1 14 01.18.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan
01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan
-13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan
Kampung Baru 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,
Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat 3 Th 0 1 1 100% 1 2 66.67% Kelurahan
Kampung Baru 01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
-15 01.22.-15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan Kampung Baru SKPD : Kelurahan Kedunglumbu Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang
-00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (4 unit almari arsip;3 unit kursi pelayanan; 2 unit kursi tunggu tamu )
5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan
Kedunglumbu 1 Urusan WAJIB
01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan
daerah
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggarana Musrenbangkel 2014 dan persiapan Musrenbangkel 2015
5 kegiatan 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan
Kedunglumbu 01.08 Bidang Lingkungan Hidup
01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terpenuhinya operasional petugas sampah dan pemeliharaan sarana prasarana yang memadahi dan terpenuhibya derajad kesehatan petugas sampah
60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan
Kedunglumbu
01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpenuhinya pemeliharaan RTH 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan
Kedunglumbu Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun
SKPD Penanggung Jawab
(4)
No. Kode
Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 II - 250
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum Anak (2 jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); Profil Anak Kelurahan (500rb)
2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan
Kedunglumbu
01.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Operasional Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan
Kedunglumbu 01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan dan PKK RW; Operasional PKK RT (@300rb)
36 bln 0 12 12 100% 12 24 66.67% Kelurahan
Kedunglumbu 01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
8 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)
2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan
Kedunglumbu 01.17 Bidang Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan kesenian dan melestarikan kebudayaan/kegiatan 1 muharam
5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan
Kedunglumbu 01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan
Kedunglumbu 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,
Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian
01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Tercukupinya operasional Pos Pengaduan masyarakat (Posdumas) tk. Kelurahan
2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pendampingan DPK 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan Kedunglumbu SKPD : Kelurahan Kauman Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang
-00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor, joglo, rumah dinas dan landscap Kelurahan Kauman
1 Unit 0 0 0 0% 1 1 100% Kelurahan Kauman
1 Urusan WAJIB
01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan
daerah
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 & Persiapan Musrenbangkel 2015
5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan Kauman
01.08 Bidang Lingkungan Hidup 01.08.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Meningkatnya operasi pengangkutan sampah secara keseluruhan
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman
01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya program ruang terbuka hijau 5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan Kauman
01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terwujudnya Kota Layak Anak melalui Kelurahan Layak Anak
No. Kode
Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
SKPD Penanggung Jawab (4) (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum Anak (2 jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); Profil Anak Kelurahan (500rb)
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman
01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tercapainya program PKK; Operasional PKK RT (@300rb)
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman
01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman
01.13 Bidang Sosial
01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terwujudnya data PMS yang terbarui
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tersedianya honor Pekerja Sosial Masyarakat untuk pendataan PMKS
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman
01.17 Bidang Kebudayaan
01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi penyelenggaraan pentas kesenian/budaya daerah Malam 1 Suro
5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan Kauman
01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Terwujudnya pemuda yang berbudi pekerti luhur dan bertata krama
10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional kegiatan Karang Taruna
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman
01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,
Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian
01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Terwujudnya layanan pengaduan masyarakat bidang kesejahteraan sosial 12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
Honorarium Tim pelaksana kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
300 % 0 100 100 100% 100 200 66.67% Kelurahan Kauman
01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Terwujudnya keharmonisan antar lembaga kelurahan
13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Terpenuhinya hubungan timbal balik antara lembaga dan aparat pengampu wilayah
500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman SKPD : Kelurahan Timuran Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang
-00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 2 Keg 1 1 100% 1 2 100% Kelurahan Timuran
1 Urusan WAJIB
01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan
daerah
2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 5 Keg 1 1 2 200% 1 4 80% Kelurahan Timuran
01.08 Bidang Lingkungan Hidup 01.08.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terbayarnya petugas sampah 60 bln 12 24 24 100% 12 48 80% Kelurahan Timuran
01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun
SKPD Penanggung Jawab
(4)
No. Kode
Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 II - 254
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Lingkungan yang sejuk 60 bln 12 24 24 100% 12 48 80% Kelurahan Timuran
01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum Anak (2jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); profil Anak Kelurahan (500rb)
48 bln 12 12 12 100% 12 36 75% Kelurahan Timuran
01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan; Operasional PKK RT (@300rb)
48 bln 12 12 12 100% 12 36 75% Kelurahan Timuran
01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)
2 Keg 1 0% 1 1 50% Kelurahan Timuran
01.13 Bidang Sosial
01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terangkatnya penyandang masalah fakir miskin 48 bln 12 12 12 100% 12 36 75% Kelurahan Timuran SKPD : Kelurahan Keprabon Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) No. Kode Permendagri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan
01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah
0 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 &
Persiapan Musrenbangkel 2015
5 Th 2 1 1 100% 3 60% Kelurahan
Keprabon 01.08 Bidang Lingkungan Hidup
01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengambilan sampah dilingkungan masayarakat
60 bln 24 12 12 100% 36 60% Kelurahan
Keprabon 01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
3 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan RTH RW 05 3 lokasi 1 1 100% 1 33.33% Kelurahan
Keprabon
4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 60 bln 24 12 12 100% 36 60% Kelurahan
Keprabon 01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Operasional Forum Anak (2 jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); Profil Anak Kelurahan (500rb)
60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan
Keprabon
01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peran serta perempuan dalam pembangunan; Operasional PKK RT (@300rb)
0% 0 0% Kelurahan
Keprabon 01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)
0% 0 0% Kelurahan
Keprabon 01.13 Bidang Sosial
01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
36 bln 0 12 12 100% 12 24 66.67% Kelurahan
Keprabon
01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peran serta Kepemudaan 36 bln 0 12 12 100% 12 24 66.67% Kelurahan
Keprabon 01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
10 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Peningkatan keamanan Lingkungan 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan
Keprabon 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,
Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian
01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Operasional Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) tk. Kelurahan
bln 0% 0 0% Kelurahan
Keprabon 01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Hubungan timbal balik antara Pengampu wilayah dengan Masarakat
bln 0% 0 0% Kelurahan Keprabon SKPD : Kelurahan Setabelan Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang