• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA

Kabupaten : Merangin Provinsi : Jambi Tahun : 2012 Halaman 1 dari 3 2013 2014 2015 2016 2017 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 A. Kabupaten 32,569Dok 1 1 1,200 1,200 600 600 Kabupaten 32,569Dok 1 1 1,000 1,000 500 500

(1.1). Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR). Kabupaten 333,206 32,569Keg 6 6 6 6 6 30 600 600 600 600 600 3,000 1,500 1,500 (1.2). Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin Kabupaten 24,865 RT 1000 1000 1000 10001052 5052 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,667 1,667 1,666

(2.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK Umum)

Desa/Kelurahan 147,567 26,550 Desa/

Kel 154 154 154 154154 770 770 770 770 770 770 3,850 3,850 (2.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas

Terkait Desa/Kelurahan

Desa/

Kel 15 15 15 15 15 75 45 45 45 45 45 225 75 75 75 (2.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa/Kelurahan Klp 15 15 15 15 15 75 8 8 8 8 8 38 38

(2.4). Pembebasan Lahan/Tanah Desa/Kelurahan Unit 15 15 15 15 15 75 150 150 150 150 150 750 375 375 (2.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK Umum Desa/Kelurahan Paket 1 1 1 1 1 5 68 68 68 68 68 338 338

(2.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan

manajerial. Desa/Kelurahan Klp 15 15 15 15 15 75 150 150 150 150 150 750 375 375 (2.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM Desa/Kelurahan Desa/ 15 15 15 15 15 75 75 75 75 75 75 375 188 187 (2.8). Pembangunan MCK Umum Desa/Kelurahan Unit 15 15 15 15 15 75 675 675 675 675 675 3,375 3,375

(2.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum. Desa/Kelurahan Klp 15 15 15 15 15 75 90 90 90 90 90 450 450

(3.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)

Desa/Kelurahan Desa 2 5 5 5 5 22

16

40 40 40 40 176 176

(3.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas

Terkait Desa/Kelurahan Desa 2 5 5 5 5 22 10 25 25 25 25 110 110 (3.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) Desa/Kelurahan Klp 2 5 5 5 5 22 10 25 25 25 25 110 110 (3.4). Pembebasan Lahan/Tanah Desa/Kelurahan Unit 2 5 5 5 5 22 50 125 125 125 125 550 275 275 (3.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Desa/Kelurahan Paket 2 5 5 5 5 22 80 200 200 200 200 880 880

(3.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan

manajerial. Desa/Kelurahan Klp 2 5 5 5 5 22 20 50 50 50 50 220 220 (3.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) Desa/Kelurahan Desa 2 5 5 5 5 22 12 30 30 30 30 132 132

(3.8). Pembangunan MCK++ Desa/Kelurahan Unit 2 5 5 5 5 22 800 2,000 2,000 2,000 2,000 8,800 4,400 4,400 (3.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ Desa/Kelurahan Klp 2 5 5 5 5 22 24 60 60 60 60 264 264

(4.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal)

Kecamatan 46,700 1,474 Desa/

Kel 1 1 1 1 4 50 50 50 50 50 250 250 NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Jml. Penduduk

terlayani Jumlah KABUPATEN PROV. APBN

Non Pemerintah SATU AN Volume Total Volume 2013 2014 A. MASTERPLAN

(1). Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kota/Kabupaten (2). Penyusunan Outline plan Sistem Air Limbah Skala Kota/Kabupaten

B. INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL (1). Jamban Keluarga

(2). MCK Umum

2015 2016 2017 2

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

Luas Wilayah terlayani

(3). MCK ++ ( SANIMAS )

40 Strategi Sanitasi Kabupaten

Merangin

Halaman 2 dari 3

2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A.

(4.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas

Terkait 46,700 1,474

(4.2.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Kel 1 1 50 50 50

(4.2.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Kel 1 1 50 50 50

(4.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)

(4.3.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan Klp 1 1 20 20 20

(4.3.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan Klp 1 1 20 20 20

(4.4). Pembebasan Lahan/Tanah

(4.4.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan Ls 1 1 250 250 250

(4.4.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan Ls 1 1 250 250 250

(4.5). Perencanaan Jaringan perpipaan

(4.5.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan M 5000 3000 2000 10000 150 125 100 375 375

(4.5.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan M 5000 3000 2000 10000 150 125 100 375 375

(4.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

(4.6.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan Keg 3 3 150 150 150

(4.6.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan Keg 3 3 150 150 150

(4.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (IPAL)

