• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENUTUP

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN (Halaman 10-200)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II

Dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2018,

diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018

Triwulan ke-2. Selain itu, salah satu target kinerja yang digunakan dalam

mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau

realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan berdasarkan

pencapaian atau realisasi APBD, antara lain:

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Triwulan II Tahun 2018

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp)Jumlah Realisasi s.dTriwulan II Sisa Anggaran %

1 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG 393,752,236,384 35,211,424,974 358,540,811,410

8.94

I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 2,340,111,000 778,829,507 1,561,281,493

33.28

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,300,000 2,525,000.00 2,775,000

47.64

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 735,000,000 303,757,907.00 431,242,093

41.33

3 Penyediaan Jasa KebersihanKantor 241,378,000 75,000,000.00 166,378,000

31.07

4 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan dan Perlengkapan

Kantor 112,760,000 48,710,000.00 64,050,000

43.20

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 240,650,000 0.00 240,650,000

0.00

6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 160,253,000 32,536,600.00 127,716,400

20.30

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan

Kantor 25,000,000 12,500,000.00 12,500,000

50.00

8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan 75,000,000 28,740,000.00 46,260,000

38.32

9 Penyediaan Makanan danMinuman 160,800,000 37,600,000.00 123,200,000

23.38

10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 231,000,000 108,200,000.00 122,800,000

46.84

11 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Dalam Daerah 27,530,000 1,760,000.00 25,770,000

6.39

Perkantoran

II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 842,149,000 236,298,311 605,850,689

28.06

1 Penyusunan Detail EngineeringDesign (DED) Gedung Kantor 52,925,000 0.00 52,925,000

0.00

2 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 238,198,000 0.00 238,198,000

0.00

3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor 145,000,000 70,000,000.00 75,000,000

48.28

4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 386,026,000 160,298,311.00 225,727,689

41.53

5 Pemeliharaan Rutin/BerkalaJaringan Telekomunikasi dan

Informasi 20,000,000 6,000,000.00 14,000,000

30.00

III Program Peningkatan DisiplinAparatur 29,645,000 0.00 29,645,000

0.00

1 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan 29,645,000 0.00 29,645,000

0.00

IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 86,220,000 21,860,000.00 64,360,000

25.35

1 Pembinaan dan pengembanganAparatur 86,220,000 21,860,000.00 64,360,000

25.35

V

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

559,685,000 55,180,000.00 504,505,000

9.86

1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 559,685,000 55,180,000.00 504,505,000

9.86

VI Program Peningkatan PelayananPengadaan Barang Jasa 119,065,000 25,120,000.00 93,945,000

21.10

1 Peningkatan Kualitas PelayananPengadaan Barang Jasa 119,065,000 25,120,000.00 93,945,000

21.10

VII Program Peningkatan KualitasPengelolaan Advokasi Hukum 35,070,000 14,035,000.00 21,035,000

40.02

1 Peningkatan KualitasPengelolaan Advokasi Hukum 35,070,000 14,035,000.00 21,035,000

40.02

VII

I Program Peningkatan KualitasPengelolaan Aset 260,640,000 53,400,000.00 207,240,000

20.49

1 Peningkatan KualitasPengelolaan Aset 260,640,000 53,400,000.00 207,240,000

20.49

IX Program Peningkatan KualitasPengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 8,183,969,000 219,760,000 7,964,209,000

2.69

1 Peningkatan Perencanaan danPenilaian Ketersediaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 342,799,000 160,400,000.00 182,399,000

46.79

2 Pengadaan Obat, Perbekalan,dan Alat Kesehatan (DAK) 7,506,425,000 0.00 7,506,425,000

0.00

3 Peningkatan Distribusi Obat danE-Logistik (DAK) 134,745,000 59,360,000.00 75,385,000

44.05

4 Pengadaan Alat Kesehatan(DAK) 200,000,000 0.00 200,000,000

0.00

X Program Peningkatan KualitasPelayanan Kesehatan Primer 4,676,807,500 1,356,508,000 3,320,299,500

