Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.17 berikut:
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kecamatan NgadirejoKabupaten Temangung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
Program dan kegiatan Kecamatan NgadirejoTahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali.Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.
Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan NgadirejoKab. TemanggungTahun 2021
RANCANGAN RENJA Kecamatan Ngadirejo TAHUN 2021 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 ( + / - )
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah,
dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu
Indi katif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
NGADIREJO URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
NGADIREJO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 7.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 7.000.000 -
1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2.000.000 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2.000.000 -
3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.000.000 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
Daerah
5.000.000
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan -
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.129.092.302 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.129.092.302 -
Belanja Pegawai 3.129.092.302 Belanja Pegawai 3.129.092.302 -
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.026.260.172 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.026.260.172 -
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.102.832.130 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.102.832.130 4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jasa Surat Menyurat 1.200.000 Jasa Surat Menyurat 1.200.000 -
SPPD dalam Daerah 28.000.000 SPPD dalam Daerah 28.000.000 -
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 18.700.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 18.700.000 -
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 11.000.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 11.000.000 -
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 6.000.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 6.000.000 -
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000 -
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.500.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.500.000 -
Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 5.500.000 Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 5.500.000 - Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas
Kebersihan Kantor ) 31.000.0000 Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas
Kebersihan Kantor ) 31.000.0000 -
Pasa Keamanan Kantor ( 2 orang Penjaga Malam ) 44.000.000 Pasa Keamanan Kantor ( 2 orang Penjaga Malam ) 44.000.000 -
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.000.000 -
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000 - 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 3.850.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.850.000 -
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan 1.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan 1.000.000 -
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000 -
18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 33.000.000 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 33.000.000 -
20 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 40.000.000 20 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 40.000.000 - 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 191.000.000 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 191.000.000 -
Pemgadaan perlengkapan sarana umum 180.000.000 180.000.000 -
Perlengkapan Gedung Kantor 11.000.000 Pengadaan Kursi Rapat 24 Buah @ Rp. 500.000,- 11.000.000 - 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000
Pengadaan 1 Unit Laptop dan 1 Unit Komputer
dan Printer -
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 8.800.000 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 8.800.000 - 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.500.000 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.500.000 - 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 18.200.000 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 18.200.000 -
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 4.000.000 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 4.000.000 -
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 4.000.000 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 4.000.000
UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN KECAMATAN -
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 127.682.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 127.682.000 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan 17.382.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
Daerah yang Ada di Kecamatan 17.382.000 -
3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.382.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.382.000 -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat 110.300.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat 110.300.000 -
3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 110.300.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan 110.300.000 -
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN 59.457.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN 59.457.000 -
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.457.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.457.000 -
Fasilitasi PKK 25.000.000 25.000.000 -
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 84.502.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM 84.502.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum -
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
instansi vertikal di wilayah kecamatan 45.972.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
instansi vertikal di wilayah kecamatan 45.972.000 -
Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (
Forkopimca ) 15.972.000 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (
Forkopimca ) 15.972.000 -
SPPD Dalam Daerah 30.000.000 SPPD Dalam Daerah 30.000.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan
Perkada Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan
Perkada -
1
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
12.558.000 1
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
12.558.000 -
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM 32.985.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM 32.985.000 -
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.985.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.985.000 -
7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 32.985.000 7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan
Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 32.985.000 -
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA 59.043.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA 59.043.000 -
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.043.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.043.000 -
2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.000.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Desa 14.000.000
Koordinasi Potensi Desa -
3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa 30.043.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa 30.043.000 -
9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan
Desa 15.000.000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan
Desa 15.000.000
-
JUMLAH DAU 4.027.839.302 JUMLAH DAU 4.027.839.302
JUMLAH DAK JUMLAH DAK
JUMLAH TOTAL JUMLAH TOTAL
Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2019 sebesar Rp... Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja ...dikarenakan ...
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2021
KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2021
KODE REKENING
Urusan/Bidang Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Program/Kegiat
an
Rencana Kerja Tahun 2021 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 Prakiraan Maju Sumb
uan Pagu Indikatif Anggaran 2020 Alokasi Realisasi % Rencana 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 WAJIB YANG BERKAITAN Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Kec.
Ngadirejo 7.000.000 4.971.100 1.714.000 1.714.000 100,00 7.000.000 DAU
X XX 1 2.01 1
Penyusunan Renstra dan Renja
Tersusunnya dokumen
perencanaan Kec.
Ngadirejo Doku
men 7 2.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 100,00 4.000.000 DAU
X XX 1 2.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
dokumen pelaporan / evaluasi Perangkat Daerah
Kec.
