Di awal tahun 2016, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Nomor: DIPA - 024.03.1.466467/2016 tanggal 7 Desember 2015, pagu anggaran tahun 2016 untuk Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah ditetapkan sebesar Rp. 39.369.223.000,-.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 44 Seiring dengan adanya efisiensi dan selfblocking, pagu awal mengalami pemotongan sampai dengan 56% menjadi Rp. 22.111.701.000,- sesuai dengan DIPA SP DIPA-024.03.1.466467/2016 Tanggal 7 Desember 2015. Dari pagu tersebut masih terdapat dana selfblocking sebesar Rp. 7.340.000.000 di kantor pusat dan Rp. 33.760.000.000 di kantor daerah (dekonsentrasi), sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8/2016 tentang penghematan belanja Kementerian/Lembaga. Dana selfblocking tersebut tidak dapat digunakan dan dianggap realisasi. Sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar Rp. 14.771.70.000 untuk di kantor pusat dan Rp. 53.943.374.000 untuk di kantor daerah (dekonsentrasi)
Alokasi anggaran tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dan alokasi dana dekonsentrasi disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 11
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Pusat dan Dekonsentrasi
Alokasi 2016
Pagu Akhir Penyerapan % Pusat 22.111.701.000 20.728.001.677 93,74 Dekon 87.703.374.000 84.282.942.414 96,10
Diantara seluruh kegiatan yang dilaksanakan, pencapaian realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016 mencapai 93,74%. Dengan rerata realisasi 97% untuk kegiatan penyusunan NSPK, Peningkatan Kapasitas, Dukungan Sarana dan Prasarana, Monev dan Bintek, serta surveilans Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 45 Kegiatan dukungan manajemen hanya mampu terealisasi sebesar 88%, dikarenakan beberapa hal, yaitu:
1. Tidak terserapnya honor-honor pengelola anggaran akibat adanya penurunan alokasi anggaran.
2. Tidak terserapnya pengalokasian rapat, termasuk rapat diluar jam kantor dan konsumsi rapat akibat dari waktu yang kurang Karena kegiatan diprioritaskan pada yang lebih besar
3. Kesulitan untuk menyelaraskan waktu pelaksanaan rapat 4. Banyaknya kegiatan besar yang lebih diprioritaskan
Berdasarkan informasi tersebut maka secara formatif capaian realisasi anggaran sangat berhasil karena realisasi mencapai angka maksimal sekitar 93,74%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 46 BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga berhasil mencapai 2 indikator Renstra yang telah ditetapkan dan 2 indikator belum tercapai. Indikator yang belum tercapai yakni indikator Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Indikator yang tercapai yakni jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar.
Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya dukungan daerah melalui pengembangan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga melalui komitmen yang tinggi baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun Puskesmas serta dengan adanya dukungan dana dekonsentrasi dan APBD. Kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Kerja dan Olahraga serta pembinaan sampai ke tingkat Puskesmas juga dirasakan sangat penting dan diperlukan untuk mendukung pencapain indikator Renstra tersebut. Terkait indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga, di samping target secara kuantitas ke depan lebih ditekankan peningkatan kualitas pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga di lapangan atau di Puskesmas sehingga peningkatan target sesuai yang terdapat dalam Renstra 2015 – 2019 tidak dilakukan.
Pada pencapaian indikator kegiatan/output pada RKT Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2016, pencapaian realisasi fisik sesuai dengan penetapan indikator kinerja RKT. Dari kegiatan yang tidak dilakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 47 penghematan, capaian realisasi fisik hampir seluruhnya mencapai 100%. Dilihat dari realisasi keuangan, terdapat 1 indikator kegiatan/output yang realisasinya kurang dari 90% yaitu dukungan manajemen (Administrasi Kegiatan).
