Keberhasilan penerapan Rencana Strategis tergantung pada kemampuan mengelola data kinerja. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat dipengaruhi oleh kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja masing-masing program. Oleh karena itu, setelah program-program utama dan pendukung diidentifikasi, Rencana Strategis ini pun menetapkan lebih lanjut penanggung jawab masing-masing Program. Dengan demikian, aliran logika program dalam empat perspektif berimbang dapat dikaitkan dengan setiap penanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab masing-masing program adalah sebagai berikut:
TABEL 3.3 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
No Nama Program Penanggungjawab
1. Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
D I, D II, D IV, D V, D VI
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-BPKP
Sekretariat Utama
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara-BPKP
Sekretariat Utama
3.5
54 Dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 telah dilakukan restrukturisasi program dan
kegiatan untuk menjamin koherensi dan sinkronisasi program-program
Kementrian/Lembaga. Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014. Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra-KL Tahun 2010-2014 seperti diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009.
Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran BPKP yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi, dan tujuan BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan BPKP sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pemerintah/Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Namun demikian, renstra ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan-rumusan yang lebih operasional, yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan-kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat preemtif, preventif maupun represif.
Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran BPKP, para pejabat dan pegawai BPKP, untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa BPKP memang mampu memenuhi harapan stakeholders.
2010 2014
1 2 3 4 5 6
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 70 90
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
% 50 90
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 60 60
Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
% 60 95
Tingkat opini BPK terhadap LKPP % 60 80
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan % 70 85
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 50 90
Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP % 80 82 Outcome: Meningkatnya K/L
& Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku
Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 % 20 70
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 2 3
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 3 4
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian Lap 3 4
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Lap 2 4
Laporan hasil reviu LKPP Lap 1 1
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Lap 185 250
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 3 4
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Lap 2 2
Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Kep 26 5
Jumlah peserta diklat SPIP orang 1.650 990
Jumlah K/l dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP K/l, Pemda 575 115
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
K/l, Pemda 116 141 Program: Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Fiskal dan Investasi
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Fiskal dan Investasi
Direktorat Pengawasan Fiskal dan Investasi TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 4 12
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 2
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian Lap 4 6
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Lap 2 4
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 4 12
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Lap 2 4
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Perekonomian Lap 7 7
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Lap 7 7
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 3 3
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Lap 7 7
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 85 85 Direktorat Pengawasan
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 2 2
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Lap 2 2
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Lap 2 2
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 6 6
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Lap 3 3 Kegiatan:
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada
kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan bantuan luar
negeri
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada
kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan Bantuan Luar
Negeri
Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Perekonomian Lainnya
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam
Direktorat Pengawasan Produksi dan Sumber
Daya Alam
Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Industri dan Distribusi
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Industri dan Distribusi
Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 50 90
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
% 50 90
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 60 60
Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
% 60 95
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan % 50 90
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 50 90
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 26 39
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 1 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 2
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 17 14
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 3 3
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 17 27
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 27 27
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 13 4
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 31 41
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 3 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 26 11
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 50 54
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 38 29
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 14 52
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 4 2
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 18 16
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 10
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 20 16
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 8 8 Kegiatan:
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Pertahanan dan Keamanan
Output :Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Pertahanan dan Keamanan
Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pertahanan dan
Keamanan
Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara
Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara Program: Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Outcome:Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 24 15
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 2
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 13
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 19 10
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 2 13
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 21 8
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 23 28
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 50 90
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
% 50 90
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 75 75
Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP % 75 95
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 100 100
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 50 300
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 14 18
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 10 10
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 3 3
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 10 10
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 45 45
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap 33 33
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 5 9
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 27 27
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 2 2
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 8 8
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap 1 1
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 22 22
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap 32 32 Kegiatan:
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Wilayah II Program : Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Daerah
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang
Polsoskam Lainnya
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 1 5
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 8 8
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 5 5
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 13 13
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 28 28
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap 27 27
BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik % 35 75
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik % 30 70
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 75
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
% 75
BUMN yang kinerja PSO-nya baik % 80
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP % 40 60
Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit
% 5 9
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 75 75
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Lap 1
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Lap 1 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Akuntan Negara Lap 2 2
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 7 7
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Lap 1
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Lap 1 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Akuntan Negara Lap 1 1 Kegiatan:
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri
dan jasa lainnya serta Kementerian Negara BUMN
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, dan Kawasan Industri dan jasa lainnya serta
Kementerian Negara BUMN
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, dan Kawasan Industri Program: Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Outcome: Meningkatnya kualitas pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada
badan usaha milik negara/pemerintah daerah
Deputi Bidang Akuntan Negara
Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi
Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua
Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Akuntan Negara Lap 2 2 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 6 6 Direktorat Pengawasan
Badan Usaha Perminyakan dan Gas
Bumi
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 5 5
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 5 5
Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Akuntan Negara Lap 1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Akuntan Negara Lap 1 1
Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi % 70 80
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP Instansi 10 14
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan Instansi 10 5
Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi % 80 84
persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum % 85 85
Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang % 20 50
Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar
% 80 90
Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti % 10 10
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 70 70
Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Milik Daerah
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Milik Daerah
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Milik
Daerah
Program: Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
Outcome: Meningkatnya kualitas pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait
kegiatan Investigasi Deputi Bidang Investigasi Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan
dan Gas Bumi
Output : Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 100 93
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 9 11
Laporan hasil kajian pengawasan Lap 3
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Lap 55 65
Laporan hasil peer review atas laporan penugasan investigasi Lap 7 7
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 35 35
Laporan hasil kajian pengawasan Lap 2
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Lap 38 48
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Lap 2 5
Laporan hasil peer review atas laporan penugasan investigasi Lap 6 6
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 6 15
Laporan hasil kajian pengawasan Lap 1 1
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 13 12
Laporan hasil peer review atas laporan penugasan investigasi Lap 6 6
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 215 300 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 171 171
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 1351 1225
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 602 1064
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 25 225
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 25 75
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 139 100
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 25 175
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 25 33
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 59 46
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 50 174
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 773 1.843
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 25 223
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 450 658
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap 100
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 200 900 Kegiatan:
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait
Hambatan Kelancaran Pembangunan
Output: Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait
Hambatan Kelancaran Pembangunan
Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan
Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Output: Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP Seluruh Perwakilan BPKP Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait
kegiatan investigasi pada Kementerian/Lembaga
Output: Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait
kegiatan investigasi pada Kementerian/Lembaga Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah Kegiatan: Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait
kegiatan Investigasi pada BUMN/D
Output: Hasil Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait
kegiatan Investigasi pada BUMN/BUMD
Direktorat Investigasi BUMN/BUMD
2010 2014 PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT SATUAN TARGET UNIT ORGANISASI
PELAKSANA
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap 528 498
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 304 313
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 435 468
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Lap 1
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Lap 125 150
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Lap 25 65
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 155 200
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 50 138
Laporan hasil kajian pengawasan Lap 25 25
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 50 143
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Lap 864 1.603
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Lap 50 135
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan 100 100 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kegiatan 300