Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 5.406.213.778,- atau 89,90% dari Pagu DPPA sebesar Rp. 6.013.441.500,-. Adapun di Tahun 2019, persentase realisasi ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 70,96%.
Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Langsung 2017 s/d 2019
Jumlah anggaran belanja tahun 2019 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp 8.843.095.352,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.157.080.252,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 5.686.015.100,- , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
sebesar Rp 9.356.438.657,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.342.997.157,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 6.013.441.500,- yang
terealisasi sebesar Rp 8.708.206.001,- atau 93,07%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun ini sebesar Rp. 648.232.656,- terdiri dari sisa anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp. 41.004.934,-, dan sisa belanja langsung sebesar Rp. 607.227.722,-.
2017 2018
2019
2,873,162,000
4,623,237,100
6,013,441,500
2,691,402,550 3,280,614,634
5,406,213,778
Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2017 s/d 2019
PAGU
REALISASI
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan pendukung untuk mendukung pencapaian IKU disajikan pada tabel 3.14. Dari 6 indikator sasaran, capaian kinerja yang lebih dari 100% dari 4 (lima) sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah untuk indikator kinerja Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government (136,70%), Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan (111,11%), Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (139,99%), Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (100%). Sedangkan 1 indikator sasaran tercapai kurang dari 100% yaitu indikator kinerja Predikat/Nilai Akuntabilitas, dari target BB/74 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Natuna, Predikat/Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah BB/71.90 (capaian 97,16%). Dari target kinerja kegiatan, hampir semua kegiatan dapat melebihi target kinerja yang diperjanjikan. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel 3.15.
Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
No. Sasaran Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan e-government
Persentase OPD yang
menyelenggarakan e-Government 45.94% 62.80% 136.70% 4,095,232,000.00 3,809,854,133.00 93.03%
JUMLAH 136.70% 4,095,232,000.00 3,809,854,133.00 93.03%
2 Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
66.67% 93.33% 139.99% 247,390,900.00 179,512,600.00 72.56%
Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
4 4 100% 113,550,000.00 99,120,500.00 87.29%
JUMLAH 117.03% 494,140,900.00 379,258,100.00 76.75%
3 Meningkatnya pengelolaan data
statistik daerah Persentase data statistik sektoral
yang dipublikasikan 100% 100% 100% 86,120,000.00 55,694,000.00 64.67%
JUMLAH 100% 86,120,000.00 55,694,000.00 64.67%
4 Meningkatnya kinerja dan
akuntabilitas organisasi Predikat/Nilai Akuntabilitas BB/74 BB/71.90 97.16% 1,337,948,600.00 1,161,407,545.00 86.81%
JUMLAH 97.16% 1,337,948,600.00 1,161,407,545.00 86.81%
Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran 114,05 % 89.90%
Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 s/d 2019
NO. INDIKATOR KINERJA
REALISASI
KINERJA ANGGARAN
2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 Persentase OPD yang
menyelenggarakan e-Government 35,25% 47,57% 62,80% 557.267.100 1.527.230.894 3,809,854,133
2
Persentase berita/informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan
100% 100% 100% 143.124.500 107.438.000 100,625,000
3
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
60% 66,67% 93,33% 135.299.100 37.421.700 179,512,600
4 Jenis media sebagai sarana informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah 3 4 4 - 72.930.200 99,120,500
5 Persentase data statistik sektoral
yang dipublikasikan 100% 100% 100% 110.577.600 221.174.300 55,694,000
6 Predikat/Nilai Akuntabilitas - BB/70.10 BB/71.90 1.745.134.250 1.314.419.540 1,161,407,545
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Belanja Langsung yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.16.
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.
Jumlah anggaran belanja tahun 2019 pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) murni sebesar Rp 8.843.095.352,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.157.080.252,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 5.686.015.100,- , setelah perubahan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp 9.356.438.657,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 3.342.997.157,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp
6.013.441.500,-Berdasarkan akuntabilitas keuangan dari Belanja Langsung sebesar Rp 6.013.441.500,- dengan alokasi sebesar Rp 4.228.432.000,- untuk mendanai 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung IKU Dinas Komunikasi dan Informatika, dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.910.479.133,- (92,48%) sedangkan capaian kinerja sebesar 123.91% (rata-rata capaian IKU).
Efisiensi anggaran tahun 2019 sebesar 70,32%, persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, inefisiensi sebesar 29,68%, dibandingkan dengan tahun 2018 anggaran yang mendukung IKU sebesar Rp 2.382.001.000,- (51,53%) dari jumlah belanja langsung sebesar Rp 4.623.237.100,- dengan inefisiensi sebesar 48,47%.
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dapat menekan angka inefisiensi sebesar 18,79% dari tahun 2018. Diupayakan tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menurunkan angka inefisiensi tersebut, sehingga anggaran belanja langsung lebih banyak lagi mendukung IKU.
