• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam dokumen Matrik PerGub RKPD-2009 (Halaman 63-91)

305.695.592.485 7.01 Revitalisasi Proses Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

79.093.172.000

7.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

10.149.400.000 7.01.01.001 Monev serta fasilitasi

pelaksanaan Anjab dan Analisis Beban Kerja.

Meningkatnya aktivitas anjab dan beban kerja

Biro Organisasi 175.000.000

7.01.01.002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tupoksi SKPD PropJatim. Terlaksananya tupoksi SKPD Prop. Jatim Biro Organisasi 250.000.000 7.01.01.003 Fasilitasi,Analisis dan Sinkronisasi Kelembagaan Perangkat Drh Prop. Dan Kab./Kota.. Terciptanya sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah Biro Organisasi 200.000.000 7.01.01.004 Pembinaan, pengendalian Organisasi Perangkat Drh.,Kab./Kota Pemahaman dan pengendalian organisasi Biro Organisasi 200.000.000 7.01.01.005 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur

Bakorwil III 50.000.000

7.01.01.006 Koordinasi Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

Bakorwil III 40.000.000

1 2 3 4 5

7.01.01.007 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan dan Anak

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.008 Fasilitasi Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.009 Fasilitasi Perusahaan untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.010 Fasilitasi Peningkatan Investasi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.011 Sinkronisasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bakorwil III 100.000.000

7.01.01.012 Monitoring dan Evaluasai Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota

Bakorwil III 100.000.000

7.01.01.013 Fasilitasi Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Pembinaan Kewirausahaan

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.014 Fasilitasi Pengembangan Usaha Agrobisnis

Bakorwil III 40.000.000 7.01.01.015 Koordinasi Peningkatan Kualitas

Kerukunan Antar Umat Beragama

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.016 Fasilitasi peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien

Unit-unit pelayanan publik di Kab/Kota se-wilayah kerja Bakorwil III Malang

Bakorwil III 45.000.000

7.01.01.017 Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.018 Koordinasi Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.019 Fasilitasi Peningkatan Jaringan Irigasi

Bakorwil III 35.000.000 7.01.01.020 Sinkronisasi Penciptaan Tata

Ruang Wilayah Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan.

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.021 Fasilitasi Antisipasi dan Penanggulangan Bencana Alam

Bakorwil III 45.000.000

7.01.01.022 Pembangunan/Pemeliharaan Kantor

Bakorwil III 170.000.000 7.01.01.023 Fasilitasi Perbaikan Pengelolaan

Sumberdaya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Bakorwil III 40.000.000

7.01.01.024 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.025 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bakorwil III 40.000.000

7.01.01.026 Koordinasi Peningkatan Sistem Informasi Aministrasi Kependudukan

Bakorwil III 35.000.000

7.01.01.027 Fasilitasi Peningkatan Trantib dan Penanggulangan Kriminalitas

Bakorwil III 40.000.000

7.01.01.028 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebagai Basis Pengembangan ekonomi Regional

Bakorwil III 40.000.000

7.01.01.029 Pembekalan Sekretaris Desa/Aparatur Desa se Jawa Timur pemahaman terhadap sistem administrasi desa Biro Administrasi Pemerintahan Umum 155.481.250

7.01.01.030 Sosialisasi Cara Penyusunan RPJM Desa terlaksananya pemahaman terhadap penyusunan RPJM Desa Biro Administrasi Pemerintahan Umum 150.000.000 7.01.01.031 Penyusunan Standard Kompetensi Jabatan Struktural PNS Tersedianya kompetensi jabatan struktural PNS Biro Organisasi 200.000.000 7.01.01.032

1 2 3 4 5

7.01.01.032 Peningkatan koordinasi pelayanan keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan dengan Pemerintah Pusat

Cepat, akurat dan lancarnya urusan dengan Pemerintah, Badan, Lembaga di Pusat Kantor Perwakilan 684.400.000 7.01.01.033 Pengendalian Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBD

Terkelolanya sumber dana APBD secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang lebih cepat.