Pencapaian target upaya kesehatan kerja dan olahraga tahun 2016 pada indikator output/kegiatan dalam RKT dengan realisasi fisik, dengan tidak menutupi kekurangan yang ada, seluruhnya mencapai 100%. Selain itu dengan realisasi keuangan yang mencapai 93,74% maka dapat dikatakan kinerja Direktorat Kesehatan Kerja Dan Olahraga baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga baik di pusat maupun daerah.
B. SARAN
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Di masa yang akan datang direktorat akan melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit dengan:
1. Dalam jangka pendek dilakukan peningkatan kualitas pelaksanaan kesehatan kerja dan olahraga di daerah melalui kegiatan pelatihan, orientasi dan pembinaan secara terus menerus. Hal tersebut telah dialokasikan dalam DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 48 2. Dalam jangka panjang akan dilakukan pendalaman dan
penyempurnaan terhadap indikator renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga untuk tahun 2020-2024. Sehingga lebih mudah terukur, konkrit dan tepat sasaran.
3. Untuk lebih meningkatkan realisasi anggaran akan dilakukan peningkatan konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja dan olahraga. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dilakukan lebih spesifik dan selalu melakukan pemutakhiran setiap ada perubahan. 4. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja dan olahraga ke
dalam kegiatan pokok Puskesmas.
5. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan olahraga kepada para pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di tingkat Puskesmas, dinkes kab/kota, dan dinkes provinsi dengan cara pelatihan/atau dengan pemantapan serta pembinaan dan evaluasi yang periodik.
6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, seiring dengan bertambahnya sasaran yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan kerja dan olahraga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
50 Lampiran I
Indikator Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar Tahun 2016
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Persentase Puskesmas yang menyeleng garakan kesehatan kerja dasar
1 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Tim Penilai Jabfung Kesehatan Kerja 1 Dok 235,350,000 2 Penyusunan Profil Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dok 336,350,000 3 Penyusunan Media KIE Kesehatan CTKI, Nelayan dan Pos Ukk 1 Dok 292,450,000 4 Review Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Kerja 1 Dok 266,450,000 5 Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penilaian Kelaikan Kerja 1 Dok 181,250,000 6 Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Penilaian Kembali Kerja 1 Dok 181,250,000 7 Penyusunan Permenkes Unit Pertolongan pada Kecelakaan di Tempat Kerja 1 Dok 235,230,000 8 Review dan Penyusunan Permenkes Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja 1 Dok 228,070,000 9 Review dan Penyusunan Standar Pemeriksaan Kesehatan bagi
Pengemudi 1 Dok 228,070,000
10 Penyusunan Permenkes Penilaian Kelaikan Kerja 1 Dok 137,650,000 11 Penyusunan Permenkes Penilaian Kembali Kerja 1 Dok 137,650,000 12 Penyusunan Permenkes Pedoman Surveilans Kesehatan di Tempat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
51 Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4)
13 Penyusunan Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan
Kerja 1 Dok 239,850,000
14 Penyusunan Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri 1 Dok 224,050,000 15 Penyusunan Pedoman Kesehatan Kerja pada Pekerja Manual Handling (Mengangkat dan Mengangkut) 1 Dok
