SKPD : SEKOLAH DASAR NEGERI
1 Urusan WAJIB
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9 .02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
honor Tim ISO, rapat audit internal, audit surveillance, rapat tinjauan managemnet, kalibrasi alkes
10 Keg 5 3 3 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas
Sibela 10 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
honor tim AVSMPK, honor kunjungan rumah AV, penggandaan, ATK
60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Sibela 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
11 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita evaluasi kesehatan balita tingkat puskesmas 3 Keg 1 1 1 1 1 3 1 UPTD. Puskesmas
Sibela 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
12 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
kelas ibu hamil, kunjungan rumah bumil resti 36 Keg 12 12 12 1 12 36 1 UPTD. Puskesmas
Sibela 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
13 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Belanja pegawai BLUD,belanja barang dan jasa BLUD,belanja modal
12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas
Sibela SKPD : UPTD. Puskesmas Nusukan
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 1 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan dan belanja bahan percontohan sampel makanan
60 Keg 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
2 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kegiatan Penyuluhan dan Kegiatan Bincang Masyarakat jumat Sehat, Honor PPTK
6 Keg 2 2 2 1 2 6 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT Balita, PMT As dan Bumil KEK/Anemi, Pertemuan Validasi PMT AS, Pertemuan Validasi Balita Girang dan Ibu Hamil KEK
60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengelolaan Limbah Medis, Pemeriksaan Kualitas Air bersih/Air Minum
36 bln 12 12 12 1 12 36 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
5 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan Fogging 5 Keg 0 1 1 1 2 3 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 6 01.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
PMT TB 4 Keg 1 2 2 1 1 4 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan
7 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Bias Anak Sekolah 1 Keg 0 0 0 0 1 1 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 8 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
kegiatan MMD 9 Keg 7 1 1 1 1 9 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Resertifikasi ISO ,Survellance ISO, Kalibrasi 10 Keg 6 3 1 33.33 % 3 10 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
10 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pelatihan tentang DDTK dan Pelatihan bagi ibu yang mempunyai balita dengan gangguan tumbuh kembang
1 Keg 0 0 0 0 1 1 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
11 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Kelas Ibu Hamil 12 Keg 11 0 0 0 1 12 1 UPTD. Puskesmas
Nusukan SKPD : UPTD. Puskesmas Manahan
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang
-No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Personal Komputer 12 bln 6 3 3 1 0 9 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 2 00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan peralatan rumah tangga : alat
pembersih/vacum cleaner,kompor,rak dll
60 bln 36 12 12 1 0 48 1 UPTD. Puskesmas
Manahan
3 00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Meningkatnya kualitas pelayanan publik 0 0 0 UPTD. Puskesmas
Manahan 1 Urusan WAJIB
01.02 Bidang Kesehatan
01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4 01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Penyuluhan KRR dan Pembentukan KKR 15 Keg 9 2 2 1 4 15 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 5 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Pelayanan PPPK 74 kali 40 15 15 1 19 74 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
6 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pembelian dan pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah dan pedagang keliling
35 lokasi 15 10 10 1 10 35 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
7 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cetak spanduk, leaflet dll 14 Keg 10 2 2 1 2 14 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 8 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan kesehatan, pelatihan dokter kecil dan
jum'at sehat
10 Keg 6 2 2 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian PMT bagi 15 balita girang dan 4 bumil KEK dan PMT AS 200 murid
752 Org 254 249 249 1 249 752 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 10 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Honor tim petugas surveilance Balita girang dan bumil KEK ,validasi PMTAS,pertemuan PMT gizi
6 kali 2 2 2 1 2 6 1 UPTD. Puskesmas
Manahan
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih dan pemusnahan limbah medis
15 Keg 9 3 3 1 3 15 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
12 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Honor petugas Fogging dan belanja BBM Fogging 12 kali 6 2 2 1 4 12 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 13 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Honor tim Petugas PEdan PMT penderita TB Paru (4
orang)
28 kali 16 6 6 1 6 28 1 UPTD. Puskesmas
Manahan
14 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Belanja cetak logistik imunisasi 4 Keg 2 1 1 1 1 4 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 15 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
Terlaksananya pembinaan kesehatan jamaah haji 0 0 0 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Honor Tim ISO, IMS, PTRM, AV, Kalibrasi alat kesehatan, Resertifikasi dan Surveilance ISO, Outsourching Apoteker
20 Keg 12 4 4 1 4 20 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 17 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Honor petugas TIM SIK dan SIMPUS 8 Keg 4 2 2 1 2 8 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 18 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Balita dengan gangguan tumbuh kembang mendapat
penanganan, Lomba balita sehat
24 Keg 12 6 6 1 6 24 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
19 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Bumil resti mendapat penanganan dokter spesialis dan adanya kelas hamil
8 Keg 4 2 2 1 2 8 1 UPTD. Puskesmas
Manahan 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
20 01.02.33.01 Pelayanan BLUD terpenuhinya jasa layanan,operasional dan investasi PPK BLUD
0 0 0 UPTD. Puskesmas
Manahan SKPD : UPTD. Puskesmas Gilingan
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang
-00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya dana pengadaan gordyn 60 bln 36 12 12 1 0 48 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
2 00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya dana pengadaan meja counter 16 Paket 6 2 2 1 0 8 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 1 Urusan WAJIB
01.02 Bidang Kesehatan
01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- P3K tingkat kota & pengamanan lebaran 48 bln 24 12 12 1 12 48 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
4 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- Pemantauan keamanan makanan mengandung pengawet
4 Keg 2 1 1 1 1 4 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
5 01.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Tersedianya pembuatan MMT, leaflet dan stiker penyuluhan