Biro Administrasi Pembangunan

900.000.000

7.01.01.034 Proses Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pelantikan 4 walikota probolinggo, mojokerto, kediri dan madiun

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

300.000.000

7.01.01.035 Rapat teknis tentang pengendalian dan pelaporan perencanaan program pembangunan Perencana Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000

7.01.01.036 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana dalam evaluasi program pembangunan Aparat Perencana Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000

7.01.01.037 Sosialisasi integrasi sistem pelaporan dan pengendalian

SKPD Provinsi dan Instansi Terkait Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000

7.01.01.038 Peningkatan ketenagaan dalam penyusunan capaian program dan kinerja

Penyusun Capaian Program dan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

300.000.000

7.01.01.039 Hari Jadi Provinsi Jawa Timur terlaksananya hari jadi Provinsi jawa timur

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

300.000.000

7.01.01.040 Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Sosialisasi (LPPD) sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008

LPPD Gubernur /kab/kota Biro Administrasi Pemerintahan Umum 100.000.000

7.01.01.041 Desk Pilkada Provinsi Jawa Timur

sosialisasi pemilu legislatif dan pemilu presiden

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

150.000.000

7.01.01.042 Rapat Teknis Pengelolaan Tanah Desa dan Sistem Managemen Administrasi Desa/Kelurahan

terlaksananya pemahaman terhadap pengelolaan tanah kas desa dan sistem manajemen administrasi desa/kelurahan Biro Administrasi Pemerintahan Umum 150.000.000

7.01.01.043 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

instansi pelaksana mampu melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yg disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

250.000.000

7.01.01.044 Pembekalan/Bimbingan Teknis Kepala Desa/BPD se Jatim

meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa Biro Administrasi Pemerintahan Umum 176.718.750 7.01.01.045 Rakor Pemantapan Penyelenggaraan Pemdes se Jatim terlakasananya pemahaman terhadap penyelenggaraan pem des Biro Administrasi Pemerintahan Umum 150.000.000

7.01.01.046 Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota serta Kunjungan Kerja DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terlaksananya Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kunjungan Kerja DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Biro Administrasi Pemerintahan Umum 100.000.000 7.01.01.047

1 2 3 4 5

7.01.01.047 Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah

terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2009

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

100.000.000

7.01.01.048 Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi pelaksana mampu mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting Biro Administrasi Pemerintahan Umum 200.000.000

7.01.01.049 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi serta Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan se Jatim

terciptanya penyelenggaraan pemdes menuju good government

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

312.800.000

7.01.01.050 Pemilihan Camat yang Berprestasi di Jatim

telah terpilihnya camat teladan yang kinerjanya mendapatkan prestasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum 100.000.000

7.01.01.051 Sosialisasi Bidang Pertanahan terlaksananya pemahaman pemerintah kabupaten/kota di bidang pertanahan untuk kepentingan umum Biro Administrasi Pemerintahan Umum 100.000.000

7.01.01.052 Penyusunan Data Administrasi Wilayah, Kode Daerah dan Toponimi

tertatanya penamaan data administrasi wilayah, kode daerah dan rupa bumi

Biro Administrasi Pemerintahan Umum

100.000.000

7.01.01.053 Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi pelaksana mampu menerbitkan dokumen kependudukan Biro Administrasi Pemerintahan Umum 250.000.000

7.01.01.054 Rakor Pembekalan Pengurus APDESI dan AKD

terlaksananya pemahaman terhadap kedudukan APDESI dan AKD Biro Administrasi Pemerintahan Umum 100.000.000

7.01.01.055 Bimbingan Teknis Camat dan Perangkat Kecamatan

terlaksananya pemahaman bagi camat dan

perangkatnya tentang tugas dan wewenang camat yang dilimpahkan oleh bupati/walikota Biro Administrasi Pemerintahan Umum 275.000.000 7.01.01.056 Proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan/ Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur terlaksananya Proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan/ Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Timur Biro Administrasi Pemerintahan Umum 350.000.000