(4.7.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan Keg 3 3 150 150 150

(4.7.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan Keg 3 3 150 150 150

(4.8). Pembangunan IPAL Komunal

(4.8.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan Unit 1 1 2,500 2,500 2,500

(4.8.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan Unit 1 1 2,500 2,500 2,500

(4.9). Pembangunan Jaringan Perpipaan

(4.9.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan M 5000 3000 2000 10000 2,500 1,800 1,500 5,800 5,800

(4.9.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan M 5000 3000 8000 2,500 1,800 4,300 4,300

(4.10). Pembangunan Sambungan Rumah

(4.10.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan Unit 3457 3457 6,914 6,914 6,914

(4.10.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan Unit 652 652 1,304 1,304 1,304

(4.11). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).

(4.11.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan LS 1 1 1 3 250 250 250 750 750

(4.11.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan Ls 1 1 1 3 250 250 250 750 750

Kabupaten Keg 1 1 150 150 150 Kabupaten Keg 1 1 100 100 100 Kabupaten Ls 1 1 500 500 500 Kabupaten Dok 1 1 250 250 250 Kabupaten Keg 1 1 100 100 100 Kabupaten Unit 1 1 1 1 4 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 20,000 Kabupaten Keg 1 1 1 3 50 50 50 150 150 Kabupaten Keg 1 1 2 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 Kabupaten Unit 1 1 500 500 500 Kabupaten Keg 1 1 1 3 100 100 100 300 300

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Jml. Penduduk

terlayani

Luas Wilayah

terlayani KABUPATEN PROV. APBN

Non Pemerintah SATU AN Volume Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah (5.1). Pembangunan IPLT (a). Studi AMDAL Pembangunan IPLT

(b). Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT (c). Pembebasan Lahan/Tanah

(d) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT (e). Pelatihan bagi Pengelola IPLT (f) Pembangunan IPLT (g). Supervisi Pembangunan IPLT (h). Operasi dan Pemeliharaan IPLT (i). Pengadaan Truk Tinja

(j). Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja

2 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

41 Strategi Sanitasi Kabupaten

Merangin

Dari tabel di atas dapat dilihat program dan kegiatan sub sektor air limbah, juga terdapat volume serta biaya yang dibutuhkan. Untuk sub sektor Air limbah pada

tahun 2013 dibutuhkan dana sebesar Rp. 4.802.000.000,- tahun 2014 dana yang dibutuhkan Rp. 25.941.000.000,- tahun 2015 dana yang dibutuhkan Rp. 25.156.000.000,- tahun 2016 perkiraan dana yang dibutuhkan Rp. 32.459.000.000,- dan tahun 2017 perkiraan dana yang dibutuhkan Rp 23.316.000.000,-

dengan total perkiraan pendanaan pengembangan Sub Sektor Air Limbah adalah Rp 111.674.000.000,- untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Halaman 3 dari 3

2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A.

(1.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet Kabupaten Unit 22 22 22 22 88 440 440 440 440 1,760 440 440 440 440 - Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS Kabupaten Unit 22 22 22 22 88 44 44 44 44 176 44 44 44 44 - Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah). Kabupaten Unit 219 219 219 219 876 22 22 22 22 88 44 44 (1.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Keg 219 219 219 219 876 219 219 219 219 876 219 219 219 219

(2.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet dan Sarana CPTS Kabupaten Unit 47 47 47 47 188 3,525 3,525 3,525 3,525 14,100 14,100 - Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah).

Kabupaten Unit 390 390 390 390 1560 39 39 39 39 156 78 78 (2.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Keg 390 390 390 390 1560 390 390 390 390 1,560 1,560

(2.3). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Unit 32 32 32 32 128 1,600 1,600 1,600 1,600 6,400 2,133 2,133 2,134

(3.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet dan Sarana CPTS Kabupaten Unit 4 4 4 5 17 300 300 300 375 1,275 1,275 - Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah).

Kabupaten Unit 17 17 170 170 170

(3.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Keg 17 17 17 17 68 17 17 17 17 68 68

(3.3). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Unit 4 4 4 5 17 200 200 200 250 850 850

(4.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet Kabupaten Unit 1 1 100 100 100

- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS Kabupaten Unit 1 1 50 50 50

- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah). Kabupaten Keg 1 1 15 15 15

(4.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Unit 1 1 1 3 10 10 10 30 30 (4.3). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah

Kabupaten Dok 1 1 150 150 150

Kabupaten Dok 1 1 150 150 150

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 4,828 25,969 25,186 32,491 23,350 111,710 28,268 4,543 72,898 6,129 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