29.00

1 Peningkatan PelayananKesehatan Primer 2,049,441,000 1,045,431,000.00 1,004,010,000

51.01

2 Peningkatan PelayananKesehatan Penunjang 78,320,000 25,070,000.00 53,250,000

32.01

3 Peningkatan PelayananKesehatan Lapangan Situasi

Khusus 278,662,000 49,414,500.00 229,247,500

17.73

4 Peningkatan PelayananLaboratorium Kesehatan Daerah 995,334,000 27,422,000.00 967,912,000

2.76

5 Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah

Kesehatan Matra 715,683,000 29,270,000.00 686,413,000

4.09

6 Peningkatan Kesiapsiagaan danPenanggulangan Korban

Bencana 404,757,500 56,610,500.00 348,147,000

13.99

7 Peningkatan Keluarga Sehat 154,610,000 123,290,000.00 31,320,000

79.74

XI Program Peningkatan KualitasHygiene Sanitasi Pangan 82,050,000 20,285,000.00 61,765,000

24.72

1 Peningkatan PembinaanPengawasan dan Pengendalian

Hygiene Sanitasi Pangan 82,050,000 20,285,000.00 61,765,000

24.72

XII Program Peningkatan KualitasPengawasan Keamanan Obat dan

Makanan 242,639,000 57,050,000.00 185,589,000

23.51

1 Peningkatan Pengawasan Obatdan Sediaan Farmasi 159,444,000 31,605,000.00 127,839,000

19.82

2

Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan Industri

Rumah Tangga dan Jajanan Anak

Sekolah

83,195,000 25,445,000.00 57,750,000

30.58

XII

I Program Peningkatan KualitasPromosi Kesehatan 575,867,000 155,664,000 420,203,000

27.03

1 Peningkatan StrategiKomunikasi dan Edukasi

Kesehatan 353,859,000 41,994,000.00 311,865,000

11.87

2 Peningkatan Advokasi danKemitraan Kesehatan 58,988,000 31,750,000.00 27,238,000

53.82

3 Peningkatan PengembanganKawasan Tanpa Rokok 163,020,000 81,920,000.00 81,100,000

50.25

XI

V Program Peningkatan KualitasPerbaikan Gizi Masyarakat 561,025,000 3,230,000 557,795,000

0.58

1 Peningkatan PemberianTambahan Makanan dan Vitamin 457,820,000 0.00 457,820,000

0.00

2 Peningkatan PenanggulanganMasalah Gizi Makro dan Mikro 60,470,000 3,230,000.00 57,240,000

5.34

XV Program Peningkatan KualitasKesehatan Lingkungan 89,554,000 24,037,000 65,517,000

26.84

1 Peningkatan PembinaanPengawasan dan Pengendalian

Resiko Kesehatan Lingkungan 53,040,000 17,560,000.00 35,480,000

33.11

2 Peningkatan Penyehatan Air danSanitasi Dasar 36,514,000 6,477,000.00 30,037,000

17.74

XV

I

Program Peningkatan Kualitas

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular 1,549,679,000 123,355,000 1,426,324,000

7.96

1 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Demam

Berdarah dan Malaria 405,860,000 23,205,000.00 382,655,000

5.72

2 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Kusta

dan Frambusia 492,874,000 34,360,000.00 458,514,000

6.97

3 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit

Tuberkulosis 302,795,000 33,570,000.00 269,225,000

11.09

4 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Hepatitis

dan Infeksi Saluran Cerna 83,540,000 0.00 83,540,000

0.00

5 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Filariasis

dan Kecacingan 126,250,000 0.00 126,250,000

0.00

6

Peningkatan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

HIV/AIDS dan Infeksi Menular

Seksual

124,080,000 30,220,000.00 93,860,000

24.36

7 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Infeksi

Saluran Pernafasan Akut 14,280,000 2,000,000.00 12,280,000

14.01

XV

II

Program Peningkatan Akreditasi

dan Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 4,383,355,000 1,602,695,633 2,780,659,367

