• Tidak ada hasil yang ditemukan

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3 Program dan Kegiatan ( tabel terlampir)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan, misi dan visi RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh maka disusunlah program dan kegiatan untuk rencana kerja Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat-menyurat

b. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah k. Peningkatanan pelayanan administrasi perkantoran

3.3.2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.3.3 Program peningkatan Disiplin Aparatur

26

3.3.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis )

b. Pengelolaan Perpustakaan satuan Kerja c. Penyelenggaan kegiatan keagamaan

3.3.5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan pelayanan penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit b. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

c. Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

3.3.6 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Penyusunan standar pelayanan

b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.3.7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/Rs Mata.

a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) b. Pengembangan ruang operasi

c. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

3.3.8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

a. Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan Limbah Rumah Sakit b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

c. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Rumah Sakit

d. Pemeliharaan rutin/berkala Sanitasi dan Lingkungan Rumah Sakit

3.3.9 Program Pelayanan Medis

a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral (COT)

27

f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung

h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan Reanimasi i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan

j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap

3.3.10 Program palayanan Penunjang Medis/Non Medis a. Peningkatan pelayanan radiologi

b. Peningkatan pelayanan farmasi c. Peningkatan pelayanan gizi

d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah e. Peningkatan pelayanan patologi anatomi f. Peningkatan pelayanan patologi klinik g. Peningkatan pelayanan loundry

h. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi i. Peningkatan pelayanan rekam medis

3.3.11 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

a. Peningkatan pelayanan diklat medis/non medis

b. Penelitian & pengembangan

3.3.12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

28

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Propinsi Aceh.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 atau tahun ketiga, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dalam acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pelayanan Kesehatan dalam tahun 2015.

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Lembar : ... Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Realisasi Target Target Program

Pemerintah Daerah dan Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Program Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat

Realisasi (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Kegiatan (OutPut) Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target 2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 02 Kesehatan

1 02 02 Belanja Tidak Langsung 100% 98,59% 100% 93% 93% 100% 292% 292%

1 02 02 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 100% 93,90% 100% 93,95% 94% 100% 288% 288%

1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 100% 99,97% 100% 100% 200% 100% 1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan

internet 100% 100% 93,64% 94% 100% 194% 194%

1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 100% 69,81% 70% 100% 170% 170% 1 02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan 100% 90,85% 100% 96,01% 96% 100% 287% 287%

1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 100% 99,31% 99% 100% 199% 199% 1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200% 1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 100% 92,58% 93% 100% 193% 193% 1 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 100% 100% 100% 1 02 02 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan

perundang-undangan 100% 100% 100% 100%

1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200% 1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan

efisien

100% 99,98% 100% 74,79% 75% 100% 275% 275%

1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% 100% 100,00% 100% 100% 200% 200% 1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 90,83% 100% 97,46% 97% 100% 288% 288%

1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 94,13% 100,00% 97,87% 97,87% 100% 292% 292%

1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana RS

88% 99,55% 100,00% 99,70% 99,70% 100% 299% 340%

1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 85% 99,60% 100% 92,06% 92% 100% 292% 343%

1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 96,24% 96% 96% 96%

1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

pakaian kerja lapangan 100% 100% 96,24% 96% 100% 196% 196%

1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 100,00% 100% 54,64% 54,64% 100% 255% 255% 1 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 85% 100% 99,70% 100% 100% 200% 235%

1 02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 90% 100% 100% 100% 111%

1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 62% 87,32% 80,00% 85,91% 107% 100% 161%

1 02 02 19 07 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 62% 80,00% 100% 99,87% 100% 100% 280% 451%

1 02 02 19 08 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 62% 75,06% 70% 98,67% 141% 70% 244% 393%

1 02 02 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

kerjasama 62% 95,92% 50,00% 57,53% 115% 50% 203% 328%

1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 68%

1 02 02 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 1 02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan

1 02 02 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 02 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

78% 99,22% 100% 90,25% 90% 189% 243%

1 02 02 26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan

Rawat Inap 70% 95,26% 100% 90,25% 90% 50% 236% 336%

1 02 02 26 07 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 80% 80% 93%

1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78%

1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata

77% 93,36% 100,00% 81,34% 81% 100% 275% 357%

1

LAMPIRAN 1 : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROPINSI ACEH

KODE

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan

Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Realisasi Target Target Program Pemerintah Daerah dan Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan

Program Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat

Realisasi (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Kegiatan (OutPut) Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target 2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 KODE

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan

1 02 02 27 16 Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan

terhindar dari pencemaran lingkungan 78% 93,36% 100,00% 65,64% 66% 100% 259% 332% 1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan

mobil dinas 82% 84,03% 100% 98,42% 98% 100% 282% 344%

1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS 72% 98,43% 90,00% 70,28% 78% 90% 259% 359%

1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 75% 94,68% 75,00% 98,93% 132% 100% 294% 391%

1 02 02 34 Program Pelayanan Medis 77% 92,34% 80,00% 97,98% 98,42% 100% 67 unit 291%

1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 1 02 02 34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 1 02 02 34 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy

1 02 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 77% 83,29% 95% 97,73% 103% 80% 261% 339%

1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi

1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 1 02 02 35 05 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis

1 02 02 36 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 73% 91,98% 60% 78,75% 131% 75% 246% 337%

1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 120 orang 1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 4 paket

1 02 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

83% 90% 90% 108%

1 02 02 38 01Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 83%

Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin

Dr.dr. SYAHRUL, SpS (K) Pembina Utama Muda NIP: 19620202 198903 1 001

Urusan/Bidang Urusan Indikator Target Kinerja Realisasi Target Target Program Pemerintah Daerah dan Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan

Program Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat

Realisasi (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Kegiatan (OutPut) Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target 2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 KODE

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan

Ket :

kegiatan di tahun 2012 kegiatan di tahun 2011

SPM/Standar Catatan

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I TUGAS

1 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang prima dan bermutu kepada 100% 100% 88% 90% 92% 95% 85% 90% 90% 93% masyarakat di Aceh

2 Memberikan Pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah 100% 100% 70% 75% 80% 85% 70% 73% 80% 80% 3 Melaksanakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah 100% 100% 75% 80% 82% 85% 73% 80% 80% 85% 4 Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan 90% 100% 80% 82% 85% 88% 80% 80% 85% 85%

pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan sec. Profesional

5 Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RS 85% 100% 72% 75% 80% 82% 72% 75% 80% 80% 6 Melaksanakan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat 75% 100% 75% 80% 85% 90% 75% 80% 85% 85%

II FUNGSI

7 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan medis 85% 100% 50% 60% 65% 70% 50% 60% 65% 70% pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan kepe

rawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengelolaan administrasi keuangan

8 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan 99% 100% 55% 60% 65% 70% 55% 60% 65% 68% sesuai dengan standar pelayanan RS

9 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan atau 100% 100% 77% 80% 82% 85% 77% 80% 82% 83% lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan.

Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin

Dr.dr. SYAHRUL, SpS (K) Pembina Utama Muda NIP: 19620202 198903 1 001

Analisis

LAMPIRAN 2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPA Realisasi Capaian Proyeksi

Kebijakan Teknis Bidang Medis dan Keperawatan Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Kedokteran Pelayanan Rujukan

Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Catatan

Target Pagu Indikatif Target Penting

Capaian (Rp. ) Capaian

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 83.145.000Penyediaan Jasa Surat Menyurat B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100% 83.145.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan

internet 100% 9.105.516Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan

internet 100% 9.105.516 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 348.523.600 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100% 348.523.600 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan 100% -Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi

keuangan 100% -Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 225.765.585 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 225.765.585 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 95.250.000Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 95.250.000 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 150.000.000 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS 100% 150.000.000 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 77.766.427Penyediaan peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100% 77.766.427 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan

perundang-undangan 100% 11.316.000Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan da peraturan

perundang-undangan 100% 11.316.000 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 103.500.000 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100% 103.500.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan

efisien 100% 450.537.200 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan

efisien 100% 450.537.200 Penyediaan jasa keamanan kantor Terpenuhinya keamanan RS 100% Penyediaan jasa keamanan kantor- Terpenuhinya keamanan RS 100% -Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 14.116.983.848 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100% 14.116.983.848

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B. Aceh

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B. Aceh

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana RS

100% 200.093.100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana RS

100% 200.093.100 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100% 194.128.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100% 194.128.000

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100% Program Peningkatan Disiplin Aparatur B. Aceh 100% Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

pakaian kerja lapangan 100% 856.800.000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

pakaian kerja lapangan 100% 856.800.000

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. Aceh

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 1.029.492.305 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100% 1.029.492.305 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90% 173.075.000 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90% 173.075.000 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100% 291.640.000 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100% 291.640.000