7.01.01.057 Pendataan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil se Jatim

instansi pelaksana memberikan pelayanan yang sama dan profesional Biro Administrasi Pemerintahan Umum 200.000.000 7.01.01.058 Monitoring Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2008 terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Biro Administrasi Pemerintahan Umum 100.000.000

7.01.01.059 Evaluasi Pelaksaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi

Penyelesaiaan P3D, Penyerahan Urusan Pemerintah kepada daerah terlaksananya Penyelesaiaan P3D, Penyerahan Urusan Pemerintah kepada daerah Biro Administrasi Pemerintahan Umum 150.000.000 7.01.01.060 Pengendalian Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana APBN

Terkelolanya sumber dana APBN secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang lebih cepat.

Biro Administrasi Pembangunan

900.000.000

7.01.02 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

55.659.140.000 7.01.02.001 Pengembangan, pembinaan dan

pemeliharaaan program simbada Provinsi Jawa Timur

Biro Administrasi Pembangunan

1 2 3 4 5

7.01.02.002 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya dokumen perencanaan APBD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar SKPD dalam pelaksanaan anggaran

Biro Keuangan 2.020.000.000

7.01.02.003 Evaluasi rancangna peraturan daerah tentang APBD Kabupaten / Kota

Terciptanya Analisa dan Evaluasi

Biro Keuangan 785.000.000

7.01.02.004 Evaluasi rancangan peraturan tentang penjabaran APBD Kabupaten / Kota Terciptanya Analisa dan Evaluasi Biro Keuangan 1.250.000.000 7.01.02.005 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersusunnya dokumen Rapergub tentang Penjabaran APBD yang merupakan rincian pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD

Biro Keuangan 1.187.000.000

7.01.02.006 Penyusunan Dasar Penghitungan Pajak Daerah

Tersusunnya dasar penghitungan pajak daerah Dinas Pendapatan 1.500.000.000 7.01.02.007 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tersusunnya dokumen Raperda tentang Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya untuk menampung perubahan program dan kegiatan serta kebutuhan belanja yang belum dianggarkan dalam APBD Biro Keuangan 2.058.000.000 7.01.02.008 pembahasan petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan pajak daerah

Meningkatkan sistem pelayanan pembayaran pajak daerah Dinas Pendapatan 350.000.000 7.01.02.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen Rapergub tentang Penjabaran APBD yang merupakan rincian pelaksanaan program dan kegiatan SKPD baik yang mengalami perubahan, pergeseran maupun tambahan kegiatan baru Biro Keuangan 1.390.000.000

7.01.02.010 Peningkatan Pelayanan PKB dan BBNKB Meningkatkan penerimaan sektor PKB dan BBNKB Dinas Pendapatan 912.600.000

7.01.02.011 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota

Terciptanya Peminaan Keuangan Daerah

Biro Keuangan 375.000.000

7.01.02.012 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya sosialisasi regulasi dibidang pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SD Aparatur

Biro Keuangan 1.616.000.000

7.01.02.013 Pemantapan Potensi PKB dan BBNKB Meningkatkan penerimaan PAD Dinas Pendapatan 600.000.000

7.01.02.014 Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam menyusun dan melaksanakan APBD sesuai ketentuan yang berlaku

Biro Keuangan 1.200.000.000

7.01.02.015 Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dibidang Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan

Meningkatkan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam pemungutan ret parkir berlangganan

Dinas Pendapatan

430.250.000

1 2 3 4 5

7.01.02.016 Fasilitasi

perhitungan/pertanggungjawaba n keuangan daerah Kab/Kota se Jatim

Tersusunnya Data/Informasi Keuangan Daerah

Biro Keuangan 350.000.000

7.01.02.017 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah

Terwujudnya aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam menyusun dan melaksanakan APBD sesuai ketentuan yang berlaku

