• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program dan Kegiatan

Dalam dokumen KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2021 (Halaman 107-129)

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.17 berikut:

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan NgadirejoKabupaten Temangung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan NgadirejoTahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali.Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan NgadirejoKab. TemanggungTahun 2021

RANCANGAN RENJA Kecamatan Ngadirejo TAHUN 2021 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 ( + / - )

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah,

dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah,

dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu

Indi katif

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

NGADIREJO URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

NGADIREJO

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 7.000.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 7.000.000 -

1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2.000.000 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2.000.000 -

3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

5.000.000 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat

Daerah

5.000.000

Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan -

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.129.092.302 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.129.092.302 -

Belanja Pegawai 3.129.092.302 Belanja Pegawai 3.129.092.302 -

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.026.260.172 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.026.260.172 -

Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.102.832.130 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.102.832.130 4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jasa Surat Menyurat 1.200.000 Jasa Surat Menyurat 1.200.000 -

SPPD dalam Daerah 28.000.000 SPPD dalam Daerah 28.000.000 -

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 18.700.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 18.700.000 -

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 11.000.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 11.000.000 -

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 6.000.000 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 6.000.000 -

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000 -

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.500.000 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80.500.000 -

Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 5.500.000 Penyediaan alat / bahan kebersihan kantor 5.500.000 - Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas

Kebersihan Kantor ) 31.000.0000 Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas

Kebersihan Kantor ) 31.000.0000 -

Pasa Keamanan Kantor ( 2 orang Penjaga Malam ) 44.000.000 Pasa Keamanan Kantor ( 2 orang Penjaga Malam ) 44.000.000 -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.000.000 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.000.000 -

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.600.000 - 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 3.850.000 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.850.000 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Perundang-Undangan 1.000.000 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Perundang-Undangan 1.000.000 -

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000 -

18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 33.000.000 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 33.000.000 -

20 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 40.000.000 20 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 40.000.000 - 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 191.000.000 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 191.000.000 -

Pemgadaan perlengkapan sarana umum 180.000.000 180.000.000 -

Perlengkapan Gedung Kantor 11.000.000 Pengadaan Kursi Rapat 24 Buah @ Rp. 500.000,- 11.000.000 - 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000

Pengadaan 1 Unit Laptop dan 1 Unit Komputer

dan Printer -

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 8.800.000 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 8.800.000 - 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.500.000 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.500.000 - 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 18.200.000 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 18.200.000 -

32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 4.000.000 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 4.000.000 -

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor 4.000.000 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor 4.000.000

UNSUR KEWILAYAHAN UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN KECAMATAN -

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 127.682.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 127.682.000 -

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah

yang Ada di Kecamatan 17.382.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat

Daerah yang Ada di Kecamatan 17.382.000 -

3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan

Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.382.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan

Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.382.000 -

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat 110.300.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat 110.300.000 -

3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait

Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 110.300.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang

Dilimpahkan 110.300.000 -

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN KELURAHAN 59.457.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAN KELURAHAN 59.457.000 -

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.457.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.457.000 -

Fasilitasi PKK 25.000.000 25.000.000 -

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 84.502.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM 84.502.000

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum -

1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

instansi vertikal di wilayah kecamatan 45.972.000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

instansi vertikal di wilayah kecamatan 45.972.000 -

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (

Forkopimca ) 15.972.000 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (

Forkopimca ) 15.972.000 -

SPPD Dalam Daerah 30.000.000 SPPD Dalam Daerah 30.000.000

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan

Perkada Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan

Perkada -

1

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

12.558.000 1

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

12.558.000 -

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM 32.985.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM 32.985.000 -

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.985.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.985.000 -

7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan

Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 32.985.000 7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan

Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 32.985.000 -

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA 59.043.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAHAN DESA 59.043.000 -

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.043.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.043.000 -

2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.000.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

Desa 14.000.000

Koordinasi Potensi Desa -

3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

pendayagunaan Aset Desa 30.043.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

pendayagunaan Aset Desa 30.043.000 -

9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan

Desa 15.000.000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan

Desa 15.000.000

-

JUMLAH DAU 4.027.839.302 JUMLAH DAU 4.027.839.302

JUMLAH DAK JUMLAH DAK

JUMLAH TOTAL JUMLAH TOTAL

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2019 sebesar Rp... Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja ...dikarenakan ...

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2021

KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2021

KODE REKENING

Urusan/Bidang Pemerintahan

Daerah, dan Program/Kegiatan

Indikator Program/Kegiat

an

Rencana Kerja Tahun 2021 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 Prakiraan Maju Sumb

uan Pagu Indikatif Anggaran 2020 Alokasi Realisasi % Rencana 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 WAJIB YANG BERKAITAN Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah Kec.

Ngadirejo 7.000.000 4.971.100 1.714.000 1.714.000 100,00 7.000.000 DAU

X XX 1 2.01 1

Penyusunan Renstra dan Renja

Tersusunnya dokumen

perencanaan Kec.

Ngadirejo Doku

men 7 2.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 100,00 4.000.000 DAU

X XX 1 2.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

dokumen pelaporan / evaluasi Perangkat Daerah

Kec.

Ngadirejo Doku

men 26 5.000.000 2.471.100 714.000 714.000 100,00 3.000.000 DAU Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji

& Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi ASN

Tunjangan ASN

Terpenuhinya Gaji dan

Penghasilan ASN

Tebayarnya Tmbahan Penghasilan ASN

Kec.

Ngadirejo Bulan 12

1.102.832.130 614.235.616 635.800.000

560.766.560 88,20 650.000.000 DAU

4 Penyusunan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Terlaksananya penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 6.000.000 5.800.000 4.800.000 4.800.000 100,00 4.800.000 DAU

SPPD dalam Daerah Terlaksananya

Kegaiatan ASN Kec.

Ngadirejo doku

men 12 28.000.000 5.800.000

Surat Menyurat

Tersedianya Jasa surat menyurat

Kegaiatan ASN Kec.

Ngadirejo Bulan 12

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 18.700.000 27.990.000 24.000.000 18.606.642 77,53 27.000.000 DAU

X XX 1 2.03 3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan Kec.

Ngadirejo Bulan 12 15.000.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 100,00 5.000.000 DAU

X XX 1 2.03 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operesional

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 24.200.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100,00 6.500.000 DAU

X XX 1 2.03 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 0 5.800.000 4.800.000 4.800.000 100,00 4.800.000 DAU

X XX 1 2.03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat/bahan kebersihan seta jasa kebersihan dan

bahan kebersihan kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kntor

Kec.

Jasa Kebersihan Kantor ( 1 orang Petugas Kebersihan Kantor )

Terbayar nya tenaga/jasa kebersihan

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 31.000.000 21.058.500 14.764.800

14.580.052 98,75 21.000.000 DAU

Pasa Keamanan

Kantor ( 2 orang Penjaga Malam )

Terbayar nya tenaga/jasa Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundanga - undangan

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 1.650.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 100,00 2.000.000 DAU

X XX 1 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Teredianya makanan dan minuman Kordinasi dan

Terlaksananya rapat - rapat

Kec.

XX 1 2.03 20 Kendaraan Dinas / Operasional

pengadaan kendaraan dinas / operasional

Kec.

Ngadirejo Unit 0 40.000.000 40.000.000 - - 0,00 -

X XX 1 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kec.

Ngadirejo Buah 24 11.000.000 12.000.000 9.900.000 9.720.000 98,18 12.000.000 DAU Pengadaan

Perlengkaan sarana pelaynan umum

Kec.

Ngadirejo Unit 180.000.000 180.000.000

X XX 1 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Kec.

Ngadirejo Unit 2 11.000.000 27.112.200 9.599.900 9.599.900 100,00 14.000.000 DAU

Pengadaan 1 Unit Laptop dan 1 Unit Komputer dan Printer Rumah Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 8.800.000 5.998.200 4.996.475 4.996.475 100,00 6.000.000 DAU

X XX 1 2.03 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kec. rutin / berkala kendaraan dinas / Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 5.500.000 3.748.800 2.990.000 850.000 28,43 2.000.000 DAU

X XX 1 2.03 34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 5.500.000 4.978.800 3.989.800 3.131.400 78,49 2.000.000 DAU

x xx x 2,05 35

Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor

Rehab Gedung

7 1 2

PROGRAM

PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK

Kec.

Ngadirejo 127.682.000 126.544.000 134.929.900 134.688.375 99,82 127.682.000 DAU

7 1 2 2.02

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di

Kecamatan

Kec.

Ngadirejo Desa 19 17.382.000 16.334.000 23.449.900 23.223.375 99,03 17.382.000 DAU

7 1 2 2.02 3

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan meliputi : pelayanan perekaman E-KTP, input dan ctak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi PATEN,

rekomendasi ijin reklame, usaha mikro kecil modal kuranga dari Rp. 500 juta, rekomendasi pemberian ijin mendirikan bangunan, pembinaan dan pengawasan terhadap IMB rumah tempat tinggal kurang dari 250 M2, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan tingkat

Desa 19 17.382.000 31.334.000 23.449.900 23.223.375 99,03 17.382.000 DAU

Dilimpahkan kepada Camat

7 1 2 2.04 3

Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK Desa /

Kelurahan

Kec.

Ngadirejo Desa 19 75.000.000 9.870.700 9.499.950 9.288.700 97,78 12.000.000 DAU

Fasilitasi PKK 19 25.000.000

7 1 4

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

Kec.

Ngadirejo Desa 19 17.000.000 26.146.600 19.079.800 19.001.300 99,59 35.658.000 DAU

7 1 4 2.01

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kec.