20 Keg 12 2 2 1 6 20 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 6 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pelaksanaan JUSE, Penyuluhan masyarakat dan honor
PPTK
9 Keg 5 2 2 1 2 9 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Biaya PMT Balita gizi kurang, bumil KEK, PMT AS SD & TK, dan pemantauan PMT oleh Kader dan Petugas serta Honor PPKom dan PPHP dan validasi dan orientasi pelaksanaan PMT AS
14 Paket 8 4 4 1 2 14 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 8 01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Mentoring KP Ibu 2 Keg 0 0 0 0 2 2 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Uji petik AB,AM & IST, Honor tim pendataan data dasar sanitasi dan biaya pengolahan limbah
18 Keg 12 2 2 1 4 18 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
10 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Honor tim fogging Focus dan pembelian BBM untuk Fogging Focus
19 Paket 12 3 3 1 4 19 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan
11 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik PJB Petugas 15 Keg 8 3 3 1 4 15 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 12 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi - Pertemuan linsek guru UKS persiapan BIAS,
pelaksanaan BIAS Campak, DT/TT, Sweeping BIAS Campak, DT/TT
19 Keg 10 4 4 1 5 19 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
13 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Terlaksananya kegiatan Review protap pelayanan 2 Keg 0 1 1 1 1 2 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 14 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
Terlaksananya kegiatan Kalibrasi dan surveylens ISO 15 Keg 5 2 2 1 8 15 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 15 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
- Honor pelaksanaan AV dab SMPK 10 Keg 6 2 2 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
16 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita DDTK di posyandu 2 x 16 OH 8 Keg 6 1 1 1 1 8 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
17 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- Pelaksanaan kelas hamil bagi bumil, 18 Keg 10 1 1 1 7 18 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
18 01.02.33.01 Pelayanan BLUD Penyediaan dana jasa pelayanan pasien JKN, PKMS dan umum, serta belanja barang jasa dan belanja modal
12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas
Gilingan
SKPD : UPTD. Puskesmas Setabelan
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 1 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu
Pelaksanaan kelas ibu hamil 2 kelompok 1 Keg 0 0 0 0 1 1 1 UPTD. Puskesmas
Setabelan
SKPD : UPTD. Puskesmas Banyuanyar
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
0 Urusan PROGRAM SETIAP SKPD
00.00 Bidang
-00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian AC, laptop dan honor pejabat pengadaan barang jasa.
0 0 0 0 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 1 Urusan WAJIB
01.02 Bidang Kesehatan
01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Biaya Operasional PPPK, Operasional petugas Jaga/piket pelayanan dlm rangka Cuti bersama dan libur Nasional Lebaran tahun 2015.
25 Keg 13 10 9 1 2 24 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
3 01.02.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Biaya pemeriksaan laboratorium samplemakanan & minuman
49 lokasi 24 5 5 1 20 49 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
4 01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Operasional PPTK, Operasional Screening Murid SD, SMP, SMA, Biaya penyuluhan kesehatan pada masyarakat, Biaya kegiatan Jum'at sehat, Biaya Pelatihan Dokter Kecil
60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
01.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5 01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemantauan status gizi balita, bumil dan anak sekolah penerima PMT, Pemberian makanan tambahan Balita Girang,Bumil KEK, dan anak sekolah, Pertemuan Validasi dan Orientasi PMT AS.
30 bln 18 6 6 1 6 30 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
01.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6 01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengambilan, pemeriksaan sampel air secara bakteriologis dan pemusnahan smapah medis.
11 Keg 8 1 1 1 2 11 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
7 01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyediaan biaya operasional fogging foccus 10 lokasi 2 2 0 0 2 4 0 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
8 01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Biaya Pemberian tambahan makanan (PMT) pasien TB 60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
9 01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Penyediaan biaya pelaksanan BIAS DT/TD 15 Sekolah 0 0 0 0 15 15 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 10 01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
Biaya pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) Biaya Pembinaan/Penyuluhan Calon jemaah haji. Biaya Pelaksanaan kegiatan Tes kebugaran calon jemaah haji. Biaya Pelacakan Jemaah haji
12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
01.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11 01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Biaya penyelenggaraan Review SOP 10 kali 6 2 2 1 2 10 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 12 01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
Penyediaan operasional tim ISO, audit internal, audit eksternal, Survailance ISO dan biaya kalibrasi alkes
60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar
13 01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Penyediaan biaya operasional kegiatan Autopsi Verbal ( AV )
60 bln 36 12 12 1 12 60 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
14 01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Penyediaan Biaya operasional pasien JKN 48 bln 36 12 12 1 0 48 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
15 01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Biaya Refresing SDIDTK guru TK/paud. Pelaksanaan Deteksi dini tumbuh kembang balita di posyandu
2 Keg 0 0 0 0 2 2 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
16 01.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Biaya pelaksanaan kelas ibu hamil 35 bln 21 7 7 1 7 35 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar 01.02.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
17 01.02.33.01 Pelayanan BLUD - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal
12 bln 0 0 0 0 12 12 1 UPTD. Puskesmas
Banyuanyar SKPD : UPTD. Puskesmas Pucangsawit
Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Tahun 2014 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target s/d tahun 2015(%) (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12)
01.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
No. Kode Permendagri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun) 2015
Perkiraan realisasi capaian target REnstra SKPD sampai
dengan tahun berjalan
SKPD Penanggung Jawab (Renstra SKPD)
Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9) (10=5+7+9) (11=10/4) (12) 1 01.02.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
1. honorarium kegiatan PPPK untuk event tingkat kalurahan/ kecamatan/ kota, penanggulangan bencana alam, dan posko hari besar (Lebaran/Natal) 2. Honor petugas piket puskesmas hari khusus
50 kali 20 5 4 1 25 49 1 UPTD. Puskesmas
Pucangsawit
01.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan