• Tidak ada hasil yang ditemukan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam dokumen KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: / /KEP/421 (Halaman 38-45)

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangn Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk

mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana;

2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut disajikan Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

35

b. Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Dan Keungan;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponeninstalasi Listrik/Penerangan Bangunan; h. Penyediaan Barang Bacaan Dan Perturan Perundang-Undangan; i. Penyediaan Makan Dan Minum;

j. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah; k. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan kegiatan : g. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;

h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; i. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional; k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : b. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan kegiatan :

d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar realisasi Kinerja SKPD;

e. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; f. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan Kegaiatan :

g. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam; h. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana; i. Rencana Pengurangan Resiko Bencana;

j. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana; k. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;

l. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH )

7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :

a. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana;

b. Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana Di Daerah; c. Peningkatan Penanganan Ke Daruratan;

d. Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana.

8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, dengan kegiatan :

a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana );

b. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana;

37

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target

Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tingkat Kelancaran

administrasi perkantoran Kab.

Malang 100% 635.728.200

100% 699.301.020 1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar Kab.

Malang 2203 Surat 205.200.000

penambahan honor PTT

sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.01 3/2015

2400 surat 225.720.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun Kab. Malang rekening 48 18.480.000 48 rekening 20.328.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan

Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Kab. Malang 96 Orang 43.320.000 96 Orang 47.652.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa

kebersihan kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama

satu tahun Malang Kab. 1 paket 19.080.800

penambahan honor PTT

sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.01 3/2015

1 paket 20.988.880 1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis

kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor Malang Kab. 1 paket 35.667.900

1 paket 39.234.690 1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 Penyediaan barang

cetak dan pengadaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Malang Kab. 1 paket 34.065.000

1 paket 37.471.500 1.19 . 1.19.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah pengadaan

komponen instalasi listrik Kab.

Malang 1 paket 3.500.000

1 paket 3.850.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 15 penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah eksemplar bahan

bacaan yang dibeli Kab.

Malang 1095 Eksemplar 3.394.500 1095 Eksemplar 3.733.950 1.19 . 1.19.04 . 01 . 17 Penyediaan makan dan

minum Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya

Kab.

Malang 768 pack 10.620.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang terbeli Kab.

Malang 3 Unit 50.470.200

3 Unit 55.517.220 1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan

gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor Kab.

Malang 1 paket 150.000.000 1 paket 165.000.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang mndapat perawatan

Kab.

Malang 9 Unit 61.920.000

tagihan Pembayaran

pajak dan denda

kendaraan Truk selama 8

tahun 9 Unit 68.112.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat

pemeliharaan Malang Kab. 2 Unit 720.000

2 Unit 792.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kntor jumlah perlengkapan gedung kantor yang

mendapat pemeliharaan Malang Kab. 6 Unit 4.500.000

6 Unit 4.950.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin /

berkala meubelear Jumlah meubelear yang mendapat perawatan Malang Kab. 25 set 1.750.000 25 set 1.925.000

1.19 . 1.19.04 . 03 program peningkatan

disiplin aparatur Cakupan pemenuhan disiplin aparatur Malang Kab. 100% 25.000.000 100% 27.500.000

1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Malang Kab. 35 Stel 25.000.000

35 Stel 27.500.000 1.19 . 1.19.04 . 05 Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Kab. Malang 100% 50.000.000 100% 55.000.000 1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat

pelatihan formal Malang Kab. 35 orang 50.000.000

39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 24 Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah

rawan bencan Malang Kab. 75% 663.800.000

80% 730.180.000

1.19 . 1.19.04 . 24 . 01 Pemantauan dan

penyebarluasan informasi potensi bencana Alam

Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi

bencana alam Malang Kab. kegiatan 33 80.400.000

33 kegiatan 88.440.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 02 Pengadaan Sarana dan

Prasarana

penanggulangan bencana

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana Malang Kab. 1 paket 75.000.000

1 paket 82.500.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 Rencana Pengurangan

Resiko Bencana Jumlah Rencana Pengurangan Resiko

Bencana Malang Kab. 1 kali 95.000.000

1 kali 104.500.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Peningkatan aparatur daerah dalam

penanggulangan Bencana Kab.

Malang 50 orang 75.000.000

50 orang 82.500.000 Jumlah kegiatan Piket

Kesiapsiagaan Bencana Kab.

Malang 1.884 orang 188.400.000

piket posko

kesiapsiagaan bencana 1.884 orang

207.240.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 05 Pemberdayaan Masyarkat

dalam menghadapi bencana

Jumlah Desa Tangguh

Bencana Kab. Malang 1 Desa 75.000.000 1 Desa 82.500.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 06 Sosialisasi {enanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH ) Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah Kab. Malang 30 Sekolah 75.000.000 30 Sekolah 82.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 25 program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Persentase Penanganan Bencana Kab. Malang 100% 753.270.000 1 828.597.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 01 Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana jumlah ketersediaan barang logidtik dan peralatan Kab. Malang 400 paket 150.000.000 400 paket 165.000.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 02 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah

Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana Kab. Malang 1 kali 75.000.000 1 kali 82.500.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 Peningkatan penangnan

kedaruratan Jumlah assesment / kaji cepat penanganan

kebencanaan Malang Kab. 20 kali 90.000.000

20 kali 99.000.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 04 Tanggap Darurat di

Daerah terkena bencana Jumlah penangnan ketanggap daruratan Malang Kab. 13 Desa 438.270.000 Penanganan Kebencanaan 13 Desa 482.097.000 1.19 . 1.19.04 . 26 program Rehabilitasi -

Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Malang Kab. 75% 450.000.000

75% 495.000.000 1.19 . 1.19.04 . 26 . 01 Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana)

Jumlah dokumen dan

pelatihan JITU PASNA Kab.

Malang 1 Dokumen dan 1 kali pelatihan 100.000.000 1 Dokumen dan 1 kali pelatihan 110.000.000 1.19 . 1.19.04 . 26 . 02 Pemulihan Sosial

Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana

Jumlah Penangnan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak Kab. Malang 1 paket 200.000.000 1 paket 220.000.000 1.19 . 1.19.04 . 26 . 03 Sarana dan Prasarana

Adaptif dengan Bencana Jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana Kab. Malang 1 paket 150.000.000 1 paket 165.000.000 JUMLAH 2.315.398.212 2.546.938.033

BAB V PENUTUP

Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang

Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD , isi dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2016 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2016.

Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

Dalam dokumen KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: / /KEP/421 (Halaman 38-45)

Dokumen terkait