5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat B. Aceh

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat B. Aceh

Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 66% 224.595.000 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 66% 224.595.000 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 70% 274.014.000 Pengembangan SIM RS Pengembangan SIM RS 70% 274.014.000 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

kerjasama 67% 247.250.000 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan

kerjasama 67% 247.250.000

6Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan B. Aceh

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72% 1.500.000.000 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72% 1.500.000.000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan 72% 500.000.000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan 72% 500.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72% 450.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72% 450.000.000

7

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata B. Aceh

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan

Rawat Inap 70% 52.775.294.310 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Rawat

Inap 70% 52.775.294.310

Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 22.730.000.000 Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 86% 22.730.000.000 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78% 17.054.000.000 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit 78% 17.054.000.000

8

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit

Mata B. Aceh

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata B. Aceh

Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit

terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan

terhindar dari pencemaran lingkungan 78% 390.600.000 Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit

terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan

terhindar dari pencemaran lingkungan 78% 390.600.000 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan

mobil dinas 82% 572.700.000 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan mobil

dinas 82% 572.700.000

Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

LAMPIRAN 3 :REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPA TAHUN 2015 PROPINSI ACEH

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Target Pagu Indikatif Target Penting

Capaian (Rp. ) Capaian

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS 75% 8.463.215.000 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS 75% 8.463.215.000 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 76% 426.048.000 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 76% 426.048.000

9Program Pelayanan Medis B. Aceh 78% Program Pelayanan Medis B. Aceh 78%

Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 350.000.000 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 350.000.000 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 150.000.000 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 150.000.000 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1.292.600.000 Peningkatan pelayanan haemodialisasi Peningkatan pelayanan haemodialisasi 1.292.600.000 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 8.239.679.375 Peningkatan pelayanan gawat darurat Peningkatan pelayanan gawat darurat 8.239.679.375 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 2.291.911.500 Peningkatan pelayanan bedah central (COT) Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 2.291.911.500 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 8.751.000.000 Peningkatan pelayanan perawatan intensif Peningkatan pelayanan perawatan intensif 8.751.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 4.500.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jantung Peningkatan pelayanan rawat jantung 4.500.000.000 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 750.000.000 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 750.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 3.617.000.000 Peningkatan pelayanan rawat jalan Peningkatan pelayanan rawat jalan 3.617.000.000 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 15.985.354.000 Peningkatan pelayanan rawat inap Peningkatan pelayanan rawat inap 15.985.354.000 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 500.000.000 Peningkatan pelayanan endoscopy Peningkatan pelayanan endoscopy 500.000.000

10Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 78% Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis B. Aceh 78%

Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 3.000.000.000 Peningkatan pelayanan radiologi Peningkatan pelayanan radiologi 3.000.000.000 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 200.000.000 Peningkatan pelayanan farmasi Peningkatan pelayanan farmasi 200.000.000 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 13.753.289.750 Peningkatan pelayanan gizi Peningkatan pelayanan gizi 13.753.289.750 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 371.190.545 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 371.190.545 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1.170.609.367 Peningkatan pelayanan patologi anatomi Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1.170.609.367 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 2.068.621.840 Peningkatan pelayanan patologi klinik Peningkatan pelayanan patologi klinik 2.068.621.840 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 873.759.393 Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan loundry 873.759.393 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 4.000.000.000 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 4.000.000.000 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 582.776.247 Peningkatan pelayanan rekam medis Peningkatan pelayanan rekam medis 582.776.247

11Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 77% Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan B. Aceh 77%

Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 1.107.060.000 Peningkatan diklat medis/ non medis jumlah tenaga yang terlatih 1.107.060.000 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 350.000.000 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis jumlah penelitian yang di lakukan 350.000.000

12Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh 87%

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan

Layanan Umum Daerah ( BLUD) B. Aceh 87%

Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 280.000.000.000 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 280.000.000.000

Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin

Dr.dr. SYAHRUL, SpS (K) Pembina Utama Muda NIP: 19620202 198903 1 001

Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

02,02,26,04 penambahan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kelas

I,II dan III) B. Aceh terlaksananya pembangunan gedung rawat inap RS 1 unit 52.775.294.310 02,02,26,07 Pengembangan Ruang Operasi B. Aceh Tersedianya Alat-alat kedokteran 4 kamar Operasi

Dokumen terkait