BAB III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
C. Program dan Kegiatan
Sebagai perpanjangan tangan BPS RI, BPS Kabupaten Mukomuko mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS.
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Mukomuko secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Kabupaten Mukomuko, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah.
34 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
Secara lengkap hubungan Visi, Misi hingga Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 disajikan pada Tabel 2. Tabel 3 menyajikan indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan fokus prioritas dengan target pencapaiannya pada 2010 dan 2014, untuk Tabel 4 menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2010-2014.
35 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 Visi : Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua
Misi : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien.
Tujuan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5)
I. Meningkatkan
Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Yang Berkualitas
a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu
c) Meningkatkan metodologi sensus dan survei serta pemasukan dokumen
Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Bidang/Bagian di BPS Kabupaten dan antara BPS Kabupaten dengan BPS Provinsi , serta dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas
Memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
36 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
a) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik
b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik
c) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data akses terhadap data dan informasi statistik BPS
a) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan
perangkat keras dan piranti lunak)
Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data
Mencukupi dan memelihara sarana dan prasarana TIK yang diperlukan
37 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 jumlah SDM IV. Penguatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja
a) Memperbaiki sumber daya manusia
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS secara intensif
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya
38 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
No Kegiatan/Fokus Kegiatan Output Indikator Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Fokus Kegiatan :
Sensus Penduduk (SP) 2010 Publikasi hasil SP 2010 1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SP 2010
1 - - - -
2 Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahtaraan Rakyat Fokus Kegiatan : Survei Sosial Ekonomi
Nasional Publikasi hasil Susenas 1. Jumlah judul Publikasi Hasil Susenas
2. Response rate Susenas
- 100 %
- 100%
- 100%
1 100%
1 100%
39 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
No Kegiatan/Fokus Kegiatan Output Indikator Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3 Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi dan Pengeluaran Fokus Kegiatan :
Penyusunan Statistik Neraca Regional
Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB)
1. Jumlah judul Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB)
- - - 2 2
4 Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Fokus Kegiatan : Sensus Pertanian 2013 (ST2013)
Publikasi Hasil ST2013 1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil ST2013
- - - 1 1
40 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
Tabel 4. Alokasi Anggaran BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 Menurut Program
(000 Rp)
PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS 2.448.942 505.744 538.726 1.215.110 431,140 I. Program Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik (P2IS) 2.448.942 505.744 538.726 1.215.110 431.140 B. ALOKASI PROGRAM GENERIK 1.017.021 784.427 1.142.084 1.215.119 2.381.256 I. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPS 472.021 734.427 1.124.584 1.187.219 1.979.101
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (PSPA) BPS 545.000 50.000 17.500 27.900 402.155 TOTAL 3.465.963 1.290.171 1.680.810 2.430.229 2.812.396 Catatan:
*) Untuk Tahun 2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sudah termasuk rencana anggaran/dana remunerasi
Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 41 BAB IV
PENUTUP
Mengingat pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional maupun bagi masyarakat, maka BPS Kabupaten Mukomuko menentukan strategi-strategi perkuatan data dan informasi statistik sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak.
Perkuatan data dan informasi statistik dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance dan clean government.
Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkat kualitas data, dengan membangun pilar-pilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM.
Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.
42
43 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 Lampiran 1.
Target Pembangunan untuk Tahun 2010-2014 BPS Kabupaten Mukomuko
No Program/Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator
TARGET UNIT
ORGANISASI PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program / Tujuan / Sasaran Outcome Indikator 1. Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi
1.1 Persentase pemasukan dokumen / response rate kegiatan survei statistik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.1 Tersedianya data dan
informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu
1.1.1 Persentase konsumen yang merasa ouas dengan kelengkapan data stsatistik ekonomi makro 1.1.2 Persentase konsumen
yang merasa puas dengan akurasi data statistik
44 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
No Program/Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator
TARGET UNIT
ORGANISASI PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program / Tujuan / Sasaran Outcome Indikator
1.1.3 Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100%
1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial akurat, dan tepat waktu
1.2.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
1.2.2 Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
45 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 No Program/Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator
TARGET UNIT
ORGANISASI PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program / Tujuan / Sasaran Outcome Indikator 1.3 Meningkatkan metodelogi
sensus dan survei, serta pemasukan dokumen terhadap cakupan data BPS
2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien
Meningkatnya
Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien
2.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan
2.1.1 Jumlah judul publikasi statistik
2.1.2 Jumlah fugsional statistisi dengan kualifikasi tingkat
46 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
No Program/Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator
TARGET UNIT
ORGANISASI PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program / Tujuan / Sasaran Outcome Indikator 2.2 Meningkatkan efektifitas
2.2.1 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten
2.2.2 Jumlah pengunjung berulang yang
menggunakan data BPS 2.2.3 Jumlah pengunjung yang
datang ke perpustakaan
dengan pengguna data Meningkatnya efektifitas dan efisiensi diseminasi
2.3.2 Jumlah instansi
pemerintah dan lembaga
47 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 No Program/Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator
TARGET UNIT
ORGANISASI PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program / Tujuan / Sasaran Outcome Indikator 3. Penguatan teknologi
informasi dan komunikasi serta Sarana Kerja
Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja
3.1 Persentase data mutakhir yang ditampilkan di Web Site BPS Kabupaten
- - 100% 100% 100% Seksi IPDS
3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu
1.3.2 Jumlah petugas fungsional pranata komputer
2. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS
1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
1.1 Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
90% 90% 90% 90% 90%
1.1 Meningkatan kapasitas
sumber daya manusia Meningkatan kapasitas
sumber daya manusia 1.1.1 Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
- - - 1 3
48 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014
Lampiran 2.
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BPS Kabupaten Mukomuko
(000 Rp)
PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI
2010 2011 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS 2.448.942 505.744 538.726 1.215.110 431,140
I. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)
2.448.942 505.744 538.726 1.215.110 431.140
B. ALOKASI PROGRAM GENERIK 1.017.021 784.427 1.142.084 1.215.119 2.381.256
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPS 472.021 734.427 1.124.584 1.187.219 1.979.101
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS
545.000 50.000 17.500 27.900 402.155
TOTAL 3.465.963 1.290.171 1.680.810 2.430.229 2.812.396
Catatan:
*) Untuk Tahun 2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sudah termasuk rencana anggaran/dana remunerasi
49 Review Rencana Strategis BPS Kabupaten Mukomuko 2010-2014 Lampiran 3.
Sistem Statistik Nasional
SISTEM STATISTIK NASIONAL