• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9 .02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

Dalam dokumen 6. Rekapitulasi Evaluasi (Halaman 47-54)

SKPD : SEKOLAH DASAR NEGERI

1 Urusan WAJIB

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9 .02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesahtan

honor Tim ISO, rapat audit internal, audit surveillance, rapat tinjauan managemnet, kalibrasi alkes

10 Keg 5 3 3 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas

Sibela 10 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

honor tim AVSMPK, honor kunjungan rumah AV, penggandaan, ATK

60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Sibela 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

11 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita evaluasi kesehatan balita tingkat puskesmas 3 Keg 1 1 1 1 1 3 1 UPTD. Puskesmas

Sibela 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

12 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

kelas ibu hamil, kunjungan rumah bumil resti 36 Keg 12 12 12 1 12 36 1 UPTD. Puskesmas

Sibela 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

13 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Belanja pegawai BLUD,belanja barang dan jasa BLUD,belanja modal

12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas

Sibela SKPD : UPTD. Puskesmas Nusukan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai

dengan tahun berjalan

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 1 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan dan belanja bahan percontohan sampel makanan

60 Keg 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

2 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kegiatan Penyuluhan dan Kegiatan Bincang Masyarakat jumat Sehat, Honor PPTK

6 Keg 2 2 2 1 2 6 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT Balita, PMT As dan Bumil KEK/Anemi, Pertemuan Validasi PMT AS, Pertemuan Validasi Balita Girang dan Ibu Hamil KEK

60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

4 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengelolaan Limbah Medis, Pemeriksaan Kualitas Air bersih/Air Minum

36 bln 12 12 12 1 12 36 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

5 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan Fogging 5 Keg 0 1 1 1 2 3 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 6 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular

PMT TB 4 Keg 1 2 2 1 1 4 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan

7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Bias Anak Sekolah 1 Keg 0 0 0 0 1 1 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

kegiatan MMD 9 Keg 7 1 1 1 1 9 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan

Resertifikasi ISO ,Survellance ISO, Kalibrasi 10 Keg 6 3 1 33.33 % 3 10 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pelatihan tentang DDTK dan Pelatihan bagi ibu yang mempunyai balita dengan gangguan tumbuh kembang

1 Keg 0 0 0 0 1 1 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

11 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kelas Ibu Hamil 12 Keg 11 0 0 0 1 12 1 UPTD. Puskesmas

Nusukan SKPD : UPTD. Puskesmas Manahan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

-No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai

dengan tahun berjalan

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Personal Komputer 12 bln 6 3 3 1 0 9 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 2 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan peralatan rumah tangga : alat

pembersih/vacum cleaner,kompor,rak dll

60 bln 36 12 12 1 0 48 1 UPTD. Puskesmas

Manahan

3 00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Meningkatnya kualitas pelayanan publik 0 0 0 UPTD. Puskesmas

Manahan 1 Urusan WAJIB

01.02 Bidang Kesehatan

01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Penyuluhan KRR dan Pembentukan KKR 15 Keg 9 2 2 1 4 15 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 5 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

Pelayanan PPPK 74 kali 40 15 15 1 19 74 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

6 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Pembelian dan pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah dan pedagang keliling

35 lokasi 15 10 10 1 10 35 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

7 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Cetak spanduk, leaflet dll 14 Keg 10 2 2 1 2 14 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 8 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan kesehatan, pelatihan dokter kecil dan

jum'at sehat

10 Keg 6 2 2 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

9 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT bagi 15 balita girang dan 4 bumil KEK dan PMT AS 200 murid

752 Org 254 249 249 1 249 752 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 10 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Honor tim petugas surveilance Balita girang dan bumil KEK ,validasi PMTAS,pertemuan PMT gizi

6 kali 2 2 2 1 2 6 1 UPTD. Puskesmas

Manahan

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

11 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih dan pemusnahan limbah medis

15 Keg 9 3 3 1 3 15 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

12 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Honor petugas Fogging dan belanja BBM Fogging 12 kali 6 2 2 1 4 12 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 13 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Honor tim Petugas PEdan PMT penderita TB Paru (4

orang)

28 kali 16 6 6 1 6 28 1 UPTD. Puskesmas

Manahan

14 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Belanja cetak logistik imunisasi 4 Keg 2 1 1 1 1 4 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 15 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

Terlaksananya pembinaan kesehatan jamaah haji 0 0 0 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

16 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan

Honor Tim ISO, IMS, PTRM, AV, Kalibrasi alat kesehatan, Resertifikasi dan Surveilance ISO, Outsourching Apoteker

20 Keg 12 4 4 1 4 20 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 17 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

Honor petugas TIM SIK dan SIMPUS 8 Keg 4 2 2 1 2 8 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 18 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Balita dengan gangguan tumbuh kembang mendapat

penanganan, Lomba balita sehat

24 Keg 12 6 6 1 6 24 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

19 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Bumil resti mendapat penanganan dokter spesialis dan adanya kelas hamil

8 Keg 4 2 2 1 2 8 1 UPTD. Puskesmas

Manahan 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

20 01.02.33.01 Pelayanan BLUD terpenuhinya jasa layanan,operasional dan investasi PPK BLUD

0 0 0 UPTD. Puskesmas

Manahan SKPD : UPTD. Puskesmas Gilingan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

-00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya dana pengadaan gordyn 60 bln 36 12 12 1 0 48 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya dana pengadaan meja counter 16 Paket 6 2 2 1 0 8 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 1 Urusan WAJIB

01.02 Bidang Kesehatan

01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

- P3K tingkat kota & pengamanan lebaran 48 bln 24 12 12 1 12 48 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

