• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2) Lain-lain yang dianggap perlu

6

B

BAABB IIII PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya mengimplementasikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun

2017-2021 melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021 dengan

komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika pada

tahun 2021 merupakan akhir tahun periode pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Untuk mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021, Dinas

Komunikasi dan Informatika menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2021. Dan

menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

Target-target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 telah menggambarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika dan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021 telah memuat

Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai selama peiode 5 (lima) tahun.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang

Pariaman adalah:

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun perencanaan strategis untuk

lima tahunan dan rencana kerja setiap tahunnya. Rencana strategis ini menjadi

acuan untuk penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Penyusunan rencana

strategis (renstra) diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap

instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis, termasuk Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Padang Pariaman berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

7

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021.

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang

Pariaman yang merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih

merupakan visi dan misi yang harus didukung dan dicapai oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Adapun visi, misi tujuan, sasaran

serta kebijakan dan program dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021

adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan

Sejahtera.”

Visi di atas memiliki empat kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci

tersebut adalah:

1. Baru memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten

Padang Pariaman;

2. Religius memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma

agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam

kehidupan sehari–hari;

3. Sejahtera memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak

dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;

4. Cerdas memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan

berilmu pengetahuan.

Melalui Visi di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang

Pariaman mendukung Misi Bupati Padang Pariaman yang ke 6 (enam) dirumuskan

sebagai berikut:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan,

Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik”.

8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2021

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu

kondisi yang akan dicapai dalam masa yang akan datang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 ini

adalah untuk mendukung tujuan pada misi ke-6 RPJMD Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2017-2021 yaitu “Meningkatnya Penggunaan Sistem

Informasi Daerah”

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu kurun

lebih pendek dari tujuan. Sasaran dinyatakan untuk dapat dicapai secara

berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Guna mewujudkan manjemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka

ditetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

07/KEP/KEP-DISKOMINFO/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017-2021 yang menjadi dasar

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang

Pariaman pada tahun 2021.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan maka Rencana

Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

9

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Kinerja 2021 1 2 3 4 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik Berkembangannya infrastruktur jaringan Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah Parsentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah

mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna

100%(44 OPD, 25 UPT 103 Nagari) Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi Persentase Informasi Data yang dikelola

100% Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Peringkat 1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman telah

ditetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Padang Pariaman

dengan Inspektur Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan data yang telah di sajikan

didalam tabel Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2021.

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika telah merealisasikan berbagai target-target kinerja

sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan

mengenai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2020. Uraian

tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dianalisis dan

dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja

yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Rumus yang

digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja, yaitu:

Capaian = x 100%

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2020, adalah

sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Kinerja 2020 Realisasi Capaian % 1 2 3 4 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Berkembangannya infrastruktur jaringan Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah Parsentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah mengimplementasi kan teknologi informasi dengan tepat guna 75%(44 OPD, 15 UPT, Nagari 103) 75%(44 OPD, 15 UPT, Nagari 103)) 100% Realisasi Target

11

Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi Persentase Informasi Data yang dikelola 95% 95% 100% Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Peringkat 1 Peringkat 4 / Cukup Informatif 40%

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan data tabel 5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 sebagai tahun

kedua pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2016-2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “Persentase Pengembangan Infrastruktur Jaringan” dengan

realisasi 100% dengan rician sebagai berikut:

a. Ada hal strategis yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

dalam hal Kecepatan Akses Internet, antara lain:

1) Menjalin kerjasama dengan PT. Indonesia Comnet Plus,tbk dalam hal

penyediaan Bandwith/sambungan Internet.

2) Membangun Infrastruktur Jaringan untuk semua OPD termasuk

kecamatan di wilayah kabupaten Padang Pariaman. Selain infrastruktur.

2. “Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dan efektif”. Adapun

keberhasilan Indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Parsentase OPD dan Unit Kerja yang sudah menerapkan

e-Government/Aplikasi Pemerintahan sudah mencapai 75% artinya pada

tahun 2020 telah tercapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan

kerjasama antar pihak yang terkait antara ASN dan Pihak pengelola IT.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran OPD yang berkomitmen untuk

membangun tata kelola pemerintah berbasis e-government dengan cara

membuat aplikasi untuk urusan-urusan yang bersifat pelayanan terhadap

masyarakat ataupun aplikasi internal Pemerintah Daerah.

b. “Persentase kepuasan publik terhadap kualitas layanan secara online”.

Persentase Kepuasan publik akan hal ini di rangkum dari beberapa layanan

12

yang telah disediakan, seperti Website utama daerah dan Website OPD

se-Kabupaten Padang Pariaman.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan, penyebaran informasi

publik” dengan indikator:

a. “Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik belum mencapai target yang

ditetapkan, yaitu “Cukup Informatif” Keterbukaan Informasi Publik Tingkat

Sumatera Barat yang mana di targetkan menjadi peringkat 1 (satu) atau

“Sangat Informatif”.

b. Jumlah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital, sebanyak

4 (empat) akses informasi public secara digital.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2019 dengan 2020

Misi Sasaran Target Kinerja 2019 Realisasi Target Kinerja 2020 Realisasi Capaian % Capaian % 1 2 6 7 8 3 4 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah 65%(44 OPD, 10 UPT, 50 Nagari) 65%(44 OPD, 5 UPT) 100% 75%(44 OPD, 15 UPT, 50 Nagari) 75%(44 OPD, 15 UPT, 50 Nagari) 100% Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi 75% 75% 100% 95% 95% 100% Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas Peringkat 1/ Sangat Informatif Peringkat 4 Cukup Informatif 40% Peringkat 1/ Sangat Informatif Peringkat 4 Cukup Informatif 40%

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika hanya

terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, karena Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki sumber

pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi anggaran untuk tahun 2020 sebagai pendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang

telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaan Strategis Tahun 2020

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Target 2020

Program dan Kegiatan Anggaran Realiasi

1 2 3 4 5 6 7 8 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik Berkembangannya infrastruktur jaringan Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah Parsentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang telah

mengimplementasikan teknologi informasi dengan tepat guna

75%(44 OPD, 15 UPT, 50 Nagari)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pengawasan dan Pengendalian Sarana Telekomunikasi

Pusat Pelayanan Informasi Daerah Fasilitasi Sistem Informasi dan Persandian

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Layanan Satu Data Padang Pariaman

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah

104.440.400,- 32.068.400 58.210.000 14.162.000 31.640.000 0,00 31.640.000 162.892.000 76.132.000 86.760.000 100.303.830,- 28.851.930 58.141.900 13.310.000 31.340.700 0,00 31.340.700 162.186.650 75.553.850 86.632.800 Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government Meningkatnya kualitas pelayanan data dan Pengamanan Informasi Persentase Informasi Data yang dikelola

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Target 2020

Program dan Kegiatan Anggaran Realiasi

1 2 3 4 5 6 7 8 Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Berkualitas Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Peringkat

1 Kerjasama dengan Media Massa Elektronik dan Online

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet Daerah Pembangunan Comand Center Padang

Pariaman

Pengembangan Infrastruktur Data Center Penyediaan Colocation Server

Pengembangan Sumberdaya Keamanan Sistem Informasi

Pembinaan Layanan E-Government Pengembangan E-gov dan Implementasi

Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Per-UU

Penyediaan Makanan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.481.515.200 37.420.000 65.285.000 1.475.940.200 402.693.500 53.266.500 72.660.000 0,00 16.074.000 358.176.000 349.689.700 27.700.000 171.592.800 24.700.000 2.172.900 0,00 17.524.000 106.000.000 297.731.100 120.849.000 10.000.000 63.000.000 95.827.1000 0,00 8.055.000 0,00 2.460.777.089 36.644.500 64.469.0887 1.463.528.100 400.923.000 53.145.800 71.910.000 0,00 12.078.715 358.077.887 330.117.754 27.660.600 152.480.000 24.539.950 2.119.000 0,00 17.494.950 105.823.254 296.663.826 120.848.000 9.979.200 62.999.950 94.842.676 0,00 7.994.000

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Target 2020

Program dan Kegiatan Anggaran Realiasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

0,00 - 0,00 0,00 65.696.500 65.696.500 0,00 - 0,00 0,00 65.409.500 65.409.500

16

Realisasi Anggaran seluruhnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (%) Program/Kegiatan Capaian 1 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 104.440.400,- 100.303.830,- 96,04