36.56

1 Pembinaan dan Evaluasi StandarPelayanan Kesehatan 100,100,000 28,295,000.00 71,805,000

28.27

2 Peningkatan Akreditasi SaranaPelayanan Kesehatan 107,255,000 67,895,000.00 39,360,000

63.30

3 Peningkatan AkreditasiPuskesmas (DAK) 4,176,000,000 1,506,505,633.00 2,669,494,367

36.08

XV

III

Program Peningkatan Kualitas

Kesehatan Penduduk Miskin dan

Tidak Mampu 36,717,985,092 11,938,386,340 24,779,598,752

32.51

1 Peningkatan Jaminan PelayananKesehatan Masyarakat Miskin

dan Tidak Mampu 18,409,698,892

4,401,479,340.0

0 14,008,219,552

23.91

2 Peningkatan ManajemenJaminan Pelayanan Kesehatan 308,286,200 89,346,000.00 218,940,200

28.98

3 Peningkatan Jaminan KesehatanBagi Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD 7,200,000,000

2,977,727,200.0

I)

4 Peningkatan Jaminan KesehatanBagi Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Kabupaten 10,800,000,000

4,469,833,800.0

0 6,330,166,200

41.39

XI

X

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu

dan Jaringannya

14,352,134,000 0 14,352,134,000

0.00

1

Pengadaan Perencanaan

Konstruksi Bangunan Gedung

Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

269,620,000 0.00 269,620,000

0.00

2

Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

5,179,850,000 0.00 5,179,850,000

0.00

3

Pembangunan Puskesmas Baru/

Rehabilitasi/ Peningkatan dan

Pengembangan Puskesmas

(DAK)

3,774,664,000 0.00 3,774,664,000

0.00

4 Pengadaan Tanah UntukFasilitas Kesehatan 5,128,000,000 0.00 5,128,000,000

0.00

XX

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

206,482,147,392 98,044,000 206,384,103,392

0.05

1 Pembangunan Rumah Sakit Paru(DBHCHT) 189,563,502,392 98,044,000.00 189,465,458,392

0.05

2 Pengadaan Alat - alat KesehatanRumah Sakit (DBHCHT) 13,000,000,000 0.00 13,000,000,000

0.00

3 Pembangunan RSUDRengasdengklok 3,918,645,000 0.00 3,918,645,000

0.00

XX

I Program Peningkatan KualitasKesehatan Tradisional 31,060,000 18,860,000.00 12,200,000

60.72

1 Peningkatan PelayananKesehatan Tradisional 31,060,000 18,860,000.00 12,200,000

60.72

XX

II Program Peningkatan KualitasKesehatan Kerja dan Olahraga 163,875,000 22,450,000.00 141,425,000

13.70

1

Peningkatan Pembinaan,

Pengawasan dan Pengendalian

Resiko Kesehatan Kerja dan

Olahraga

163,875,000 22,450,000.00 141,425,000

13.70

XX

III Program Peningkatan KualitasKesehatan Lansia 23,560,000 12,360,000.00 11,200,000

52.46

1 Peningkatan PelayananKesehatan Lansia 23,560,000 12,360,000.00 11,200,000

52.46

XX

IV Program Peningkatan KualitasKesehatan Ibu dan Anak 7,923,645,000 2,621,090,118 5,302,554,882

33.08

1 Peningkatan PelayananKesehatan Antenatal 4,249,225,000 2,058,040,000.00 2,191,185,000

48.43

2 Peningkatan PelayananKesehatan persalinan dan Nipas 70,960,000 24,020,000.00 46,940,000

33.85

3 Peningkatan PelayananKesehatan Neonatus, bayi dan

balita 103,810,000 20,265,000.00 83,545,000

19.52

4 Peningkatan PelayananKesehatan anak usia sekolah,

remaja dan anak khusus 29,890,000 17,575,000.00 12,315,000

58.80

5 Peningkatan PelayananExpanding Maternal and New

Born Survival (EMAS) 361,705,000 95,530,000.00 266,175,000

26.41

6 Peningkatan Jaminan Persalinan(DAK) 3,108,055,000 405,660,118.00 2,702,394,882

13.05

XX

V

Program Peningkatan Kualitas

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular 420,652,000 160,534,545 260,117,455

