• Tidak ada hasil yang ditemukan

- Dinas Kesehatan merekap ajuan klaim Puskemas ke pihak bpjs - BPJS memverifikasi klaim dan merangkap jumlah klaim yang dibayar disetor ke Kasda - Dinas Kesehatan mencairkan dana dengan pengajuan SP2D ke DPKAD - Dinas Kesehatan membayar sesuai dengan klaim ke pihak Puskesmas

Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru

Terlaksananya pelayanan dasar kesehatan di puskesmas

12 bulan 3 3 3 3 - Pihak Puskesmas

Mengajukan Klaim Ke Dinas Kesehatan terkait dengan Rawat Inap, Persalinan, Rujukan Ambulan dan KB

125.000.000

- Dinas Kesehatan merekap ajuan klaim Puskemas ke pihak bpjs - BPJS memverifikasi klaim dan merangkap jumlah klaim yang dibayar disetor ke Kasda - Dinas Kesehatan mencairkan dana dengan pengajuan SP2D ke DPKAD - Dinas Kesehatan membayar sesuai dengan klaim ke pihak Puskesmas

Program Kemitraan

Peningkatan pelayanan Kesehatan

Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan

83% 2 Peningkatan pelayanan kesehatan

Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS JKN)

Terlaksananya Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS JKN)

4 kali 1 1 1 1 Jasa pelayanan

kesehatan non kapitasi

850.000.000

Pertemuan Evaluasi

Pelaksanaan JKN dan KMS

Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KMS

1 kali 1 Melaksanakan

pertemuan evaluasi JKN

10.607.000

Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat

Terlaksananya Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat

12 bulan 3 3 3 3 Pembayaran premi

asuranis peserta KMS

817.500.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

27%

Peringatan Hari Kesehatan Nasional

Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan

Nasional

1 kali 1 - Rapat /koordinas di

bidang /seksi /uptd

76.700.000

-Rapat persiapan - Rapat Pelaksanaan (pembahan bhaktisosial, penentuan lomba yang dilaksanakan dan penanggung jawab lomba - Pelaksanaan upacara HKN Penutupan dan pembubaran panitia Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jenis Promosi Kesehatan Melalui Media Masa

4 jenis 4 - Pembinaan untuk

lomba PHBS

83.465.000

Pembentukan dan pembinaan desa siaga

Jumlah Pembentukan dan pembinaan desa siaga

415 desa 415 9.993.000

Pembinaan Posyandu Jumlah Posyandu yang dibina 410 posyandu

410 Kegiatan tidak

dilaksanakan karena pengurangan anggaran

14.429.000

Lomba Bersih Sehat Terselenggaranya Lomba Bersih Sehat

25 pkm 25 - Melakukan lomba

bersih sehat

30.880.000

Pelayanan Publik Jumlah posyandu 5 orang 5 - Membayar honor

petuga jaga hari-hari besar Agama 105.066.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Desa/Kelurahan yangn melaksanakan STBM 79% Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat Terlaksanannya Pengkajian, pengembangan lingkungan sehat

1 kali 1 - Sosialiasasi program

STBM

353.385.000

- Pemilihan Desa sasaran STBM

-Kegiatan Pemicuan - Verivikasi Desa SBS (Stop BAB Sembarangan )

- Realisasi Desa SBS 3 Peningkatan prilaku masyarakat

untuk hidup bersih dan sehat

Persentase desa siaga aktif strata mandiri 2 Peningkatan pelayanan kesehatan

- Penerbitan Instruksi Bupati tentang pelaksanaan STBM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran 94%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 3 3 3 3 Pembayaran

Operasional telpon,Air dan Listrik

241.600.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terlunasi

pajaknya

28 unit 7 7 7 7 Mengurus izin

kendaraan dinas agar dapat beroperasi

105.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan 3 3 3 3 memberikan honor

kepada bendahara pengeluaran,penerimaa n, dan pengurus/penyimpan barang 302.100.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 3 3 3 3 mengadakan dan mendistribusikan bahan kebersihan

17.445.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 3 3 3 3 mengadakan dan mendistribusikan Atk

61.204.000 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

penyediaan barang cetakan dan pengandaan

1 Jenis 1 mengadakan dan

mendistribusikan barang cetakan 8.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

jumlah jenis komponen intalisasi listrik yang diadakan

20 unit 5 5 5 5 mengadakan dan

mendistribusikan peralatan listrik dan penerangan

83.600.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

jumlah bahan bacaan peraturan perundang undangan yang

diadakan

10 Media Masa

3 3 3 2 Mengadakan Bahan

bacaan surat kabar

37.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien /tamu

12 bulan 3 3 3 3 menyediakan konsumsi

makanan dan minuman

25.000.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan

12 kali 3 3 3 3 Mempersiapkan dana

untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

275.646.250

Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran

553 orang 139 138 138 138 Membayar honor tenaga

administrasi perkantoran

4.814.400.000

Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah

Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan

12 kali 3 3 3 3 Mempersiapkan dana

untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah

80.000.000 3 Peningkatan prilaku masyarakat

untuk hidup bersih dan sehat

Persentase desa siaga aktif strata mandiri

4 Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi

Persentase penyediaan pelayanan Administrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rata-rata Persentase Saran dan Prasarana Pendukung

