• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Mengintensifkan penanganan

Dalam dokumen 4. Evaluasi RKPD_Final (Halaman 190-198)

1 14 01.18.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan

01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan

-13 01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan

Kampung Baru 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,

Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 14 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat 3 Th 0 1 1 100% 1 2 66.67% Kelurahan

Kampung Baru 01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

-15 01.22.-15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan Kampung Baru SKPD : Kelurahan Kedunglumbu Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

-00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (4 unit almari arsip;3 unit kursi pelayanan; 2 unit kursi tunggu tamu )

5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan

Kedunglumbu 1 Urusan WAJIB

01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan

daerah

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggarana Musrenbangkel 2014 dan persiapan Musrenbangkel 2015

5 kegiatan 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan

Kedunglumbu 01.08 Bidang Lingkungan Hidup

01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Terpenuhinya operasional petugas sampah dan pemeliharaan sarana prasarana yang memadahi dan terpenuhibya derajad kesehatan petugas sampah

60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan

Kedunglumbu

01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terpenuhinya pemeliharaan RTH 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan

Kedunglumbu Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun

SKPD Penanggung Jawab

(4)

No. Kode

Permendagri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 II - 250

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Operasional Forum Anak (2 jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); Profil Anak Kelurahan (500rb)

2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan

Kedunglumbu

01.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

6 01.11.17.08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Operasional Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan

Kedunglumbu 01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

7 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Operasional PKK Kelurahan dan PKK RW; Operasional PKK RT (@300rb)

36 bln 0 12 12 100% 12 24 66.67% Kelurahan

Kedunglumbu 01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

8 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)

2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan

Kedunglumbu 01.17 Bidang Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

Pengembangan kesenian dan melestarikan kebudayaan/kegiatan 1 muharam

5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan

Kedunglumbu 01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10 01.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan

Kedunglumbu 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,

Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Tercukupinya operasional Pos Pengaduan masyarakat (Posdumas) tk. Kelurahan

2 Keg 0 0 0 0% 1 1 50% Kelurahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pendampingan DPK 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan Kedunglumbu SKPD : Kelurahan Kauman Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

-00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor, joglo, rumah dinas dan landscap Kelurahan Kauman

1 Unit 0 0 0 0% 1 1 100% Kelurahan Kauman

1 Urusan WAJIB

01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan

daerah

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 & Persiapan Musrenbangkel 2015

5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan Kauman

01.08 Bidang Lingkungan Hidup 01.08.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Meningkatnya operasi pengangkutan sampah secara keseluruhan

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman

01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya program ruang terbuka hijau 5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan Kauman

01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terwujudnya Kota Layak Anak melalui Kelurahan Layak Anak

No. Kode

Permendagri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

SKPD Penanggung Jawab (4) (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Operasional Forum Anak (2 jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); Profil Anak Kelurahan (500rb)

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman

01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Tercapainya program PKK; Operasional PKK RT (@300rb)

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman

01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman

01.13 Bidang Sosial

01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Terwujudnya data PMS yang terbarui

8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tersedianya honor Pekerja Sosial Masyarakat untuk pendataan PMKS

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman

01.17 Bidang Kebudayaan

01.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9 01.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya

Fasilitasi penyelenggaraan pentas kesenian/budaya daerah Malam 1 Suro

5 Keg 2 1 1 100% 1 4 80% Kelurahan Kauman

01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Terwujudnya pemuda yang berbudi pekerti luhur dan bertata krama

10 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Tersedianya biaya operasional kegiatan Karang Taruna

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman

01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,

Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Terwujudnya layanan pengaduan masyarakat bidang kesejahteraan sosial 12 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

Honorarium Tim pelaksana kegiatan penanganan pengaduan masyarakat

300 % 0 100 100 100% 100 200 66.67% Kelurahan Kauman

01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terwujudnya keharmonisan antar lembaga kelurahan

13 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terpenuhinya hubungan timbal balik antara lembaga dan aparat pengampu wilayah

500 % 200 100 100 100% 100 400 80% Kelurahan Kauman SKPD : Kelurahan Timuran Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

-00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 2 Keg 1 1 100% 1 2 100% Kelurahan Timuran

1 Urusan WAJIB

01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan 01.06.21 Program perencanaan pembangunan

daerah

2 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 5 Keg 1 1 2 200% 1 4 80% Kelurahan Timuran

01.08 Bidang Lingkungan Hidup 01.08.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

3 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Terbayarnya petugas sampah 60 bln 12 24 24 100% 12 48 80% Kelurahan Timuran

01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun

SKPD Penanggung Jawab

(4)

No. Kode

Permendagri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 II - 254

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Lingkungan yang sejuk 60 bln 12 24 24 100% 12 48 80% Kelurahan Timuran

01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Operasional Forum Anak (2jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); profil Anak Kelurahan (500rb)

48 bln 12 12 12 100% 12 36 75% Kelurahan Timuran

01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan; Operasional PKK RT (@300rb)

48 bln 12 12 12 100% 12 36 75% Kelurahan Timuran

01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)

2 Keg 1 0% 1 1 50% Kelurahan Timuran

01.13 Bidang Sosial

01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Terangkatnya penyandang masalah fakir miskin 48 bln 12 12 12 100% 12 36 75% Kelurahan Timuran SKPD : Kelurahan Keprabon Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) No. Kode Permendagri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2014

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai dengan tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 01.06 Bidang Perencanaan Pembangunan

01.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah

0 1 01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2014 &

Persiapan Musrenbangkel 2015

5 Th 2 1 1 100% 3 60% Kelurahan

Keprabon 01.08 Bidang Lingkungan Hidup

01.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2 01.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pengambilan sampah dilingkungan masayarakat

60 bln 24 12 12 100% 36 60% Kelurahan

Keprabon 01.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

3 01.08.24.05 Penataan RTH Penataan RTH RW 05 3 lokasi 1 1 100% 1 33.33% Kelurahan

Keprabon

4 01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH 60 bln 24 12 12 100% 36 60% Kelurahan

Keprabon 01.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

01.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5 01.11.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Operasional Forum Anak (2 jt); Operasional Pokja Kelurahan Layak Anak (1 jt); Profil Anak Kelurahan (500rb)

60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan

Keprabon

01.11.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

6 01.11.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Peran serta perempuan dalam pembangunan; Operasional PKK RT (@300rb)

0% 0 0% Kelurahan

Keprabon 01.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

01.12.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

7 01.12.18.01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Operasional FKPPKBD (2 jt); Operasional Pokjanal Posyandu Kelurahan (2 jt)

0% 0 0% Kelurahan

Keprabon 01.13 Bidang Sosial

01.13.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 8 01.13.15.01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS

36 bln 0 12 12 100% 12 24 66.67% Kelurahan

Keprabon

01.18 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 01.18.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

9 01.18.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Peran serta Kepemudaan 36 bln 0 12 12 100% 12 24 66.67% Kelurahan

Keprabon 01.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

01.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10 01.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Peningkatan keamanan Lingkungan 60 bln 24 12 12 100% 12 48 80% Kelurahan

Keprabon 01.20 Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae,

Perangkat Dae, Kepegawaian dan Persandian

01.20.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

11 01.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Operasional Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) tk. Kelurahan

bln 0% 0 0% Kelurahan

Keprabon 01.22 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

01.22.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

12 01.22.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Peningkatan Hubungan timbal balik antara Pengampu wilayah dengan Masarakat

bln 0% 0 0% Kelurahan Keprabon SKPD : Kelurahan Setabelan Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi RKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2013 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2014(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

Dalam dokumen 4. Evaluasi RKPD_Final (Halaman 190-198)