Biro Keuangan 2.645.000.000

7.01.02.018 Peningkatan koordinasi penerimaan Pajak Daerah

Meningkatkan PAD Dinas Pendapatan

400.000.000

7.01.02.019 Optimalisasi Pungutan Retribusi Daerah

Meningkatkan kerja sama dengan Dinas-dinas penghasil

Dinas Pendapatan

800.000.000

7.01.02.020 Monitoring dan rekonsiliasi Penerimaan bagi Hasil PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Dalam Negeri dan PPh pasal 21

Meningkatnya penerimaan bagi hasil PPH psl 25 dan psl 29 wajib pajak dalam negeri dan PPH psl 21

Dinas Pendapatan

200.000.000

7.01.02.021 Sosialisasi Pajak Penghasilan Orang pribadi dalam negeri dan PPh Psl. 21

Meningkatkan sosialisasi evaluasi penerimaan bagi hasil pajak PPh psl 21

Dinas Pendapatan

1.300.000.000

7.01.02.022 Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Pemerintah kab/kota di seluruh Jawa Timur

Meningkatkan koordinasi dalam menghimpun data Penerimaan PAD Dinas Pendapatan 216.290.000

7.01.02.023 Rekonsiliasi dan Evaluasi pelaporan dan Penerimaan PAD dengan Dinas-dinas penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tertib pelaporan dan penerimaan PAD dengan Dinas-dinas penghasil Dinas Pendapatan 580.000.000

7.01.02.024 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Terlaksananya proses transfer informasi dibidang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis Biro Keuangan 2.500.000.000

7.01.02.025 Evaluasi Penerimaan bagi Hasil PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Dalam Negeri dan PPh pasal 21

Meningkatkan evaluasi penerimaan bagi hasil PPh WPOPDN dan PPh psl 21 Dinas Pendapatan 448.100.000 7.01.02.026 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban PelaKsanaan APBD Biro Keuangan 1.011.915.000 7.01.02.027 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Lelang Kayu Hasil Hutan

Mitra kerja dengan (Perum Perhutani Unit II Jatim, Dinas Kehutanan dan UPT Dipenda Prop Jatim

Dinas Pendapatan

475.000.000

7.01.02.028 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Biro Keuangan 1.562.085.000 7.01.02.029 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Terciptanya laporan Manajemen Aset/Barang Daerah Biro Keuangan 4.200.000.000 7.01.02.030 Penggalian Sumber-sumber Pungutan Retribusi Daerah

Dinas/Badan/Instansi Penghasil dan UPT seluruh Jawa Timur

Dinas Pendapatan

585.000.000

7.01.02.031 Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ke-tiga

Mitrakerja (Perum Perhutani Unit II Jatim, Dinas Kehutan dan UPT Dipenda Prop Jatim) Dinas Pendapatan 675.000.000 7.01.02.032 Revalusi/appraisal aset/barang daerah Terciptanya Laporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah Biro Keuangan 250.000.000

7.01.02.033 Peningkatan Kerjasama dengan Badan/Dinas

Penghasil/Pemerintah Pusat tentang bagi hasil Provinsi Sumber Daya Hutan

Meningkatkan kerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Pemerintah Pusat

Dinas Pendapatan

1 2 3 4 5

7.01.02.034 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Terciptanya Lapoan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Biro Keuangan 300.000.000

7.01.02.035 Pelaksanaan Audit Eksternal Lanjutan (Survellen pada KB Samsat yang telah menerima sertifikat ISO 9001:2000) Masyarakat dan Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Dinas Pendapatan 727.450.000 7.01.02.036 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan

Mitra kerja dengan Perum Perhutani unit II Jawa Timur dan UPT Dipenda

Dinas Pendapatan

500.000.000

7.01.02.037 Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) dari Penjualan Kayu Hasil Hutan

Mitra kerja Perum Perhutani, Dinas Perhutani serta UPT Dipenda

Dinas Pendapatan

600.000.000

7.01.02.038 Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab Terpenuhinya kesepakatan koordinasi dan pemahaman pengelolaan keuangan daerah Biro Keuangan 400.000.000 7.01.02.039 Fasilitasi Peningkatan Penerimaan/Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kerja sama dengan PPAT Dinas Pendapatan 800.000.000 7.01.02.040 Peningkatan kapabilitas profesionalisme SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya rekonsiliasi data PAD dengan PPKD, terlaksananya rekonsiliasi data

