• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERBAIKAN MANAGEMEN

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) (Halaman 44-50)

Meningkatkan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Peternakan dan

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016 PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

4. PERBAIKAN MANAGEMEN

a. Usaha Tani dengan pendekatan kawasan (RPP, Konsolidasi lahan, GPPTT) b. Menghidupkan kelembagaan yang lebih efektif

c. Pendampingan yang lebih intensif oleh petugas lapangan dan mengusulkan jumlah tenaga lapangan

d. Mendekatkan akses permodalan terhadap koperasi tani e. Koordinasi antar SKPD terkait lebih di Aktifkan

f. Retooling BPP/BPK/Posluhdes/Posko Pajale

g. Penyuluh disetiap BPP diberi tanggung jawab pendampingan sesuai luasan masing - masing

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

i. Fasilitasi Rumah Pintar Petani/Posluhdes berupa internet dan fasilitas pertemuan di Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)

j. Pelatihan Babinsa tentang Budidaya Pajale dan dinamika kelompok

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2016 untuk SKPD Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

LAMPIRAN 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016

No. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (%)

1 2 3 4 5

NON URUSAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,565,222,000 1,560,834,853

1 Penyediaan jasa surat menyurat 8,000,000 7,997,500 99.97

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

175,000,000 174,984,683 99.99

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

21,250,000 20,234,973 95.22

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 133,425,000 131,075,000 98.24

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,000,000 99,998,950 100.00

6 Penyediaan alat tulis kantor 95,187,000 95,186,950 100.00

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20,000,000 19,997,000 99.99

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40,000,000 39,998,500 100.00

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

187,775,000 187,011,560 99.59

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 30,100,000 30,100,000 100.00

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60,000,000 59,997,000 100.00

12 Penyediaan makanan dan minuman 117,100,000 117,089,800 99.99

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

338,285,000 338,065,673 99.94

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

239,100,000 239,097,264 100.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2,878,278,000 2,830,829,377

15 Pembangunan Gedung Kantor 1,791,970,000 1,757,205,650 98.06

16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opreasional 58,192,000 54,552,000 93.74

17 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 91,110,000 90,633,000 99.48

18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20,428,000 20,425,000 99.99

19 Pengadaan Mebeler - - -

20 Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon 18,562,000 18,561,500 100.00

21 Pengadaan Bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

370,000,000 368,143,500 99.50

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 94,860,000 94,831,000 99.97

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

158,150,000 158,147,027 100.00

24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

32,345,000 32,330,000 99.95

25 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

31,200,000 31,193,500 99.98

26 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler 25,835,000 25,835,000 100.00

27 Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor 186,220,000 178,972,200 96.11

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10,000,000 9,975,000

28 Pengadaan Pakaian Khusus hari Tertentu 10,000,000 9,975,000 99.75

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

95,065,000 94,855,000

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAAN DAN ADMINISTRASI UMUM

151,600,000 147,360,000

30 Penyediaan honorarium tenaga

pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya

151,600,000 147,360,000 97.20

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10,000,000 10,000,000

31 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5,000,000 5,000,000 100,00

32 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

5,000,000 5,000,000 100,00

URUSAN PERTANIAN

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 594,565,000 574,445,892

33 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 163,000,000 154,656,449 94.88

34 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

205,565,000 195,818,400 95.26

35 Peningkatan kemampuan lembaga petani 226,000,000 223,971,043 99.10

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

773,791,800 665,374,400 36 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

393,750,800 366,795,300 93.15

37 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat

96,261,000 95,281,000 98.98

38 Pengembangan BPP Model 112,500,000 109,828,100 97.62

39 Fasilitasi pengembangan agribisnis - - 0.00

40 Penyusunan database pertanian 171,280,000 93,470,000 54.57

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

7,439,035,100 7,249,130,005

41 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

5,896,535,100 5,714,948,847 96.92

42 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

142,500,000 140,127,311 98.33

43 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

400,000,000 399,279,444 99.82

44 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

1,000,000,000 994,774,403 99.48

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1,722,198,100 1,666,548,167 45 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

