BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II
Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018,
diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018
Triwulan ke-2. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam
mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau
realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan berdasarkan
pencapaian atau realisasi APBD, antara lain:
Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Karawang
Triwulan II Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp)Jumlah Realisasi s.dTriwulan II Sisa Anggaran %
1 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG 393,752,236,384 35,211,424,974 358,540,811,410
8.94I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 2,340,111,000 778,829,507 1,561,281,493
33.281 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,300,000 2,525,000.00 2,775,000
47.642 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 735,000,000 303,757,907.00 431,242,093
41.333 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 241,378,000 75,000,000.00 166,378,000
31.074 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan dan Perlengkapan
Kantor 112,760,000 48,710,000.00 64,050,000
43.20
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 240,650,000 0.00 240,650,000
0.006 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 160,253,000 32,536,600.00 127,716,400
20.307 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan
Kantor 25,000,000 12,500,000.00 12,500,000
50.00
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan 75,000,000 28,740,000.00 46,260,000
38.329 Penyediaan Makanan danMinuman 160,800,000 37,600,000.00 123,200,000
23.3810 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 231,000,000 108,200,000.00 122,800,000
46.8411 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Dalam Daerah 27,530,000 1,760,000.00 25,770,000
6.39Perkantoran
II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 842,149,000 236,298,311 605,850,689
28.061 Penyusunan Detail EngineeringDesign (DED) Gedung Kantor 52,925,000 0.00 52,925,000
0.002 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 238,198,000 0.00 238,198,000
0.003 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor 145,000,000 70,000,000.00 75,000,000
48.284 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 386,026,000 160,298,311.00 225,727,689
41.535 Pemeliharaan Rutin/BerkalaJaringan Telekomunikasi dan
Informasi 20,000,000 6,000,000.00 14,000,000
30.00III Program Peningkatan DisiplinAparatur 29,645,000 0.00 29,645,000
0.001 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan 29,645,000 0.00 29,645,000
0.00IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 86,220,000 21,860,000.00 64,360,000
25.351 Pembinaan dan pengembanganAparatur 86,220,000 21,860,000.00 64,360,000
25.35V
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
559,685,000 55,180,000.00 504,505,000
9.861 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 559,685,000 55,180,000.00 504,505,000
9.86VI Program Peningkatan PelayananPengadaan Barang Jasa 119,065,000 25,120,000.00 93,945,000
21.101 Peningkatan Kualitas PelayananPengadaan Barang Jasa 119,065,000 25,120,000.00 93,945,000
21.10VII Program Peningkatan KualitasPengelolaan Advokasi Hukum 35,070,000 14,035,000.00 21,035,000
40.021 Peningkatan KualitasPengelolaan Advokasi Hukum 35,070,000 14,035,000.00 21,035,000
40.02VII
I Program Peningkatan KualitasPengelolaan Aset 260,640,000 53,400,000.00 207,240,000
20.491 Peningkatan KualitasPengelolaan Aset 260,640,000 53,400,000.00 207,240,000
20.49IX Program Peningkatan KualitasPengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 8,183,969,000 219,760,000 7,964,209,000
2.69
1 Peningkatan Perencanaan danPenilaian Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 342,799,000 160,400,000.00 182,399,000
46.79
2 Pengadaan Obat, Perbekalan,dan Alat Kesehatan (DAK) 7,506,425,000 0.00 7,506,425,000
0.003 Peningkatan Distribusi Obat danE-Logistik (DAK) 134,745,000 59,360,000.00 75,385,000
44.054 Pengadaan Alat Kesehatan(DAK) 200,000,000 0.00 200,000,000
0.00X Program Peningkatan KualitasPelayanan Kesehatan Primer 4,676,807,500 1,356,508,000 3,320,299,500