Biro Keuangan 250.000.000

7.01.02.041 Evaluasi penatausahaan dan pelaporan data penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya

Tertib pembukuan dan pelaporan penatausahaan penerimaan PAD Dinas Pendapatan 243.050.000

7.01.02.042 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan hardware dan software dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya rekonsiliasi dan konfirmasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Biro Keuangan 557.056.000

7.01.02.043 Penetapan Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya

Kerja sama dengan kab/kota

Dinas Pendapatan

231.600.000

7.01.02.044 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Potensi dan

Perkembangan Pendapatan Meningkatkan pengolahan data potensi dengan perkembangannya Dinas Pendapatan 600.000.000 7.01.02.045 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dipenda Prop Jawa Timur

Tersusunnya peraturan perundang-undangan dinas pendapatan Prop Jawa Timur Dinas Pendapatan 300.000.000

7.01.02.046 Pengembangan dan analisa informasi Pendapatan Daerah

Tercapainya penerimaan PAD

Dinas Pendapatan

800.000.000

7.01.02.047 Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Anggaran

Dilaksanakan 38 (tiga puluh delapan) UPTD se Jawa Timur

Dinas Pendapatan

650.000.000

7.01.02.048 Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Tersusunnyan SPP dan PO Dinas Pendapatan 450.000.000

7.01.02.049 Peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah/peningkatan administrasi gaji pegawai Prop.

Tersedianya alokasi anggaran untuk peningkatan administrasi gaji pegawai Provinsi Biro Keuangan 1.095.294.000

7.01.02.050 Peningkatan kapasitas keuangan Pemda/Peningkatan & pengembangan SDM dlm proses pelayanan SPM Giro dan SKPP

Tersedianya SDM yang andal untuk terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Biro Keuangan 700.000.000

7.01.02.051 Peningkatan kapasitas keuangan Pemda/peningkatan tertib adm. Pelayanan Giro Terselenggaranya peningkatan tertib Administrasi Pelayanan, terselesaikannya SP2D Biro Keuangan 1.047.650.000 7.01.02.051

1 2 3 4 5

7.01.02.052 Pengembangan Sistem Pemberkasan Elektronik Pada KB Samsat Seluruh Jawa Timur

Masyarakat dan Aparatur Dipenda Prop Jatim Dinas Pendapatan 3.593.450.000

7.01.02.053 Peningkatan Tertib Administrasi Surat Pertanggungawaban Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Prop. Jatim

Pembinaan dan Sosialisasi guna meningkatkan pemahaman SPJ Keuangan SKPD Biro Keuangan 300.000.000 7.01.02.054 Pengembangan Sistem Komputerisasi Pelayanan pada KB Samsat di Jawa Timur

Mengembangkan sistem pelayanan wajib pajak pada KB Samsat

Dinas Pendapatan

2.489.600.000

7.01.02.055 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

TPTGR Biro Keuangan 500.000.000

7.01.02.056 Koordinasi Usulan Perubahan Perundang-undangan yang Berhubungan dengan Pendapatan Daerah Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan 580.450.000

7.01.02.057 Sinkronisasi Pengelolaan Barang Daerah antara Pemprov Jatim dengan Pemerintah Kab/Kota se Jawa Timur Terlaksananya sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa diseluruh SKPD Provinsi Jawa Timur secara online

Biro Administrasi Pembangunan

250.000.000

7.01.02.058 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Meningkatkan Pelayanan pada Wajib Pajak Dinas Pendapatan 571.300.000 7.01.02.059 Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur

Meningkatnya kapasitas SDM pengelola keuangan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Pembangunan 850.000.000 7.01.02.060 Fasilitasi Perhitungan/Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kab/Kota se Jawa Timur