249,435,500 225,719,000 90.49

46 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

535,392,000 514,429,750 96.08

47 Penyusunan kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

247,370,600 239,147,200 96.68

48 Pengembangan Bibit unggul perkebunan 690,000,000 687,252,217 99.60

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

772,000,000 712,941,230 49 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

95,500,000 83,291,130 87.22

50 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

321,000,000 311,382,648 97.00

51 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan

274,850,000 239,518,253 87.15

52 Bantuan Operasional Posluhdes 80,650,000 78,749,199 97.64

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

210,900,000 206,773,000

48 Pendataan masalah peternakan 45,327,000 44,677,000 98.57

49 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

165,573,000 162,096,000 97.90

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

LKJIP DINTANBUNNAKIKAN TAHUN 2016

50 Pembibitan dan perawatan ternak 275,000,000 271,640,600 98.78

51 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

1,300,000,000 1,258,012,346 96.77

52 Pengembangan agribisnis peternakan 798,000,000 741,944,000 92.98

53 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 144,960,000 144,152,689 99.44

54 Pendampingan program perbibitan nasional 294,552,000 245,327,000 83.29 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PETERNAKAN

157,790,000 157,790,000 55 Promosi atas hasil produksi peternakan

unggulan daerah

157,790,000 157,790,000 99,04

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

828,289,000 804,797,500 56 Pengadaan sarana dan Prasarana

Peternakan tepat guna

828,289,000 804,797,500 97.16

PROGRAM BIDANG PERTANIAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA

12,825,950,886 1,556,629,694

57 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan dan Infastruktur Pertanian (DAK)

4,968,000,000 711,199,300 14.32

58 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Lanjutan (DAK tahun anggaran sebelumnya)

74,800,000 73,062,000 97.68

59 Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Dana Loan)

120,000,000 97,886,100 81.57

60 Pendamping Water Resources and Irrgation Sector Management Program (WISMP)

122,800,000 120,538,000 98.16

61 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Sarana Pendukungnya (DAK)

679,960,000 286,521,437 42.14

62 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana infrastruktur Pertanian (DAK Tambahan)

6,540,000,000 - -

63 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan (DAK Lanjutan Tahun Sebelumnya)

320,390,886 267,422,857 83.47

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1,196,810,000 1,171,410,000

64 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 205,560,000 204,555,000 99.51

65 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

50,000,000 50,000,000 100.00

66 Pembinaan dan Pengembangan perikanan 163,250,000 154,384,000 94.57

67 Pengembangan Kolamisasi Pedesaan 728,000,000 712,521,000 97.87

68 Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan

50,000,000 49,950,000 99.90

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 80,000,000 79,940,000

69 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

80,000,000 79,940,000 99.93

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

200,000,000 195,405,000 70 Optimalisasi Pengelolaan Produksi

Perikanan

200,000,000 195,405,000 97.70

PROGRAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA

2,062,938,000 1,965,923,900

71 Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (DAK)

2,062,938,000 1,965,923,900 95.30

Lampiran 2.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya kg 309.463 327.226 346.009 365.870 386.781 218.640 289.770 691.480 313.230 355.280 71 89 200 86 92

Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat (kg/kapita) Kg/kap 3,2 3,4 3,5 3,7 4,1 5,6 5,6 8,7 8,7 8,7 175 165 249 235 212

2 Pertanian

Produksi pertanian tanaman pangan utama :

- Padi ton 389.294 397.286 404.782 412.278 419.774 354.458 422.095 434.902 428.216 438.792 91 106 107 104 105

- Jagung ton 346.013 354.013 362.490 370.728 378.966 225.575 273.912 228.430 245.085 260.669 65 77 63 66 69

3 Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :

- Mangga ton 232.987 237.647 242.400 247.248 252.193 34.038 39.186 24.493 29.766 13.307 15 16 10 12 5

- Cabe merah ton 23.015 23.475 23.944 24.423 24.912 2.612 2.130 12.599 9.348 5.274 11 9 53 38 21

4 Populasi produksi komoditas perkebunan utama :

- Kelapa pohon 5.746 5.861 5.978 6.098 6.220 2.790 2.656 3.142 2.239 2.046 49 45 53 37 33

- Tebu rakyat Ha 2.897 3.042 3.194 3.354 3.522 2.026 2.727 3.416 3.850 3.874 70 90 107 115 110

5 Populasi produksi komoditas peternakan utama :

- Sapi potong ekor 222.376 224.600 226.846 229.114 231.406 269.533 272.910 198.806 199.584 211.559 121 122 88 87 91

- Kambing ekor 98.930 99.919 100.918 100.928 102.918 98.565 112.032 112.122 112.650 129.812 100 112 111 112 126 1

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) (Halaman 44-50)

Dokumen terkait