

2.208.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02

1.20 . 1.20.13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.208.000,00

2.944.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.944.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 48.280.000,00

1.20 . 1.20.13 . 29

27.579.500,00

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.20 . 1.20.13 . 29 . 02

1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.242.000,00

1.20 . 1.20.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.337.500,00

20.700.500,00

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

1.20 . 1.20.13 . 29 . 06

1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.288.000,00

1.20 . 1.20.13 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.412.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 94.335.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30

94.335.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.135.000,00

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 664.485.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31

173.566.000,00

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.966.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00

78.348.000,00

Penempatan PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.078.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.270.000,00

70.832.000,00

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.312.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.520.000,00

128.545.000,00

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.620.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.925.000,00

40.466.000,00

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.616.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00

8.450.000,00

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00

116.575.000,00

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.575.000,00

38.903.000,00

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.268.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.635.000,00

8.800.000,00

òó ô õöó ÷õô øùúûüý þ üÿõM üô ýüó ÷ üô

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.309.413.860,00)

Halaman 3

L N T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

U : 1 . 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

O : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH

S U O : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 16.272.395.110,00

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.217.178.160,00

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.217.178.160,00 BELANJA LANGSUNG 4.055.216.950,00 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 P 387.877.700,00 1.21 . 1.21.01 . 01 3.118.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.118.000,00

11.400.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

52.800.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00

41.254.500,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.054.500,00

3.500.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

192.992.800,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.992.800,00

11.368.400,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.368.400,00

8.469.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.469.000,00

2.400.000,00

! "#! ! # $%& $

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

19.800.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00

40.775.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.775.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.750.106.450,00

1.21 . 1.21.01 . 02

15.577.500,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.577.500,00

36.562.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.562.000,00

991.193.000,00

Pembangunan Gedung Kantor (DAK)

1.21 . 1.21.01 . 02 . 45

1.21 . 1.21.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 991.193.000,00

172.937.150,00

Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)

1.21 . 1.21.01 . 02 . 46

1.21 . 1.21.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.937.150,00

485.300.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)

1.21 . 1.21.01 . 02 . 47

1.21 . 1.21.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 485.300.000,00

48.536.800,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Pendamping DAK)

1.21 . 1.21.01 . 02 . 48

1.21 . 1.21.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.536.800,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 43.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 15

43.000.000,00

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 431.732.800,00

1.21 . 1.21.01 . 15

30.371.800,00

Penanganan Daerah Rawan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.845.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.526.800,00

41.881.600,00

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 09

1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.781.600,00

105.235.000,00

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

1.21 . 1.21.01 . 15 . 13

1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.080.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.155.000,00

40.000.000,00

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 14

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00

97.175.000,00

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.350.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.825.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00

9.099.900,00

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.860.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.239.900,00

25.000.000,00

Koordinasi Kebijakan Perberasan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 23

1.21 . 1.21.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00

49.999.900,00

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.815.000,00

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.184.900,00

32.969.600,00

'( ) *+( ,*) -./012 3 14*5 1)67218( , 1)

1.21 . 1.21.01 . 15 . 31

1.21 . 1.21.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.969.600,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 30.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16

30.000.000,00

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 762.500.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19

355.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.650.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.350.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

300.174.500,00

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 19 . 02

2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.710.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.464.500,00

107.325.500,00

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 19 . 03

2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00

2.01 . 1.21.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.775.500,00

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 650.000.000,00

2.06 . 1.21.01 . 20

650.000.000,00

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

2.06 . 1.21.01 . 20 . 01

Halaman 3

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.06 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.170.000,00

2.06 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.830.000,00

9; <=> ; 9?@AB CD 9D EF (16.272.395.110,00)

Malang, 21 Desember 2012

BUPATI MALANG,

HG<B IA< JK<B 9 IJ

Halaman 4

QR VWXYR Z[[[ \] V]Y ^R Z _ _R `

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

aY bcRZd eVeY XZ fR gRZ h 1 . 22 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

i Y _R ZXcRcX h 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

j bkaZX fi Y _RZ XcR cX h 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.028.992.890,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.928.992.890,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.928.992.890,00

BELANJA LANGSUNG 2.100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2

dY ]_Y R Vd e`R lRZ RZmn VXZXc fYR cXdeY oR Z f] Y RZ 399.635.800,00

1.22 . 1.22.01 . 01

17.250.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00

12.600.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00

121.200.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.200.000,00

1.100.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

21.893.250,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.893.250,00

10.264.550,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.264.550,00

3.052.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.052.000,00

3.000.000,00

pq rs qtu v vrw vx v rw vy v v rt vrpqz v{|z vrpqz | rt v r}~ r tv r }v r

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

942.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942.000,00

Halaman 1

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

61.654.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.654.000,00

146.680.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.680.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.711.700,00

1.22 . 1.22.01 . 02

31.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.250.000,00

44.981.700,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.981.700,00

20.050.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00

7.680.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 05

16.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.22 . 1.22.01 . 05 . 01

1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.030.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06

8.280.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00

2.375.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00

2.375.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 671.646.500,00

1.22 . 1.22.01 . 15

621.646.500,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.995.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.651.500,00

50.000.000,00

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 345.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16

Halaman 2

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

150.000.000,00

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.980.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.020.000,00

195.000.000,00

€ ‚ƒ„ ƒ… ‚ ƒ† ‡ˆ ‰Š ‹ „ Œ Ž ƒ ‚ ‘ƒ’ˆ Š“ ‡” ƒ„‹Œ‘‡Œ ‡Œ Ž‹ƒ† ‡ˆ‹‡ ‚ Œ

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.475.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.525.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 398.726.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17

62.000.000,00

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.080.000,00

170.000.000,00

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.005.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.995.000,00

166.726.000,00

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.375.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.351.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 52.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18

52.000.000,00

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 18 . 01

1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 100.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19

100.250.000,00

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.850.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.028.992.890,00)

Malang, 21 Desember 2012

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Halaman 3

•– —˜™š– ›œœœ ž —žš Ÿ– ›    – ¡

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

: :

12 Tahun 2012 21 Desember 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

¢š £¤–›¥ ¦—¦š ™› §– ¨–› © 1 . 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN

ª š  – ›™¤–¤™ © 1 . 24 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

« £¬¢›™ §ª š  –› ™¤– ¤™ © 1 . 24 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.469.516.260,00

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.719.516.260,00

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.719.516.260,00 BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 ¥š ž š – —¥ ¦¡– ­–› –›®¯ —™›™¤ §š– ¤™¥¦š °– › §ž š –› 289.458.200,00 1.24 . 1.24.01 . 01 2.200.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00

13.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

43.740.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.740.000,00

39.390.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.590.000,00

29.470.700,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.470.700,00

8.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dalam dokumen Perda no 12 tahun 2012 (Halaman 116-200)

Dokumen terkait