A Pengawasan dan Pengendalian Sarana

Telekomunikasi 32.064.400 28.851.930 89,97

Terlaksananya Pengawasan Warnet, Radio Amatir dan Tower B Pusat Pelayanan Informasi Daerah 58.210.000 58.141.900 99,88 Informasi Kepada PPID Tersedianya Layanan

Padang Pariaman C Fasilitasi Sistem Informasi dan Persandian 14.162.000 13.310.000 93,98

Jumlah OPD yang terfasilitasi Sistem Informasi dan Persandian

2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 31.640.000 31.340.700 99,65

A Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 0,00 0,00 0,00

Tersedianya data statistik Daerah Daerah Kabupaten Padang

Pariaman B Layanan Satu Data Padang Pariaman 31.640.000 31.340.700 99,65

Tersedianya “Satu Data” Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Pariaman

3 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 162.892.000 162.186.650 99,57

A Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 76.132.000 75.553.850 99,24

Terlaksananya Pendistribusian Informasi melalui media

massa B Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah 86.760.000 86.632.800 99,85 Informasi dan media luar Tersedianya Media

Ruang

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.481.512.200 2.460.777.089 99,16

A Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan 37.420.000 36.644.500 97,93 Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan B Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 65.285.000 64.469.087 98,75 Tersedianya Jaringan Komunikasi dan

Informasi C Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet Daerah 1.475.940.200 1.463.528.100 99,16 Tersedianya Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet

Daerah D Pembangunan Comand Center Padang Pariaman 402.693.500 400.923.000 99,56 Pembangunan Comand Terlaksananya

Center Padang Pariaman E Pengembangan Infrastruktur Data Center 53.266.500 53.145.800 99,16 pengembangan Terlaksananya

Infrastruktur Data Center F Pembangunan Comand Center Padang Pariaman 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Comand Terlaksananya

Center Padang Pariaman G Penyediaan Colocation Server 72.660.000 71.910.00 98.97 Tersedianya Colocation Server H Pengembangan Sumberdaya Keamanan Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya Pengembangan Sumberdaya Keamanan

Sistem Informasi I Pembinaan Layanan E-Goverment 16.074.000 12.078.715 75,14 Pembinaan Layanan E-Terlaksananya

Goverment J Pengembangan E-Goverment dan Implementasi Smart City Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman 358.176.000 358.077.887 99,97

Terlaksananya perwujudan Smart City

Padang Pariaman

17

A Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 27.700.000 27.660.600 99,86

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat sesuai

kebutuhan selama 1 tahun B Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 171.592.800 152.480.000 88,86 pengelola keuangan Terbayarnya honor C Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.700.000 24.539.950 99,35

Tersedianya Alat-alat Kebersihan selama 1 tahun dan Honor Cleaning Service D Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.172.900 2.119.000 97,52

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor E Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU 0,00 0,00 0,00 Tersedianya bahan bacaan F Penyediaan Makanan Minuman 17.524.000 17.494.950 99,83 dan minuman tamu dan Tersedianya makanan

rapat. G Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 106.000.000 105.823.254 99,83 koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat

ke luar daerah

6 Program peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 297.731.100 296.663.826 99,64

A Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 120.849.000 120.848.000 100,00 kantor yang dibutuhkan Tersedianya peralatan B Pengadaan mebeleur 10.000.000 9.979.200 99,79 Tersedianya Mebeleur C Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.000.000 62.999.950 100,00 Terawatmya Gedung

Kantor D Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 100,00 perlengkapan gedung Terawatnya

kantor E Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.827.100 94.842.676 98,97

Terawatnya mobil dinas sebanyak 2 unit, tersedianya BBM serta

honor sopir 1 orang E Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 8.055.000 7.994.000 99,24

Terawatnya perlengkapan gedung

kantor

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49.000.000 47.162.130 98,25

A Pendidikan dan pelatihan formal 24.500.000 23.496.916 96,37

Terkirimnya PNS mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal. B Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 26.500.000 26.496.916 99.99 mengikuti Bintek Terkirimnya PNS

8 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan: 37.700.000 66.052.000 97,92

A Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 67.445.000 66.052.000 99,20 Terselesaikannya Renja, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Evaluasi

2. Perbandingan Realisasi Capaiana Kinerja Tahun Anggaran 2019 dengan 2020

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggara 2019 dengan 2020

Realisasi 2020 Realisasi 2019 No Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) (%) Anggaran Realisasi (Rp.) (%) Capaian Program/Kegiatan 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 104.440.400,- 100.303.830,- 96,04 178.840.500,- 164.655.127,- 92,07

A Pengawasan dan Pengendalian Sarana Telekomunikasi 32.064.400 28.851.930 89,97 38.342.500 33.845.182 88,27

Terlaksananya Pengawasan Warnet, Radio Amatir dan Tower

B Pembinaan dan Pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi - - 17.500.000

17.317.000

98,96 Terlaksananya Pembinaan Lembaga/Kelompok Informasi C Pusat Pelayanan Informasi Daerah 58.210.000 58.141.900 99,88 69.310.000 68.847.076 99,33

Tersedianya Layanan Informasi Kepada PPID Padang Pariaman

D Fasilitasi Sistem Informasi dan Persandian 14.162.000 13.310.000 93,98

53.688.000 44.645.069

83,16

Jumlah OPD yang terfasilitasi Sistem Informasi dan Persandian

2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 31.640.000 31.340.700 99,65 109.385.900 102.056.420 93,30

A Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - - - 30.257.500 30.117.300 99,54

Tersedianya data statistik Daerah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

B Layanan Satu Data Padang Pariaman 31.640.000 31.340.700 99,65 79.128.400 71.939.120 90,91

Tersedianya “Satu Data” Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

3 Program Kerjasama Informasi dengan Mass

Media 162.892.000 162.186.650 99,57 395.980.000 392.738.100

99,18

A Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 76.132.000 75.553.850 99,24 128.160.000 127.869.600 99,77

Terlaksananya Pendistribusian Informasi melalui media massa

luar Ruang C Kerjasama dengan Media Massa elektronik dan Online - - 229.220.000 228.209.500 99,56

Terjalinya kerjasama Media Massa elektronik dan Online

4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.481.512.200 2.460.777.089 99,16 3.486.667.116 3.476.668.032 99,71

A Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan 37.420.000 36.644.500 97,93 76.358.300 74.165.000 97,13

Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan

B Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 65.285.000 64.469.087 98,75 65.045.000 64.179.655 98,67

Tersedianya Jaringan Komunikasi dan Informasi

C Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet Daerah 1.475.940.200 1.463.528.100 99,16 2.490.266.000 2.490.066.750 99,99

Tersedianya Penyediaan Jasa Bandwith/ Internet Daerah

D Pembangunan Comand Center Padang Pariaman 402.693.500 400.923.000 99,56 78.500.000 76.481.750 97,43

Terlaksananya Pembangunan Comand Center Padang Pariaman

E Pengembangan Infrastruktur Data Center 53.266.500 53.145.800 99,16 133.299. 000 109.079.700 96,76

Terlaksananya pengembangan Infrastruktur Data Center F Pembangunan Comand Center Padang Pariaman 0,00 0,00 0,00 133.390.000 133.079.500 99,77

Terlaksananya Pembangunan Comand Center Padang Pariaman

G Penyediaan Colocation Server 72.660.000 71.910.00 98.97 86.889.000 86.429.841 99,47 Tersedianya Colocation Server H Pengembangan Sumberdaya Keamanan Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 17.000.000 76.478.000 96.93

Terlaksananya Pengembangan

Sumberdaya Keamanan Sistem Informasi I Pembinaan Layanan E-Goverment 16.074.000 12.078.715 75,14 32.827.000 32.232.992 98,19

Terlaksananya Pembinaan Layanan E-Goverment

J Pengembangan E-Goverment dan Implementasi Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 358.176.000 358.077.887 99,97 471.592.616 470.403.844 99,75

Terlaksananya perwujudan Smart City Padang Pariaman

5 Program Pelayanan Adm. Perkantoran 349.689.700 330.117.754 94,40 396.803.250 358.284.660 96,89

A Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 27.700.000 27.660.600 99,86 27.500.600 27.412.600 99,68

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan selama 1 tahun

B Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 171.592.800 152.480.000 88,86

184.800.000 174.480.000 94,42

Terbayarnya honor pengelola keuangan C Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.700.000 24.539.950 99,35

26.598.250 26.598.250 100 Tersedianya Alat-alat Kebersihan selama 1 tahun dan Honor Cleaning Service D Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.172.900 2.119.000 97,52 2.000.000 2.000.000 100

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor E Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU 0,00 0,00 0,00

2.500.000

2.500.000

100 Tersedianya bahan bacaan F Penyediaan Makanan Minuman 17.524.000 17.494.950 99,83 17.500.000 12.641.660 93,25

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat.

G Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 106.000.000 105.823.254 99,83 112.000.000 111.873.621

99,89 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6 Program peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 297.731.100 296.663.826 99,64 301.815.000 300.708.621

99,63

A Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 120.849.000 120.848.000 100,00 122.675.667 112.485.900 99,85

Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan

B Pengadaan mebeleur 10.000.000 9.979.200 99,79 58.975.000 58.975.000 100 Tersedianya Mebeleur C Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.000.000 62.999.950 100,00 29.475.000 29.475.000 100 Terawatmya Gedung Kantor

D Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.500.000 2.500.000 100,00 2.500.000 2.500.000 100 Terawatnya perlengkapan gedung kantor E Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.827.100 94.842.676 98,97 85.190.000 84.873.621 96,30 Terawatnya mobil dinas sebanyak 2 unit, tersedianya BBM serta honor sopir 1

orang

E Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor 8.055.000 7.994.000 99,24 3.000.000 2.400.000 95,41 Terawatnya perlengkapan gedung kantor

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49.000.000 47.162.130 98,25 49.000.000 47.162.130 98,25

dan Pelatihan Formal. B Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 26.500.000 26.496.916 99.99 26.500.000 26.496.916

99.99

Terkirimnya PNS mengikuti Bintek

8 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 37.700.000 66.052.000 97,92 37.700.000 66.052.000 97,92

A Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 67.445.000 66.052.000 99,20 67.445.000 66.052.000 99,20

Terselesaikannya Renja, RKA, DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Evaluasi

3. Efesiensi Anggaran Diskominfo Tahun Anggaran 2018 s/d 2021

Tabel 10. Efesiensi Anggaran Diskominfo Tahun Anggaran 2018 s/d 2021

Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Jumlah Program 8 8 7 5

Jumlah Kegiatan 35 35 26 11

Jumlah Anggaran 5.236.664.194 5.961.039.400 3.554.179.700 6.959.140.835

22

C. EKSPOS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Kegiatan Pembangunan Command Center Kabupaten Padang Pariaman Command Center (Pusat Komando)

merupakan ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall.

Ruang Command Center Diskominfo berlokasi di lantai 2 Kantor Bupati Padang Pariaman yang mana sampai saat ini masih dalam kondisi pembangunan.

Salah satu fungsi command center ini nantinya akan digunakan sebagai monitoring room. Tetapi tidak hanya itu, command center sangat membantu dalam mempermudah jalannya meeting dan koordinasi antar bidang. Command center juga dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada.

Command center sangat penting bagi kantor instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan manajemen krisis. Beberapa kantor pusat daerah di Indonesia telah memiliki command center sebagai pusat integrasi data mereka, untuk koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lebih efisien.

Dengan Command Centre membuat Padang Pariaman memudahkan penerapan aplikasi e-planing, e-budgeting (realisasi anggaran) e-monev (monitor pelaksanaan proyek pembangunan), e-kinerja (kinerja dan disiplin pegawai), One Data (data Padang Pariaman), Lakip (laporan kinerja), Pesduk (laporan permasalahan masyarakat),

e-23

puskesmas (monitor pelayanan puskesmas), e-pariwisata, e-kependudukan, CCTV

Monitor (monitor lalu lintas/macet), dan aplikasi canggih lainnya. b. Penyediaan Jasa Bandwith Internet Daerah

Kominfo Padang Pariaman saat ini menjadi penyedia jaringan Internet ke Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di kabupaten padang pariaman, sebanyak 26 Organisasi perangkat daerah ditambah RSUD Kabupaten Padang Pariaman sudah

Dokumen terkait