2

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah) Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Jml. Penduduk

terlayani

Luas Wilayah

terlayani KABUPATEN PROV. APBN

Non Pemerintah SATU AN Volume Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah

(4). Pendidikan Luar Biasa

D. PENGATURAN

(1). Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah (2). Penyusunan Peraturan Pengelolaan B3 C. SANITASI SEKOLAH

(1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(2). Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

(3). Pendidikan Menengah

Merangin, 26 - 11 - 2012 Disusun, Pokja Sanitasi Kab. .Merangin

42 Strategi Sanitasi Kabupaten

Merangin

Tabel 4.2b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah DomestikSumber Pendanaan APBD Kab/Kota STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA Kabupaten : Merangin Provinsi : Jambi Tahun : 2012 Halaman 1 dari 3 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A.

03XX2702 Kabupaten 32,569Dok 1 1 600 600 PU,LH,KP3 DAN DINKES PU,LH,KP3 DAN DINKES

Kabupaten 32,569Dok 1 1 500 500

(1.1). Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR). Kabupaten 333,206 32,569Keg 6 6 6 6 6 30 300 300 300 300 300 1,500 (1.2). Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin Kabupaten 24,865 RT 1000 1000 1000 10001052 5052 333 333 333 333 334 1,668

(2.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun

MCK Umum) Desa/Kelurahan 147,567 26,550

Desa/

Kel 154 154 154 154154 770 770 770 770 770 770 3,850 (2.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh

Dinas Terkait Desa/Kelurahan

Desa/

Kel 15 15 15 15 15 75 15 15 15 15 15 75 (2.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa/Kelurahan Klp 15 15 15 15 15 75 8 8 8 8 8 38

(2.4). Pembebasan Lahan/Tanah Desa/Kelurahan Unit 15 15 15 15 15 75 75 75 75 75 75 375

(2.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK Umum Desa/Kelurahan Paket 1 1 1 1 1 5 68 68 68 68 68 338

(2.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis,

keuangan, dan manajerial. Desa/Kelurahan Klp 15 15 15 15 15 75 75 75 75 75 75 375

(2.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM Desa/Kelurahan Kel 15 15 15 15 15 75 38 38 38 38 38 188

(2.8). Pembangunan MCK Umum Desa/Kelurahan Unit 15 15 15 15 15 75 675 675 675 675 675 3,375

(2.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum. Desa/Kelurahan Klp 15 15 15 15 15 75 - - - - -

-(3.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun Desa/Kelurahan Desa 2 5 5 5 5 22 - - - - -

-(3.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh

Dinas Terkait Desa/Kelurahan Desa 2 5 5 5 5 22 - - - - -

-(3.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) Desa/Kelurahan Klp 2 5 5 5 5 22 - - - - -

-(3.4). Pembebasan Lahan/Tanah Desa/Kelurahan Unit 2 5 5 5 5 22 55 55 55 55 55 275

(3.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Desa/Kelurahan Paket 2 5 5 5 5 22 80 200 200 200 200 880

(3.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis,

keuangan, dan manajerial. Desa/Kelurahan Klp 2 5 5 5 5 22 - - - - -

-(3.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) Desa/Kelurahan Desa 2 5 5 5 5 22 12 30 30 30 30 132

(3.8). Pembangunan MCK++ Desa/Kelurahan Unit 2 5 5 5 5 22 800 900 900 900 900 4,400

(3.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ Desa/Kelurahan Klp 2 5 5 5 5 22 - - - - - -3

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

SATUA N Volume Total Volume Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani A. MASTERPLAN

(1). Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kota/Kabupaten (2). Penyusunan Outline plan Sistem Air Limbah Skala Kota/Kabupaten

B. INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL

(1). Jamban Keluarga

(2). MCK Umum

(3). MCK ++ ( SANIMAS )

SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi NOMOR KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) (Kec./Desa/Kel./Kws)DETAIL LOKASI

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota

APBD Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

Jumlah SKPD Penanggungjawab

43 Strategi Sanitasi Kabupaten

Merangin

Halaman 2 dari 3

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

(4.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun

IPAL Komunal) Kecamatan 46,700 1,474

Desa/ Kel

1 1 1 1 4

- - - -

-(4.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat

oleh Dinas Terkait 46,700 1,474

(4.2.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Kel 1 1 -

-(4.2.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Kel 1 1 -

-(4.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS)

(4.3.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Klp 1 1 20 ` 20

(4.3.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Klp 1 1 20 20

(4.4). Pembebasan Lahan/Tanah

-(4.4.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Ls 1 1 250 250

(4.4.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Ls 1 1 250 250

(4.5). Perencanaan Jaringan perpipaan

(4.5.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 M 5000 3000 2000 10000 - - -