186,050,000 16 Penyusunan Pedoman dan Permenkes tentang Standar Ergonomi Kerja (Posisi Duduk, Berdiri dan Bekerja Komputer 1 Dok
192,450,000 17 Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Tata Laksana Intoksikasi
Merkuri bagi Tenaga Kesehatan 1 Dok 192,450,000
18 Review Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja 1 Dok 136,050,000 19 Penyusunan Pedoman Teknis Pengukuran Kesehatan Lingkungan
Kerja 1 Dok 186,050,000
20 Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Penerapan Ergonomi di Sarana Kesehatan 1 Dok 136,050,000 21 Penyusunan Permenkes dan Kepmenkes di Bidang Lingkungan Kerja 1 Dok 289,700,000 22 Finalisasi Modul Pelatihan bagi Petugas Kesehatan dalam Bidang Kesehatan Nelayan dan Penyelam 1 Dok
145,600,000 23 Kajian Intoksikasi Merkuri pada Pekerja Usia Reproduktif yang Terpajan Merkuri di Lingkungan Kerja 1 Dok 279,700,000 24 Pertemuan Koordinasi dan Sosialiasi di Bidang Pengendalian
Lingkungan Kerja dan Ergonomi 1 Lap 659,025,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
52 Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4)
26 Pekan Kesehatan Kerja dalam Rangka Bulan K3, Hari Kesehatan dan
Hari Buruh 1 Lap 1,174,148,000
27 Penguatan Implementasi GP2SP di Tempat Kerja 1 Lap 1,203,613,000 28 Pertemuan Tim Pembina/Tim Penilai/Perhitungan Angka Kredit Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja 1 Lap
249,000,000 29 Penguatan dan Pembinaan Profesi Kesehatan Kerja 1 Lap 319,200,000 30 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Transportasi dan Pencegahan Kecelakaan Mudik Lebaran 1 Lap
527,400,000 31 Sosialisasi Kepmenkes Standar Pemeriksaan Kesehatan bagi
Pengemudi 1 Lap 488,800,000
32 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Direktorat Bina
Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Lap 265,100,000
33 TOT Kesehatan Kerja 60 Or 1,328,480,000
34 TOT Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 90 Or 2,162,765,000 35 Pelatihan bagi Petugas Kesehatan terkait Kesehatan Nelayan dan
Penyelam 30 Or 556,995,000
36 Pelatihan bagi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja terkait Penghitungan Angka Kredit 30 Or 327,400,000
37 Alat Pendukung Pengolah Data 1 Pkt 200,000,000
38 Pencetakan Buku terkait Materi Orientasi Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Pkt 300,000,000 39 Pencetakan Buku dan Poster Pengendalian Lingkungan Kerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
53 Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4)
40 Pencetakan Media KIE Pencegahan Kecelakaan Lalul Lintas 1 Pkt 190,000,000 41 Pencetakan Buku dan Media KIE terkait Kesehatan Nelayan, Penyelam dan Pos UKK 1 Pkt
199,000,000 42 Fasilitasi dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi 1 Lap 446,881,000
43 Bimbingan Teknis (Perjalanan Pimpinan) 1 Lap
737,650,000 44 Supervisi, Monitoring dan Pendampingan BKKM dan BKOM 1 Lap 338,373,000 45 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja bagi Fasilitas Kesehatan 1 Lap
219,500,000 46 Fasilitasi Tim Pembina dan Tim Penilai Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Lap 176,075,000 47 Pembinaan Ruang ASI di Kementerian Kesehatan 1 Lap 318,480,000
48 Pembinaan Kantin Kementerian Kesehatan 1 Lap 53,780,000
49 Pengembangan Upaya K3 Perkantoran 1 Lap 66,625,000
50 Sekretariat Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 1 Lap 256,920,000 51 Pembinaan Institusi yang Melaksanakan Kesehatan Kerja (MBH, K3 Perkantoran, Pos UKK, Puskesmas dan Kab/Kota) 1 Lap
797,025,000 52 Pendampingan Pelaksanaan Permenkes Kembali Bekerja di Daerah Industri 1 Lap 491,950,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