Ngadirejo Doku
men 26 5.000.000 2.471.100 714.000 714.000 100,00 3.000.000 DAU Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji
& Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi ASN
Tunjangan ASN
Terpenuhinya Gaji dan
Penghasilan ASN
Tebayarnya Tmbahan Penghasilan ASN
Kec.
Ngadirejo Bulan 12
1.102.832.130 614.235.616 635.800.000
560.766.560 88,20 650.000.000 DAU
4 Penyusunan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Terlaksananya penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 6.000.000 5.800.000 4.800.000 4.800.000 100,00 4.800.000 DAU
SPPD dalam Daerah Terlaksananya
Kegaiatan ASN Kec.
Ngadirejo doku
men 12 28.000.000 5.800.000
Surat Menyurat
Tersedianya Jasa surat menyurat
Kegaiatan ASN Kec.
Ngadirejo Bulan 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 18.700.000 27.990.000 24.000.000 18.606.642 77,53 27.000.000 DAU
X XX 1 2.03 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan Kec.
Ngadirejo Bulan 12 15.000.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 100,00 5.000.000 DAU
X XX 1 2.03 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operesional
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 24.200.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100,00 6.500.000 DAU
X XX 1 2.03 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 0 5.800.000 4.800.000 4.800.000 100,00 4.800.000 DAU
X XX 1 2.03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat/bahan kebersihan seta jasa kebersihan dan
bahan kebersihan kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kntor
Kec.
Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas Kebersihan Kantor )
Terbayar nya tenaga/jasa kebersihan
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 31.000.000 21.058.500 14.764.800
14.580.052 98,75 21.000.000 DAU
Pasa Keamanan
Kantor ( 2 orang Penjaga Malam )
Terbayar nya tenaga/jasa Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundanga - undangan
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 1.650.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 100,00 2.000.000 DAU
X XX 1 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Teredianya makanan dan minuman Kordinasi dan
Terlaksananya rapat - rapat
Kec.
XX 1 2.03 20 Kendaraan Dinas / Operasional
pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kec.
Ngadirejo Unit 0 40.000.000 40.000.000 - - 0,00 -
X XX 1 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec.
Ngadirejo Buah 24 11.000.000 12.000.000 9.900.000 9.720.000 98,18 12.000.000 DAU Pengadaan
Perlengkaan sarana pelaynan umum
Kec.
Ngadirejo Unit 180.000.000 180.000.000
X XX 1 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Kec.
Ngadirejo Unit 2 11.000.000 27.112.200 9.599.900 9.599.900 100,00 14.000.000 DAU
Pengadaan 1 Unit Laptop dan 1 Unit Komputer dan Printer Rumah Jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 8.800.000 5.998.200 4.996.475 4.996.475 100,00 6.000.000 DAU
X XX 1 2.03 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kec. rutin / berkala kendaraan dinas / Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 5.500.000 3.748.800 2.990.000 850.000 28,43 2.000.000 DAU
X XX 1 2.03 34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 5.500.000 4.978.800 3.989.800 3.131.400 78,49 2.000.000 DAU
x xx x 2,05 35
Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor
Rehab Gedung
7 1 2
PROGRAM
PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Kec.
Ngadirejo 127.682.000 126.544.000 134.929.900 134.688.375 99,82 127.682.000 DAU
7 1 2 2.02
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan
Kec.
Ngadirejo Desa 19 17.382.000 16.334.000 23.449.900 23.223.375 99,03 17.382.000 DAU
7 1 2 2.02 3
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan meliputi : pelayanan perekaman E-KTP, input dan ctak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi PATEN,
rekomendasi ijin reklame, usaha mikro kecil modal kuranga dari Rp. 500 juta, rekomendasi pemberian ijin mendirikan bangunan, pembinaan dan pengawasan terhadap IMB rumah tempat tinggal kurang dari 250 M2, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan tingkat
Desa 19 17.382.000 31.334.000 23.449.900 23.223.375 99,03 17.382.000 DAU
Dilimpahkan kepada Camat
7 1 2 2.04 3
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK Desa /
Kelurahan
Kec.
Ngadirejo Desa 19 75.000.000 9.870.700 9.499.950 9.288.700 97,78 12.000.000 DAU
Fasilitasi PKK 19 25.000.000
7 1 4
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Kec.
Ngadirejo Desa 19 17.000.000 26.146.600 19.079.800 19.001.300 99,59 35.658.000 DAU
7 1 4 2.01
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kec.
Ngadirejo Desa 19 17.000.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100,00 23.100.000 DAU
7 1 4 2.01 1
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ( Fokopimca )
Kec.
Ngadirejo Bulan 12 27.972.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100,00 23.100.000 DAU
Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan ( Kec.
Ngadirejo Bulan 12 15.972..000 13.200.000 13.200.000
13.200.000 100,00 13.200.000 DAU
Ngadirejo - - - 9.900.000
7 1 4 2.02
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda
dan Perkada
Kec.
Ngadirejo Desa 19 12.558.000 12.946.600 5.879.800 5.801.300 98,66 12.558.000 DAU
7 1 4 2.02 1
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian;
pembinaan satlinmas desa;
pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
Kec.
Ngadirejo Desa 19 12.558.000 12.946.600 5.879.800 5.801.300 98,66 12.558.000 DAU
7 1 5
PROGRAM
PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Kec.
Ngadirejo Desa 19 32.985.000 22.568.300 19.108.000 18.274.400 95,64 32.985.000 DAU
7 1 5 2.01
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Kec.
Ngadirejo Desa 19 32.985.000 22.568.300 19.108.000 18.274.400 95,64 32.985.000 DAU
7 1 5 2.01 7
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat meliputi : lomba tingkat pelajarSD/MI, budaya sehat dan kebersihan lingkungan, pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibudan lomba lainya tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi;
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;
pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional ( pengobatan alternatif );
pengawasan Post Market produk makanan minuman industri rumah tangga;
pembinaan dan pengawasan peredaran garam tidak beryodium;
pendataan rumah ibadah;
Kec.
Ngadirejo Desa 19 32.985.000 22.568.300 19.108.000 18.274.400 95,64 32.985.000 DAU
keagamaan;
pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial;
pembinaan dan pengawasanpem berdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS dan BDT;
pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, olah raga, kepramukaan dan sosial kemasyarakatan
; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
pelaksanaan program barang bersubsidi; dan terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan.
7 1 6
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
Kec.
Ngadirejo Desa 19 220.043..000 67.624.100 47.443.500 45.646.700 96,21 70.043.000 DAU
Pemerintahan Desa
7 1 6 2.01 2 Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya koordinasi dan faslitasi bidang pemerintahan meliputi : pengelolaan dan layanan
informasi publik tingkat
kecamatan sebagai PPID pembantu, diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk) sarasehan (tatap muka),
penyusunan LPPD dan LKPPD;
penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya, evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa,, pembinaan dan pengisian Kades /Perdes/BPD/d an PAW BPD, pembinaan pengisian buku admnistrasi desa, penanganan sengketa tanah, pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan
Kec.
Ngadirejo Desa 19 14.000.000 15.000.000 1.980.000 1.958.700 98,92 14.000.000 DAU
7 1 6 2.01 3
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
pendayagunaan Aset Desa
Terlaksanaya koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi : Penyusunan APBDesa;
perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan dan Transfer dan bantuan keuangan kepada Desa, tertib administrasi keuangan desa;
pemantauan kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa;
penyelenggaraan lomba
desa/kelurahan tingkat
kecamatan;
pendampingan desa binaan;
pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan, masyarakat, adat dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat;
pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama;
pembinaan dan
Kec.
Ngadirejo Desa 19 30.043.000 28.624.100 28.823.500 27.071.600 93,92 30.043.000 DAU
musyawarah antar desa
7 1 6 2.01 9
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
Terlaksanaya koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa / kelurahan dan tingkat kecamatan;
penyusunan RPJM Desa, RKPDesa;
pemantauan harga dan stock barang/pangan di tingkat kecamatan, pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan puluk bersubsidi;
pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan diperairan umum;
motrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTTP (Ukur, Takar Timbang dan
Perlengkapan) pengolahan data Profil Desa / Kelurahan dan Profil Kecamatan , pelaksanaan program kota tanpa kumuh
Kec.
Ngadirejo Desa 19 26.000.000 24.000.000 16.640.000 16.616.400 99,86 26.000.000 DAU
JUMLAH TOTAL 2.847.845.994 2.454.549.453 2.297.752.435 2.160.065.518 94,01 2.847.845.994 DAU
BAB IV PENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten.Situasi yang dinamistersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Ngadirejo untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Ngadirejoitu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Ngadirejo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Renja Kecamatan NgadirejoTahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan NgadirejoTahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar ....% dan realisasi Belanja Langsung sebesar ... %sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar ... % dan realisasi Belanja Langsung sebesar ... %.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2021Kecamatan Ngadirejo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. ...,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ...,- yang terdiri dari ... program antara lain program perencanaan pembangunan; program pengembangan data/informasi; program penelitian dan pengembangan; Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan program penunjang operasional seperti program pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur.
Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan
pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Ngadirejodapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.