- Dinas Kesehatan merekap ajuan klaim Puskemas ke pihak bpjs - BPJS memverifikasi klaim dan merangkap jumlah klaim yang dibayar disetor ke Kasda - Dinas Kesehatan mencairkan dana dengan pengajuan SP2D ke DPKAD - Dinas Kesehatan membayar sesuai dengan klaim ke pihak Puskesmas
Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru
Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas
12 bulan 3 3 3 3 - Pihak Puskesmas
Mengajukan Klaim Ke Dinas Kesehatan terkait dengan Rawat Inap, Persalinan, Rujukan Ambulan dan KB
125.000.000
- Dinas Kesehatan merekap ajuan klaim Puskemas ke pihak bpjs - BPJS memverifikasi klaim dan merangkap jumlah klaim yang dibayar disetor ke Kasda - Dinas Kesehatan mencairkan dana dengan pengajuan SP2D ke DPKAD - Dinas Kesehatan membayar sesuai dengan klaim ke pihak Puskesmas
Program Kemitraan
Peningkatan pelayanan Kesehatan
Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
83% 2 Peningkatan pelayanan kesehatan
Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS JKN)
Terlaksananya Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS JKN)
4 kali 1 1 1 1 Jasa pelayanan
kesehatan non kapitasi
850.000.000
Pertemuan Evaluasi
Pelaksanaan JKN dan KMS
Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KMS
1 kali 1 Melaksanakan
pertemuan evaluasi JKN
10.607.000
Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat
Terlaksananya Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat
12 bulan 3 3 3 3 Pembayaran premi
asuranis peserta KMS
817.500.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
27%
Peringatan Hari Kesehatan Nasional
Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan
Nasional
1 kali 1 - Rapat /koordinas di
bidang /seksi /uptd
76.700.000
-Rapat persiapan - Rapat Pelaksanaan (pembahan bhaktisosial, penentuan lomba yang dilaksanakan dan penanggung jawab lomba - Pelaksanaan upacara HKN Penutupan dan pembubaran panitia Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jenis Promosi Kesehatan Melalui Media Masa
4 jenis 4 - Pembinaan untuk
lomba PHBS
83.465.000
Pembentukan dan pembinaan desa siaga
Jumlah Pembentukan dan pembinaan desa siaga
415 desa 415 9.993.000
Pembinaan Posyandu Jumlah Posyandu yang dibina 410 posyandu
410 Kegiatan tidak
dilaksanakan karena pengurangan anggaran
14.429.000
Lomba Bersih Sehat Terselenggaranya Lomba Bersih Sehat
25 pkm 25 - Melakukan lomba
bersih sehat
30.880.000
Pelayanan Publik Jumlah posyandu 5 orang 5 - Membayar honor
petuga jaga hari-hari besar Agama 105.066.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Desa/Kelurahan yangn melaksanakan STBM 79% Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat Terlaksanannya Pengkajian, pengembangan lingkungan sehat
1 kali 1 - Sosialiasasi program
STBM
353.385.000
- Pemilihan Desa sasaran STBM
-Kegiatan Pemicuan - Verivikasi Desa SBS (Stop BAB Sembarangan )
- Realisasi Desa SBS 3 Peningkatan prilaku masyarakat
untuk hidup bersih dan sehat
Persentase desa siaga aktif strata mandiri 2 Peningkatan pelayanan kesehatan
- Penerbitan Instruksi Bupati tentang pelaksanaan STBM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran 94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 3 3 3 3 Pembayaran
Operasional telpon,Air dan Listrik
241.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terlunasi
pajaknya
28 unit 7 7 7 7 Mengurus izin
kendaraan dinas agar dapat beroperasi
105.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
12 bulan 3 3 3 3 memberikan honor
kepada bendahara pengeluaran,penerimaa n, dan pengurus/penyimpan barang 302.100.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 3 3 3 3 mengadakan dan mendistribusikan bahan kebersihan
17.445.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 3 3 3 3 mengadakan dan mendistribusikan Atk
61.204.000 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
penyediaan barang cetakan dan pengandaan
1 Jenis 1 mengadakan dan
mendistribusikan barang cetakan 8.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen intalisasi listrik yang diadakan
20 unit 5 5 5 5 mengadakan dan
mendistribusikan peralatan listrik dan penerangan
83.600.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah bahan bacaan peraturan perundang undangan yang
diadakan
10 Media Masa
3 3 3 2 Mengadakan Bahan
bacaan surat kabar
37.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien /tamu
12 bulan 3 3 3 3 menyediakan konsumsi
makanan dan minuman
25.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan
12 kali 3 3 3 3 Mempersiapkan dana
untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
275.646.250
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran
553 orang 139 138 138 138 Membayar honor tenaga
administrasi perkantoran
4.814.400.000
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah
Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan
12 kali 3 3 3 3 Mempersiapkan dana
untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah
80.000.000 3 Peningkatan prilaku masyarakat
untuk hidup bersih dan sehat
Persentase desa siaga aktif strata mandiri
4 Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi
Persentase penyediaan pelayanan Administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rata-rata Persentase Saran dan Prasarana Pendukung
84% - Penetapan oleh pkk