84% - Penetapan oleh pkk

pimpinan melalui SK Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

1 Unit 1 - Pembuatan gambar

dan perencanaan oleh konsultan perencanaan

54.000.000

- Koordinasi oleh panitia pengadaan ULP - Proses pengadaan melalui persyaratan yang telah ditetapkan - Mulai dari pengumuman sampai dengan pengesahan kontrak - Pelaksana pekerjaan di lapangan - Pengawasan konsultan dan pelaksanaan pejabat teknis dinas - Penyelsaian pekerjaan sesua dengan kontrak Penerimaan hasil pekerjaan oleh Tim PHO -Berita acara serah terima pekerjaan

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan

1 unit 1 - Surei barang e-katalog/tidak 28.300.000 - sesuaikan harga

dengan barang yang ingin di beli (DPA) - Proses pengadaan melalui e-katalog -Persetujuan dari penyedia barang - Persetujuan dari ppk - membuat kontrak -Proses pekerjaan - Penerima hasil pekerjaan - Proses Pembayaran Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

1 paket 1 Mengadakan Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

30.300.000

Pengadaan Komputer Jumlah unit komputer yang disediakan

6 unit 3 3 Mengadakan komputer

kantor

48.300.000 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Persentase penyediaan pelayanan Administrasi

Pengadaan Meubeler

Jumlah Meubeler yang diadakan

540 unit 540 Mengadakan Meubeler

kantor sesuai kebutuhan

117.200.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 unit 1 Memelihara gedung

kantor agar dapat berfungsi

30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara

8 unit 2 2 2 2 melakukan Servise

kendaraan

144.900.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

35 Unit 9 9 9 8 Memelihara Peralatan

Gedung Kantor

10.500.000 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi

1 unit 1 Merehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

818.800.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan

84%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

153 stel 153 stel 92.825.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN)

36%

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Personil Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal

9 orang 9 - Melaksanakan

Penyusunaan naskah akademik dan raperda

166.557.250

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

jumlah peserta bimtek/kursus singkat tenaga kesehatan

9 orang 9 Mengirim calon peserta

kepada penyelenggara diklat

161.606.000

Program Visualisasi Hasil Pembangunan

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti

4 kali Penyebarluasan Informasi hasil

pembangunan

Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan

1 kali 1 - Rapat koordinasi

dengan bidang,seksi maupun lintas sektor

35.310.000 - Penentuan Lokasi Pameran - Menyiapkan bahan/materi pameran - Membuat Stand pameran - Menyelenggarakan pameran Program Penyelenggaraan Aparatur

Rata-rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional

98%

Penyusunan dan Penetapan

Angka kredit Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional

415 orang 415 - Mengadakan

pembinaan penyusunan PAK setiap Puskesmas

34.105.000

- Memonitoring hasil pembuatan PAK Tersebut 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Persentase penyediaan pelayanan Administrasi

Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kepegawaian

Jumlah dokumen analisis jabatan dan beban kerja

2 dok 1 1 menerima DUPAK,

mempervikasi dan meneruskan ke penilai, memproses dokumen PAK 32.233.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai SAKIP CC

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD

jumlah Laporan Kinarja SKPD yang disusun

1 Dokumen 1 Rapat Koordinasi

dengan bidang dan Seksi, mengumpulkan data yang di butuhkan dari bidang dan seksi, membuat laporan

8.861.500

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semester yang disusun

2 Dok 2 Melakukan

pengumpulan data keuangan manual maupun sistim dari bidang di dinkes maupun UPTD, melakukan rekapitulasi data yang terkumpul, menyajikan dalam buku laporan semesteran

15.975.000

Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah laporan tahunan yang disusun

1 Dokumen 1 Melakukan pengumpula

data yang dibutuhka dari bidang dan seksi, membuat laporan tahunan

6.403.000

Penatausahaan dan

Penyusunan laporan Aset SKPD

Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun

1 dokumen 1 Mengumpulkan data

Aset, Merekapitulasi data Aset, Membuat laporan

131.053.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

80%

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun

1 dok 1 - Koordinasi dengan

bidang/seksi/UPTD

17.075.000 - Menerima Usulan

bidang/seksi/UPTD -Entri data dalam e-musrenbang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun

6 dok 1 2 2 1 - Rapat Koordinasi

dengan

bidang/seksi/UPTD tentang usulan kegiatan

166.845.000

- Telaah usulan bidang/UPTD 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Persentase penyediaan pelayanan Administrasi

Perkantoran

Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan

Persentase Tingkat Keselarasan RKPD

- Membuat RKA Dinkes Evaluasi Rencana Kerja

Perangkat daerah

24 pkm 24 Melakukan evaluasi

rencana kerja perangkat daerah

62.866.000

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah 80%

Pelaksanaan SPIP Terlaksananya SPIP 1 Dok 1 Dok melaksanakan

pertemuan SPIP

21.312.500 5 Peningkatan Implementasi SPIP persentase tindak lanjut

temuan Inspektorat/BPK

BANGKO, Maret 2017 4 Peningkatan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Persentase Tingkat Keselarasan RKPD

Dokumen terkait