38.16

1 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Kanker

dan Kelainan Darah 204,092,000 75,843,000.00 128,249,000

37.16

2 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Jantung

dan Pembuluh Darah 23,220,000 8,365,000.00 14,855,000

36.02

3

Peningkatan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Diabetes

Melitus dan Gangguan Metabolik

Lain

30,945,000 15,780,000.00 15,165,000

50.99

4 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit

Gangguan Indera dan Fungsional 39,355,000 17,925,000.00 21,430,000

45.55

5 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Masalah

Kesehatan Jiwa 51,050,000 31,085,000.00 19,965,000

60.89

6 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyakit Paru

Kronik dan Gangguan Imunologi 38,155,000 11,536,545.00 26,618,455

30.24

7 Peningkatan Pencegahan danPengendalian Penyalahgunaan

NAPZA 33,835,000 0.00 33,835,000

0.00

XX

VI

Program Peningkatan Kualitas

Penyusunan Program dan

Anggaran Kesehatan 922,450,000 169,290,000.00 753,160,000

18.35

1 Peningkatan PerencanaanAnggaran Program Kesehatan 798,985,000 92,330,000.00 706,655,000

11.56

2 Peningkatan Monitoring danEvaluasi Program Kesehatan 123,465,000 76,960,000.00 46,505,000

62.33

XX

VII

Program Peningkatan Kualitas

Surveillance Epidemiologi dan

Imunisasi 874,775,000 300,943,600 573,831,400

34.40

1 Peningkatan Imunisasi bagi Bayi,Anak Sekolah dan Wanita Usia

Subur 486,240,000 210,148,600.00 276,091,400

43.22

Epidemiologi

3 Peningkatan PenanggulanganWabah dan Kejadian Luar Biasa 113,610,000 0.00 113,610,000

0.00

XX

VI

Program Peningkatan Kualitas

Pemberdayaan Kesehatan

Masyarakat 4,564,275,000 2,190,310,000 2,373,965,000

47.99

1 Peningkatan PengorganisasianMasyarakat 189,765,000 22,720,000.00 167,045,000

11.97

2 Peningkatan dan PengembanganPosyandu 4,186,785,000 2,070,000,000.00 2,116,785,000

49.44

3 Peningkatan Pembinaan danPengembangan Upaya Kesehatan

Berbasis Masyarakat 187,725,000 97,590,000.00 90,135,000

51.99

XX

VII

Program Peningkatan Kualitas

Kompetensi Sumber Daya

Manusia Kesehatan 1,197,365,000 282,050,000 915,315,000

23.56

1 Peningkatan Pendidikan danPelatihan Sumber Daya Manusia

Kesehatan 778,825,000 219,750,000.00 559,075,000

28.22

2 Peningkatan Penilaian danEvaluasi Sumber Daya Manusia

Kesehatan 418,540,000 62,300,000.00 356,240,000

14.89

XX

VII

I

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan Rujukan 42,740,000 0.00 42,740,000

0.00

1 Peningkatan Kualitas PelayananRujukan Puskesmas dan Rumah

Sakit 42,740,000 0.00 42,740,000

0.00

XX

IX Program Peningkatan KualitasSistem Informasi Kesehatan 344,735,000 197,665,000.00 147,070,000

57.34

1 Peningkatan PengembanganSistem Informasi Kesehatan 344,735,000 197,665,000.00 147,070,000

57.34

XX

X

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat 620,702,400 260,930,200.00 359,772,200

42.04

1 Peningkatan PengembanganSistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu 620,702,400 260,930,200.00 359,772,200

42.04

XX

XI

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan Pada

Rumah Sakit 36,740,000 2,000,000.00 34,740,000

5.44

1 Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan pada Rumah Sakit 36,740,000 2,000,000.00 34,740,000

5.44

XX

XII Program PeningkatanManajemen BLUD Puskesmas 190,750,000 55,370,000.00 135,380,000

29.03

1 Program PeningkatanManajemen BLUD Puskesmas 190,750,000 55,370,000.00 135,380,000

29.03

XX

XII

Program Peningkatan Kualitas

Jaminan Kesehatan Nasional

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama

1 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Adiarsa 1,580,473,000 166,974,030.00 1,413,498,970