Ngadirejo Desa 19 17.000.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100,00 23.100.000 DAU

7 1 4 2.01 1

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ( Fokopimca )

Kec.

Ngadirejo Bulan 12 27.972.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100,00 23.100.000 DAU

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan ( Kec.

Ngadirejo Bulan 12 15.972..000 13.200.000 13.200.000

13.200.000 100,00 13.200.000 DAU

Ngadirejo - - - 9.900.000

7 1 4 2.02

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda

dan Perkada

Kec.

Ngadirejo Desa 19 12.558.000 12.946.600 5.879.800 5.801.300 98,66 12.558.000 DAU

7 1 4 2.02 1

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian;

pembinaan satlinmas desa;

pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Kec.

Ngadirejo Desa 19 12.558.000 12.946.600 5.879.800 5.801.300 98,66 12.558.000 DAU

7 1 5

PROGRAM

PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN

UMUM

Kec.

Ngadirejo Desa 19 32.985.000 22.568.300 19.108.000 18.274.400 95,64 32.985.000 DAU

7 1 5 2.01

Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala

Daerah

Kec.

Ngadirejo Desa 19 32.985.000 22.568.300 19.108.000 18.274.400 95,64 32.985.000 DAU

7 1 5 2.01 7

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat meliputi : lomba tingkat pelajarSD/MI, budaya sehat dan kebersihan lingkungan, pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibudan lomba lainya tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi;

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha;

pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional ( pengobatan alternatif );

pengawasan Post Market produk makanan minuman industri rumah tangga;

pembinaan dan pengawasan peredaran garam tidak beryodium;

pendataan rumah ibadah;

Kec.

Ngadirejo Desa 19 32.985.000 22.568.300 19.108.000 18.274.400 95,64 32.985.000 DAU

keagamaan;

pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial;

pembinaan dan pengawasanpem berdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;

rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS dan BDT;

pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, olah raga, kepramukaan dan sosial kemasyarakatan

; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

pelaksanaan program barang bersubsidi; dan terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan.

7 1 6

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA

Kec.

Ngadirejo Desa 19 220.043..000 67.624.100 47.443.500 45.646.700 96,21 70.043.000 DAU

Pemerintahan Desa

7 1 6 2.01 2 Fasilitasi

Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Terlaksananya koordinasi dan faslitasi bidang pemerintahan meliputi : pengelolaan dan layanan

informasi publik tingkat

kecamatan sebagai PPID pembantu, diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk) sarasehan (tatap muka),

penyusunan LPPD dan LKPPD;

penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya, evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa,, pembinaan dan pengisian Kades /Perdes/BPD/d an PAW BPD, pembinaan pengisian buku admnistrasi desa, penanganan sengketa tanah, pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan

Kec.

Ngadirejo Desa 19 14.000.000 15.000.000 1.980.000 1.958.700 98,92 14.000.000 DAU

7 1 6 2.01 3

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

pendayagunaan Aset Desa

Terlaksanaya koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi : Penyusunan APBDesa;

perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan dan Transfer dan bantuan keuangan kepada Desa, tertib administrasi keuangan desa;

pemantauan kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa;

penyelenggaraan lomba

desa/kelurahan tingkat

kecamatan;

pendampingan desa binaan;

pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan, masyarakat, adat dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat;

pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama;

pembinaan dan

Kec.

Ngadirejo Desa 19 30.043.000 28.624.100 28.823.500 27.071.600 93,92 30.043.000 DAU

musyawarah antar desa

7 1 6 2.01 9

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Terlaksanaya koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa / kelurahan dan tingkat kecamatan;

penyusunan RPJM Desa, RKPDesa;

pemantauan harga dan stock barang/pangan di tingkat kecamatan, pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan puluk bersubsidi;

pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan diperairan umum;

motrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTTP (Ukur, Takar Timbang dan

Perlengkapan) pengolahan data Profil Desa / Kelurahan dan Profil Kecamatan , pelaksanaan program kota tanpa kumuh

Kec.

Ngadirejo Desa 19 26.000.000 24.000.000 16.640.000 16.616.400 99,86 26.000.000 DAU

JUMLAH TOTAL 2.847.845.994 2.454.549.453 2.297.752.435 2.160.065.518 94,01 2.847.845.994 DAU

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten.Situasi yang dinamistersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Ngadirejo untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Ngadirejoitu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Ngadirejo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan NgadirejoTahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan NgadirejoTahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar ....% dan realisasi Belanja Langsung sebesar ... %sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar ... % dan realisasi Belanja Langsung sebesar ... %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021Kecamatan Ngadirejo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. ...,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ...,- yang terdiri dari ... program antara lain program perencanaan pembangunan; program pengembangan data/informasi; program penelitian dan pengembangan; Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan program penunjang operasional seperti program pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan

pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Ngadirejodapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2020

Dalam dokumen KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2021 (Halaman 107-129)

Dokumen terkait