29.001 Peningkatan PelayananKesehatan Primer 2,049,441,000 1,045,431,000.00 1,004,010,000
51.012 Peningkatan PelayananKesehatan Penunjang 78,320,000 25,070,000.00 53,250,000
32.013 Peningkatan PelayananKesehatan Lapangan Situasi
Khusus 278,662,000 49,414,500.00 229,247,500
17.734 Peningkatan PelayananLaboratorium Kesehatan Daerah 995,334,000 27,422,000.00 967,912,000
2.765 Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah
Kesehatan Matra 715,683,000 29,270,000.00 686,413,000
4.096 Peningkatan Kesiapsiagaan danPenanggulangan Korban
Bencana 404,757,500 56,610,500.00 348,147,000
13.997 Peningkatan Keluarga Sehat 154,610,000 123,290,000.00 31,320,000
79.74XI Program Peningkatan KualitasHygiene Sanitasi Pangan 82,050,000 20,285,000.00 61,765,000
24.721 Peningkatan PembinaanPengawasan dan Pengendalian
Hygiene Sanitasi Pangan 82,050,000 20,285,000.00 61,765,000
24.72XII Program Peningkatan KualitasPengawasan Keamanan Obat dan
Makanan 242,639,000 57,050,000.00 185,589,000
23.511 Peningkatan Pengawasan Obatdan Sediaan Farmasi 159,444,000 31,605,000.00 127,839,000
19.822
Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan Industri
Rumah Tangga dan Jajanan Anak
Sekolah
83,195,000 25,445,000.00 57,750,000
30.58XII
I Program Peningkatan KualitasPromosi Kesehatan 575,867,000 155,664,000 420,203,000
27.031 Peningkatan StrategiKomunikasi dan Edukasi
Kesehatan 353,859,000 41,994,000.00 311,865,000
11.87
2 Peningkatan Advokasi danKemitraan Kesehatan 58,988,000 31,750,000.00 27,238,000
53.823 Peningkatan PengembanganKawasan Tanpa Rokok 163,020,000 81,920,000.00 81,100,000
50.25XI
V Program Peningkatan KualitasPerbaikan Gizi Masyarakat 561,025,000 3,230,000 557,795,000
0.581 Peningkatan PemberianTambahan Makanan dan Vitamin 457,820,000 0.00 457,820,000
0.002 Peningkatan PenanggulanganMasalah Gizi Makro dan Mikro 60,470,000 3,230,000.00 57,240,000
5.34XV Program Peningkatan KualitasKesehatan Lingkungan 89,554,000 24,037,000 65,517,000
26.841 Peningkatan PembinaanPengawasan dan Pengendalian
Resiko Kesehatan Lingkungan 53,040,000 17,560,000.00 35,480,000
33.112 Peningkatan Penyehatan Air danSanitasi Dasar 36,514,000 6,477,000.00 30,037,000
17.74XV
I
Program Peningkatan Kualitas
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular 1,549,679,000 123,355,000 1,426,324,000
7.96
1 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Demam
Berdarah dan Malaria 405,860,000 23,205,000.00 382,655,000
5.722 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Kusta
dan Frambusia 492,874,000 34,360,000.00 458,514,000
6.97
3 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit
Tuberkulosis 302,795,000 33,570,000.00 269,225,000
11.09
4 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Hepatitis
dan Infeksi Saluran Cerna 83,540,000 0.00 83,540,000
0.00
5 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Filariasis
dan Kecacingan 126,250,000 0.00 126,250,000
0.00
6
Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
HIV/AIDS dan Infeksi Menular
Seksual
124,080,000 30,220,000.00 93,860,000
24.367 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Infeksi
Saluran Pernafasan Akut 14,280,000 2,000,000.00 12,280,000
14.01
XV
II
Program Peningkatan Akreditasi
dan Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 4,383,355,000 1,602,695,633 2,780,659,367
36.56
1 Pembinaan dan Evaluasi StandarPelayanan Kesehatan 100,100,000 28,295,000.00 71,805,000
28.272 Peningkatan Akreditasi SaranaPelayanan Kesehatan 107,255,000 67,895,000.00 39,360,000
63.303 Peningkatan AkreditasiPuskesmas (DAK) 4,176,000,000 1,506,505,633.00 2,669,494,367
36.08XV
III
Program Peningkatan Kualitas
Kesehatan Penduduk Miskin dan
Tidak Mampu 36,717,985,092 11,938,386,340 24,779,598,752
32.51
1 Peningkatan Jaminan PelayananKesehatan Masyarakat Miskin
dan Tidak Mampu 18,409,698,892
4,401,479,340.0
0 14,008,219,552
23.912 Peningkatan ManajemenJaminan Pelayanan Kesehatan 308,286,200 89,346,000.00 218,940,200
28.983 Peningkatan Jaminan KesehatanBagi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD 7,200,000,000
2,977,727,200.0
I)
4 Peningkatan Jaminan KesehatanBagi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Kabupaten 10,800,000,000
4,469,833,800.0
0 6,330,166,200
41.39XI
X
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu
dan Jaringannya
14,352,134,000 0 14,352,134,000
0.001
Pengadaan Perencanaan
Konstruksi Bangunan Gedung
Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu
269,620,000 0.00 269,620,000
0.002
Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu
5,179,850,000 0.00 5,179,850,000
0.003
Pembangunan Puskesmas Baru/
Rehabilitasi/ Peningkatan dan
Pengembangan Puskesmas
(DAK)
3,774,664,000 0.00 3,774,664,000
0.004 Pengadaan Tanah UntukFasilitas Kesehatan 5,128,000,000 0.00 5,128,000,000
0.00XX
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
206,482,147,392 98,044,000 206,384,103,392
0.051 Pembangunan Rumah Sakit Paru(DBHCHT) 189,563,502,392 98,044,000.00 189,465,458,392
0.052 Pengadaan Alat - alat KesehatanRumah Sakit (DBHCHT) 13,000,000,000 0.00 13,000,000,000
0.003 Pembangunan RSUDRengasdengklok 3,918,645,000 0.00 3,918,645,000
0.00XX
I Program Peningkatan KualitasKesehatan Tradisional 31,060,000 18,860,000.00 12,200,000
60.721 Peningkatan PelayananKesehatan Tradisional 31,060,000 18,860,000.00 12,200,000
60.72XX
II Program Peningkatan KualitasKesehatan Kerja dan Olahraga 163,875,000 22,450,000.00 141,425,000
13.701
Peningkatan Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendalian
Resiko Kesehatan Kerja dan
Olahraga
163,875,000 22,450,000.00 141,425,000
13.70XX
III Program Peningkatan KualitasKesehatan Lansia 23,560,000 12,360,000.00 11,200,000
52.461 Peningkatan PelayananKesehatan Lansia 23,560,000 12,360,000.00 11,200,000
52.46XX
IV Program Peningkatan KualitasKesehatan Ibu dan Anak 7,923,645,000 2,621,090,118 5,302,554,882
33.081 Peningkatan PelayananKesehatan Antenatal 4,249,225,000 2,058,040,000.00 2,191,185,000
48.432 Peningkatan PelayananKesehatan persalinan dan Nipas 70,960,000 24,020,000.00 46,940,000
33.853 Peningkatan PelayananKesehatan Neonatus, bayi dan
balita 103,810,000 20,265,000.00 83,545,000
19.524 Peningkatan PelayananKesehatan anak usia sekolah,
remaja dan anak khusus 29,890,000 17,575,000.00 12,315,000
58.80
5 Peningkatan PelayananExpanding Maternal and New
Born Survival (EMAS) 361,705,000 95,530,000.00 266,175,000
26.41
6 Peningkatan Jaminan Persalinan(DAK) 3,108,055,000 405,660,118.00 2,702,394,882
13.05XX
V
Program Peningkatan Kualitas
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular 420,652,000 160,534,545 260,117,455
38.16
1 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Kanker
dan Kelainan Darah 204,092,000 75,843,000.00 128,249,000
37.16
2 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Jantung
dan Pembuluh Darah 23,220,000 8,365,000.00 14,855,000
36.02
3
Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Diabetes
Melitus dan Gangguan Metabolik
Lain
30,945,000 15,780,000.00 15,165,000
50.994 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit
Gangguan Indera dan Fungsional 39,355,000 17,925,000.00 21,430,000
45.55
5 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Masalah
Kesehatan Jiwa 51,050,000 31,085,000.00 19,965,000
60.89
6 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Paru
Kronik dan Gangguan Imunologi 38,155,000 11,536,545.00 26,618,455
30.24
7 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyalahgunaan
NAPZA 33,835,000 0.00 33,835,000
0.00
XX
VI
Program Peningkatan Kualitas
Penyusunan Program dan
Anggaran Kesehatan 922,450,000 169,290,000.00 753,160,000
18.35
1 Peningkatan PerencanaanAnggaran Program Kesehatan 798,985,000 92,330,000.00 706,655,000
11.562 Peningkatan Monitoring danEvaluasi Program Kesehatan 123,465,000 76,960,000.00 46,505,000
62.33XX
VII
Program Peningkatan Kualitas
Surveillance Epidemiologi dan
Imunisasi 874,775,000 300,943,600 573,831,400
34.40
1 Peningkatan Imunisasi bagi Bayi,Anak Sekolah dan Wanita Usia
Subur 486,240,000 210,148,600.00 276,091,400
43.22Epidemiologi
3 Peningkatan PenanggulanganWabah dan Kejadian Luar Biasa 113,610,000 0.00 113,610,000
0.00XX
VI
Program Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan Kesehatan
Masyarakat 4,564,275,000 2,190,310,000 2,373,965,000
47.991 Peningkatan PengorganisasianMasyarakat 189,765,000 22,720,000.00 167,045,000
11.972 Peningkatan dan PengembanganPosyandu 4,186,785,000 2,070,000,000.00 2,116,785,000
49.443 Peningkatan Pembinaan danPengembangan Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat 187,725,000 97,590,000.00 90,135,000