Terciptanya Analisa dan Evaluasi

Biro Keuangan 1.000.000.000

7.01.02.061 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Lelang Secara Elektronik di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pelelangan secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan 900.000.000

7.01.03 Program Peningkatan Kerjasama 13.284.632.000 7.01.03.001 Peningkatan Kemampuan Aparat

Dalam Rangka Pembuatan Naskah Kerjasama dan Peraturan Kerjasama Aparat yang menguasai peraturan dan pelaksanaan kerjasama Biro Administrasi Kerjasama 100.000.000 7.01.03.002 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Terkendalinya Pelaksanaan Kerjasama Biro Administrasi Kerjasama 100.000.000 7.01.03.003 Pembinaan, Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Antar Provinsi dengan Kab/Kota, Kab/Kota dengan Kab/Kota se Jatim Terlaksananya kerjasama daerah perbatasan dan terselesaikannya perselisihan di daerah perbatasan Biro Administrasi Kerjasama 100.000.000 7.01.03.004 Koordinasi, fasilitasi, pemantauan inventarisasi dan pemetaan pendidikan dasar, SD, SLTP dan SLTA

Bakorwil I 75.000.000

7.01.03.005 Pemantauan pelaksanaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)

Bakorwil I 45.000.000

7.01.03.006 Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Internasional Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pelatihan Biro Administrasi Kerjasama 275.000.000

7.01.03.007 Koordinasi / Konsultasi Dalam Rangka Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi, Provinsi dengan Kab/Kota Meningkatnya pemahaman pelaksanaan kerjasama Biro Administrasi Kerjasama 250.000.000

7.01.03.008 Pelaksanaan Kerjasama dengan Asia-Afrika

SDM Aparatur, UKM Biro Administrasi Kerjasama

250.000.000

1 2 3 4 5

7.01.03.009 Tindaklanjut Kerjasama Pembangunan Antar Provinsi, Provinsi dengan Kab/Kota

Terlaksananya kerjasama dengan Provinsi Lain di Indonesia dan Kab/Kota se Jatim Biro Administrasi Kerjasama 200.000.000

7.01.03.010 Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Non

Departemen/Pihak Ketiga

Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota

Biro Administrasi Kerjasama

175.000.000

7.01.03.011 Pelaksanaan Kerjasama dengan Australia - Oceania SDM Aparatur, UKM, Kelompok Masyarakat Biro Administrasi Kerjasama 275.000.000 7.01.03.012 Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Tersusunnya data hasil pelaksanaan kerjasama Biro Administrasi Kerjasama 250.000.000

7.01.03.013 Sosialisasi Peraturan dan Pelaksanaan Kerjasama Terwujudnya pemahaman yang sama tentang kerjasama Biro Administrasi Kerjasama 150.000.000

7.01.03.014 Penerimaan Tamu / Dubes Asing Peningkatan hubungan internasional dan ekonomi masyarakat Biro Administrasi Kerjasama 125.000.000

7.01.03.015 Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Prancis

Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota

Biro Administrasi Kerjasama

1.500.000.000

7.01.03.016 Pelaksanaan Kerjasama dengan Negara-Negara di Eropa dan Amerika

Badan, Dinas dan Perguruan Tinggi

Biro Administrasi Kerjasama

250.000.000

7.01.03.017 Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi kependudukan

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.018 Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring Kegiatan Pelayanan Informasi Masyarakat

Kab / Kota di Wilker BAKORWIL II Bojonegoro

Bakorwil II 201.500.000

7.01.03.019 Fasilitasi, Koordinasi Kegiatan Bidang Kemasyarakatan

Kab/Kota di Wilker BAKORWIL II Bojonegoro

Bakorwil II 300.000.000

7.01.03.020 Fasilitasi, Koordinasi Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana

Kab / Kota di Wilker BAKORWIL II Bojonegoro

Bakorwil II 398.500.000

7.01.03.021 Fasilitasi, Koordinasi Kegiatan Bidang Ekonomi Pembangunan Daerah

Kab/Kota di Wilker BAKORWIL II Bojonegoro

Bakorwil II 300.000.000

7.01.03.022 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Kab/Kota di Wilker BAKORWIL II Bojonegoro