Tabel 3.16. Akuntabilitas Keuangan berdasarkan belanja langsung
NO. INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%) 1. Persentase OPD yang
menyelenggarakan e-Government
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1,358,675,000.00 1,320,342,933.00 97.18%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
dan listrik 573,000,000.00 539,267,600.00 94.11%
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 547,150,000.00 543,408,033.00 99.32%
- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 238,525,000.00 237,667,300.00 99.64%
2. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 2,736,557,000.00 2,489,511,200.00 90.97%
- Implementasi e-Government 132,600,000.00 130,783,900.00 98.63%
- Pembangunan infrastruktur e-Government 2,603,957,000.00 2,358,727,300.00 90.58%
JUMLAH 4,095,232,000.00 3,809,854,133.00 93.03%
2. Persentase berita/informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan
1. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 133,200,000.00 100,625,000.00 75.54%
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah 133,200,000.00 100,625,000.00 75.54%
Informasi Masyarakat
JUMLAH 247,390,900.00 179,512,600.00 72.56%
4. Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
1. Program Kerjasama Informasi dengan Mass
Media 113,550,000.00 99,120,500.00 87.29%
- Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik 113,550,000.00 99,120,500.00 87.29%
JUMLAH 113,550,000.00 99,120,500.00 87.29%
5. Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan
1. Program Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik Daerah 86,120,000.00 55,694,000.00 64.67%
- Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah 86,120,000.00 55,694,000.00 64.67%
JUMLAH 86,120,000.00 55,694,000.00 64.67%
6. Predikat/Nilai Akuntabilitas 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,089,158,600.00 974,241,402.00 89.45%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00 9,970,000.00 99.70%
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 53,600,000.00 53,569,000.00 99.94%
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,136,600.00 42,083,000.00 99.87%
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42,000,000.00 41,935,000.00 99.85%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 319,430,000.00 301,513,600.00 94.39%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundangan 15,000,000.00 7,275,000.00 48.50%
- Penyediaan Makanan dan Minuman 68,000,000.00 66,241,000.00 97.41%
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran 538,992,000.00 451,654,802.00 83.80%
2. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 115,000,000.00 62,446,710.00 54.30%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 95,000,000.00 55,106,710.00 58.01%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 20,000,000.00 7,340,000.00 36.70%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 68,000,000.00 66,685,900.00 98.07%
- Kursus dan Peningkatan keterampilan Aparatur 68,000,000.00 66,685,900.00 98.07%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65,790,000.00 58,033,533.00 88.21%
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 65,790,000.00 58,033,533.00 88.21%
JUMLAH 1,337,948,600.00 1,161,407,545.00 86.81%
TOTAL ANGGARAN 6,013,441,500.00 5,406,213,778.00 89.90%
BAB 4
penutup penutup penutup
LA PO RA N K IN ER JA 2 01 9
Penutup
"Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2019 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2018.
Dengan capaian kinerja keuangan belanja langsung 89.90% dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 70,96% “
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2019 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Pada Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.
Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
1. Terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya diatas 100% yaitu (1) Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government, (2) Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan, (3) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.
2. 2 (dua) indikator kinerja tercapai 100% yaitu Jenis media sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan.
3. Dan 1 (satu) indikator kinerja tercapai kurang dari 100% yaitu Nilai Akuntabilitas
Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh yang merupakan langkah untuk mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya dapat dirumuskan dengan saran-saran/rencana aksi sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas perencanaan termasuk dalam menetapkan indikator dan target kinerja sesuai dengan konsep SMART dengan cara melakukan revisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dan rencana revisi Renstra pada tahun 2020 dengan menyesuaikan nama program dan kegiatan tahun akhir renstra dengan nomenklatur urusan kabupaten berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika serta memperdalam pengkajian baik dari sisi biaya maupun manfaat pada tiap rencana program, dan melakukan penetapan target kinerja yang realistis berdasarkan kajian program tersebut;
2. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur secara berkala (per triwulan);
3. Untuk peningkatan akses internet Desa dilakukan dengan cara mengusulkan peningkatan akses jaringan ke penyedia jasa telekomunikasi maupun ke BP3TI untuk BTS program KPU/USO.
4. Untuk peningkatan akses internet OPD perlu dibangun jaringan e-government secara berkelanjutan untuk seluruh OPD dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitasi teknologi informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik serta rencana penerapan aplikasi yang terintegrasi antar OPD sekaligus efisiensi anggaran belanja internet yang sebelumnya dianggarkan pada masing-masing OPD.
5. Meningkatkan kualitas berita/informasi yang ditampilkan dalam website dengan selalu update berita/informasi terbaru kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Natuna, mengingat pada saat ini kebutuhan akan informasi dan media pengakses informasi semakin banyak dan mudah diperoleh.
6. Peningkatan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam penyebarluasan informasi melalui berbagai media berbasis teknologi informasi dengan semakin meningkatnya akses telekomunikasi dan akses internet di Kabupaten Natuna.