10.56

2 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Anggadita 654,054,000 87,108,375.00 566,945,625

13.32

3 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Balongsari 771,295,000 126,923,500.00 644,371,500

16.46

4 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Batujaya 3,430,709,000 157,346,000.00 3,273,363,000

4.59

5 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Bayurlor 842,777,000 135,868,358.00 706,908,642

16.12

6 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Ciampel 1,394,194,000 157,747,600.00 1,236,446,400

11.31

7 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Cibuaya 2,330,645,000 250,971,600.00 2,079,673,400

10.77

8 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Cicinde 1,239,179,000 174,392,608.00 1,064,786,392

14.07

9 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Cikampek 2,260,004,000 264,546,490.00 1,995,457,510

11.71

10 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Cikampek Utara 567,554,000 94,358,095.00 473,195,905

16.63

11 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Cilamaya 1,807,999,000 244,628,360.00 1,563,370,640

13.53

12 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Curug 622,958,000 79,698,718.00 543,259,282

12.79

13 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Gempol 1,064,078,000 197,787,905.00 866,290,095

18.59

14 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Jatisari 2,061,724,000 259,550,949.00 1,802,173,051

12.59

15 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Jayakerta 1,221,598,000 195,397,670.00 1,026,200,330

16.00

16 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Jomin 857,163,000 95,240,041.00 761,922,959

11.11

17 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Kalangsari 1,313,880,000 158,794,164.00 1,155,085,836

12.09

Kesehatan Nasional Pada

Puskesmas Karawang

19 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Karawang Kulon 621,494,000 94,357,177.00 527,136,823

15.18

20 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Kertamukti 1,846,268,000 251,782,680.00 1,594,485,320

13.64

21 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Klari 1,712,604,000 251,304,068.00 1,461,299,932

14.67

22 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Kotabaru 821,387,000 172,420,370.00 648,966,630

20.99

23 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Kutamukti 1,154,064,000 158,597,730.00 995,466,270

13.74

24 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Kutawaluya 1,232,313,000 183,395,474.00 1,048,917,526

14.88

25 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Lemah Duhur 861,062,000 148,827,118.00 712,234,882

17.28

26 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Lemahabang 2,200,454,000 228,933,989.00 1,971,520,011

10.40

27 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Loji 1,249,429,000 218,901,992.00 1,030,527,008

17.52

28 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Majalaya 1,229,088,000 155,666,062.00 1,073,421,938

12.67

29 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Medang Asem 1,308,970,000 222,812,909.00 1,086,157,091

17.02

30 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Nagasari 753,556,000 126,561,960.00 626,994,040

16.80

31 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Pacing 600,699,000 107,763,500.00 492,935,500

17.94

32 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Pakisjaya 1,670,744,000 183,039,800.00 1,487,704,200

10.96

33 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Pangkalan 1,167,448,000 151,062,046.00 1,016,385,954

12.94

34 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Pasirukem 1,491,835,000 299,202,970.00 1,192,632,030

20.06

Puskesmas Pedes

36 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Plawad 720,850,000 110,837,800.00 610,012,200

15.38

37 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Purwasari 1,442,812,000 303,521,240.00 1,139,290,760

21.04

38 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Rawamerta 1,067,909,000 135,979,220.00 931,929,780

12.73

39 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Rengasdengklok 2,773,845,000 330,264,744.00 2,443,580,256

11.91

40 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Sukatani 1,029,719,000 128,982,185.00 900,736,815

12.53

41 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Sungaibuntu 890,292,000 109,712,851.00 780,579,149

12.32

42 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Telagasari 2,065,028,000 243,412,526.00 1,821,615,474

11.79

43 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Tanjungpura 823,217,000 101,902,260.00 721,314,740

12.38

44 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Telukjambe 1,604,782,000 194,005,600.00 1,410,776,400

12.09

45 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Tempuran 1,534,467,000 290,319,195.00 1,244,147,805

18.92

46 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Tirtajaya 2,630,287,000 313,342,954.00 2,316,944,046

11.91

47 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Tirtamulya 2,033,675,000 287,814,032.00 1,745,860,968