Bakorwil II 300.000.000

7.01.03.023 Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kab

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.024 Peningkatan kwalitas PNS melalui Diklat Struktural dan Fungsional

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.025 Koordinasi dan pemantauan tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu, DPD, Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

Bakorwil I 50.000.000

7.01.03.026 Koordinasi, sinkronisasasi, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan se Wilayah kerja Bakorwil IV Pamekasan Terkoordinasi dan sinkronnya perencanaan pembangunan antara Kab/Kota dengan Provinsi dan Pusat

Bakorwil IV 40.000.000

7.01.03.027 Peningkatan Kebudayaan Antar Daerah Bakorwil IV Pamekasan

Pelestarian budaya dan seni tradisional daerah

Bakorwil IV 300.000.000

7.01.03.028 Fasilitasi koordinasi monitoring perkembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Termonitornya perkembangan KIM

Bakorwil IV 40.000.000

7.01.03.029 Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan/evaluasi program penciptaan iklim usaha

Tercapainya Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif

Bakorwil IV 40.000.000

7.01.03.030 Fasilitasi, koordinasi dan monitoring/evaluasi program kapasitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup

Terkoordinasinya usaha pengendalian eksploitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bakorwil IV 40.000.000

7.01.03.031 Koordinasi dan monitoring menghadapi musim tanam tembakau tahun 2008 di wilayah Madura

Terkoordinasi dan termonitornya luas tanam dan tata niaga tembakau madura VO

Bakorwil IV 40.000.000

1 2 3 4 5

7.01.03.032 Fasilitasi Koordinasi serta evaluasi peningkatan

kemampuan dan pemberdayaan Gabungan HIPPA

Terbinanya Kegiatan Gabungan HIPPA

Bakorwil IV 40.000.000

7.01.03.033 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan daerah rawan banjir di Kab/Kota

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.034 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan pencegahanan penanganan penyakit hewan dan ternak

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.035 Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gerdu Taskin)

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.036 Koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

Bakorwil I 85.000.000

7.01.03.037 Koordinasi dan pemantauan terhadap upaya penghematan energi

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.038 Koordinasi dan pemantauan irigasi pada HIPPA dan GHIPPA

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.039 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan P2WKSS

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.040 Koordinasi fasilitasi dan pemantauan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.041 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Kab/Kota

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.042 Koordinasi, fasilitasi pengembangan potensi Kepariwisataan

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.043 Pemantauan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.044 Koordinasi dan pemantauan bahan galian C

Bakorwil I 30.000.000 7.01.03.045 Penyusunan sistem informasi

manajemen kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan dan Akip/ Lakip

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.046 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan produk unggulan daerah di Kab/Kota

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.047 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.048 Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Mantingan-Kertosono

Bakorwil I 25.000.000

7.01.03.049 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi traffiking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.050 Koordinasi dan fasilitasi pekan komunikasi dan informasi masyarakat

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.051 Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Bakorwil I 75.000.000

7.01.03.052 Pembangunan Media Center Bakorwil

Bakorwil I 30.000.000 7.01.03.053 Koordinasi, fasilitasi dan evaluasi

penerimaan PBB dan BPHTB

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.054 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan

Bakorwil I 30.000.000

7.01.03.055 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.056 Koordinasi ,fasilitasi dan evaluasi serta pemantauan masyarakat rawan sosial

Bakorwil I 50.000.000

7.01.03.057 Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan SMPP Perangkat Kelurahan/Desa pada masing-masing Kab/Kota

Bakorwil I 40.000.000

1 2 3 4 5

7.01.03.058 Koordinasi, fasilitasi, pemantauan inventarisasi penyakit menular dan gizi buruk

Bakorwil I 40.000.000

7.01.03.059 Koordinasi, fasilitasi dan pemantauan pengembangan produk unggulan yang berpotensi daya saing

Dalam dokumen Matrik PerGub RKPD-2009 (Halaman 63-91)

Dokumen terkait