4 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

- Pemantauan keamanan makanan mengandung pengawet

4 Keg 2 1 1 1 1 4 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

5 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Tersedianya pembuatan MMT, leaflet dan stiker penyuluhan

20 Keg 12 2 2 1 6 20 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 6 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pelaksanaan JUSE, Penyuluhan masyarakat dan honor

PPTK

9 Keg 5 2 2 1 2 9 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Biaya PMT Balita gizi kurang, bumil KEK, PMT AS SD & TK, dan pemantauan PMT oleh Kader dan Petugas serta Honor PPKom dan PPHP dan validasi dan orientasi pelaksanaan PMT AS

14 Paket 8 4 4 1 2 14 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai

dengan tahun berjalan

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 8 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Mentoring KP Ibu 2 Keg 0 0 0 0 2 2 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

9 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Uji petik AB,AM & IST, Honor tim pendataan data dasar sanitasi dan biaya pengolahan limbah

18 Keg 12 2 2 1 4 18 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Honor tim fogging Focus dan pembelian BBM untuk Fogging Focus

19 Paket 12 3 3 1 4 19 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan

11 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik PJB Petugas 15 Keg 8 3 3 1 4 15 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 12 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi - Pertemuan linsek guru UKS persiapan BIAS,

pelaksanaan BIAS Campak, DT/TT, Sweeping BIAS Campak, DT/TT

19 Keg 10 4 4 1 5 19 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Terlaksananya kegiatan Review protap pelayanan 2 Keg 0 1 1 1 1 2 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 14 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesahtan

Terlaksananya kegiatan Kalibrasi dan surveylens ISO 15 Keg 5 2 2 1 8 15 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 15 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

- Honor pelaksanaan AV dab SMPK 10 Keg 6 2 2 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

16 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita DDTK di posyandu 2 x 16 OH 8 Keg 6 1 1 1 1 8 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

17 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

- Pelaksanaan kelas hamil bagi bumil, 18 Keg 10 1 1 1 7 18 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

18 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Penyediaan dana jasa pelayanan pasien JKN, PKMS dan umum, serta belanja barang jasa dan belanja modal

12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas

Gilingan

SKPD : UPTD. Puskesmas Setabelan

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai

dengan tahun berjalan

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 1 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

Pelaksanaan kelas ibu hamil 2 kelompok 1 Keg 0 0 0 0 1 1 1 UPTD. Puskesmas

Setabelan

SKPD : UPTD. Puskesmas Banyuanyar

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD

00.00 Bidang

-00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian AC, laptop dan honor pejabat pengadaan barang jasa.

0 0 0 0 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 1 Urusan WAJIB

01.02 Bidang Kesehatan

01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Biaya Operasional PPPK, Operasional petugas Jaga/piket pelayanan dlm rangka Cuti bersama dan libur Nasional Lebaran tahun 2015.

25 Keg 13 10 9 1 2 24 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

3 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Biaya pemeriksaan laboratorium samplemakanan & minuman

49 lokasi 24 5 5 1 20 49 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

4 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Operasional PPTK, Operasional Screening Murid SD, SMP, SMA, Biaya penyuluhan kesehatan pada masyarakat, Biaya kegiatan Jum'at sehat, Biaya Pelatihan Dokter Kecil

60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar

01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemantauan status gizi balita, bumil dan anak sekolah penerima PMT, Pemberian makanan tambahan Balita Girang,Bumil KEK, dan anak sekolah, Pertemuan Validasi dan Orientasi PMT AS.

30 bln 18 6 6 1 6 30 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar

01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengambilan, pemeriksaan sampel air secara bakteriologis dan pemusnahan smapah medis.

11 Keg 8 1 1 1 2 11 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

7 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyediaan biaya operasional fogging foccus 10 lokasi 2 2 0 0 2 4 0 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai

dengan tahun berjalan

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

8 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Biaya Pemberian tambahan makanan (PMT) pasien TB 60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar

9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Penyediaan biaya pelaksanan BIAS DT/TD 15 Sekolah 0 0 0 0 15 15 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 10 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

Biaya pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Biaya Pembinaan/Penyuluhan Calon jemaah haji. Biaya Pelaksanaan kegiatan Tes kebugaran calon jemaah haji. Biaya Pelacakan Jemaah haji

12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar

01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Biaya penyelenggaraan Review SOP 10 kali 6 2 2 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesahtan

Penyediaan operasional tim ISO, audit internal, audit eksternal, Survailance ISO dan biaya kalibrasi alkes

60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar

13 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Penyediaan biaya operasional kegiatan Autopsi Verbal ( AV )

60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

14 01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Penyediaan Biaya operasional pasien JKN 48 bln 36 12 12 1 0 48 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

15 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Biaya Refresing SDIDTK guru TK/paud. Pelaksanaan Deteksi dini tumbuh kembang balita di posyandu

2 Keg 0 0 0 0 2 2 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

16 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Biaya pelaksanaan kelas ibu hamil 35 bln 21 7 7 1 7 35 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

17 01.02.33.01 Pelayanan BLUD - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal

12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas

Banyuanyar SKPD : UPTD. Puskesmas Pucangsawit

Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)

01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015

Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai

dengan tahun berjalan

SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 1 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

1. honorarium kegiatan PPPK untuk event tingkat kalurahan/ kecamatan/ kota, penanggulangan bencana alam, dan posko hari besar (Lebaran/Natal) 2. Honor petugas piket puskesmas hari khusus

50 kali 20 5 4 1 25 49 1 UPTD. Puskesmas

Pucangsawit

01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam dokumen 6. Rekapitulasi Evaluasi (Halaman 47-54)

Dokumen terkait