54 Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4)
53 Supervisi, Monitoring dan Pendampingan Event Bidang Kesehatan 1 Lap 52,836,000 54 Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga serta Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja 1 Lap
115,000,000 55 Surveilans Kesehatan Kerja pada Pengemudi 1 Lap 539,950,000 56 Surveilans Kesehatan Kerja bagi Pegawai Kementerian Kesehatan 1 Lap 396,720,000 57 Surveilans/Pemantauan Keafiatan (Wellness) di Tempat Kerja 1 Lap 305,380,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 55 Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Jumlah pos UKK yang Terbentuk di Daerah PPI / TPI Tahun 2016
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
1 Pengadaan Kit APD Nelayan dan Penyelam 1 Pkt 340,000,000 2 Implementasi Model Desa Sehat Nelayan 1 Lap 1,243,790,000 3 Pendampingan Nelayan dan Dukungan Sail 1 Lap 649,600,000
2,233,390,000
Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI yang Memenuhi Standar Tahun 2016
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
1 Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Petugas Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan CTKI 1 Lap 290,650,000 2 Pertemuan Koordinasi Komite TKI 1 Lap 349,150,000 3 Antisipasi Keadaan Darurat TKI Bermasalah
Kesehatan 1 Lap 1,402,850,000
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TKI di Entry Point 1 Lap 187,300,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 56 Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Sasaran Strategis Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Tahun 2016
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Persentase Puskesmas yang melaksanaka n kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
1 Penyusunan NSPK Kesehatan Olahraga Masyarakat 1 Dok 395,150,000 2 Penyusunan NSPK Kesehatan Olahraga Prestasi 1 Dok 387,290,000
3 Revisi NSPK Kesehatan Olahraga 1 Dok 119,125,000
4 Penyusunan Permenkes Kesehatan Olahraga 1 Lap 179,950,000
5 Pertemuan Koordinasi BKKM & BKOM 1 Lap 626,767,000
6 Sosialisasi dan Advokasi Kesehatan Olahraga 1 Lap 417,034,000 7 Orientasi Kesehatan Kerja dan Olahraga 180 Or 994,660,000 8 Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen
Kesehatan Olahraga 196 Or 2,207,005,000
9 Pendampingan Kesehatan Kerja dan Olahraga ke Kab/Kota 1 Lap 1,497,130,000 10 Pembinaan Kebugaran Jasmani Pegawai Kementerian Kesehatan Ri 1 Lap 922,745,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 57 Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Anggaran
Berdasarkan Satuan Kerja yang Menyelenggarakan Administrasi Kepemerintahan Sesuai Ketentuan Tahun 2016
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Anggaran
(1) (2) (3) (4) Satuan kerja yang menyelengga rakan administrasi kepemerintah an sesuai dengan ketentuan
1 Administrasi Kegiatan 12 Bulan 1,709,940,000
2 Pertemuan Dukungan Peningkatan Kinerja Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Bulan 1,013,900,000 3 Pertemuan Koordinasi Kegiatan dan Anggaran
Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Bulan 1,259,520,000 4 Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Bulan 377,600,000 5 Penyusunan LAKIP Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Bulan 88,800,000
6 Penyusunan Laporan PP 39/2006 12 Bulan 208,800,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 58 LAMPIRAN II
Pencapaian Indikator Output/Kegiatan, Volume dan Besarnya Anggaran Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tahun 2016
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
