Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun
Anggaran 2019 mengelola Belanja Daerah pada DPA Tahun 2019 sebesar Rp. 88.754.523.173,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan
menjadi sebesar Rp. 88.083.471.325,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 84.209.187.958,- atau 95,60% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 3.874.283.367,- atau sebesar 4,40% dengan perincian sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar
Rp. 67.081.435.320,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
pengurangan menjadi sebesar Rp. 64.945.383.472,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 63.060.577.872,- atau sebesar
97,10% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.884.805.600,- atau
sebesar 2,90%.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja pegawai yang terdiri dari: 1. Gaji dan Tunjangan, pada DPA Tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp.
2019
Pada DPPA Tahun 2019, pagu
anggaran mengalami pengurangan
menjadi sebesar Rp. 54.938.428.656,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.932.970.889,- atau sebesar 98,17% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.005.457.767,- atau sebesar 1,83%.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai, pada DPA Tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp. 9.643.006.664,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 10.006.954.816,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.127.606.983,- atau sebesar 91,21% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 879.347.833,- atau sebesar 8,79%.
2. Belanja Langsung
Belanja Langsung, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
21.673.087.853,-.
Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 23.138.087.853,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
21.148.610.086,- atau sebesar 91,40% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.989.477.767,- atau sebesar 8,60%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk
belanja pegawai yang terdiri dari:
Anggaran tersebut diatas dipergunakan untuk melaksanakan 8 Program dengan 48
Kegiatan yang terdiri dari:
1. Program Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah, pada DPA
Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 3.052.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 3.314.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.128.574.445,- atau sebesar 94,40% sehingga masih tersisa anggaran
sebesar Rp. 185.425.555,- atau sebesar 5,60%. Program tersebut diatas terdiri dari 8 Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 1.322.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.290.181.018,- atau sebesar 97,59% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 31.818.982,- atau sebesar 2,41%.
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah, pada DPA Tahun
2019 2019 dan DPPA Tahun 2019,
pagu anggaran tetap sebesar
Rp. 157.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 106.116.400,- atau sebesar 67,59% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 50.883.600,- atau sebesar 32,41%.
3. Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 500.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 490.275.000,- atau sebesar 98,06% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 9.725.000,- atau sebesar 1,95%.
4. Kegiatan Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 525.000.000,- Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 685.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 641.072.887,- atau sebesar 93,59% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 43.927.113,- atau sebesar 6,41%.
5. Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga Dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 125.000.000,-.
Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 215.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 196.927.300,- atau sebesar 91,59% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 18.072.700,- atau sebesar 8,41%.
6. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 205.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran
mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 395.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 379.251.840,- atau sebesar 96,01% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 15.748.160,- atau sebesar 3,99%.
7. Kegiatan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu
2019 anggaran tetap sebesar
Rp. 40.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 24.750.000,- atau sebesar 61,88% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 15.250.000,- atau sebesar 38,13%.
8. Kegiatan Penyusunan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019 mengalami pergeseran anggaran sehingga pagu anggarannya dialihkan ke kegiatan lain.
2. Program Penatausahaan Dan Perbendaharaan Keuangan Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 2.183.500.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 2.483.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.403.122.956,- atau sebesar 96,76% sehingga masih tersisa anggaran
sebesar Rp. 80.377.044,- atau sebesar 3,24%. Program tersebut diatas terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Pengelolaan Surat Penyediaan Dana, pada DPA Tahun 2019,
pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 149.000.000,- atau sebesar 99,33% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 0,67%.
2. Kegiatan Pengelolaan Surat Perintah Pencarian Dana, pada DPA Tahun
2019, pagu anggaran sebesar Rp. 480.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
pengurangan menjadi sebesar Rp. 348.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 337.236.100,- atau sebesar 96,91% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 10.763.900,- atau sebesar 3,09%.
3. Kegiatan Koordinasi Dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada DPA
Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 344.000.000,. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 424.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 419.900.473,- atau sebesar 99,03% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 4.099.527,- atau sebesar 0,97%.
2019
4. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN
Provinsi Sulawesi Selatan, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar
Rp. 220.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 332.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 327.764.082,- atau sebesar 98,72% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 4.235.918,- atau sebesar 1,28%.
5. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 533.500.000,-.
Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 770.750.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 762.185.130,- atau sebesar 98,89% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 8.564.870,- atau sebesar 1,11%.