pimpinan melalui SK Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1 Unit 1 - Pembuatan gambar
dan perencanaan oleh konsultan perencanaan
54.000.000
- Koordinasi oleh panitia pengadaan ULP - Proses pengadaan melalui persyaratan yang telah ditetapkan - Mulai dari pengumuman sampai dengan pengesahan kontrak - Pelaksana pekerjaan di lapangan - Pengawasan konsultan dan pelaksanaan pejabat teknis dinas - Penyelsaian pekerjaan sesua dengan kontrak Penerimaan hasil pekerjaan oleh Tim PHO -Berita acara serah terima pekerjaan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan
1 unit 1 - Surei barang e-katalog/tidak 28.300.000 - sesuaikan harga
dengan barang yang ingin di beli (DPA) - Proses pengadaan melalui e-katalog -Persetujuan dari penyedia barang - Persetujuan dari ppk - membuat kontrak -Proses pekerjaan - Penerima hasil pekerjaan - Proses Pembayaran Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1 paket 1 Mengadakan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
30.300.000
Pengadaan Komputer Jumlah unit komputer yang disediakan
6 unit 3 3 Mengadakan komputer
kantor
48.300.000 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Persentase penyediaan pelayanan Administrasi
Pengadaan Meubeler
Jumlah Meubeler yang diadakan
540 unit 540 Mengadakan Meubeler
kantor sesuai kebutuhan
117.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 unit 1 Memelihara gedung
kantor agar dapat berfungsi
30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara
8 unit 2 2 2 2 melakukan Servise
kendaraan
144.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
35 Unit 9 9 9 8 Memelihara Peralatan
Gedung Kantor
10.500.000 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi
1 unit 1 Merehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
818.800.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan
84%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
153 stel 153 stel 92.825.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN)
36%
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Personil Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal
9 orang 9 - Melaksanakan
Penyusunaan naskah akademik dan raperda
166.557.250
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
jumlah peserta bimtek/kursus singkat tenaga kesehatan
9 orang 9 Mengirim calon peserta
kepada penyelenggara diklat
161.606.000
Program Visualisasi Hasil Pembangunan
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti
4 kali Penyebarluasan Informasi hasil
pembangunan
Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan
1 kali 1 - Rapat koordinasi
dengan bidang,seksi maupun lintas sektor
35.310.000 - Penentuan Lokasi Pameran - Menyiapkan bahan/materi pameran - Membuat Stand pameran - Menyelenggarakan pameran Program Penyelenggaraan Aparatur
Rata-rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional
98%
Penyusunan dan Penetapan
Angka kredit Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional
415 orang 415 - Mengadakan
pembinaan penyusunan PAK setiap Puskesmas
34.105.000
- Memonitoring hasil pembuatan PAK Tersebut 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Persentase penyediaan pelayanan Administrasi
Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kepegawaian
Jumlah dokumen analisis jabatan dan beban kerja
2 dok 1 1 menerima DUPAK,
mempervikasi dan meneruskan ke penilai, memproses dokumen PAK 32.233.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai SAKIP CC
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD
jumlah Laporan Kinarja SKPD yang disusun
1 Dokumen 1 Rapat Koordinasi
dengan bidang dan Seksi, mengumpulkan data yang di butuhkan dari bidang dan seksi, membuat laporan
8.861.500
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semester yang disusun
2 Dok 2 Melakukan
pengumpulan data keuangan manual maupun sistim dari bidang di dinkes maupun UPTD, melakukan rekapitulasi data yang terkumpul, menyajikan dalam buku laporan semesteran
15.975.000
Penyusunan Laporan Tahunan
Jumlah laporan tahunan yang disusun
1 Dokumen 1 Melakukan pengumpula
data yang dibutuhka dari bidang dan seksi, membuat laporan tahunan
6.403.000
Penatausahaan dan
Penyusunan laporan Aset SKPD
Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun
1 dokumen 1 Mengumpulkan data
Aset, Merekapitulasi data Aset, Membuat laporan
131.053.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
80%
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun
1 dok 1 - Koordinasi dengan
bidang/seksi/UPTD
17.075.000 - Menerima Usulan
bidang/seksi/UPTD -Entri data dalam e-musrenbang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun
6 dok 1 2 2 1 - Rapat Koordinasi
dengan
bidang/seksi/UPTD tentang usulan kegiatan
166.845.000
- Telaah usulan bidang/UPTD 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Persentase penyediaan pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD
- Membuat RKA Dinkes Evaluasi Rencana Kerja
Perangkat daerah
24 pkm 24 Melakukan evaluasi
rencana kerja perangkat daerah
62.866.000
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah 80%
Pelaksanaan SPIP Terlaksananya SPIP 1 Dok 1 Dok melaksanakan
pertemuan SPIP
21.312.500 5 Peningkatan Implementasi SPIP persentase tindak lanjut
temuan Inspektorat/BPK
BANGKO, Maret 2017 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Persentase Tingkat Keselarasan RKPD