14.15

48 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Tunggakjati 1,271,433,000 171,187,830.00 1,100,245,170

13.46

49 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Wadas 931,040,000 117,766,812.00 813,273,188

12.65

50 Peningkatan Pelayanan JaminanKesehatan Nasional Pada

Puskesmas Wanakerta 1,663,036,000 257,074,300.00 1,405,961,700

15.46

51 Peningkatan ManajemenPemanfaatan Dana Kapitasi 123,020,000 35,510,000.00 87,510,000

28.87

XX

XII

I

Program Bantuan Operasional

1 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Adiarsa 557,414,500 69,130,000.00 488,284,500

12.40

2 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Anggadita 408,257,500 41,540,000.00 366,717,500

10.17

3 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Balongsari 416,000,500 32,240,000.00 383,760,500

7.75

4 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Batujaya 498,100,000 84,180,000.00 413,920,000

16.90

5 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Bayurlor 402,439,750 45,480,000.00 356,959,750

11.30

6 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Ciampel 434,303,750 29,860,000.00 404,443,750

6.88

7 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Cibuaya 446,828,000 105,670,000.00 341,158,000

23.65

8 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Cicinde 391,801,750 66,296,750.00 325,505,000

16.92

9 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Cikampek 413,163,250 45,950,000.00 367,213,250

11.12

10 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Cikampek Utara 378,693,250 37,350,000.00 341,343,250

9.86

11 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Cilamaya 456,282,500 35,060,000.00 421,222,500

7.68

12 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Curug 398,384,750 30,200,000.00 368,184,750

7.58

13 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Gempol 394,418,500 43,730,000.00 350,688,500

11.09

14 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Jatisari 507,640,500 61,480,000.00 446,160,500

12.11

15 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Jayakerta 377,496,250 0.00 377,496,250

0.00

16 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Jomin 395,401,750 25,180,000.00 370,221,750

6.37

17 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Kalangsari 365,770,250 52,830,000.00 312,940,250

14.44

Operasional Kesehatan pada

Puskesmas Karawang

19 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Karawang Kulon 409,365,250 38,330,000.00 371,035,250

9.36

20 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Kertamukti 480,977,500 53,730,000.00 427,247,500

11.17

21 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Klari 557,177,750 52,550,000.00 504,627,750

9.43

22 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Kotabaru 530,763,750 50,580,000.00 480,183,750

9.53

23 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Kutamukti 389,226,000 49,590,000.00 339,636,000

12.74

24 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Kutawaluya 447,164,750 41,020,000.00 406,144,750

9.17

25 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Lemahduhur 407,338,000 43,890,000.00 363,448,000

10.77

26 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Lemahabang 544,038,250 39,870,000.00 504,168,250

7.33

27 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Loji 489,600,500 51,000,000.00 438,600,500

10.42

28 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Majalaya 482,083,250 30,050,000.00 452,033,250

6.23

29 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Medangasem 443,936,000 29,440,000.00 414,496,000

6.63

30 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Nagasari 510,164,500 37,030,000.00 473,134,500

7.26

31 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Pacing 418,232,500 33,030,000.00 385,202,500

7.90

32 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Pakisjaya 503,332,500 0.00 503,332,500

0.00

33 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Pangkalan 493,790,000 42,950,000.00 450,840,000

8.70

34 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Pasirukem 536,931,000 48,030,000.00 488,901,000

8.95

Puskesmas Pedes

36 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Plawad 542,641,500 90,200,000.00 452,441,500

16.62

37 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Purwasari 565,528,000 53,090,000.00 512,438,000

9.39

38 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Rawamerta 504,974,750 54,550,000.00 450,424,750

10.80

39 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Rengasdengklok 460,095,750 58,700,000.00 401,395,750

12.76

40 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Sukatani 383,641,500 41,960,000.00 341,681,500

10.94

41 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Sungaibuntu 447,562,750 58,250,000.00 389,312,750

13.01

42 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Telagasari 553,481,500 57,500,000.00 495,981,500

10.39

43 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Tanjungpura 379,857,000 44,200,000.00 335,657,000

11.64

44 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Telukjambe 434,939,000 37,250,000.00 397,689,000