6. Kegiatan Koordinasi Dan Penatausahaan Pinjaman Dan Dana Transfer,
pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 390.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 383.637.171,- atau sebesar 98,37% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 6.362.829,- atau sebesar 1,63%.
7. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan Dan
Perbendaharaan Keuangan Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu
anggaran sebesar Rp. 146.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 68.750.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau sebesar 34,04% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 45.350.000,- atau sebesar 65,96%.
3. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada DPA
Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 2.554.310.284,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 2.604.310.284,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.475.862.351,- atau sebesar 95,07% sehingga masih tersisa anggaran
sebesar Rp. 128.447.933,- atau sebesar 4,93%. Program tersebut diatas terdiri dari 4 Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Pengelolaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
2019 2019, pagu anggaran tetap sebesar
Rp. 1.517.480.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 1.484.179.165,- atau sebesar
97,81% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 33.300.835,- atau sebesar 2,19%.
2. Kegiatan Pengelolaan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Keuangan Daerah, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu
anggaran tetap sebesar Rp. 471.416.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 469.220.360,- atau sebesar 99,53% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 2.195.640,- atau sebesar 0,47%.
3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi
Dan Pelaporan Keuangan Daerah, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun
2019, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 125.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 119.096.700,- atau sebesar 95,28% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 5.903.300,- atau sebesar 4,72%.
4. Kegiatan Pengelolaan Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Kerugian Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 440.414.284,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 490.414.284,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 403.366.126,- atau sebesar 82,25% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 87.048.158,- atau sebesar 17,75%.
4. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 1.748.500.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 1.959.725.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.758.840.203,- atau sebesar 89,75% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 200.884.797,- atau sebesar 10,25%.
Program tersebut diatas terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Evaluasi APBD Dan Pemantauan Pelaksanaan Hasil Evaluasi
APBD Kabupaten/Kota, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
752.900.000,-. Pada
DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 989.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 948.702.428,- atau sebesar 95,84% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 41.197.572,- atau sebesar 4,16%.
2. Kegiatan Pembinaan Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
2019 penambahan menjadi sebesar Rp.
533.225.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 416.860.470,- atau sebesar 78,18% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 116.364.530,- atau sebesar 21,82%.
3. Kegiatan Pengelolaan Validasi Administrasi Bagi Hasil, Bantuan Program
Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Dan Bantuan Desa, pada DPA
Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 1.000.000,- dan belum terealisasi hingga saat ini.
3.
2019
4. Kegiatan Rekonsiliasi Dan
Monitoring Data
Realisasi/Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Dan
Bantuan Desa, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
170.500.000,-. Pada
DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi
sebesar Rp. 130.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 114.619.425,- atau sebesar 87,83% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 15.880.575,- atau sebesar 12,17%.
5. Kegiatan Penyusunan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi
Selatan, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu anggaran
tetap sebesar Rp. 106.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 103.774.000,- atau sebesar 97,90% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 2.226.000,- atau sebesar 2,10%.
6. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Pemeliharaan Sistem
Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota, pada DPA Tahun 2019
dan DPPA Tahun 2019, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 48.840.000,- atau sebesar 97,68% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.160.000,- atau sebesar 2,32%.
7. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran
sebesar Rp. 164.100.000,-. Pada
DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi
sebesar Rp. 149.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 126.043.880,- atau sebesar 84,54% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 23.056.120,- atau sebesar 15,46%.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada DPA Tahun 2019,
pagu anggaran sebesar Rp. 8.504.212.044,70. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 8.507.589.044,70 dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.341.097.363,- atau sebesar 86,29% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.166.491.681,70 atau sebesar 13,71%.
4.
3.
2019 Program tersebut diatas terdiri dari 7
Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.512.135,- atau sebesar 78,78% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 8.487.865,- atau sebesar 21,22%.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 23.500.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 42.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.491.190,- atau sebesar 52,92% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 20.008.810,- atau sebesar 47,08%.
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, pada DPA Tahun 2019, pagu
anggaran sebesar Rp. 2.376.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 2.520.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 2.487.000.000,- atau sebesar 98,69% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- atau sebesar 1,31%.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak Dan Penggandaan, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
2.309.866.348,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 2.059.866.348,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.636.026.050,- atau sebesar 79,42% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 423.840.298,- atau sebesar 20,58%.
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu
anggaran tetap sebesar Rp. 30.700.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 30.700.000,- atau sebesar 100%.
6. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, pada DPA Tahun 2019,
pagu anggaran sebesar Rp. 3.497.842.624,70. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
4.
3.
2019 pengurangan menjadi sebesar Rp.
3.150.842.624,70 dan telah terealisasi sebesar
Rp. 2.584.190.580,- atau sebesar 82,02% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 566.652.044,70 atau sebesar 17,98%.
7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
186.303.072,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 663.680.072,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 549.177.408,- atau sebesar 82,75% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 114.502.664,- atau sebesar 17,25%.
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur, pada DPA Tahun
2019, pagu anggaran sebesar Rp. 1.945.553.420,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 1.966.397.420,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.861.283.592,- atau sebesar 94,65% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 105.113.828,- atau sebesar 5,35%.
Program tersebut diatas terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019 mengalami pergeseran anggaran sehingga pagu anggarannya dialihkan ke kegiatan lain.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran
mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 440.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 436.945.780,- atau sebesar 99,31% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 3.054.220,- atau sebesar 0,69%.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Jabatan/Dinas, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
830.000.000,-. Pada
DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi sebesar
4.
3.
2019 Rp. 680.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp.
607.622.482,- atau sebesar 89,36% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 72.377.518,- atau sebesar 10,64%.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
79.100.000,-. Pada DPPA Tahun 2019 mengalami pergeseran anggaran sehingga pagu anggarannya dialihkan ke kegiatan lain.
5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor, pada DPA
Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 226.026.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 510.970.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 483.448.900,- atau sebesar 94,61% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 27.521.100,- atau sebesar 5,39%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp.
265.427.420,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 290.427.420,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 289.266.430,- atau sebesar 99,60% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.160.990,- atau sebesar 0,40%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019,
pagu anggaran tetap sebesar Rp. 45.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.000.000,- atau sebesar 97,78% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 2,22%.
7. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 1.302.157.104,30. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 1.647.211.104,30 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.564.823.176,- atau sebesar 95,00% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 82.387.928,30 atau sebesar 5,00%.
4.
3.
2019
1. Kegiatan Pelaksaanan Forum Perangkat Daerah, pada DPA
Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 51.435.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami pengurangan menjadi sebesar Rp. 18.430.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.430.000,- atau sebesar 100%.
2. Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran
sebesar Rp. 600.000.000,-. Pada
DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 768.059.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 745.034.653,- atau sebesar 97,00% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 23.024.347,- atau sebesar 3,00%.
Kegiatan Pengumpulan Dan Publikasi Data Dan Informasi OPD, pada
DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 31.250.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran
mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 191.250.000,- dan telah terealisasi sebesar
4.
2019 Rp. 190.514.950,- atau sebesar
99,62% sehingga masih tersisa
anggaran sebesar Rp. 735.050,- atau sebesar 0,38%.
Kegiatan Penyusunan Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, pada
DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 516.082.104,30. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran
mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 566.082.104,30 dan telah terealisasi sebesar Rp. 534.393.573,- atau sebesar 94,40% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 31.688.531,30 atau sebesar 5,60%.
5. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu anggaran tetap
sebesar Rp. 103.390.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 76.450.000,- atau sebesar 73,94% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 26.940.000,- atau sebesar 26,06%.
8. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada DPA Tahun 2019, pagu anggaran sebesar Rp. 382.855.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami penambahan menjadi sebesar Rp. 655.355.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 615.006.000,- atau sebesar 93,84% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 40.349.000,- atau sebesar 6,16%.
Program tersebut diatas terdiri dari 3 Kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Penyusunan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian,
pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu anggaran tetap sebesar Rp. 146.355.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 146.276.000,- atau sebesar 99,95% sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 79.000,- atau sebesar 0,05%.
2. Kegiatan Pakaian Dinas Dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya, pada DPA Tahun 2019 dan DPPA Tahun 2019, pagu
anggaran tetap sebesar Rp. 77.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 77.000.000,- atau sebesar 100%.
3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, pada DPA Tahun
2019, pagu anggaran sebesar Rp. 159.500.000,-. Pada DPPA Tahun 2019, pagu anggaran mengalami
penambahan menjadi sebesar Rp. 432.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 391.730.000,- atau sebesar 90,68% sehingga
2019 masih tersisa anggaran sebesar
Rp. 40.270.000,- atau sebesar 9,32%.