Realisasi Realisasi Volume % Anggaran % (1) (2) (3) (4) Persentase Puskesmas yang menyelenggarak an kesehatan kerja dasar
1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabfung Kesehatan Kerja 1 Dok 9,558,000 1 Dok 100 9,557,841 100 2 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesehatan Kerja 1 Dok 19,825,000 1 Dok 100 19,825,000 100 3 Review Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Kerja 1 Dok 255,517,000 1 Dok 100 255,515,427 100 4 Penyusunan RAN Kesehatan Kerja 1 Dok 113,939,000 1 Dok 100 113,938,400 100 5 Penyusunan Kurmod TOT Diagnosis PAK 1 Dok 141,460,000 1 Dok 100 140,999,000 99 6 Sosialisasi Kesehatan Kerja bagi Pengemudi 1 Dok 179,241,000 1 Dok 100 178,862,800 99
7 Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Pada
Pekerja 1 Dok 203,668,000 1 Dok 100 203,667,500 100 8 Penyusunan Profil Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dok 16,170,000 1 Dok 100 16,170,000 100 9 Penyusunan Pedoman Pneumokoniosis 1 Dok 49,390,000 1 Dok 100 49,390,000 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 59
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
Realisasi Realisasi Volume % Anggaran % 10 Penyusunan Pedoman Pengendalian Pestisida 1 Dok 48,510,000 1 Dok 100 48,510,000 100 11 Penyusunan Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri 1 Dok 221,950,000 1 Dok 100 221,949,500 100 12 Penyusunan Rencana Aksi Merkuri 1 Dok 174,562,000 1 Dok 100 174,560,500 100 13 Review Pedoman Ergonomi Perkantoran 1 Dok 186,109,000 1 Dok 100 186,099,500 99 14 Pengembangan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 1 Dok 57,693,000 1 Dok 100 57,664,500 99 15 Review Pedoman Manajemen Resiko Kesehatan di Tempat Kerja 1 Dok 48,835,000 1 Dok 100 48,834,500 100 16 Kajian Persyaratan / NAB Lingkungan Kerja 1 Dok 184,505,000 1 Dok 100 184,470,000 99 17 Penyusunan NSPK K3 di Faskes, Perkantoran, dan Sektor Informal 1 Dok 147,675,000 1 Dok 100 147,675,000 100
18
Penyusunan Permenkes dan Kepmenkes di Bidang Lingkungan
Kerja 1 Dok 281,435,000 1 Dok 100 281,435,000 100 19 Finalisasi Modul Pelatihan Bagi Petugas Kesehatan Dalam Bidang
Kesehatan Nelayan 1 Dok 184,017,000 1 Dok 100 184,015,155 100 20 Kajian Intoksikasi Merkuri Pada Pekerja Usia Reproduktif 1 Dok 244,035,000 1 Dok 100 241,725,000 99
21
Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Lingkungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 60
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
Realisasi Realisasi Volume % Anggaran % 22 Pekan Kesehatan Kerja 1 Dok 539,800,000 1 Dok 100 539,800,000 100 23 Penguatan Implementasi GP2SP di Tempat Kerja 1 Dok 35,146,000 1 Dok 100 35,146,000 100
24 Pertemuan tim pembina/penilai/perhitungan
angka kredit 1 Dok 89,321,000 1 Dok 100 89,321,000 100 25 Sosialisasi Kebijakan Kesehatann Okupasi dan Surveilans 1 Dok 3,910,000 1 Dok 100 3,909,100 99
26
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dok 467,518,000 1 Dok 100 467,517,050 100 27 Alat Pendukung Pengolah Data 1 Dok 200,000,000 1 Dok 100 193,616,896 96 28 Pencetakan Buku Terkait Materi Orientasi Kesehatan Kerja 1 Dok 152,000,000 1 Dok 100 136,900,000 90 29 Pencetakan Buku dan Media KIE Bidang Lingkungan Kerja 1 Dok 217,650,000 1 Dok 100 217,650,000 100 30 Pencetakan Buku dan dan Media KIE 1 Dok 45,895,000 1 Dok 100 44,764,909 97 31 Fasilitasi dan Evaluasi Dan Dekonsentrasi 1 Dok 50,406,000 1 Dok 100 50,405,700 100 32 Bimbingan Teknis 1 Lap 1,283,076,000 1 Lap 100 1,270,635,256 99 33 Pendampingan Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan 1 Lap 162,055,000 1 Lap 100 161,555,200 99 34 Penguatan Kapasitas Kerja di Kemenkes 1 Lap 174,075,000 1 Lap 100 172,920,000 99