7. Perlunya sosialisasi maupun bimbingan teknis berkelanjutan dalam bidang TIK baik untuk aparatur pemerintah, siswa maupun masyarakat.
8. Perlunya peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/
organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Natuna.
LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN
LA PO RA N K IN ER JA 2 01 9
LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN
LA PO RA N K IN ER JA 2 01 9
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bulan pelayanan administrasi
perkantoran bulan 12 12 100%
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat
menyurat bulan 12 12 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air
dan listrik Bulan 12 12 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan petugas dan
peralatan Bulan 12 12 100%
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Bulan 12 12 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan
cetakan dan fotocopy Bulan 12 12 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
kantor Jenis 4 6 150% >100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan
bacaan pegawai Bulan 12 12 100%
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan dan minum
pegawai Bulan 12 12 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah OK 40 51 127.50% >100%
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran Jumlah pegawai tidak tetap Orang 21 18 85.71% <100%
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah OK 100 138 138% >100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur % 70 64.40 92 <100%
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Persentase Aparatur yang Bersertifikasi % 65 70 107.69 >100%
Kursus dan peningkatan ketrampilan
aparatur Pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan Orang 4 5 125 >100%
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Predikat/Nilai Akuntabilitas B/74 BB/71.90 97.16 <100%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja OPD Laporan 2 3 150 >100%
V.1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase instansi pemerintah yang dapat
mengakses internet % 37.86 66.94 177 >100%
Pembangunan Infrastruktur e-Government Jumlah OPD yang terintegrasi jaringan
e-government OPD 13 19 146.15 >100%
V.2.
Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan
% 60 40.91 68.18 <100%
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan Artikel 480 246 51.25 <100%
V.3. Persentase OPD yang menerapkan aplikasi
e-Government % 41,86 44,17 105,52 >100%
Kegiatan Implementasi e-Government Jumlah layanan e-government Layanan 10 54 540 >100%
VI Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase desa/kelurahan yang memiliki
Kelompok Informasi Masyarakat % 11.84 31.17 263.26 >100%
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1
Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government
Persentase OPD yang
menyelenggarakan e-Government 45.94% 62.80% 136.70% >100%
2 Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah
Persentase berita/ informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan
90% 100% 111.11% >100%
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
66.67% 93.33% 139.99% >100%
Jenis media sebagai sarana informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah 4 4 100%
3 Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah
Persentase release data statistik
sektoral yang dipublikasikan 100% 100% 100%
4 Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas
organisasi Predikat/Nilai Akuntabilitas BB/74 BB/71.90 97.16 <100%
VISI : MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN MISI : MEWUJUDKAN INTEGRITAS APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TAHUN
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan
Indeks SPBE Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi
Predikat/Nilai akuntabilitas
1. Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan
Program Peningkatan Capaian Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana aparatur
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur - -
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1. Mengoptimalkan pengembangan dan
4. Mengembangkan website Pemerintah Kabupaten Natuna dan OPD dalam menyajikan
2. Melaksanakan pelatihan TIK baik formal maupun non formal
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi - potensi KIM di Kabupaten Natuna
2. Membentuk radio komunitas dan melakukan
1. Peningkatan peran media massa dalam
penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media -
2. Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses
pengelolaan data statistik sektoral
statistik sektoral yang dipublikasikan
dalam survey untuk data statistik sektoral
Data/Informasi/Statistik
Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tujuan Renstra : Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan masyarakat
Sasaran Renstra : Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
e-government Indikator : Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government
Target : 45,94 %
Sasaran Program : Meningkatnya layanan akses internet dan
intranet
Indikator : Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet
Target : 37,82 %
Sasaran Kegiatan : Terbangunnya jaringan infrastruktur
e-Government
Indikator : Jumlah OPD yang terintegrasi e-gov Target : 13 OPD
Sasaran Pelaksana : Tersedianya data akses internet dan
jaringan
Indikator : Jumlah data akses internet, dan jaringan
Target : 12 data
Sasaran Program : Meningkatnya penerapan sistem aplikasi
e-Government
Indikator : Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-government
Target : 44,19 %
Sasaran Kegiatan : Tersedianya layanan e-Government Indikator : Jumlah layanan e-Government
Target : 5 layanan
Sasaran Pelaksana : Tersedianya data/dokumen pendukung
pembuatan domain/subdomain yang dipersyaratkan Indikator : Jumlah data/dokumen pendukung pembuatan domain/subdomain
Target : 12 data
Sasaran Renstra : Meningkatnya pengelolaan informasi dan
komunikasi publik pemerintah daerah Indikator : Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dipublikasikan Target : 90 %
Sasaran Program :
Meningkatnya berita/informasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten
Indikator : Persentase OPD yang mempublikasikan berita/informasi
Target : 60.47 %
Sasaran Kegiatan :
Tersedianya berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator : Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan
Target : 480 Artikel
Sasaran Pelaksana : Tersedianya berita/informasi yang akan
diupload ke website Indikator : Jumlah berita/informasi yang
diupload Target : 480 artikel