-(4.5.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 M 5000 3000 2000 10000 - - -

-(4.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

(4.6.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Keg 3 3 -

-(4.6.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Keg 3 3 -

-(4.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (IPAL)

(4.7.a) IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Keg 3 3 -

-(4.7.b) IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Keg 3 3 -

-(4.8). Pembangunan IPAL Komunal

(4.8.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Unit 1 1 -

-(4.8.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Unit 1 1 -

-(4.9). Pembangunan Jaringan Perpipaan

(4.9.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 M 5000 3000 2000 10000 - - -

-(4.9.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 M 5000 3000 8000 - -

-(4.10). Pembangunan Sambungan Rumah

(4.10.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 Unit 3457 3457 -

-(4.10.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Unit 652 652 -

-(4.11). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).

(4.11.a). IPAL Pasar Baru Kelurahan 17,284 255 LS 1 1 1 3 250 250 250 750

(4.11.b). IPAL Pasar Bangko Kelurahan 3,261 60 Ls 1 1 1 3 250 250 250 750

Kabupaten Keg 1 1 150 150 150 Kabupaten Keg 1 1 100 100 100 Kabupaten Ls 1 1 500 500 500 Kabupaten Dok 1 1 250 250 Kabupaten Keg 0 -Kabupaten Unit Kabupaten Keg - 150 Kabupaten Keg 1 1 2 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 Kabupaten Unit 1 1 500 500 500 Kabupaten Keg 1 1 1 3 100 100 100 300 300 NOMOR KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) (Kec./Desa/Kel./Kws)DETAIL LOKASI

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUA N Volume

Total Volume APBD Kab./Kota Jumlah

3 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

SKPD Penanggungjawab

Pelaksanaan

SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi

(d) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT (e). Pelatihan bagi Pengelola IPLT (f) Pembangunan IPLT (g). Supervisi Pembangunan IPLT (h). Operasi dan Pemeliharaan IPLT (i). Pengadaan Truk Tinja (j). Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja (4). IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal

(5.1). Pembangunan IPLT (a). Studi AMDAL Pembangunan IPLT

(b). Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT (c). Pembebasan Lahan/Tanah

44 Strategi Sanitasi Kabupaten

Merangin

Halaman 3 dari 3

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

(1.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet Kabupaten Unit 22 22 22 22 88 110 110 110 110 440

- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS Kabupaten Unit 22 22 22 22 88 11 11 11 11 44

- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah). Kabupaten Unit 219 219 219 219 876 11 11 11 11 44

(1.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Keg 219 219 219 219 876 55 55 55 55 219

(2.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet dan Sarana CPTS Kabupaten Unit 47 47 47 47 188 - - - -

-- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah). Kabupaten Unit 390 390 390 390 1560 20 20 20 20 78 (2.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Keg 390 390 390 390 1560 390 390 390 390 1,560

(2.3). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Unit 32 32 32 32 128 - - - -

-(3.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet dan Sarana CPTS Kabupaten Unit 4 4 4 5 17 - - - -

-- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah dan TPS u/ Sekolah).Kabupaten Unit 17 17 170 170

(3.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Keg 17 17 17 17 68 17 17 17 17 68

(3.3). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Unit 4 4 4 5 17 - - - -

-(4.1). Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitasi dilingkungan Sekolah

- Pembangunan Jamban/Toilet Kabupaten Unit 1 1 -

-- Penyediaan/Pembangunan sarana CTPS Kabupaten Unit 1 1 -

-- Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tong sampah). Kabupaten Keg 1 1 -

-(4.2). Pemeliharaan rutin/berkala sarana sanitasi dilingkungan sekolah Kabupaten Unit 1 1 1 3 - - -

-(4.3). Rehabilitasi sarana sanitasi dilingkungan sekolah

Kabupaten Dok 1 1 150 150

Kabupaten Dok 1 1 150 150

1,301

2,740 17,706 20,814 11,761 54,248 3,431 7,694 5,786 5,788 5,791 28,368 3

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

NOMOR KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATUA N Volume

Total Volume APBD Kab./Kota Jumlah

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

C. SANITASI SEKOLAH

(1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(2). Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

(1). Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah (2). Penyusunan Peraturan Pengelolaan B3 (3). Pendidikan Menengah

(4). Pendidikan Luar Biasa

45 Strategi Sanitasi Kabupaten

Merangin

4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Dokumen terkait