8.56

45 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Tempuran 476,435,750 51,520,000.00 424,915,750

10.81

46 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Tirtajaya 530,182,750 64,160,000.00 466,022,750

12.10

47 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Tirtamulya 585,465,250 59,690,000.00 525,775,250

10.20

48 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Tunggakjati 436,019,000 46,760,000.00 389,259,000

10.72

49 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Wadas 471,884,500 95,500,000.00 376,384,500

20.24

50 Peningkatan BantuanOperasional Kesehatan pada

Puskesmas Wanakerta 521,876,500 61,000,000.00 460,876,500

11.69

51 Bantuan Operasional KesehatanUKM Kabupaten 1,022,187,000 362,860,000.00 659,327,000

35.50

Dari tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan program

selama triwulan 2 berupa capaian keuangan sudah mencapai 8,94 %.

Berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan

di atas dapat dinilai dengan penilaian berikut ini :

1. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 76% – 100% dan

dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada

umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.

2. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai <75% dan dikategorikan

belum tercapai.

Realisasi anggaran yang masih sangat kecil dikarenakan banyaknya

kegiatan konstruksi dengan target realisasi 100% pada akhir tahun anggaran

diantaranya Pembangunan RS.Paru Jatisari dan pembangunan Konstruksi

Puskesmas DTP.

Solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan belum

tercapaianya realisasi anggaran, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun sebagaimana

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- Mengusulkan kembali kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional dalam anggaran tahun berikutnya.

- Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan,

diharapkan dapat dilakukan evaluasi baik itu dalam hal perencanaan maupun

pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, sehingga di tahun berikutnya,

program dan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dirumuskan

beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan

dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan

Rencana Kerja 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi internal antar bidang dan

bagian serta dengan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Karawang maupun koordinasi eksternal dengan SKPD (satuan kerja

perangkat daerah) yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karawang, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan,

pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan.

2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya

dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang

ditetapkan.

3. Sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Kabupaten karawang untuk mewujudkan

aparat yang profesional, maka peningkatan pengetahuan dan kemampuan

aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang perlu terus ditingkatkan

melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun kesempatan memperoleh

beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

4. Pengembangan basis data kesehatan, karena dengan data aktual dan akurat

maka pengambilan kebijakan maupun penyusunan perencanaan

pembangunan kesehatan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat

sasaran untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Tahun 2016-2021, Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam

perencanaan strategisnya, yaitu :

1. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

2. Meningkatkan kemitraan dalam berbagai lapisan masyarakat.

3. Pemberdayaan dan pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

4. Revitalisasi Posyandu

5. Meningkatkan kelengkapan media promosi kesehatan

6. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga

7. Pengembangan Klinik Sanitasi dalam Peningkatan pengendalian secara

teratur terhadap faktor-faktor risiko penyakit berbasis lingkungan

8. Peningkatan penilaian secara teratur terhadap produk-produk makanan

dan pangan

9. Peningkatan pengamanan makanan minuman dan pangan semua golongan

10. Peningkatan Desa UCI

11. Mewajibkan imunisasi terhadap semua bayi yang lahir tanpa kecuali

12. Mewajibkan imunisasi terhadap semua bumil dan WUS

13. Mewajibkan imunisasi terhadap semua anak usia sekolah tingkat dasar

14. Peningkatan kualitas rantai dingin (cold chain) vaksin

15. Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penderita TB dengan

strategi DOTS

16. Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penderita serta KLB

17. Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penderita

18. Peningkatan penatalaksanaan dan pencegahan kecacatan

19. Peningkatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

20. Peningkatan penemuan penderita, penatalaksanaan penderita dan

pengobatan massal

21. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor & Lintas Program dalam

penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) / wabah Penyakit Menular &