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 61
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
Realisasi Realisasi Volume % Anggaran % 35 Pembinaan Ruang ASI di Kemenkes 1 Lap 145,674,000 1 Lap 100 133,565,200 91 36 Pembinaan Kantin Kemenkes 1 Lap 30,214,000 1 Lap 100 29,313,878 92 37 Implementasi Upaya K3 Perkantoran 1 Lap 33,601,000 1 Lap 100 33,601,000 100 38 Sekretariant Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 1 Lap 109,347,000 1 Lap 100 104,347,000 95 39 Penghargaan Mitra Bakti Husada Tempat Kerja 1 Lap 53,282,000 1 Lap 100 53,278,386 99 40 Fasilitasi Pembinaan Pasca Pelatihan Diagnosis PAK 1 Lap 2,621,000 1 Lap 100 2,621,000 100
41 Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga
Serta Jabfung 1 Dok 80,500,000 1 Dok 100 80,080,455 99 42 Surveilans/pemantauan Keafiatan (Wellness) di Tempat Kerja 1 Dok 1,246,000 1 Dok 100 1,246,000 100 43 Surveilans Program Kesehatan Kerja 1 Dok 96,151,000 1 Dok 100 96,151,000 100 44 Surveilans Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi 1 Dok 115,192,000 1 Dok 100 106,454,509 92 Sub Jumlah 7,052,584,000 6,985,473,062 99 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
1 Penyusunan NSPK Kesehatan Olahraga 1 Dok 246,589,000 1 Dok 100 246,588,203 100 2 Revisi NSPK Kesehatan Olahraga 1 Dok 23,373,000 1 Dok 100 23,372,200 100 3 Penyusunan Permenkes Kesehatan Olahraga 1 Dok 81,001,000 1 Dok 100 81,000,500 100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 62
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
Realisasi Realisasi Volume % Anggaran % kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya
4 Sosialisasi dan Advokasi Kesehatan Olahraga 1 Dok 213,850,000 1 Dok 100 213,848,900 100 5 Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Kesehatan Olahraga 1 Dok 249,647,000 1 Dok 100 249,646,600 100 6 Pembinaan Kebugaran Jasmani Pegawai Kementerian Kesehatan 1 Lap 662,797,000 1 Lap 100 653,947,000 98 7 Pelaksanaan Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN 1 Lap 306,184,000 1 Lap 100 303,548,900 99 8 Dukungan Event Olahraga Bidang Kesehatan 1 Lap 380,611,000 1 Lap 100 377,238,128 99 Sub Jumlah 2,164,052,000 2,149,190,431 99 Jumlah pos
UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI
1 Pengadaan Peralatan K3 Nelayan 1 Pkt 189,343,000 1 Pkt 100 189,343,000 100 Sub Jumlah 189,343,000 189,343,000 Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
1 Penyusunan NSPK Tentang TKI 1 Dok 93,317,000 1 Dok 100 93,317,000 100 2 Pertemuan Koordinasi Komite TKI 1 Dok 155,541,000 1 Dok 100 155,541,000 100 3 Workshop Penguatan Petugas Kesehatan di Sarkes Pemeriksa
TKI 1 Dok 572,719,000 1 Dok 100 572,717,947 100 4
Bimbingan Teknis Sarana
Kesehatan Pemeriksa Kesehatan
CTKI 1 Lap 200,816,000 1 Lap 100 196,068,400 97 Sub Jumlah 1,022,393,000 1,017,644,347 99 1 Administrasi Kegiatan 12 Bulan 3,418,051,000 12 Bln 100 2,122,750,637 62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 63
Sasaran
Strategis No Indikator Output / Kegiatan Volume Pagu Akhir
Realisasi Realisasi Volume % Anggaran % Satuan kerja yang menyelenggarak an administrasi kepemerintahan sesuai dengan ketentuan
2 Pertemuan Dukungan Peningkatan Kinerja Kesehatan Kerja dan Olahraga
12 Bulan
810,400,000 12 Bln 100 808,722,200 99 3 Pertemuan Koordinasi Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja
dan Olahraga 12 Bulan 114,878,000 12 Bln 100 114,878,000 100 4 Self blocking 7,340,000,000 7,340,000,000 100 Sub Jumlah 11,683,329,000 10,386,350,837 88 Jumlah 22,111,701,000 20,728,001,677 93