51.99XX
VII
Program Peningkatan Kualitas
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Kesehatan 1,197,365,000 282,050,000 915,315,000
23.561 Peningkatan Pendidikan danPelatihan Sumber Daya Manusia
Kesehatan 778,825,000 219,750,000.00 559,075,000
28.22
2 Peningkatan Penilaian danEvaluasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan 418,540,000 62,300,000.00 356,240,000
14.89XX
VII
I
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Rujukan 42,740,000 0.00 42,740,000
0.001 Peningkatan Kualitas PelayananRujukan Puskesmas dan Rumah
Sakit 42,740,000 0.00 42,740,000
0.00
XX
IX Program Peningkatan KualitasSistem Informasi Kesehatan 344,735,000 197,665,000.00 147,070,000
57.341 Peningkatan PengembanganSistem Informasi Kesehatan 344,735,000 197,665,000.00 147,070,000
57.34XX
X
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat 620,702,400 260,930,200.00 359,772,200
42.04
1 Peningkatan PengembanganSistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu 620,702,400 260,930,200.00 359,772,200
42.04
XX
XI
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
Rumah Sakit 36,740,000 2,000,000.00 34,740,000
5.44
1 Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan pada Rumah Sakit 36,740,000 2,000,000.00 34,740,000
5.44XX
XII Program PeningkatanManajemen BLUD Puskesmas 190,750,000 55,370,000.00 135,380,000
29.031 Program PeningkatanManajemen BLUD Puskesmas 190,750,000 55,370,000.00 135,380,000
29.03XX
XII
Program Peningkatan Kualitas
Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama
1 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Adiarsa 1,580,473,000 166,974,030.00 1,413,498,970
10.562 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Anggadita 654,054,000 87,108,375.00 566,945,625
13.32
3 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Balongsari 771,295,000 126,923,500.00 644,371,500
16.46
4 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Batujaya 3,430,709,000 157,346,000.00 3,273,363,000
4.59
5 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Bayurlor 842,777,000 135,868,358.00 706,908,642
16.12
6 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Ciampel 1,394,194,000 157,747,600.00 1,236,446,400
11.31
7 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Cibuaya 2,330,645,000 250,971,600.00 2,079,673,400
10.77
8 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Cicinde 1,239,179,000 174,392,608.00 1,064,786,392
14.07
9 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Cikampek 2,260,004,000 264,546,490.00 1,995,457,510
11.71
10 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Cikampek Utara 567,554,000 94,358,095.00 473,195,905
16.63
11 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Cilamaya 1,807,999,000 244,628,360.00 1,563,370,640
13.53
12 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Curug 622,958,000 79,698,718.00 543,259,282
12.79
13 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Gempol 1,064,078,000 197,787,905.00 866,290,095
18.59
14 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Jatisari 2,061,724,000 259,550,949.00 1,802,173,051
12.5915 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Jayakerta 1,221,598,000 195,397,670.00 1,026,200,330
16.0016 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Jomin 857,163,000 95,240,041.00 761,922,959
11.1117 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Kalangsari 1,313,880,000 158,794,164.00 1,155,085,836
12.09Kesehatan Nasional Pada
Puskesmas Karawang
19 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Karawang Kulon 621,494,000 94,357,177.00 527,136,823
15.1820 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Kertamukti 1,846,268,000 251,782,680.00 1,594,485,320
13.64
21 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Klari 1,712,604,000 251,304,068.00 1,461,299,932
14.67
22 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Kotabaru 821,387,000 172,420,370.00 648,966,630
20.99
23 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Kutamukti 1,154,064,000 158,597,730.00 995,466,270
13.74
24 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Kutawaluya 1,232,313,000 183,395,474.00 1,048,917,526
14.88