Keracunan Makanan

22. Meningkatkan penemuan secara Aktif kasus AFP di Puskesmas dan Rumah

Sakit Pemerintah Maupun Swasta

23. Meningkatkan kelengkapan dan ketepatan data di puskesmas dan Rumah

Sakit

24. Meningkatkan cakupan penemuan penderita dan keberhasilan pengobatan

Penyakit CA.Cervic & Kanker Payudara pada WUS

25. Peningkatan Cakupan dan Pelayanan Kesehatan Ibu

26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan

AKI

27. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir,

Bayi dan Anak Balita

28. Peningkatan Manajemen Program Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan

Anak Balita

29. Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Pemberdayaan Keluarga

dan Masyarakat dalam Perawatan dan Pengenalan Tanda Bahaya pada

Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

30. Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Lansia

31. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Kekurangan Vitamin A

(KVA), Anemia Gizi Besi (AGB), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY) dan Zat Gizi Mikro Lainnya

32. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

33. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

34. Peningkatan kualitas pelaksana pelayanan kesehatan dasar melalui

pelatihan

35. Peningkatan pembinaan SDM pelaksana pelayanan kesehatan dasar

36. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

37. Peningkatan akses dan kemandirian masyarakat terhadap pelayanan

kegiatan pelayanan kesehatan dasar

38. Peningkatan pelayanan kesehatan gigi

39. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan mata di Puskesmas, rumah

sakit, dan sarana kesehatan lain

40. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan

kesehatan mata

41. Integrasi pelayanan kesehatan jiwa di unit pelayanan KIA & KB, UKS,

Lansia, BP

42. Meningkatakan kegiatan case finding & konsultasi gangguan kesehatan

jiwa masyarakat

43. Peningkatan kualitas kemampuan sumber daya petugas kesehatan THT

Puskesmas

44. Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan bencana

45. Peningkatan sumber daya petugas kesehatan kerja di Puskesmas

46. Meningkatkan cakupan pelayanan laboratorium di Puskesmas

47. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan olahraga

48. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada kejadian bencana & situasi

khusus

49. Peningkatan akreditasi pelayanan laboratorium kesehatan daerah

50. Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dasar

51. Peningkatan kualitas pembinaan sarana pelayanan kesehatan

52. Penyusunan regulasi, peraturan, kebijakan teknis dan bahan lainnya yang

berhubungan dengan urusan pembinaan sarana pelayanan kesehatan

53. Peningkatan kualitas pembinaan pelayanan kesehatan perorangan

54. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan, khususnya di sektor

publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat

dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin

55. Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas

56. Menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi penggunaan obat

rasional

57. Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

58. Mengembangkan sistim informasi kesehatan secara terpadu dan

menyeluruh dengan jaringan kesehatan, pengambil keputusan dan publik

59. Pembentukan kemitraan dengan sarana pelayanan kesehatan dasar

60. Pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sarana pelayanan kesehatan

dasar (pemerintah/swasta)

61. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat

62. Penyediaan dana pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin

2.3 Analisa Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas kesehatan Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan

serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Karawang adalah pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis

operasional di bidang kesehatan yang meliputi;

1. Pelayanan kesehatan,

2. Peningkatan kesehatan keluarga dan gizi,

3. Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan,

4. Sumber daya kesehatan,

5. Farmasi dan Penggunaan makanan dan minuman;

6. Bina program,

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang merupakan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang melaksanakan tugas di bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pembangunan kesehatan, bersama dengan

SKPD lain berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas

Kesehatan Kabupaten Karawang akan sepenuhnya mendukung Pemerintah

Kabupaten dalam menjalankan peran strategisnya Mewujudkan Kemandirian

Masyarakat untuk Hidup sehat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tersebut, ada beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraannya, antara lain :

a. Angka kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di

Kabupaten Karawang. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus

kematian ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis,

transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut secara

implisit adalah “3 Terlambat” (Terlambat mengambil keputusan merujuk ke

fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan dan Terlambat

mendapat pelayanan Tenaga kesehatan). Sedangkan faktor penyumbang angka

kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR, kelainan kongenital,

asfiksia, aspirasi dan pneumonia.

b. Status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human

Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab gizi

merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi ukuran dalam

menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator

yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status gizi

masyarakat di Kabupaten Karawang masih cukup memprihatinkan, ditandai

dengan penemuan balita gizi kurang dan balita gizi buruk di beberapa

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN (Halaman 10-200)

Dokumen terkait