Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.
Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.
Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangn Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk
mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Berikut disajikan Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35
b. Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Dan Keungan;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponeninstalasi Listrik/Penerangan Bangunan; h. Penyediaan Barang Bacaan Dan Perturan Perundang-Undangan; i. Penyediaan Makan Dan Minum;
j. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah; k. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur dengan kegiatan : g. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; i. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional; k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : b. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan kegiatan :
d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar realisasi Kinerja SKPD;
e. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; f. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan Kegaiatan :
g. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam; h. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana; i. Rencana Pengurangan Resiko Bencana;
j. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana; k. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
l. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH )
7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan :
a. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana;
b. Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana Di Daerah; c. Peningkatan Penanganan Ke Daruratan;
d. Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana.
8. Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana, dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana );
b. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana;
37
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target
Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Tingkat Kelancaran
administrasi perkantoran Kab.
Malang 100% 635.728.200
100% 699.301.020 1.19 . 1.19.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar Kab.
Malang 2203 Surat 205.200.000
penambahan honor PTT
sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.01 3/2015
2400 surat 225.720.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 02 penyediaan jasa
komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun Kab. Malang rekening 48 18.480.000 48 rekening 20.328.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Kab. Malang 96 Orang 43.320.000 96 Orang 47.652.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 08 Penyediaan Jasa
kebersihan kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama
satu tahun Malang Kab. 1 paket 19.080.800
penambahan honor PTT
sesuai SK Bupati No. 188.45/436/KEP/421.01 3/2015
1 paket 20.988.880 1.19 . 1.19.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis
kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor Malang Kab. 1 paket 35.667.900
1 paket 39.234.690 1.19 . 1.19.04 . 01 . 11 Penyediaan barang
cetak dan pengadaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan Malang Kab. 1 paket 34.065.000
1 paket 37.471.500 1.19 . 1.19.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah pengadaan
komponen instalasi listrik Kab.
Malang 1 paket 3.500.000
1 paket 3.850.000 1.19 . 1.19.04 . 01 . 15 penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan
bacaan yang dibeli Kab.
Malang 1095 Eksemplar 3.394.500 1095 Eksemplar 3.733.950 1.19 . 1.19.04 . 01 . 17 Penyediaan makan dan
minum Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Kab.
Malang 768 pack 10.620.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang terbeli Kab.
Malang 3 Unit 50.470.200
3 Unit 55.517.220 1.19 . 1.19.04 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan
gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor Kab.
Malang 1 paket 150.000.000 1 paket 165.000.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 24 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang mndapat perawatan
Kab.
Malang 9 Unit 61.920.000
tagihan Pembayaran
pajak dan denda
kendaraan Truk selama 8
tahun 9 Unit 68.112.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat
pemeliharaan Malang Kab. 2 Unit 720.000
2 Unit 792.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kntor jumlah perlengkapan gedung kantor yang
mendapat pemeliharaan Malang Kab. 6 Unit 4.500.000
6 Unit 4.950.000 1.19 . 1.19.04 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin /
berkala meubelear Jumlah meubelear yang mendapat perawatan Malang Kab. 25 set 1.750.000 25 set 1.925.000
1.19 . 1.19.04 . 03 program peningkatan
disiplin aparatur Cakupan pemenuhan disiplin aparatur Malang Kab. 100% 25.000.000 100% 27.500.000
1.19 . 1.19.04 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Malang Kab. 35 Stel 25.000.000
35 Stel 27.500.000 1.19 . 1.19.04 . 05 Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Kab. Malang 100% 50.000.000 100% 55.000.000 1.19 . 1.19.04 . 05 . 01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat
pelatihan formal Malang Kab. 35 orang 50.000.000
39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 24 Program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah
rawan bencan Malang Kab. 75% 663.800.000
80% 730.180.000
1.19 . 1.19.04 . 24 . 01 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana Alam
Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi
bencana alam Malang Kab. kegiatan 33 80.400.000
33 kegiatan 88.440.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 02 Pengadaan Sarana dan
Prasarana
penanggulangan bencana
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana Malang Kab. 1 paket 75.000.000
1 paket 82.500.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 03 Rencana Pengurangan
Resiko Bencana Jumlah Rencana Pengurangan Resiko
Bencana Malang Kab. 1 kali 95.000.000
1 kali 104.500.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 04 Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Peningkatan aparatur daerah dalam
penanggulangan Bencana Kab.
Malang 50 orang 75.000.000
50 orang 82.500.000 Jumlah kegiatan Piket
Kesiapsiagaan Bencana Kab.
Malang 1.884 orang 188.400.000
piket posko
kesiapsiagaan bencana 1.884 orang
207.240.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 05 Pemberdayaan Masyarkat
dalam menghadapi bencana
Jumlah Desa Tangguh
Bencana Kab. Malang 1 Desa 75.000.000 1 Desa 82.500.000 1.19 . 1.19.04 . 24 . 06 Sosialisasi {enanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH ) Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah Kab. Malang 30 Sekolah 75.000.000 30 Sekolah 82.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Bidang Urusan 1.19 . 1.19.04 . 25 program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana Persentase Penanganan Bencana Kab. Malang 100% 753.270.000 1 828.597.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 01 Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana jumlah ketersediaan barang logidtik dan peralatan Kab. Malang 400 paket 150.000.000 400 paket 165.000.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 02 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah
Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana Kab. Malang 1 kali 75.000.000 1 kali 82.500.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 03 Peningkatan penangnan
kedaruratan Jumlah assesment / kaji cepat penanganan
kebencanaan Malang Kab. 20 kali 90.000.000
20 kali 99.000.000 1.19 . 1.19.04 . 25 . 04 Tanggap Darurat di
Daerah terkena bencana Jumlah penangnan ketanggap daruratan Malang Kab. 13 Desa 438.270.000 Penanganan Kebencanaan 13 Desa 482.097.000 1.19 . 1.19.04 . 26 program Rehabilitasi -
Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Malang Kab. 75% 450.000.000
75% 495.000.000 1.19 . 1.19.04 . 26 . 01 Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana)
Jumlah dokumen dan
pelatihan JITU PASNA Kab.
Malang 1 Dokumen dan 1 kali pelatihan 100.000.000 1 Dokumen dan 1 kali pelatihan 110.000.000 1.19 . 1.19.04 . 26 . 02 Pemulihan Sosial
Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
Jumlah Penangnan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak Kab. Malang 1 paket 200.000.000 1 paket 220.000.000 1.19 . 1.19.04 . 26 . 03 Sarana dan Prasarana
Adaptif dengan Bencana Jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana Kab. Malang 1 paket 150.000.000 1 paket 165.000.000 JUMLAH 2.315.398.212 2.546.938.033
BAB V PENUTUP
Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang
Dalam rangka mencapai target kinerja BPBD , isi dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2016 sesuai dengan yang dicita-citakan.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Daerah Tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2016.
Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Demikian untuk dilaksanakan.