25 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Lemah Duhur 861,062,000 148,827,118.00 712,234,882
17.28
26 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Lemahabang 2,200,454,000 228,933,989.00 1,971,520,011
10.40
27 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Loji 1,249,429,000 218,901,992.00 1,030,527,008
17.52
28 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Majalaya 1,229,088,000 155,666,062.00 1,073,421,938
12.67
29 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Medang Asem 1,308,970,000 222,812,909.00 1,086,157,091
17.02
30 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Nagasari 753,556,000 126,561,960.00 626,994,040
16.80
31 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Pacing 600,699,000 107,763,500.00 492,935,500
17.94
32 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Pakisjaya 1,670,744,000 183,039,800.00 1,487,704,200
10.9633 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Pangkalan 1,167,448,000 151,062,046.00 1,016,385,954
12.9434 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Pasirukem 1,491,835,000 299,202,970.00 1,192,632,030
20.06Puskesmas Pedes
36 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Plawad 720,850,000 110,837,800.00 610,012,200
15.3837 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Purwasari 1,442,812,000 303,521,240.00 1,139,290,760
21.0438 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Rawamerta 1,067,909,000 135,979,220.00 931,929,780
12.73
39 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Rengasdengklok 2,773,845,000 330,264,744.00 2,443,580,256
11.91
40 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Sukatani 1,029,719,000 128,982,185.00 900,736,815
12.53
41 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Sungaibuntu 890,292,000 109,712,851.00 780,579,149
12.32
42 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Telagasari 2,065,028,000 243,412,526.00 1,821,615,474
11.79
43 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Tanjungpura 823,217,000 101,902,260.00 721,314,740
12.38
44 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Telukjambe 1,604,782,000 194,005,600.00 1,410,776,400
12.09
45 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Tempuran 1,534,467,000 290,319,195.00 1,244,147,805
18.92
46 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Tirtajaya 2,630,287,000 313,342,954.00 2,316,944,046
11.91
47 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Tirtamulya 2,033,675,000 287,814,032.00 1,745,860,968
14.15
48 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Tunggakjati 1,271,433,000 171,187,830.00 1,100,245,170
13.46
49 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Wadas 931,040,000 117,766,812.00 813,273,188
12.6550 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada
Puskesmas Wanakerta 1,663,036,000 257,074,300.00 1,405,961,700
15.4651 Peningkatan ManajemenPemanfaatan Dana Kapitasi 123,020,000 35,510,000.00 87,510,000
28.87XX
XII
I
Program Bantuan Operasional
1 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Adiarsa 557,414,500 69,130,000.00 488,284,500
12.402 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Anggadita 408,257,500 41,540,000.00 366,717,500
10.17
3 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Balongsari 416,000,500 32,240,000.00 383,760,500
7.75
4 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Batujaya 498,100,000 84,180,000.00 413,920,000
16.90
5 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Bayurlor 402,439,750 45,480,000.00 356,959,750
11.30
6 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Ciampel 434,303,750 29,860,000.00 404,443,750
6.88
7 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Cibuaya 446,828,000 105,670,000.00 341,158,000
23.65
8 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Cicinde 391,801,750 66,296,750.00 325,505,000
16.92
9 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Cikampek 413,163,250 45,950,000.00 367,213,250
11.12
10 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Cikampek Utara 378,693,250 37,350,000.00 341,343,250
9.86
11 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Cilamaya 456,282,500 35,060,000.00 421,222,500
7.68
12 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Curug 398,384,750 30,200,000.00 368,184,750
