• Tidak ada hasil yang ditemukan

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL SINJAI 2019 (Halaman 36-46)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar

Pencapaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target

nasioanal yaitu untuk kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun target

nasional sebesar 85 % sementara pencapaian kinerja sebesar

99,64%.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA DAN ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan

memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah

sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu,

maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,

semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai

sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara

umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi.

Hal ini bisa dilihat bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya

tiga (3) indikator yang memperole dukungan anggaran, sementara 3

(tiga) lainnya tidak ada. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,

yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang

ditargetkan.

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang

pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100. Terlihat Bahwa

mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih

dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator

Rasio pasangan berakte nikah, Cakupan penerbitan Akta Kematian,

Indeks Kepuasan Masyrakat, ketiga indikator ini alaupun tidak

didukung dengan anggaran penuh namun tetap bisa terlaksana

dengan baik.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya

yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai

tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan

prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan

dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan. Capaian

masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam Tabel

13 sebagai berikut:

Tabel 1

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No Indikator Satuan

Tahun 2019

Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)

Target Realisasi

1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

% 99,42 98,76 144,13%

2. Cakupan penerbitan akta

kelahiran 0-18 Tahun % 99,30 99,64 110 %

3. Rasio pasangan berakte nikah

% 0,11 0,29 100 %

4. Cakupan penerbitan Akta Kematian

% 98 100 100%

5. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

% 65 68,31 182,95 %

6. Indeks Kepuasan

Masyrakat 77,95 77,96 -

Dari Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran

capaian kinerja dari 6 (enam) indikator sasaran persentasenya

rata-rata mencapai target sesuai dengan yang diharapakan.

Untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui program

Penataan Administrasi Kependudukan dengan 4 (empat) bentuk

kegiatan, yaitu :

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan kegiatannya

antara lain, :

1. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil)

Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

(Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil) merupakan salah satu

kegiatan yang terdapat dalam program penataan administrasi

kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka

percepatan pemilikan akta kelahiran bagi masyarakat yang

belum memiliki dokumen tersebut. Keluaran kegiatan ini adalah

jumlah kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan, dengan

hasilnya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki

dokumen Akta Catatan Sipil.

Kegiatan ini sasarannya adalah masyarakat Kabupaten

bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus dengan jumlah

anggarannya sebesar Rp.90.907.500,- (Sembilan puluh

juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.90.141.500,- (Sembilan puluh juta seratus

empat puluh satu juta lima ratus rupiah) dengan persentase

99,2 %. Dari target kinerja yang direncanakan sebanyak 5000

jiwa, terealisasi sebanyak 5.992 jiwa yang telah mendapatkan

dokumen Akta Kelahiran.

2. Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kel, Sekolah Se Kab. Sinjai

Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat

Desa/Kel, Sekolah Se Kab.Sinjai ini juga masuk dalam program

penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk memberikan identitas kepada anak yang

berusia 0 sampai 17 tahun ke bawah. Kelompok sasaran dari

kegiatan ini masyarakat Kabupaten SInjai yang tersebar pada 9

Kecamatan khususnya anak yang berusia 0-17 tahun ke bawah.

Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Kartu Identitas Anak

(KIA) yang diterbitkan. Dengan hasil meningkatnya kepemilikan

dokumen KIA. Dari target kinerja yang direncanakan sebanyak

7.000 jiwa anak, tercapai target sebanyak 14.624 jiwa anak,

tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan teralisasi

sebesar Rp.33.146.000,- (Tiga puluh tiga juta seratus empat

puluh enam ribu rupiah), dengan persentase 100%. Sumber

Anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab.Sinjai.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari program

penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk memberi dan menambah wawasan kepada

masyarakat tentang pentingnya kepemilikin dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil. Kelompok sasaran

kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Sinjai yang tersebar

pada 80 Desa/Kelurahan dengan jumlah target 2800 orang.

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah

penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, dengan hasillnya adalah

meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 2809

Sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) sebesar Rp.104.201.400,-(Seratus empat juta dua ratus

seribu empat ratus rupiah), dengan realisasi sebesar

Rp.103.823.000,-(Seratus tiga juta delapan ratus dua puluh tiga

ribu rupiah) dengan persentase sebesar 99,6 %.

4. Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)

Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling

Pendaftaran Penduduk) termasuk bagian dari program

penataan administrasi kependudukan. Kegiatan ini bertujuan

untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan dokumen

kependudukan, terutama Kartu Keluarga (KK) dan KTP el.

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen KTP dan KK

yang diterbitkan. Sementara hasil yang ingin dicapai adalah

meningkatnya kepemilikian KK dan KKT el. Dari target KTP el

yang ditargetkan sebanyak 5.000 KTP, yang terealisasi sebanyak

6614 KTP.

Adapun yang menjadi kelompok sasaran dari kegiatan ini

adalah masyarakat Kabupaten Sinjai yang tersebar pada 9

Kecamatan. Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.46.130.600,- (Empat

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.099.000,- (Empat

puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan

persentase sebesar : 99,99 %. B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019

sebesar 97,65% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat

dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada

sasaran program penataan administrasi kependudukan dengan

jumlah anggaran Rp.1.084.750.000,- penyerapan anggarannya

sebesar Rp.1.083.372.275,- atau 99,87%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran

dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan

memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi

jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran

tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga

sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk

mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin

tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara

umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat

menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi

kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian

kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien

karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan

dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam

pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel 15

berikut ini :

Tabel 15

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No Sasaran/ Indikator

Kinerja Anggaran (Rp)

Target Realisasi %

Realisasi Target Realisasi

% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Cakupan penerbitan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) 99,42 6.614 98,76 46.130.600,- 46.099.000,- 99,9

2. Cakupan penerbitan akta

kelahiran 0-18 Tahun 99,30 5.992 99,64 90.907.500,- 90.141.500,- 99,2

3. Rasio pasangan berakte

nikah 0,11 0,29 - - -

4. Cakupan penerbitan Akta

Kematian 98 1.364 100

- - -

5. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

65 14.624 68,31 33.146.000,- 33.146.000,- 100

6. Indeks Kepuasan

Masyrakat 77,95 77,96

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja(LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2019. Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja! Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang

baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sinjai Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan evaluasi terhadap kinerja yang telah

dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja

yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sinjai menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara

umum telah mencapai nilai rata-rata kisaran 100% yang termasuk Kriteria

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai mencapai

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp.5.090.118.392,11 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.931.594.244,-

atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,89%, dengan demikian dapat

dikatakan tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sinjai kondisi anggaran adalah SILPA sebesar Rp.158.524.147,91.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sinjai Tahun 2019 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan

evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan

periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang

diperlukan.

Sinjai, Desember 2019 KEPALA DINAS DISDUKCAPIL KAB. SINJAI,

Drs. AKMAL

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA DISDUKCAPIL SINJAI 2019 (Halaman 36-46)

Dokumen terkait