7.58
13 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Gempol 394,418,500 43,730,000.00 350,688,500
11.09
14 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Jatisari 507,640,500 61,480,000.00 446,160,500
12.1115 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Jayakerta 377,496,250 0.00 377,496,250
0.0016 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Jomin 395,401,750 25,180,000.00 370,221,750
6.3717 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Kalangsari 365,770,250 52,830,000.00 312,940,250
14.44Operasional Kesehatan pada
Puskesmas Karawang
19 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Karawang Kulon 409,365,250 38,330,000.00 371,035,250
9.3620 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Kertamukti 480,977,500 53,730,000.00 427,247,500
11.17
21 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Klari 557,177,750 52,550,000.00 504,627,750
9.43
22 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Kotabaru 530,763,750 50,580,000.00 480,183,750
9.53
23 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Kutamukti 389,226,000 49,590,000.00 339,636,000
12.74
24 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Kutawaluya 447,164,750 41,020,000.00 406,144,750
9.17
25 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Lemahduhur 407,338,000 43,890,000.00 363,448,000
10.77
26 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Lemahabang 544,038,250 39,870,000.00 504,168,250
7.33
27 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Loji 489,600,500 51,000,000.00 438,600,500
10.42
28 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Majalaya 482,083,250 30,050,000.00 452,033,250
6.23
29 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Medangasem 443,936,000 29,440,000.00 414,496,000
6.63
30 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Nagasari 510,164,500 37,030,000.00 473,134,500
7.26
31 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Pacing 418,232,500 33,030,000.00 385,202,500
7.90
32 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Pakisjaya 503,332,500 0.00 503,332,500
0.0033 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Pangkalan 493,790,000 42,950,000.00 450,840,000
8.7034 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Pasirukem 536,931,000 48,030,000.00 488,901,000
8.95Puskesmas Pedes
36 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Plawad 542,641,500 90,200,000.00 452,441,500
16.6237 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Purwasari 565,528,000 53,090,000.00 512,438,000
9.3938 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Rawamerta 504,974,750 54,550,000.00 450,424,750
10.80
39 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Rengasdengklok 460,095,750 58,700,000.00 401,395,750
12.76
40 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Sukatani 383,641,500 41,960,000.00 341,681,500
10.94
41 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Sungaibuntu 447,562,750 58,250,000.00 389,312,750
13.01
42 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Telagasari 553,481,500 57,500,000.00 495,981,500
10.39
43 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Tanjungpura 379,857,000 44,200,000.00 335,657,000
11.64
44 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Telukjambe 434,939,000 37,250,000.00 397,689,000
8.56
45 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Tempuran 476,435,750 51,520,000.00 424,915,750
10.81
46 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Tirtajaya 530,182,750 64,160,000.00 466,022,750
12.10
47 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Tirtamulya 585,465,250 59,690,000.00 525,775,250
10.20
48 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Tunggakjati 436,019,000 46,760,000.00 389,259,000
10.72
49 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Wadas 471,884,500 95,500,000.00 376,384,500
20.2450 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada
Puskesmas Wanakerta 521,876,500 61,000,000.00 460,876,500
11.6951 Bantuan Operasional KesehatanUKM Kabupaten 1,022,187,000 362,860,000.00 659,327,000
35.50Dari tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program
selama triwulan 2 berupa capaian keuangan sudah mencapai 8,94 %.
Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan
di atas dapat dinilai dengan penilaian berikut ini :
1. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% – 100% dan
dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada
umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.
2. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai <75% dan dikategorikan
belum tercapai.
Realisasi anggaran yang masih sangat kecil dikarenakan banyaknya
kegiatan konstruksi dengan target realisasi 100% pada akhir tahun anggaran
diantaranya Pembangunan RS.Paru Jatisari dan pembangunan Konstruksi
Puskesmas DTP.
Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan belum
tercapaianya realisasi anggaran, antara lain:
- Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Mengusulkan kembali kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional dalam anggaran tahun berikutnya.
- Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan,
diharapkan dapat dilakukan evaluasi baik itu dalam hal perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, sehingga di tahun berikutnya,
program dan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara optimal.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dirumuskan
beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan
dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan
Rencana Kerja 2018, yaitu sebagai berikut :
1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi internal antar bidang dan
bagian serta dengan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Karawang maupun koordinasi eksternal dengan SKPD (satuan kerja
perangkat daerah) yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karawang, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan,
pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya
dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang
ditetapkan.
3. Sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten karawang untuk mewujudkan
aparat yang profesional, maka peningkatan pengetahuan dan kemampuan
aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang perlu terus ditingkatkan
melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun kesempatan memperoleh
beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
4. Pengembangan basis data kesehatan, karena dengan data aktual dan akurat
maka pengambilan kebijakan maupun penyusunan perencanaan
pembangunan kesehatan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat
sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2021, Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam
perencanaan strategisnya, yaitu :
1. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemitraan dalam berbagai lapisan masyarakat.
3. Pemberdayaan dan pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
4. Revitalisasi Posyandu
5. Meningkatkan kelengkapan media promosi kesehatan
6. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga
7. Pengembangan Klinik Sanitasi dalam Peningkatan pengendalian secara
teratur terhadap faktor-faktor risiko penyakit berbasis lingkungan
8. Peningkatan penilaian secara teratur terhadap produk-produk makanan
dan pangan
9. Peningkatan pengamanan makanan minuman dan pangan semua golongan
10. Peningkatan Desa UCI
11. Mewajibkan imunisasi terhadap semua bayi yang lahir tanpa kecuali
12. Mewajibkan imunisasi terhadap semua bumil dan WUS
13. Mewajibkan imunisasi terhadap semua anak usia sekolah tingkat dasar
14. Peningkatan kualitas rantai dingin (cold chain) vaksin
15. Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penderita TB dengan
strategi DOTS
16. Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penderita serta KLB
17. Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penderita
18. Peningkatan penatalaksanaan dan pencegahan kecacatan
19. Peningkatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
20. Peningkatan penemuan penderita, penatalaksanaan penderita dan
pengobatan massal
21. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor & Lintas Program dalam
penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) / wabah Penyakit Menular &
Keracunan Makanan
22. Meningkatkan penemuan secara Aktif kasus AFP di Puskesmas dan Rumah
Sakit Pemerintah Maupun Swasta
23. Meningkatkan kelengkapan dan ketepatan data di puskesmas dan Rumah
Sakit
24. Meningkatkan cakupan penemuan penderita dan keberhasilan pengobatan
Penyakit CA.Cervic & Kanker Payudara pada WUS
25. Peningkatan Cakupan dan Pelayanan Kesehatan Ibu
26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan
AKI
27. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir,
Bayi dan Anak Balita
28. Peningkatan Manajemen Program Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan
Anak Balita
29. Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Pemberdayaan Keluarga
dan Masyarakat dalam Perawatan dan Pengenalan Tanda Bahaya pada
Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
30. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Lansia
31. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Kekurangan Vitamin A
(KVA), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY) dan Zat Gizi Mikro Lainnya
32. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
33. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
34. Peningkatan kualitas pelaksana pelayanan kesehatan dasar melalui
pelatihan
35. Peningkatan pembinaan SDM pelaksana pelayanan kesehatan dasar
36. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
37. Peningkatan akses dan kemandirian masyarakat terhadap pelayanan
kegiatan pelayanan kesehatan dasar
38. Peningkatan pelayanan kesehatan gigi
39. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan mata di Puskesmas, rumah
sakit, dan sarana kesehatan lain
40. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan
kesehatan mata
41. Integrasi pelayanan kesehatan jiwa di unit pelayanan KIA & KB, UKS,
Lansia, BP
42. Meningkatakan kegiatan case finding & konsultasi gangguan kesehatan
jiwa masyarakat
43. Peningkatan kualitas kemampuan sumber daya petugas kesehatan THT
Puskesmas
44. Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan bencana
45. Peningkatan sumber daya petugas kesehatan kerja di Puskesmas
46. Meningkatkan cakupan pelayanan laboratorium di Puskesmas
47. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan olahraga
48. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada kejadian bencana & situasi
khusus
49. Peningkatan akreditasi pelayanan laboratorium kesehatan daerah
50. Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dasar
51. Peningkatan kualitas pembinaan sarana pelayanan kesehatan
52. Penyusunan regulasi, peraturan, kebijakan teknis dan bahan lainnya yang
berhubungan dengan urusan pembinaan sarana pelayanan kesehatan
53. Peningkatan kualitas pembinaan pelayanan kesehatan perorangan
54. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan, khususnya di sektor
publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat
dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin
55. Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas
56. Menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi penggunaan obat
rasional
57. Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
58. Mengembangkan sistim informasi kesehatan secara terpadu dan
menyeluruh dengan jaringan kesehatan, pengambil keputusan dan publik
59. Pembentukan kemitraan dengan sarana pelayanan kesehatan dasar
60. Pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sarana pelayanan kesehatan
dasar (pemerintah/swasta)
61. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pelayanan kesehatan dasar kepada
masyarakat
62. Penyediaan dana pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin
2.3 Analisa Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas kesehatan Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan
serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Karawang adalah pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis
operasional di bidang kesehatan yang meliputi;
1. Pelayanan kesehatan,
2. Peningkatan kesehatan keluarga dan gizi,
3. Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan,
4. Sumber daya kesehatan,
5. Farmasi dan Penggunaan makanan dan minuman;
6. Bina program,
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan.
Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pembangunan kesehatan, bersama dengan
SKPD lain berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan.
Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas
Kesehatan Kabupaten Karawang akan sepenuhnya mendukung Pemerintah
Kabupaten dalam menjalankan peran strategisnya Mewujudkan Kemandirian
Masyarakat untuk Hidup sehat.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tersebut, ada beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraannya, antara lain :
a. Angka kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di
Kabupaten Karawang. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus
kematian ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis,
transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut secara
implisit adalah “3 Terlambat” (Terlambat mengambil keputusan merujuk ke
fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan Terlambat
mendapat pelayanan Tenaga kesehatan). Sedangkan faktor penyumbang angka
kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR, kelainan kongenital,
asfiksia, aspirasi dan pneumonia.
b. Status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human
Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab gizi
merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam
menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator
yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi
masyarakat di Kabupaten Karawang masih cukup memprihatinkan, ditandai
dengan penemuan balita gizi kurang dan balita gizi buruk di beberapa
Dalam dokumen
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
(Halaman 10-200)